АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Песчанокопского района Ростовской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2017 г. № 11 с. Красная Поляна
«Об утверждении отчета о
реализации муниципальных
программ Краснополянского сельского
поселения за 2016 год»
В соответствии с Постановлением Администрации Краснополянского сельского поселения от 01.01.2001 г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Краснополянского сельского поселения Песчанокопского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ на территории Краснополянского сельского поселения за 2016 год, согласно приложению 1 к данному постановлению.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление в информационном бюллетене муниципального образования «Краснополянское сельское поселение» и разместить на официальном сайте Администрации Краснополянского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов В.
Глава Администрации
Краснополянского
сельского поселения Н. В. Желябина
Постановление вносит:
сектор экономики и финансов
Приложение 1
к постановлению Администрации
Краснополянского сельского поселения
от 01.01.2001 г. № 11
ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
по состоянию на «31» декабря 2016 года
Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| |||||||||||||
наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
| ||||||||||
всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
Всего | 4011,5 | 4011,5 | 0,0 | 4 011,5 | 0,0 | 561,3 | 3 450,2 | 0,0 | 4 011,5 | 0,0 | 561,3 | 1 128,6 | 100,0% | ||||
Мероприятие № 1 | Организация библиотечного обслуживания | тыс. руб | 267,8 | 267,8 | 0,0 | 267,8 | 0,0 | 13,5 | 254,3 | 0,0 | 267,8 | 0,0 | 13,5 | 254,3 | 0,0 | 100,0% | |
Мероприя тие № 2 | Организация предоставления культурно-досуговых мероприятий, создание условий для массого отдыха жителей села | тыс. руб | 3 743,7 | 3 743,7 | 0,0 | 3 743,7 | 0,0 | 547,8 | 3 195,9 | 0,0 | 3 743,7 | 0,0 | 547,8 | 3 195,9 | 0,0 | 100,0% | |
ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы
по состоянию на «31» декабря 2016 года
Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия | |||||||||||||
наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | ||||||||||
всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Всего | 144,9 | 143,4 | -1,5 | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 144,9 | 0,0 | 143,4 | 0,0 | 0,0 | 143,9 | 0,0 | 100,0 % | ||
Мероприя- тие № 1 | Приобретение | тыс. руб | 144,9 | 143,4 | -1,5 | 144,9 | 0,0 | 0,0 | 144,9 | 0,0 | 143,9 | 0,0 | 0,0 | 143,9 | 0,0 | 100,0 % |
ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы»
по состоянию на «31» декабря 2016 года
Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| ||||||||||||||
наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
| |||||||||||
всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| |
Всего | 2415,2 | 2124,2 | -291,0 | 2415,2 | 0,0 | 0,0 | 2415,2 | 0,0 | 2415,2 | 0,0 | 0,0 | 2415,2 | 0,0 | 88,0 % |
| |||
Мероприятие № 1 | Уличное освещение | тыс. руб | 1087,4 | 817,2 | -270,2 | 1087,4 | 0,0 | 0,0 | 1087,4 | 0,0 | 1087,4 | 0,0 | 0,0 | 1087,4 | 0,0 | 75,2 % | ||
Мероприятие № 2 | Озеленение | тыс. руб | 762,0 | 761,9 | -0,1 | 762,0 | 0,0 | 0,0 | 762,0 | 0,0 | 762,0 | 0,0 | 0,0 | 762,0 | 0,0 | 100,0 % | ||
Мероприятие № 3 | Организация и содержание мест захоронения | тыс. руб | 245,0 | 234,5 | -10,5 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 95,7 % | ||
Мероприятие № 4 | Прочее благоустройст-во | тыс. руб | 320,8 | 310,6 | -10,2 | 320,8 | 0,0 | 0,0 | 320,8 | 0,0 | 320,8 | 0,0 | 0,0 | 320,8 | 0,0 | 96,8 % | ||
ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы
по состоянию на «31» декабря 2016 года
Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия | |||||||||||||
наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | ||||||||||
всего | Федеральный бюд жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест ный бюд жет | про- чие источ- ники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Всего | 2900,1 | 2607,8 | -292,3 | 2900,1 | 0,0 | 203,6 | 2696,5 | 0,0 | 2607,8 | 0,0 | 203,6 | 2404,2 | 0,0 | 89,9 % | ||
Мероприятие № 1 | Содержание автомобильных дорог | тыс. руб | 2900,1 | 2607,8 | -292,3 | 2900,1 | 0,0 | 203,6 | 2696,5 | 0,0 | 2607,8 | 0,0 | 203,6 | 2404,2 | 0,0 | 89,9 % |
ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы
по состоянию на «31» декабря 2016 года
Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия | |||||||||||||||
наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Всего | 118,0 | 110,1 | -7,9 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 110,1 | 0,0 | 93,3 % | ||||
Мероприя- тие № 1 | Выплата пенсии | тыс. руб | 118,0 | 110,1 | -7,9 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | 110,1 | 0,0 | 0,0 | 110,1 | 0,0 | 93,3 % | ||
ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы
по состоянию на «31» декабря 2016 года
Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия | |||||||||||||
наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | ||||||||||
всего | Федеральный бюд жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест ный бюд жет | про- чие источ- ники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Всего | 32,6 | 32,5 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 100,0 % | ||
Мероприя- тие № 1 | Мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие | тыс. руб | 32,6 | 32,5 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 10,0 | 32,5 | 0,0 | 100,0 % |
ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по муниципальной программе «Зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014-2020 годы
по состоянию на «31» декабря 2016 года
Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| |||||||||||||
наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
| ||||||||||
всего | Федеральный бюд жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест ный бюд жет | про- чие источ- ники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 % |
| ||
Мероприя- тие № 1 | Приобретение огнетушителей, заполнение противопожарного резервуара водой | тыс. руб | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
по муниципальной программе «Муниципальная политика» на 2014-2020 годы
по состоянию на «31» декабря 2016 года
Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| |||||||||||||
наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
| ||||||||||
всего | Федеральный бюд жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест ный бюд жет | про- чие источ- ники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 % |
| ||
Мероприя- тие № 1 | Уплата членского взноса в СМО РО | тыс. руб | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 % |
|
Начальник сектора экономики и финансов Ж. В.Дворникова
Основные порталы (построено редакторами)
