АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГККП «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ №4»
за 2012 - 2014год
Организация финансово – хозяйственной деятельности
Специфика | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
тенге | тенге | тенге | ||
Общее финансирование | 112994,5 | 103025,6 | 58176,1 | |
110 | Зарплата | 61384,9 | 60475,0 | 27821,1 |
120 | Отчисления | 4286,1 | 5814,8 | 2933,6 |
130 | Приобретение товаров | 37009 | 32411,5 | 15237,8 |
140 | Коммунальные услуги и обслуживание здания | 8750,3 | 4324,3 | 11004,3 |
150 | Другие текущие расходы | 23 | - | 1155,1 |
По сравнению с 2013 годом увеличилась расходы по 150 специфике за счет дополнительно выделенных средств в сумме 5204,2тыс. тенге на услуги охраны. По 160 специфике сумма 1155,1 тыс. тенге – возврат в республиканский бюджет неосвоенных средств по Договору № 000 от 19,05,2014г, надбавка за особые услуги в размере 10% к должностному окладу.
Наименование | 2012год | 2013 год | 2014год |
Финансовый план в тенге | 116165,5 | 102355,0 | 58176,1 |
Сумма утвержденного госзаказа | 112994,5 | 102355,0 | 58176,1 |
Доходы от платных услуг | 3171,0 | 2909,0 | 526,96 |
Госзаказа | 2200 | 2200 | 873 |
Фактическое выполнение плана | 2223 | 2238 | |
Фактическая стоимость одного пролеченного случая | 51361,13 | 46525 | 66639 |
Приобретено медикаментов на сумму | 1196,3 | 1382,5 | 319,01 |
Среднемесячная заработная плата сотрудников санатория
2012 | 2013 | 2014 | |
Врачи | 71618,4 | 77512,86 | 52680 |
СМП | 78090 | 68999,87 | 30472,4 |
ММП | 42063 | 45127,35 | 17967,11 |
Прочие | 55365 | 44002,48 | 42515,94 |
Штаты 2014год
Наимено вание должнос тей | штат | занято | Физ. лицо | Укомп лектован ность в % | К-во физ. лиц без декр. и совме стит. | Коэф фицент совмести тельства |
|
Врачи | 6,5 | 3,25 | 5 | 50,0 | 3 | 0,65 | |
СМП | 30,00 | 22,00 | 24 | 73,3 | 19 | 1,05 | |
ММП | 23,50 | 20,50 | 16 | 87,2 | 15 | 1,37 | |
Прочие | 41,75 | 31,75 | 29 | 76,0 | 23 | 1,38 | |
101,75 | 77,5 | 74 | 60 | ||||
Согласно утвержденного штатного расписания на 2014 год в соответствии приказа МЗ Республики Казахстан года
« Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения» численность медицинского персонала составляет:
1. Врачей – 6,5 штатных единиц;
5,0 физических лиц.
Основные работники-3 ; внешние совмести
Укомплектованность – 50% (вакансия 0,25 ст.-врач-диетолог, и 0,5 ст. – врач-эксперт)
Коэффициент совместительства составляет – 0,65%
Категорийность
Врачи | 0,60% |
СМП | 0,54% |
· В сравнении с 2013 годом категорийность медицинских специалистов снизилась по причине увольнения в другие организации во время капитального ремонта.
За 2014 год прошли курсы усовершенствования следующие врачи:
Ф. И.О | Должность | Наименование цикла |
Т. | Зав. отделением | АГИУВ 02.06.-27.06.2014г по циклу «Сосудистая заболевания центрной нервной системы детского возраста» (108 часов) |
М. | Врач педиатр | АГИУВ с 26.05. -20.06.2014г. по специальности «Педиатрия» по циклу «Клиническая педиатрия» (216 часов) |
Все врачи имеют курсы повышения квалификации в течении последних 5-ти лет. В 2014 году прошли обучение 2 врача ( Т. М.) что составляет 100% выполнения плана.
2. СМП -30,0 штатных единиц;
Средний медицинский персонал -24 физических лиц (в том числе 2 работника находятся в отпуске по уходу за детьми), укомплектованность составляет 73,3 % коэффициент совмещения – 1,05% . Не достающие кадры замещаются штатными медицинскими сестрами, но не более 1,5 ставки.
Среди специалистов среднего медицинского персонала не прошедших курсов усовершенствования в течении последних 5-ти лет нет.
Все медицинские сестры без квалификационных категории имеют сертификат специалиста установленного образца.
Из общего количества 18 медицинских сестер имеют квалификационные категории:
Высшая -10 работников
Первая – 2 работника
Вторая – 1 работник
что составляет 0,54% процента категорийности
План аттестации 2014год
Должности | План на 2014 | Выполнено | в % |
Врачи | 1 | 1 | 100 |
СМП | 3 | 3 | 100 |
За 2014 год план по присвоению аттестации на получение квалификационной категории и выполнен на 100%.
Основные показатели деятельности
ПО ГККП «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ № 4» ЗА 2012- 2014 гг.
Как видно из данной таблицы показатель по объему медицинской помощи в санатории составило 113%. Выполнение койко дней составляет - 112%, увеличилось на 12,9%.
Среднее пребывание на койке в 2014 году составило 14,9. Соответственно снизился и работа койки,
Показатели по объему центра | 2012г | 2013г | 2014г | ||||||
По плану | Абс. число | % | По плану | Абс. число | % | По плану | Абс. число | % | |
Фактическое число коек | |||||||||
Всего поступило детей | 2200 | 2223 | 100,3 | 2200 | 2238 | 101,7 | 770 | 873 | 113 |
Число койко-дней | 33000 | 32949 | 99,8 | 33000 | 32716 | 99,1 | 11550 | 13029 | 112 |
Работа койки | 299,5 | 297,5 | 118,4 | ||||||
Оборот койки | 20,2 | 20,3 | 7,9 | ||||||
Простой койки | 2,0 | 2,1 | 27,9 | ||||||
Средняя длительность лечения | 14,8 | 14,6 | 14,9 |
Показатели эффективности лечения больных
за 2012 - 2014гг.
2012г | 2013г | 2014г | ||||
Абс. число | % | Абс. число | % | Абс. число | % | |
Закончили лечение | 2223 | 101,0 | 2238 | 101,5 | 873 | 113 |
Выписаны с улучшением | 2202 | 99,0 | 2208 | 98,6 | 830 | 99,6 |
Выписаны без перемен | 19 | 0,8 | 28 | 1,25 | 3 | 0,3 |
Выписаны с ухудшением | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 | 0 | 0 |
Эффективность оздоровления в сравнении с предыдущим годом
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
Основные порталы (построено редакторами)
