Описание: Герб города для бланка

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.12.2016

О внесении изменений

в постановление администрации

города -па

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие культуры

и туризма в муниципальном

образовании городской округ

город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

(с изм. -па,

-па,

-па,

-па,

-па,

-па)

В соответствии с постановлением администрации города -па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городской округ город Пыть-Ях», внести в постановление администрации города -па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы» следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:

1.1. Пункты 3, 4, 12 строки «Целевые показатели муниципальной программы», строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции.

Целевые показатели муниципальной программы

3. Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) с 0,15% до 0,21%

4. Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, с 50% до 100%

12. Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, с 1,56% до 1,76% (% роста к предыдущему году)

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016 - 2020 годы составляет – 833 864,9 тыс. рублей, в том числе:

на 2016 год – 232 425,6 тыс. рублей;

на 2017 год – 151 978,7 тыс. рублей;

на 2018 год – 150 201,6 тыс. рублей;

на 2019 год – 149 629,5 тыс. рублей;

на 2020 год – 149 629,5 тыс. рублей.

1.2. В подпункте 3 пункта 2.2. Раздела 2 первый абзац изложить в новой редакции: «Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) с 0,15% до 0,21%.».

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.3. В подпункте 4 пункта 2.2. Раздела 2 первый абзац изложить в новой редакции: «Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, с 50% до 100%.».

1.4. В подпункте 12 пункта 2.2. Раздела 2 первый абзац изложить в новой редакции: «Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) с 1,56% до 1,76%».

1.5. Пункты 3, 4, 12 приложения 1 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.6. Пункт 2.1, строку «Итого по подпрограмме 2», пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, строку «Итого по подпрограмме 5», пункт 6.1 строки «Итого по подпрограмме 6», «Всего по муниципальной программе», «Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности», «Прочие расходы», «Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха», «Муниципальные учреждения культуры и искусства (Расходы на обеспечение деятельности)», приложения 2 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению №2.

1.7. Пункты 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 приложения 3 к приложению изложить в новой редакции согласно приложению №3.

2. Сектору по связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О. В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А. А.Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы города П.

Глава города Пыть- Л. Ковалевский

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

-па

Целевые показатели муниципальной программы

№ показателя

Наименование показателей результатов

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значения показателей по годам

Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) (%)

0,15

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

4

Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%)

50

71,4

100

100

100

100

100

12

Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году)

-

1,56

1,66

1,76

1,76

1,76

1,76

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

-па

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ основного мероприятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель / соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)

всего

в том числе

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2. Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество

2.1

Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, народной культуры и самодеятельного (любительского) художественного творчества (7)

Отдел по культуре и искусству/МАУК"КДЦ"

ВСЕГО

1 958,7

838,7

280,0

280,0

280,0

280,0

Бюджет АО

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МО

1 358,7

238,7

280,0

280,0

280,0

280,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2

ВСЕГО

1 958,7

838,7

280,0

280,0

280,0

280,0

Бюджет АО

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МО

1 358,7

238,7

280,0

280,0

280,0

280,0

Подпрограмма 5. Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы

5.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10,11)

МАУК «ЦБС»

ВСЕГО

171 641,3

33 898,9

34 329,5

34 415,7

34 498,6

34 498,6

Бюджет АО

26 697,5

5 339,5

5 339,5

5 339,5

5 339,5

5 339,5

Бюджет МО

144 157,9

28 253,5

28 870,0

28 956,2

29 039,1

29 039,1

Внебюджетные источники

785,9

305,9

120,0

120,0

120,0

120,0

5.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10, 11)

МАУК «Краеведческий экомузей»

ВСЕГО

45 524,9

8 158,8

9 333,4

9 331,9

9 350,4

9 350,4

Бюджет АО

3 069,5

613,9

613,9

613,9

613,9

613,9

Бюджет МО

41 915,4

7 424,9

8 599,5

8 618,0

8 636,5

8 636,5

Внебюджетные источники

540,0

120,0

120,0

100,0

100,0

100,0

5.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10,11)

МБОУ ДО «ДШИ»

ВСЕГО

257 354,5

52 435,0

51 164,9

51 217,2

51 268,7

51 268,7

Бюджет АО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МО

250 354,5

51 435,0

49 664,9

49 717,2

49 768,7

49 768,7

Внебюджетные источники

7 000,0

1 000,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

5.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (10,11)

МАУК «КДЦ»

ВСЕГО

252 057,1

44 559,9

51 473,3

51 790,7

52 116,6

52 116,6

Бюджет АО

22 960,5

4 592,1

4 592,1

4 592,1

4 592,1

4 592,1

Бюджет МО

208 345,4

35 467,8

42 818,4

43 135,8

43 461,7

43 461,7

Внебюджетные источники

20 751,2

4 500,0

4 062,8

4 062,8

4 062,8

4 062,8

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5

ВСЕГО

740 966,8

153 441,6

146 301,1

146 755,5

147 234,3

147 234,3

Бюджет АО

52 727,5

10 545,5

10 545,5

10 545,5

10 545,5

10 545,5

Бюджет МО

659 162,2

136 970,2

129 952,8

130 427,2

130 906,0

130 906,0

Внебюджетные источники

29 077,1

5 925,9

5 802,8

5 782,8

5 782,8

5 782,8

Подпрограмма 6. Развитие отраслевой инфраструктуры

6.1

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (12,13,14,16,17,18)

Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО "ДШИ"/ МАУК «КДЦ» / МАУК "КЭМ" / МАУК "ЦБС" / МКУ "УКС"

ВСЕГО

12 997,2

9 067,2

2 482,5

482,5

482,5

482,5

Бюджет АО

1 726,3

1 726,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МО

5 953,9

2 023,9

2 482,5

482,5

482,5

482,5

Внебюджетные источники

5 317,0

5 317,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6

ВСЕГО

79 382,0

75 452,0

2 482,5

482,5

482,5

482,5

Бюджет АО

1 726,3

1 726,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МО

72 338,7

68 408,7

2 482,5

482,5

482,5

482,5

Внебюджетные источники

5 317,0

5 317,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ВСЕГО

833 864,9

232 425,6

151 978,7

150 201,6

149 629,5

149 629,5

Бюджет ФБ

10,5

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет АО

58 958,1

14 001,7

11 833,3

11 636,5

10 743,3

10 743,3

Бюджет МО

740 502,2

207 170,5

134 342,6

132 782,3

133 103,4

133 103,4

Внебюджетные источники

34 394,1

11 242,9

5 802,8

5 782,8

5 782,8

5 782,8

В том числе:

Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности

ВСЕГО

66 384,8

66 384,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МО

66 384,8

66 384,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

ВСЕГО

767 480,1

166 040,8

151 978,7

150 201,6

149 629,5

149 629,5

Бюджет ФБ

10,5

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет АО

58 958,1

14 001,7

11 833,3

11 636,5

10 743,3

10 743,3

Бюджет МО

674 117,4

140 785,7

134 342,6

132 782,3

133 103,4

133 103,4

Внебюджетные источники

34 394,1

11 242,9

5 802,8

5 782,8

5 782,8

5 782,8

В том числе:

Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха

ВСЕГО

24 485,6

11 362,7

5 479,8

3 248,3

2 197,4

2 197,4

Бюджет ФБ

10,5

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет АО

5 227,8

3 244,6

1 090,0

893,2

0,0

0,0

Бюджет МО

13 930,3

2 790,6

4 389,8

2 355,1

2 197,4

2 197,4

Внебюджетные источники

5 317,0

5 317,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальные учреждения культуры и искусства
(Расходы на обеспечение деятельности)

ВСЕГО

726 577,8

139 052,6

146 301,1

146 755,5

147 234,3

147 234,3

Бюджет АО

52 727,5

10 545,5

10 545,5

10 545,5

10 545,5

10 545,5

Бюджет МО

644 773,2

122 581,2

129 952,8

130 427,2

130 906,0

130 906,0

Внебюджетные источники

29 077,1

5 925,9

5 802,8

5 782,8

5 782,8

5 782,8

МКУ "УКС"

ВСЕГО

67 409,7

67 409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МО

67 409,7

67 409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

-па

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п

Наименование показателей результатов

Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата

Фактическое значение показателя на момент разработки программы

Значения показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания программы

Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)

общие затраты по соответству ющим мероприятиям

в т. ч. бюджетные затраты

2016

2017

2018

2019

2020

городского бюджета

федерального/окружного бюджета

внебюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

Увеличение посещаемости музеев муниципального образования (на 1 жителя в год) (%)

Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие музейного дела

0,15

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

1 342,9

501,1

841,8

4

Рост количества выставочных проектов, организованных в муниципальном образовании, по отношению к 2011 году, (%)

Подпрограмма 1. "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела." Развитие музейного дела

50

71,4

100

100

100

100

100

10

Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры муниципального образования (%)

Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства

78

83

88

90

90

90

90

740 966,8

659 162,2

52 727,5

29 077,1

11

Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате вХанты-Мансийском автономном округе – Югре, (%)

Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программы" Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. Расходы на ведение централизованного бухгалтерского и налогового учета и обслуживания учреждений культуры и искусства.

70,3

68,4

97

98

100

100

100

13

Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году)

Подпрограмма 6. "Развитие отраслевой инфраструктуры" Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

-

1,56

1,66

1,76

1,76

1,76

1,76

12 997,2

5 953,9

1 726,3

5 317,0

14

Приобретение и установка комплекта кинооборудования (ед.)

-

1

1

15

Пошив концертных костюмов (ед.)

-

15

15

16

Обустройство эколого-этнографической тропы (частичная установка частокола) (ед.)

-

1

1

17

Приобретение кресел для кинозала (ед.)

-

30

30

18

Устройство водоотводного лотка (ед.)

-

1

1

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством