по ОКВЭД |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 Декабря 2009г.
КОДЫ | |
0710001 | |
2 | |
| |
// | |
70.20.2 | |
47 |
16 |
384 |
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ___________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма форма собственности
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧАСТНАЯ__________ _________ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения тыс. руб_. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
Орловская обл., Орел г., Силикатный пер., д.1____________________________________________________________________
. . |
. . |
Дата утверждения Дата отправки / принятия
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 120 | 3034 | 2838 |
Итого по разделу I | 190 | 3034 | 2838 |
II. Оборотные активы Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности готовая продукция и товары для перепродажи расходы будущих периодов | |||
210 | 1442 | 1333 | |
211 | 131 | 103 | |
214 | 1289 | 1212 | |
216 | 22 | 18 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 222 | 193 |
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 101 | 171 |
Денежные средства | 260 | 5810 | 7414 |
Итого по разделу II | 290 | 7474 | 8940 |
БАЛАНС | 300 | 10508 | 11778 |
Форма 0710001 с.2
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервы Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. Долгосрочные обязательства Итого по разделу IV V. Краткосрочные обязательства в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов Итого по разделу V БАЛАНС | |||
410 | 133 | 133 | |
420 | 4124 | 4124 | |
430 | 20 | 20 | |
432 | 20 | 20 | |
470 | 5360 | 6459 | |
490 | 9637 | 10736 | |
515 | 10 | 7 | |
590 | 10 | 7 | |
620 | 861 | 999 | |
621 | - | 297 | |
622 | 201 | 158 | |
623 | 2 | 2 | |
624 | 384 | 497 | |
625 | 274 | 45 | |
630 | - | 36 | |
690 | 861 | 1035 | |
700 | 10508 | 11778 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 326 | 369 |
Надежда
Руководитель _____________ Васильевич Главный бухгалтер _____________ Петровна
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
21 Января 2010г.


