Зав. кафедрой Ф. И.О.
ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ
Кем и когда заполняется | Срок хранения | Периодичность проверки и актуализации | В каком подразделении хранится обязательный экземпляр | На каком носителе хранится обязательный экземпляр |
Начальник учебно-методического отдела | 5 лет | При внесении изменений | Учебно-методический отдел | Бумажный, электронный |
Форма 2.2-9.1-09
ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ СТУДЕНТОВ ПО ООП
( ____________ форма обучения)
УТВЕРЖДАЮ
Ректор «ГОУ ВПО АГМУ»,
профессор
______________________
«___»________200___ г.
КУРСЫ | ТЕОР. ОБУЧ | ЭКЗ. СЕС. | Произв/ учебная практика | ГОС. ЭКЗ. | Кани-кулы | ВСЕГО |
1 | 37 | 4 | 11 | 52 | ||
2 | 37 | 5 | 4 | 6 | 52 | |
3 | 36 | 5 | 4 | 7 | 52 | |
4 | 36 | 4 | 6 | 6 | 52 | |
5 | 36 | 6 | 4 | 6 | 52 | |
6 | 38 | 4 | 2 | 44 |
ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ
Кем и когда заполняется | Срок хранения | Периодичность проверки и актуализации | В каком подразделении хранится обязательный экземпляр | На каком носителе хранится обязательный экземпляр |
Начальник учебного управления | 5 лет | 1 раз в семестр | Учебное управление | Бумажный, электронный |
Форма 2.2-10.1-09
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
| ГОУВПОАГМУ | СОГЛасование | |
Лист | Всего листов | ||
Предмет согласования: УМКд (кафедры), другие структурные подразделения | Решение о согласовании принято на заседании (кафедр, отделов и др.) ____________________________ ____________________________ ____________________________ | Протокол заседания № __ от «__» _____ 200__г. | |
Краткое описание согласования:
Согласующиеся стороны: _____________________________ _______________ _____________ Ф. И.О. подпись дата _____________________________ _______________ _____________ Ф. И.О. подпись дата
Руководитель процесса (подпроцесса) - ____________ ____________________________ подпись Ф. И.О. Дата: «__» __________ 200_ г. |
ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ
Кем и когда заполняется | Срок хранения | Периодичность проверки и актуализации | В каком подразделении хранится обязательный экземпляр | На каком носителе хранится обязательный экземпляр |
Представители кафедр, отделов и др. структурных подразделений | 5 лет | Ежеквартально | Учебно-методический отдел (входит в УМКд) | Бумажный, электронный |
Форма 2.2-11.1-09
План КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
| |
Планируемое (ые) корректирующее (ие) действие (я): | Ответственные исполнители (фамилия, инициалы) и срок: |
Документирование выполнения корректирующего (их) действия (ий): Ответственный исполнитель ___________________________________ подпись "___" __________ 200_ г. | Корректирующее (ие) действие(я) выполнены. Руководитель процесса – Декан ФФ: __________________ подпись "___" ________ 200_ г. |
Контроль выполнения корректирующего(их) действия (ий): – выполнены в полном объеме: да нет комментарий: – результативны: да нет комментарий: Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "___" __________ 200_ г. _________ подпись инициалы, фамилия | |
Примечание(я):
| |
ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ
Кем и когда заполняется | Срок хранения | Периодичность проверки и актуализации | В каком подразделении хранится обязательный экземпляр | На каком носителе хранится обязательный экземпляр |
Ответственный исполнитель | 5 лет | Ежеквартально | У руководителя процесса (подпроцессса) | Бумажный, электронный |
ФОРМА 2.2-12.1-09
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ РАЗРАБОТАННОЙ ООП
НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ №_____________ | Шифр аудита: | |||
Лист 1 из … | ||||
Подразделение: ________________ | Ведущий аудитор (Ф. И.О.): ________________________________ | |||
Аудитор (Ф. И.О.): ______________________ | Руководитель подразделения (процесса) (ФИО): _________________________________ | |||
Данные о несоответствии | ||||
Критерий аудита: <дать ссылку на требование (положение стандарта, документа системы и т. д.), нарушение которого привело к появлению данного несоответствия> | ||||
Краткое описание несоответствия: <кратко сформулировать несоответствие, связанного с невыполнением указанного в предыдущем пункте требования> Аудитор ___________ “___” __________ 20__ г. (подпись) | ||||
Планируемые действия для устранения несоответствия: | Отметка о выполнении: | |||
Мнение аудиторской группы о причинах несоответствия | ||||
Причина несоответствия: < кратко сформулировать предполагаемую причину несоответствия> | ||||
Объективные данные, подтверждающие причину несоответствия: <Дать информацию или ссылку на нее, подтверждающую причину несоответствия. В случае отсутствия такой информации процедура корректирующих/предупреждающих действий инициируется в обязательном порядке> Аудитор ___________ “___” __________ 20__ г. (подпись) | ||||
Реализация процедуры корректирующих/предупреждающих действий целесообразна? | ||||
ДА |
| НЕТ |
|
|
Руководитель проверяемого подразделения (процесса) ______________________ “___” ________ 20__ г. (подпись) | ||||
Корректирующее/предупреждающее действие выполнено (ненужное зачеркнуть): | ||||
ДА |
| НЕТ |
|
|
Руководитель проверяемого подразделения (процесса) _____________________ “___” ________ 20__ г. (подпись) | ||||
Оценка корректирующего/предупреждающего действия (ненужное зачеркнуть): Удовлетворительно Неудовлетворительно Аудитор ________________ “___” __________ 20__ г. (подпись) | ||||
ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |



