Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
УТВЕРЖДЕНА Приказом от _11_ января 2016г № 01-03/3 ПТО |
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" г. МАГНИТОГОРСКА на 2016г. и на период до 2018г.
г. Магнитогорск
2016г.
Содержание
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ..................................................................................................................... 3
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ……….………………………………………………………..………. 4
1.1 Общая характеристика электросетевой организации………………….…………….. 4
1.2 Организационные и юридические данные о МП "Горэлектросеть" ……..…….…… 5
2 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ОБЪЁМ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ…………………….……………........ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ «Отчёты о фактическом исполнении Программы»…………………………….. 17
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………………………….. 18
Паспорт программы
Наименование Программы | «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП «Горэлектросеть» на 2016 год и на период до 2018 года» (далее – Программа). |
Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон ); Протокол заседания правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 20 апреля 2010 года № 16/7. Утверждённая регулирующим органом инвестиционная программа МП "Горэлектросеть" на 2016-2020гг (Постановление Министерства ТРиЭ ЧО №37/9 от 01.01.2001г.) |
Заказчики Программы | Администрация и Управление жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска Челябинской области |
Основные разработчики Программы | МП "Горэлектросеть" г. Магнитогорска |
Основные цели и задачи Программы | Цель Программы: ¾ обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |
Объемы и источники финансирования Программы (без НДС) | Задачи Программы: ¾ снижение расхода электроэнергии в сетях наружного освещения, в т. ч. с использованием энергосберегающих технологий; ¾ снижение потерь электроэнергии при её передаче по распределительным сетям г. Магнитогорска; ¾ сбор и анализ информации по годовому расходу электрической энергии в сетях наружного освещения. Всего за годы реализации программы – 27 493,515 тыс. руб. Средства местного бюджета – 365,33 тыс. руб. Собственные средства предприятия – 27 128,185 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты выполнения Программы на конечный срок и на первый этап (в нату-ральном выражении) | 374,753 тыс. кВт∙ч – на конечный срок (2018г); 107,007 тыс. кВт∙ч – на I этап (2016г) |
Ожидаемый эконо-мический эффект от реализации Программы | 886,528 тыс. руб. (без НДС) с учётом эффекта от мероприятий, начиная с 2016г. |
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Общая характеристика
электросетевой организации
Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» г. Магнитогорска
создано Постановлением главы города Магнитогорска № 000 от 28.07.93г. на базе имущественного комплекса Электрохозяйства АО «ММК», не вошедшего в уставной капитал Акционерного общества во исполнении Указов президента Российской Федерации № 000 от 05.11.91г. «О первоочередных мерах по обеспечению деятельности органов управления российских городов» № 8 от 10.01.93г. «Об использовании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий».
Основное назначение муниципального предприятия (далее МП) «Горэлектросеть» г. Магнитогорска – передача электроэнергии для электроснабжения предприятий и жилого фонда города Магнитогорска.
С 2006г. МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска является сетевой
организацией, обеспечивает передачу электроэнергии потребителям , , -ТЭЦ Энерго» и Урала»- «Челябэнерго».
Электроснабжение потребителей города Магнитогорска осуществляется от подстанций (далее ПС) МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска №№ 44; 89; 48; 49; 58; 98; 99 с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 528,7 МВА и от подстанций №36; №42; №85; №60 и от ПС №65.
По кабельным и воздушным линиям 10кВ от трансформаторных подстанций запитываются распределительные трансформаторные пункты, от которых по электросетям 0,4кВ осуществляется электроснабжение потребителей.
В хозяйственном ведении и во временном содержании МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска находятся трансформаторные подстанции, трансформаторные пункты, высоковольтные и низковольтные электрические сети, и светильники освещения города, согласно следующих объёмных показателей:
7 шт. – трансформаторных подстанций;
14 шт. – центральных распределительных подстанций;
625 шт. – трансформаторных пунктов;
20 813 шт. – светильников наружного освещения.
Проводимые работы по ремонту, реконструкции, строительству позволяют предприятию работать без аварий, получать дополнительную мощность для присоединения потребителей, обеспечивать надежным и качественным электроснабжением потребителей города.
1.2 Организационные и юридические данные о МП «Горэлектросеть»
Сокращенное название муниципального предприятия: МП "ГЭС" г. Магнитогорска
Организационно-правовая форма: муниципальное предприятие.
Форма собственности: муниципальная.
Юридический и почтовый адрес: 455000 1/1, корпус 1.
Телефон, факс, электронная почта: 8(3519) 29-30-00.
Тел./факс(3519) 29-30-24. ges@magnitka.info
Коды статистики: -
- 29.24.9
-
- .
2 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической ЭФфективности
Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.
Информация о Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП "ГЭС"(заполняется в текущем периоде и на срок действия утверждённых: инвестиционной программы предприятия и Городской целевой программы г. Магнитогорска (2016-2018г. г.) )
Таблица 1

Продолжение таблицы 1

Таким образом, по результатам реализации мероприятий Программы на 2016-2018г. г., ожидаемая ежегодная экономия электроэнергии в среднем составит — 125 тыс. кВт·час.
Для расчёта среднего тарифа за потреблённую электроэнергию принимались данные по средневзвешенному тарифу за 2015г. (1,618 руб./кВт·час – потери; 3,71 руб./кВт·час – наружное освещение) с учётом коэффициентов инфляции: 12,8% на 2016г; 10% на 2017г и 8,5% на 2018г. согласно дефляторам Министерства экономического развития Челябинской области.
Ежегодная экономия электроэнергии в стоимостном выражении в среднем составит — 295,5 тыс. руб./год (без НДС).
По результатам реализации мероприятий и проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов, данные по целевым показателям ежегодно анализируются и подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.
Программа также подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу постановлений, приказов, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования регулирующего органа к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Сравнительные (целевые) показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Таблица 2
Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Факт за предыдущий календарный год (2015 год) | Показатели по результатам проведенного энергетического обследования / показатели потенциала повышения энергетической эффективности | Прогноз (относительно факта 2015г) на: | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающие достижение соответствующих показателей (ссылка на пункты табл. №3) | Примечание | |||||
2011г факт | 2012г план | 2013г план | 2014г план | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
доля расхода электрической энергии на хозяйственные нужды | % к отпуску в сеть (0,4кВ) | 0,085 | 0,0867 | 0,0852/ 0,0015 | 0,0836/ 0,0016 | 0,082/ 0,0016 | 0,0811 | 0,0795 | 0,0778 | Энергетический паспорт № 11415/Э-008/О/2012 | Энергетический паспорт 1 № 11415/Э-008/О/2012 (октябрь 2012г) |
доля технологического расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия | % к отпуску в сеть | 11,297 | 11,273 | 10,995/ 0,278 | 10,785/ 0,21 | 10,556/ 0,229 | 11,739 | 11,739 | 11,739 | Раздел I - III (МП "ГЭС") Раздел IV (ООО "МЭК") | |
Ввод/выбытие мощности на ПС | МВА | - | - | - | - | - | 0/0 | 16/5,6 | 80/63 | - | |
установленная мощность ПС | МВА | 560,2 | - | - | - | - | 560,2 | 570,6 | 587,6 | - | |
присоединенная мощность (с учётом ранее разрешённой, т. е. за минусом) | МВт | 24,363 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | ||
прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
______________________________________________________________________
[1] Мероприятие (Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений) является обязательным согласно ст. 16 Федерального закона -ФЗ.
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Таблица 3
№ п/п | Мероприятие Программы, направленное на достижение целей с указанием наименования объекта, адреса стройки | Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы, тыс. руб. без НДС | Срок проведения мероприятия | Примечание: указать на наличие данных мероприятий в инвестиционной и (или) иных программах предприятия применительно к регулируемому виду деятельности, дополнительного финансирования не требуется | |||
Всего | 1 этап (2016г) | 2 этап (2017г) | 3 этап (2018г) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел I. Организационные мероприятия по управлению энергосбережением |
|
| |||||
1. Анализ нагрузок по подстанциям, трансформаторным пунктам 10/0,4 кВ и питающим линиям | -- | -- | -- | -- | По графику | Дополнительного финансирования не требуется | |
2. Осмотры: а) оборудования подстанций и трансформаторных пунктов с устранением выявленных нарушений, составлением планов ремонтов и реконструкции | -- | -- | -- | -- | Ежемесячно | Дополнительного финансирования не требуется | |
б) тепловизионный осмотр подстанций и линий 110, 35 кВ с применением тепловизора | -- | -- | -- | -- | 2 раза в год | Дополнительного финансирования не требуется | |
в) тепловизионный осмотр трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ с применением пирометра | -- | -- | -- | -- | Ежеквартально | Дополнительного финансирования не требуется | |
3. Проведение рейдов проверок по выявлению безучётного потребления | - | Ежемесячно по графику | Собственные средства ООО "МЭК" | ||||
| Раздел II. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | ||||||
| Замена ртутных ламп ДРЛ на натриевые ДНаТ, имеющие меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи |
| 2016-2018гг | Городская Программа "Светлый город" | |||
Всего потребность за период | 365,33 | 116,343 | 121,695 | 127,293 | |||
в том числе: | |||||||
привлеченные средства | |||||||
бюджетные средства, всего | 365,33 | 116,343 | 121,695 | 127,293 | |||
областной бюджет | |||||||
365,33 | 116,343 | 121,695 | 127,293 | ||||
| Итого потребность по Разделу II | ||||||
местный бюджет | 365,33 | 116,343 | 121,695 | 127,293 | |||
| Раздел III. Мероприятия по сокращению потерь эл. энергии при передаче |
| |||||
3.1 | Реконструкция кабельно-воздушной линии эл. передач КВЛ - 0,4 кВ (замена на СИП) |
| 2016г 2017г 2018г | Собственные средства (кап. ремонт)
п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г. | |||
Всего потребность за период | 7 720,83 | 4 331,0 | 1 694,915 | 1 694,915 | |||
в том числе: | |||||||
прочие средства из себестоимости | 4 331,0 | 4 331,0 | 0 | 0 | |||
амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии | 3 389,83 | 0 | 1 694,915 | 1 694,915 | |||
привлеченные средства | - | - | - | - | |||
3.2 | Реконструкция кабельных линий электропередач КЛ-10кВ |
| 2016г 2018г | Собственные средства (амортизация) п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г. | |||
Всего потребность за период | 14 407,0 | 5 932,0 | - | 8 475,0 | |||
собственные источники | |||||||
амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии | 14 407,0 | 5 932,0 | - | 8 475,0 | |||
привлеченные средства | - | - | - | - | |||
3.3 | Реконструкция кабельных линий электропередач КЛ-0,4 кВ |
| 2017г 2018г | Собственные средства (амортизация) п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г. | |||
Всего потребность за период | 3 813,915 | - | 1 694,915 | 2 119,0 | |||
в том числе: | |||||||
собственные источники | 3 813,56 | - | 2 118,64 | 1 694,92 | |||
в том числе: | |||||||
амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии | 3 813,56 | - | 2 118,64 | 1 694,92 | |||
привлеченные средства | - | - | - | - | |||
3.4 | Замена недогруженных силовых трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ взамен технически и морально устаревших |
| 2016г | Собственные средства (амортизация) п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г. | |||
Всего потребность за период | 1 186,44 | 1 186,44 | 0 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
собственные источники | 1 186,44 | 1 186,44 | 0 | 0 | |||
в том числе: | |||||||
амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии | 1 186,44 | 1 186,44 | 0 | 0 | |||
привлеченные средства | - | - | - | - | |||
| Итого потребность по разделу III | 27 128,185 | 11 449,44 | 3 389,83 | 12 288,915 | 2016г -2018г. | Собственные средства (кап. ремонт) Собственные средства (амортизация) п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г. |
в том числе: | |||||||
собственные источники | |||||||
в том числе: | |||||||
амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии | 22 797,185 | 7 118,44 | 3 389,83 | 12 288,915 | |||
прочие средства из себестоимости | 4 331,0 | 4 331,0 | 0 | 0 | |||
привлеченные средства | - | - | - | - | |||
| Раздел IV. Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов | - | - | - | - | Отсутствие финансирования на мероприятия по разделу IV гарантирующим поставщиком электроэнергии - г. Магнитогорска | |
4.1 | Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета э. энергии потребителей эл. энергии предприятия (АСКУЭ) | - | - | - | - | ||
Всего по разделам I –III | 27 493,515 | 11 565,783 | 3 511,525 | 12 416,208 | 2016-2018гг | Собственные средства (амортизация) п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г. Собственные средства (кап. ремонт) . Местный бюджет (Городская Программа "Светлый город"). | |
в том числе : | |||||||
собственные источники | 27 128,185 | 11 449,44 | 3 389,83 | 12 288,915 | |||
в том числе : | |||||||
амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии | 22 797,185 | 7 118,44 | 3 389,83 | 12 288,915 | |||
прочие средства из себестоимости | 4 331,0 | 4 331,0 | 0 | 0 | |||
привлеченные средства | 365,33 | 116,343 | 121,695 | 127,293 | |||
в том числе : | |||||||
бюджетные средства, всего | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
областной бюджет | |||||||
местный бюджет | 365,33 | 116,343 | 121,695 | 127,293 | |||
Целевые показатели работы в области учета электрической энергии
Таблица 4
№№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2015г. | План 2016 г. | Прогноз | Примечание | |
2017 г. | 2018 г. | ||||||
1. | Доля электрической энергии, переданной по сетям через приборы учета | % | 99,15 | 99,19 | 99,23 | 99,27 | информация предоставлена гарантирующим поставщиком электроэнергии, балансосодержателем приборов учёта, - энергетическая компания» г. Магнитогорска |
2. | Объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, всего | тыс. кВтч | 991 468,2 | 1 015 000 | 1 015 000 | 1 015 000 | |
в том числе: | |||||||
2.1. | через приборы учета | тыс. кВтч | 983 094,2 | 1 007 000 | 1 007 300 | 1 007 600 | |
2.2. | по нормативам потребления | тыс. кВтч | 8 374 | 8 000 | 7 700 | 7 400 | |
3. | Доля электрической энергии, отпускаемой сторонним потребителям через приборы учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Произведенные (планируемые) затраты на установку приборов учета (средств коммерческого учета), всего | тыс. руб. | 0 (отсутствие финансирования) | ||||
в том числе: | |||||||
4.1. | собственных приборов учета отпуска электрической энергии | тыс. руб. | |||||
4.2. | средств коммерческого учета потребителей электрической энергии | тыс. руб. | |||||
4.3. | прочих собственных средств коммерческого учета (расписать) | тыс. руб. |
Показатели эффективности реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Таблица 5
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Наименование мероприятия | Факт 2015 г. | 2016 г. План | Прогноз (нарастающим итогом с начала реализации программы) | |
2016-2017 г. (на конец 2016г) | 2016-2018 гг. (на конец 2017г) | ||||||
1 | Затраты на выполнение программы | тыс. руб. (без НДС) | Замена ртутных ламп ДРЛ на натриевые ДНаТ, имеющие меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи | 368,92 | 116,343 | 238,038 | 365,330 |
Установка плазменных светильников | 5 748,857 | 0 | 0 | 0 | |||
Реконструкция кабельно - воздушных линий эл. передачи КВЛ-0,4кВ (замена на СИП) | 0 | 4 331,0 | 6 025,915 | 7 720,83 | |||
Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-10 кВ | 898,872 | 5 932,0 | 5 932,0 | 14 407,0 | |||
Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 1 694,915 | 3 813,915 | |||
Замена недогруженных силовых трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ взамен технически и морально устаревших | 2 598,486 | 1 186,44 | 1 186,44 | 1 186,44 | |||
ИТОГО: | 9 615,135 | 11 565,783
| 15 077,308 | 27 493,515 | |||
2 | Объем экономии энергоресурсов (нарастающим итогом с учётом эффекта от ме-роприятий пре-дыдущих лет ) в натуральном выражении | тыс. кВтч | Замена ртутных ламп ДРЛ на натриевые ДНаТ, имеющие меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи | 12,477 | 6,258 | 22,443 | 48,564 |
Установка плазменных светильников | 97,161 | 0 | 0 | 0 | |||
Реконструкция кабельно - воздушных линий эл. передачи КВЛ-0,4кВ (замена на СИП) | 0 | 28,159 | 59,937 | 100,533 | |||
Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-10 кВ | 0,538 | 39,79 | 79,58 | 122,208 | |||
Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 1,518 | 5,049 | |||
Замена недогруженных силовых трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ взамен технически и морально устаревших | 0,25 | 32,8 | 65,6 | 98,4 | |||
ИТОГО: | 110,426 | 107,007 | 229,078 | 374,753 | |||
3 | Экономический эффект в стоимостном выражении | тыс. руб. (без НДС) | Замена ртутных ламп ДРЛ на натриевые ДНаТ, имеющие меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи | 49,111 | 26,16 | 100,613 | 230,952 |
Установка плазменных светильников | 363,349 | 0 | 0 | 0 | |||
Реконструкция кабельно - воздушных линий эл. передачи КВЛ-0,4кВ (замена на СИП) | 0 | 51,531 | 115,087 | 203,179 | |||
Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-10 кВ | 0,971 | 72,816 | 152,396 | 244,898 | |||
Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 3,036 | 10,698 | |||
Замена недогруженных силовых трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ взамен технически и морально устаревших | 0,43 | 60,024 | 125,624 | 196,8 | |||
ИТОГО: | 413,861 | 210,53 | 496,755 | 886,528 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отчет о реализации программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2015 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.01 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 000 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830‑р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Закона ».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715‑р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662‑р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
6. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
8. Приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года № 000 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».


