Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

УТВЕРЖДЕНА

Приказом от _11_ января 2016г

01-03/3 ПТО

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" г. МАГНИТОГОРСКА на 2016г. и на период до 2018г.

г. Магнитогорск

2016г.

Содержание

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ..................................................................................................................... 3

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ……….………………………………………………………..………. 4

1.1  Общая характеристика электросетевой организации………………….…………….. 4

1.2  Организационные и юридические данные о МП "Горэлектросеть" ……..…….…… 5

2  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. ОБЪЁМ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ…………………….……………........ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ «Отчёты о фактическом исполнении Программы»…………………………….. 17

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………………………….. 18

Паспорт программы

Наименование Программы

«Программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности МП «Горэлектросеть» на 2016 год и на период до 2018 года» (далее – Программа).

Основание для разработки Программы

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон );

Протокол заседания правления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 20 апреля 2010 года № 16/7.

Утверждённая регулирующим органом инвестиционная программа МП "Горэлектросеть" на 2016-2020гг (Постановление Министерства ТРиЭ ЧО №37/9 от 01.01.2001г.)

Заказчики Программы

Администрация и Управление жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска Челябинской области

Основные разработчики Программы

МП "Горэлектросеть" г. Магнитогорска

Основные цели и задачи Программы

Цель Программы:

¾  обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Объемы и источники финансирования Программы (без НДС)

Задачи Программы:

¾  снижение расхода электроэнергии в сетях наружного освещения, в т. ч. с использованием энергосберегающих технологий;

¾  снижение потерь электроэнергии при её передаче по распределительным сетям г. Магнитогорска;

¾  сбор и анализ информации по годовому расходу электрической энергии в сетях наружного освещения.

Всего за годы реализации программы – 27 493,515 тыс. руб.

Средства местного бюджета – 365,33 тыс. руб.

Собственные средства предприятия – 27 128,185 тыс. руб.

Ожидаемые результаты выполнения Программы на конечный срок и на первый этап (в нату-ральном выражении)

374,753 тыс. кВт∙ч – на конечный срок (2018г);

107,007 тыс. кВт∙ч – на I этап (2016г)

Ожидаемый эконо-мический эффект от реализации Программы

886,528 тыс. руб. (без НДС) с учётом эффекта от мероприятий, начиная с 2016г.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.1 Общая характеристика

электросетевой организации

Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» г. Магнитогорска

создано Постановлением главы города Магнитогорска № 000 от 28.07.93г. на базе имущественного комплекса Электрохозяйства АО «ММК», не вошедшего в уставной капитал Акционерного общества во исполнении Указов президента Российской Федерации № 000 от 05.11.91г. «О первоочередных мерах по обеспечению деятельности органов управления российских городов» № 8 от 10.01.93г. «Об использовании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий».

Основное назначение муниципального предприятия (далее МП) «Горэлектросеть» г. Магнитогорска – передача электроэнергии для электроснабжения предприятий и жилого фонда города Магнитогорска.

С 2006г. МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска является сетевой

организацией, обеспечивает передачу электроэнергии потребителям , , -ТЭЦ Энерго» и Урала»- «Челябэнерго».

Электроснабжение потребителей города Магнитогорска осуществляется от подстанций (далее ПС) МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска №№ 44; 89; 48; 49; 58; 98; 99 с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 528,7 МВА и от подстанций №36; №42; №85; №60 и от ПС №65.

По кабельным и воздушным линиям 10кВ от трансформаторных подстанций запитываются распределительные трансформаторные пункты, от которых по электросетям 0,4кВ осуществляется электроснабжение потребителей.

В хозяйственном ведении и во временном содержании МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска находятся трансформаторные подстанции, трансформаторные пункты, высоковольтные и низковольтные электрические сети, и светильники освещения города, согласно следующих объёмных показателей:

7 шт. – трансформаторных подстанций;

14 шт. – центральных распределительных подстанций;

625 шт. – трансформаторных пунктов;

20 813 шт. – светильников наружного освещения.

Проводимые работы по ремонту, реконструкции, строительству позволяют предприятию работать без аварий, получать дополнительную мощность для присоединения потребителей, обеспечивать надежным и качественным электроснабжением потребителей города.

1.2 Организационные и юридические данные о МП «Горэлектросеть»

Сокращенное название муниципального предприятия: МП "ГЭС" г. Магнитогорска

Организационно-правовая форма: муниципальное предприятие.

Форма собственности: муниципальная.

Юридический и почтовый адрес: 455000 1/1, корпус 1.

Телефон, факс, электронная почта: 8(3519) 29-30-00.

Тел./факс(3519) 29-30-24. ges@magnitka.info

Коды статистики: -

- 29.24.9

-

- .

2 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической ЭФфективности

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

Информация о Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МП "ГЭС"(заполняется в текущем периоде и на срок действия утверждённых: инвестиционной программы предприятия и Городской целевой программы г. Магнитогорска (2016-2018г. г.) )

Таблица 1

Продолжение таблицы 1

Таким образом, по результатам реализации мероприятий Программы на 2016-2018г. г., ожидаемая ежегодная экономия электроэнергии в среднем составит — 125 тыс. кВт·час.

Для расчёта среднего тарифа за потреблённую электроэнергию принимались данные по средневзвешенному тарифу за 2015г. (1,618 руб./кВт·час – потери; 3,71 руб./кВт·час – наружное освещение) с учётом коэффициентов инфляции: 12,8% на 2016г; 10% на 2017г и 8,5% на 2018г. согласно дефляторам Министерства экономического развития Челябинской области.

Ежегодная экономия электроэнергии в стоимостном выражении в среднем составит — 295,5 тыс. руб./год (без НДС).

По результатам реализации мероприятий и проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов, данные по целевым показателям ежегодно анализируются и подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

Программа также подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу постановлений, приказов, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования регулирующего органа к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.


Сравнительные (целевые) показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 2

Наименование целевого

показателя

Ед. изм.

Факт за предыдущий календарный год (2015 год)

Показатели по результатам проведенного энергетического обследования / показатели потенциала повышения энергетической эффективности

Прогноз (относительно факта 2015г) на:

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающие достижение соответствующих показателей (ссылка на пункты табл. №3)

Примечание

2011г факт

2012г план

2013г план

2014г план

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

доля расхода электрической энергии на хозяйственные нужды

% к отпуску в сеть (0,4кВ)

0,085

0,0867

0,0852/ 0,0015

0,0836/ 0,0016

0,082/ 0,0016

0,0811

0,0795

0,0778

Энергетический паспорт №  11415/Э-008/О/2012

Энергетический паспорт 1 №  11415/Э-008/О/2012 (октябрь 2012г)

доля технологического расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия

% к отпуску в сеть

11,297

11,273

10,995/ 0,278

10,785/ 0,21

10,556/ 0,229

11,739

11,739

11,739

Раздел I - III (МП "ГЭС")

Раздел IV (ООО "МЭК")

Ввод/выбытие мощности на ПС

МВА

-

-

-

-

-

0/0

16/5,6

80/63

-

установленная мощность ПС

МВА

560,2

-

-

-

-

560,2

570,6

587,6

-

присоединенная мощность (с учётом ранее разрешённой, т. е. за минусом)

МВт

24,363

-

-

-

25

25

25

-

прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

______________________________________________________________________

[1] Мероприятие (Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений) является обязательным согласно ст. 16 Федерального закона -ФЗ.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 3

№ п/п

Мероприятие Программы, направленное на достижение целей с указанием наименования объекта, адреса стройки

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы, тыс. руб. без НДС

Срок проведения мероприятия
(год, квартал)

Примечание: указать на наличие данных мероприятий в инвестиционной и (или) иных программах предприятия применительно к регулируемому виду деятельности, дополнительного финансирования не требуется

Всего

1 этап

(2016г)

2 этап

(2017г)

3 этап

(2018г)

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел I. Организационные мероприятия по управлению энергосбережением

1. Анализ нагрузок по подстанциям, трансформаторным пунктам 10/0,4 кВ и питающим линиям

--

--

--

--

По графику

Дополнительного финансирования не требуется

2. Осмотры:

а) оборудования подстанций и трансформаторных пунктов с

устранением выявленных нарушений, составлением планов ремонтов и реконструкции

--

--

--

--

Ежемесячно

Дополнительного финансирования не требуется

б) тепловизионный осмотр подстанций и линий 110, 35 кВ с применением тепловизора

--

--

--

--

2 раза в год

Дополнительного финансирования не требуется

в) тепловизионный осмотр трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ с применением пирометра

--

--

--

--

Ежеквартально

Дополнительного финансирования не требуется

3. Проведение рейдов проверок по выявлению безучётного потребления

-

Ежемесячно по графику

Собственные средства ООО "МЭК"

Раздел II. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий

Замена ртутных ламп ДРЛ на натриевые ДНаТ, имеющие меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи

2016-2018гг

Городская Программа "Светлый город"

Всего потребность за период

365,33

116,343

121,695

127,293

в том числе:

привлеченные средства

бюджетные средства, всего

365,33

116,343

121,695

127,293

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

365,33

116,343

121,695

127,293

Итого потребность по Разделу II

местный бюджет

365,33

116,343

121,695

127,293

Раздел III. Мероприятия по сокращению потерь эл. энергии при передаче

3.1

Реконструкция кабельно-воздушной линии эл. передач КВЛ - 0,4 кВ (замена на СИП)

2016г

2017г

2018г

Собственные средства (кап. ремонт)

Собственные средства (амортизация)

п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г.

Всего потребность за период

7 720,83

4 331,0

1 694,915

1 694,915

в том числе:

прочие средства из себестоимости

4 331,0

4 331,0

0

0

амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии

3 389,83

0

1 694,915

1 694,915

привлеченные средства

-

-

-

-

3.2

Реконструкция кабельных линий электропередач КЛ-10кВ

2016г

2018г

Собственные средства (амортизация)

п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г.

Всего потребность за период

14 407,0

5 932,0

-

8 475,0

собственные источники

амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии

14 407,0

5 932,0

-

8 475,0

привлеченные средства

-

-

-

-

3.3

Реконструкция кабельных линий электропередач КЛ-0,4 кВ

2017г

2018г

Собственные средства (амортизация)

п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г.

Всего потребность за период

3 813,915

-

1 694,915

2 119,0

в том числе:

собственные источники

3 813,56

-

2 118,64

1 694,92

в том числе:

амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии

3 813,56

-

2 118,64

1 694,92

привлеченные средства

-

-

-

-

3.4

Замена недогруженных силовых трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ взамен технически и морально устаревших

2016г

Собственные средства (амортизация)

п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г.

Всего потребность за период

1 186,44

1 186,44

0

0

в том числе:

собственные источники

1 186,44

1 186,44

0

0

в том числе:

амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии

1 186,44

1 186,44

0

0

привлеченные средства

-

-

-

-

Итого потребность по разделу III

27 128,185

11 449,44

3 389,83

12 288,915

2016г -2018г.

Собственные средства (кап. ремонт)

Собственные средства (амортизация)

п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г.

в том числе:

собственные источники

в том числе:

амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии

22 797,185

7 118,44

3 389,83

12 288,915

прочие средства из себестоимости

4 331,0

4 331,0

0

0

привлеченные средства

-

-

-

-

Раздел IV. Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов

-

-

-

-

Отсутствие финансирования на мероприятия по разделу IV гарантирующим поставщиком электроэнергии - г. Магнитогорска

4.1

Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета э. энергии потребителей эл. энергии предприятия (АСКУЭ)

-

-

-

-

Всего по разделам IIII

27 493,515

11 565,783

3 511,525

12 416,208

2016-2018гг

Собственные средства (амортизация)

п.1 Инвестпрограммы 2016-2020г. г.

Собственные средства (кап. ремонт) .

Местный бюджет (Городская Программа "Светлый город").

в том числе :

собственные источники

27 128,185

11 449,44

3 389,83

12 288,915

в том числе :

амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии

22 797,185

7 118,44

3 389,83

12 288,915

прочие средства из себестоимости

4 331,0

4 331,0

0

0

привлеченные средства

365,33

116,343

121,695

127,293

в том числе :

бюджетные средства, всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

365,33

116,343

121,695

127,293

Целевые показатели работы в области учета электрической энергии

Таблица 4

№№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Факт 2015г.

План 2016 г.

Прогноз

Примечание

2017 г.

2018 г.

1.

Доля электрической энергии, переданной по сетям через приборы учета

%

99,15

99,19

99,23

99,27

информация предоставлена гарантирующим поставщиком электроэнергии, балансосодержателем приборов учёта, - энергетическая компания» г. Магнитогорска

2.

Объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, всего

тыс. кВтч

991 468,2

1 015 000

1 015 000

1 015 000

в том числе:

2.1.

через приборы учета

тыс. кВтч

983 094,2

1 007 000

1 007 300

1 007 600

2.2.

по нормативам потребления
(расчетным методом)

тыс. кВтч

8 374

8 000

7 700

7 400

3.

Доля электрической энергии, отпускаемой сторонним потребителям через приборы учета

%

0

0

0

0

4.

Произведенные (планируемые) затраты на установку приборов учета (средств коммерческого учета), всего

тыс. руб.

0 (отсутствие финансирования)

в том числе:

4.1.

собственных приборов учета отпуска электрической энергии

тыс. руб.

4.2.

средств коммерческого учета потребителей электрической энергии

тыс. руб.

4.3.

прочих собственных средств коммерческого учета (расписать)

тыс. руб.

Показатели эффективности реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 5

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Наименование мероприятия

Факт

2015 г.

2016 г. План

Прогноз (нарастающим итогом с начала реализации программы)

2016-2017 г.

(на конец 2016г)

2016-2018 гг.

(на конец 2017г)

1

Затраты на выполнение программы

тыс. руб.

(без НДС)

Замена ртутных ламп ДРЛ на натриевые ДНаТ, имеющие меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи

368,92

116,343

238,038

365,330

Установка плазменных светильников

5 748,857

0

0

0

Реконструкция кабельно - воздушных линий эл. передачи КВЛ-0,4кВ (замена на СИП)

0

4 331,0

6 025,915

7 720,83

Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-10 кВ

898,872

5 932,0

5 932,0

14 407,0

Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-0,4 кВ

0

0

1 694,915

3 813,915

Замена недогруженных силовых трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ взамен технически и морально устаревших

2 598,486

1 186,44

1 186,44

1 186,44

ИТОГО:

9 615,135

11 565,783

15 077,308

27 493,515

2

Объем экономии энергоресурсов (нарастающим итогом с учётом эффекта от ме-роприятий пре-дыдущих лет ) в натуральном выражении

тыс. кВтч

Замена ртутных ламп ДРЛ на натриевые ДНаТ, имеющие меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи

12,477

6,258

22,443

48,564

Установка плазменных светильников

97,161

0

0

0

Реконструкция кабельно - воздушных линий эл. передачи КВЛ-0,4кВ (замена на СИП)

0

28,159

59,937

100,533

Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-10 кВ

0,538

39,79

79,58

122,208

Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-0,4 кВ

0

0

1,518

5,049

Замена недогруженных силовых трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ взамен технически и морально устаревших

0,25

32,8

65,6

98,4

ИТОГО:

110,426

107,007

229,078

374,753

3

Экономический эффект в стоимостном выражении

тыс. руб.

(без НДС)

Замена ртутных ламп ДРЛ на натриевые ДНаТ, имеющие меньшую мощность при лучших показателях светоотдачи

49,111

26,16

100,613

230,952

Установка плазменных светильников

363,349

0

0

0

Реконструкция кабельно - воздушных линий эл. передачи КВЛ-0,4кВ (замена на СИП)

0

51,531

115,087

203,179

Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-10 кВ

0,971

72,816

152,396

244,898

Реконструкция кабельных линий эл. передачи КЛ-0,4 кВ

0

0

3,036

10,698

Замена недогруженных силовых трансформаторов в ТП-10/0,4 кВ взамен технически и морально устаревших

0,43

60,024

125,624

196,8

ИТОГО:

413,861

210,53

496,755

886,528

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет о реализации программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за 2015 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.01 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.  Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 000 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

3.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830‑р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Закона ».

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715‑р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».

5.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662‑р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

6.  Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

7.  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

8.  Приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года № 000 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».