Приложение
от «28» мая 2014 г. № 125-ра
Показатели нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Костромская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
Наименование показателей | 2012 г | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- | 2013 г.- | |
1 | Норматив числа получателейуслугна 1работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел. | 161 | 178 | 177 | 178 | 179 | 185 | 191 | х | х |
2 | Числополучателей услуг, чел. | 658906 | 657648 | 652400 | 647800 | 643000 | 638000 | 632800 | х | х |
3 | Среднесписочная численностьработников чреждений культуры: чел. | 3317 | ||||||||
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации. чел. | 658906 | 657648 | 652400 | 647800 | 643000 | 638000 | 632800 | х | х |
5 | Соотношениесредней заработнойплаты работников учреждений культуры исредней заработной платы всубъектеРоссийской Федерации: | |||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствомсистем оплаты труда вгосударственных (муниципальных) учреждениях на годы, % | х | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
7 | по Плану мероприятий("дорожной карте") "Изменения вотраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры",% | Х | 56,1 | 64,9 | 73.7 | 82,4 | 91,2 | 100 | х | |
8 | поКостромской области,% | х | 62,6 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 | х | х |
9 | Средняя заработная 1щатаработников по субъекту Российской | 16895,5 | 19184 | 21352,1 | 23871,6 | 26736,2 | 29944,5 | 33537,8 | х | х |
10 | 1емп роста кпредыдущему 1оду. % | х | 114 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | х | |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений | 13018 | 12009 | 13858 | 17593 | 22031 | 29945 | 33537,8 | ||
12 | Темп роста кпредыдущему году,% | х | 115 | 127 | 125 | 136 | 112 | х | ||
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде | х | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10.5 | 10,5 | 10,5 | х | х |
Субъект Российской Федерации: Костромская область
Категория работников: Работники Учреждений культуры
Наименование показателей | 2012 г | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- | 2013 г.- | |
14 | Размер начисленийна фонд оплаты труда. % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15 | Фонд оплаты труда сначислениями, млн. руб. | 834,7 | 691,4 | 797,9 | 999,2 | 1234,0 | 1 614,6 | 1738,1 | 3031,0 | 7075,1 |
16 | Прирост фонда оплаты труда сначислениями к2013 г.,млн. руб. | х | 0,0 | 106,5 | 307,8 | 542,6 | 923,2 | 1046,7 | 956,8 | 2926,7 |
17 | в том числе: | |||||||||
18 | за счет, средств консолидированного бюджета субъекта | х | 0,0 | 0,0 | 106,5 | 307,8 | 542,6 | 923,2 | 414,2 | 1880,0 |
19 | включаясредства, полученные за счет проведения | Х | 0,0 | 0,5 | 4,7 | 5,8 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 31,0 |
20 | от реструктуризации сети, млн. руб. | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,3 | |
21 | от оптимизациичисленности персонала, втом числе | Х | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 5.8 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 30,5 |
22 | от сокращения и оптимизациирасходов на содержание учреждений, млн. руб. | х | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 2,2 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 7,7 |
24 | за счет иных источников решений).включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | Х | 0,0 | 105,6 | 200,4 | 233,9 | 378,1 | 121,0 | 539,9 | 1039,0 |
25 | Итого, объем средств. предусмотренный на повышениеоплаты труда, млн. руб. ( стр. 18+ 23 +24) | Х | 0,0 | 106,5 | 307,8 | 542,6 | 9232 | 1046,7 | 956,8 | 2926,7 |
26 | Соотношениеобъема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренногонаповышениеоплаты труда,%(стр. 191стр.25" 100%) | х | х | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
* - прирост фонда оплаты труда с начислениямик2012 г.


