Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетные значения

показателей

Промежуточные

значения

показателей

Конечные

целевые

показатели

2011 год

2012 год

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Объем работ по подготовке документов для утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории

чел. дн.

0

78

494

494

494

494

494

2.

Процент выполнения плана по формированию земельных участков, предназначенных для льготной категории граждан под индивидуальное жилищное строительство

%

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Процент выполнения плана по формированию земельных участков, предназначенных для организации торгов (конкурсов, аукционов)

%

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.

Процент выполнения плана по формированию земельных участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности

%

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

5.

Процент выполнения плана по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав домов объекты недвижимого имущества

%

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

6.

Объем работ по обеспечению сохранности архивных документов

чел. дн.

0

39

247

247

247

247

247

7.

Объем работ по инвентаризации земель

%

0

0

100%

0

0

0

0

8.

Объем работ по ведению дежурной карты земель города и прочно связанных с ними объектов недвижимости

чел. дн.

0

156

988

988

988

988

988

9.

Процент выполнения плана по топографо-геодезическим работам, вынос границ земельных участков в натуру

%

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10.

Объем работ по определению расстояния от торговой точки до образовательных учреждений

чел. дн.

0

39

494

247

247

247

247

11.

Процент выполнения плана по подготовке проектов территориального размещения объектов наружной рекламы

%

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

Таблица 3

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Перечень мероприятий Программы, направленных на решение задач Программы

(тыс. руб.)

№ п/п

Мероприятия,

направленные на решение задач

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

1.

Организация работы по изготовлению схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории

3 240,83

3 268,64

3 268,64

2.

Организация работы по формированию земельных участков, предназначенных для льготной категории граждан под индивидуальное жилищное строительство

578,58

1 378,25

1 378,25

3.

Организация работы по формированию земельных участков, предназначенных для организации торгов (конкурсов, аукционов)

210,38

583,1

583,1

4.

Организация работы по формированию земельных участков, на которых расположен один объект муниципальной собственности

61,17

184,9

184,9

5.

Организация работы по формированию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав дома объекты недвижимого имущества

5 210,08

3 703,35

3 703,35

6.

Организация работы по обеспечению сохранности и учету архивных документов

540,76

545,43

545,43

7.

Организация работы по ведению дежурной карты земель города и прочно связанных с ними объектов недвижимости

6 198,64

6 235,77

6 235,77

8.

Организация работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий

4 939,00

5 169,71

5 169,71

9.

Организация работы по подготовке проектов территориального размещения объектов наружной рекламы

231,84

266,54

266,54

ИТОГО

21 211,28

21 335,69

21 335,69

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование показателя

Ед.

изм.

2013 год

(оценка)

Очередной финансовый

2014

год

Плановый период

2015

год

2016

год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:

тыс. руб.

28 229,38

21 211,28

21 335,69

21 335,69

1.1.

За счет бюджетных ассигнований, в том числе:

тыс. руб.

28 229,38

21 211,28

21 335,69

21 335,69

бюджета города

тыс. руб.

28 229,38

21 211,28

21 335,69

21 335,69

бюджета автономного округа

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Объем расходов на реализацию Программы за счет приносящей доход деятельности

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2