Зав. кафедрой Ф. И.О.

ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ

Кем и когда заполняется

Срок хранения

Периодичность проверки и актуализации

В каком подразделении хранится обязательный экземпляр

На каком носителе хранится обязательный экземпляр

Начальник учебно-методического отдела

5 лет

При внесении изменений

Учебно-методический отдел

Бумажный,

электронный


Форма 2.2-9.1-09

ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ СТУДЕНТОВ ПО ООП

( ____________ форма обучения)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор «ГОУ ВПО АГМУ»,

профессор

______________________

«___»________200___ г.

КУРСЫ

ТЕОР.

ОБУЧ

ЭКЗ.

СЕС.

Произв/ учебная

практика

ГОС.

ЭКЗ.

Кани-кулы

ВСЕГО

1

37

4

11

52

2

37

5

4

6

52

3

36

5

4

7

52

4

36

4

6

6

52

5

36

6

4

6

52

6

38

4

2

44

ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ

Кем и когда заполняется

Срок хранения

Периодичность проверки и актуализации

В каком подразделении хранится обязательный экземпляр

На каком носителе хранится обязательный экземпляр

Начальник учебного управления

5 лет

1 раз в семестр

Учебное управление

Бумажный,

электронный


Форма 2.2-10.1-09

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

ГОУВПОАГМУ

СОГЛасование

Лист

Всего листов

Предмет согласования: УМКд (кафедры), другие структурные подразделения

Решение о согласовании принято на заседании (кафедр, отделов и др.)

____________________________

____________________________

____________________________

Протокол заседания № __

от

«__» _____

200__г.

Краткое описание согласования:

Согласующиеся стороны:

_____________________________ _______________ _____________

Ф. И.О. подпись дата

_____________________________ _______________ _____________

Ф. И.О. подпись дата

Руководитель процесса (подпроцесса) - ____________ ____________________________

подпись Ф. И.О.

Дата:

«__» __________ 200_ г.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ

Кем и когда заполняется

Срок хранения

Периодичность проверки и актуализации

В каком подразделении хранится обязательный экземпляр

На каком носителе хранится обязательный экземпляр

Представители кафедр, отделов и др. структурных подразделений

5 лет

Ежеквартально

Учебно-методический отдел (входит в УМКд)

Бумажный,

электронный


Форма 2.2-11.1-09

План КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Планируемое (ые) корректирующее (ие) действие (я):

Ответственные исполнители (фамилия, инициалы) и срок:

Документирование выполнения корректирующего (их) действия (ий):

Ответственный

исполнитель ___________________________________

подпись

"___" __________ 200_ г.

Корректирующее (ие) действие(я) выполнены.

Руководитель процесса –

Декан ФФ: __________________

подпись

"___" ________ 200_ г.

Контроль выполнения корректирующего(их) действия (ий):

– выполнены в полном объеме: да  нет 

комментарий:

– результативны: да  нет 

комментарий:

Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "___" __________ 200_ г. _________

подпись инициалы, фамилия

Примечание(я):

ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ

Кем и когда заполняется

Срок хранения

Периодичность проверки и актуализации

В каком подразделении хранится обязательный экземпляр

На каком носителе хранится обязательный экземпляр

Ответственный исполнитель

5 лет

Ежеквартально

У руководителя процесса (подпроцессса)

Бумажный,

электронный

ФОРМА 2.2-12.1-09

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ РАЗРАБОТАННОЙ ООП
НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ

№_____________

Шифр аудита:

Лист 1 из

Подразделение: ________________

Ведущий аудитор

(Ф. И.О.): ________________________________

Аудитор

(Ф. И.О.): ______________________

Руководитель подразделения (процесса)

(ФИО): _________________________________

Данные о несоответствии

Критерий аудита: <дать ссылку на требование (положение стандарта, документа системы и т. д.), нарушение которого привело к появлению данного несоответствия>

Краткое описание несоответствия: <кратко сформулировать несоответствие, связанного с невыполнением указанного в предыдущем пункте требования>

Аудитор ___________ “___” __________ 20__ г.

(подпись)

Планируемые действия для устранения несоответствия:

Отметка о выполнении:

Мнение аудиторской группы о причинах несоответствия

Причина несоответствия: < кратко сформулировать предполагаемую причину несоответствия>

Объективные данные, подтверждающие причину несоответствия: <Дать информацию или ссылку на нее, подтверждающую причину несоответствия. В случае отсутствия такой информации процедура корректирующих/предупреждающих действий инициируется в обязательном порядке>

Аудитор ___________ “___” __________ 20__ г.

(подпись)

Реализация процедуры корректирующих/предупреждающих действий целесообразна?

ДА

НЕТ

Руководитель проверяемого подразделения (процесса) ______________________

“___” ________ 20__ г. (подпись)

Корректирующее/предупреждающее действие выполнено (ненужное зачеркнуть):

ДА

НЕТ

Руководитель проверяемого подразделения (процесса) _____________________

“___” ________ 20__ г. (подпись)

Оценка корректирующего/предупреждающего действия (ненужное зачеркнуть):

Удовлетворительно Неудовлетворительно

Аудитор ________________ “___” __________ 20__ г.

(подпись)

ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЬЮ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9