
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
городской округ город Пыть-Ях
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.12.2016
О внесении изменений
в постановление администрации
города -па
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
и туризма в муниципальном
образовании городской округ
город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»
(с изм. -па,
-па,
-па,
-па,
-па,
-па)
В соответствии с постановлением администрации города -па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», внести в постановление администрации города -па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» следующие изменения:
1. В приложении к постановлению:
1.1. Пункты 3, 4, 12 строки «Целевые показатели муниципальной программы», строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции.
Целевые показатели муниципальной программы | 3. Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) с 0,15% до 0,21% 4. Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, с 50% до 100% 12. Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, с 1,56% до 1,76% (% роста к предыдущему году) |
Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016 - 2020 годы составляет – 833 864,9 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год – 232 425,6 тыс. рублей; на 2017 год – 151 978,7 тыс. рублей; на 2018 год – 150 201,6 тыс. рублей; на 2019 год – 149 629,5 тыс. рублей; на 2020 год – 149 629,5 тыс. рублей. |
1.2. В подпункте 3 пункта 2.2. Раздела 2 первый абзац изложить в новой редакции: «Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) с 0,15% до 0,21%.».
1.3. В подпункте 4 пункта 2.2. Раздела 2 первый абзац изложить в новой редакции: «Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, с 50% до 100%.».
1.4. В подпункте 12 пункта 2.2. Раздела 2 первый абзац изложить в новой редакции: «Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) с 1,56% до 1,76%».
1.5. Пункты 3, 4, 12 приложения 1 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению №1.
1.6. Пункт 2.1, строку «Итого по подпрограмме 2», пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, строку «Итого по подпрограмме 5», пункт 6.1 строки «Итого по подпрограмме 6», «Всего по муниципальной программе», «Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности», «Прочие расходы», «Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха», «Муниципальные учреждения культуры и искусства (Расходы на обеспечение деятельности)», приложения 2 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению №2.
1.7. Пункты 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 приложения 3 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению №3.
2. Сектору по связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О. В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».
3. Отделу по информационным ресурсам (А. А.Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы города П.
Глава города Пыть- Л. Ковалевский
Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
-па
Целевые показатели муниципальной программы
№ показателя | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателей по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | ||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) (%) | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
4 | Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%) | 50 | 71,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) | - | 1,56 | 1,66 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
-па
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | |||||
всего | в том числе | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма 2. Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество | |||||||||
2.1 | Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, народной культуры и самодеятельного (любительского) художественного творчества (7) | Отдел по культуре и искусству/МАУК"КДЦ" | ВСЕГО | 1 958,7 | 838,7 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
Бюджет АО | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО | 1 358,7 | 238,7 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | |||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 | ВСЕГО | 1 958,7 | 838,7 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | ||
Бюджет АО | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО | 1 358,7 | 238,7 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | |||
Подпрограмма 5. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы | |||||||||
5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10,11) | МАУК «ЦБС» | ВСЕГО | 171 641,3 | 33 898,9 | 34 329,5 | 34 415,7 | 34 498,6 | 34 498,6 |
Бюджет АО | 26 697,5 | 5 339,5 | 5 339,5 | 5 339,5 | 5 339,5 | 5 339,5 | |||
Бюджет МО | 144 157,9 | 28 253,5 | 28 870,0 | 28 956,2 | 29 039,1 | 29 039,1 | |||
Внебюджетные источники | 785,9 | 305,9 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||
5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11) | МАУК «Краеведческий экомузей» | ВСЕГО | 45 524,9 | 8 158,8 | 9 333,4 | 9 331,9 | 9 350,4 | 9 350,4 |
Бюджет АО | 3 069,5 | 613,9 | 613,9 | 613,9 | 613,9 | 613,9 | |||
Бюджет МО | 41 915,4 | 7 424,9 | 8 599,5 | 8 618,0 | 8 636,5 | 8 636,5 | |||
Внебюджетные источники | 540,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
5.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10,11) | МБОУ ДО «ДШИ» | ВСЕГО | 257 354,5 | 52 435,0 | 51 164,9 | 51 217,2 | 51 268,7 | 51 268,7 |
Бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО | 250 354,5 | 51 435,0 | 49 664,9 | 49 717,2 | 49 768,7 | 49 768,7 | |||
Внебюджетные источники | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |||
5.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10,11) | МАУК «КДЦ» | ВСЕГО | 252 057,1 | 44 559,9 | 51 473,3 | 51 790,7 | 52 116,6 | 52 116,6 |
Бюджет АО | 22 960,5 | 4 592,1 | 4 592,1 | 4 592,1 | 4 592,1 | 4 592,1 | |||
Бюджет МО | 208 345,4 | 35 467,8 | 42 818,4 | 43 135,8 | 43 461,7 | 43 461,7 | |||
Внебюджетные источники | 20 751,2 | 4 500,0 | 4 062,8 | 4 062,8 | 4 062,8 | 4 062,8 | |||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 | ВСЕГО | 740 966,8 | 153 441,6 | 146 301,1 | 146 755,5 | 147 234,3 | 147 234,3 | ||
Бюджет АО | 52 727,5 | 10 545,5 | 10 545,5 | 10 545,5 | 10 545,5 | 10 545,5 | |||
Бюджет МО | 659 162,2 | 136 970,2 | 129 952,8 | 130 427,2 | 130 906,0 | 130 906,0 | |||
Внебюджетные источники | 29 077,1 | 5 925,9 | 5 802,8 | 5 782,8 | 5 782,8 | 5 782,8 | |||
Подпрограмма 6. Развитие отраслевой инфраструктуры | |||||||||
6.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (12,13,14,16,17,18) | Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО "ДШИ"/ МАУК «КДЦ» / МАУК "КЭМ" / МАУК "ЦБС" / МКУ "УКС" | ВСЕГО | 12 997,2 | 9 067,2 | 2 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 |
Бюджет АО | 1 726,3 | 1 726,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО | 5 953,9 | 2 023,9 | 2 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | |||
Внебюджетные источники | 5 317,0 | 5 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 | ВСЕГО | 79 382,0 | 75 452,0 | 2 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | ||
Бюджет АО | 1 726,3 | 1 726,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО | 72 338,7 | 68 408,7 | 2 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | |||
Внебюджетные источники | 5 317,0 | 5 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | ВСЕГО | 833 864,9 | 232 425,6 | 151 978,7 | 150 201,6 | 149 629,5 | 149 629,5 | ||
Бюджет ФБ | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет АО | 58 958,1 | 14 001,7 | 11 833,3 | 11 636,5 | 10 743,3 | 10 743,3 | |||
Бюджет МО | 740 502,2 | 207 170,5 | 134 342,6 | 132 782,3 | 133 103,4 | 133 103,4 | |||
Внебюджетные источники | 34 394,1 | 11 242,9 | 5 802,8 | 5 782,8 | 5 782,8 | 5 782,8 | |||
В том числе: | |||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | ВСЕГО | 66 384,8 | 66 384,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджет МО | 66 384,8 | 66 384,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы | ВСЕГО | 767 480,1 | 166 040,8 | 151 978,7 | 150 201,6 | 149 629,5 | 149 629,5 | ||
Бюджет ФБ | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет АО | 58 958,1 | 14 001,7 | 11 833,3 | 11 636,5 | 10 743,3 | 10 743,3 | |||
Бюджет МО | 674 117,4 | 140 785,7 | 134 342,6 | 132 782,3 | 133 103,4 | 133 103,4 | |||
Внебюджетные источники | 34 394,1 | 11 242,9 | 5 802,8 | 5 782,8 | 5 782,8 | 5 782,8 | |||
В том числе: | |||||||||
Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха | ВСЕГО | 24 485,6 | 11 362,7 | 5 479,8 | 3 248,3 | 2 197,4 | 2 197,4 | ||
Бюджет ФБ | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет АО | 5 227,8 | 3 244,6 | 1 090,0 | 893,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет МО | 13 930,3 | 2 790,6 | 4 389,8 | 2 355,1 | 2 197,4 | 2 197,4 | |||
Внебюджетные источники | 5 317,0 | 5 317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Муниципальные учреждения культуры и искусства | ВСЕГО | 726 577,8 | 139 052,6 | 146 301,1 | 146 755,5 | 147 234,3 | 147 234,3 | ||
Бюджет АО | 52 727,5 | 10 545,5 | 10 545,5 | 10 545,5 | 10 545,5 | 10 545,5 | |||
Бюджет МО | 644 773,2 | 122 581,2 | 129 952,8 | 130 427,2 | 130 906,0 | 130 906,0 | |||
Внебюджетные источники | 29 077,1 | 5 925,9 | 5 802,8 | 5 782,8 | 5 782,8 | 5 782,8 | |||
МКУ "УКС" | ВСЕГО | 67 409,7 | 67 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджет МО | 67 409,7 | 67 409,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
-па
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания программы | Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.) | |||||||
общие затраты по соответству ющим мероприятиям | в т. ч. бюджетные затраты | ||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | городского бюджета | федерального/окружного бюджета | внебюджет | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
3 | Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) (%) | Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие музейного дела | 0,15 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 1 342,9 | 501,1 | 841,8 | |
4 | Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%) | Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие музейного дела | 50 | 71,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
10 | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования (%) | Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства | 78 | 83 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 740 966,8 | 659 162,2 | 52 727,5 | 29 077,1 |
11 | Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате вХанты-Мансийском автономном округе – Югре, (%) | Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства. | 70,3 | 68,4 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | ||||
13 | Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) | Подпрограмма 6. "Развитие отраслевой инфраструктуры" Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | - | 1,56 | 1,66 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 12 997,2 | 5 953,9 | 1 726,3 | 5 317,0 |
14 | Приобретение и установка комплекта кинооборудования (ед.) | - | 1 | 1 | |||||||||
15 | Пошив концертных костюмов (ед.) | - | 15 | 15 | |||||||||
16 | Обустройство эколого-этнографической тропы (частичная установка частокола) (ед.) | - | 1 | 1 | |||||||||
17 | Приобретение кресел для кинозала (ед.) | - | 30 | 30 | |||||||||
18 | Устройство водоотводного лотка (ед.) | - | 1 | 1 |
Основные порталы (построено редакторами)
