Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Приложение 5
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ "Управление финансов
Алматинской области"
№ 519-о/д от 01.01.01 г.
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
257 1021 ГУ "Управление финансов Алматинской области"
код и наименование администратора бюджетной программы
2017 - 2019 годы
Код и наименование бюджетной программы 012 "Резерв местного исполнительного органа области"
Руководитель бюджетной программы
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный Кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан от 01.01.2001 года «О чрезвычайном положении» , Закон Республики Казахстан КРЗ от 01.01.2001 года «О гражданской защите», постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 года № 000 «Правила использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнитель-ных органов», решение областного маслихата от 09.12.2016 года «Об областном бюджете Алматинской области на 2017-2019 годы» № 11-54, постановление акимата области от 01.01.2001 года № 000 «О реализации решения Алматинского областного маслихата от 01.01.2001 года № 11-54 «Об областном бюджете Алматинской области на 2016-2018 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации распределяемая
текущая/развитие текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: финансирования затрат, не запланированных при разработке областного бюджета в силу их непредвиденности и требующих безотлагательного финансирования в текущем году
Задача бюджетной программы (конечный результат): обеспечение стабильности на территории области, обеспечение полного и своевременного распределения средств из резерва местного исполнительного органа области в соответствии с постановлениями акимата области
Описание (обоснование) бюджетной программы финансирования расходов, определенных акиматом и направленных на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, по устранению ситуаций, угражающих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты, обеспечение финансирования расходов, направленных на исполнение решений судов по обязательствам местных исполнительных органов
Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера местного масштаба | тысяч тенге | 165 019,0 | 68 043,0 | 0,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
Мероприятия по устране-нию ситуаций, угражаю-щих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты | тысяч тенге | 1 086,0 | 2 562,0 | 0,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |
Обязательства государственных органов местных исполнительных органов области по решениям судов | тысяч тенге | 488 401,0 | 618 234,0 | 813 395,0 | 71 712,0 | 73 539,0 |
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 654 506,0 | 688 839,0 | 813 395,0 | 771 712,0 | 873 539,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 012 100 «Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | ||||||
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Рассмотрение ходатайств государственных органов о выделении средств из чрезвычайного резерва, подготовка заключений. При необходимости ликвидации чрезвычайных ситуации внести проект постановления акимата области о выделении денег. Обеспечение своевременного распределения средств из разерва. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера местного масштаба | тысяч тенге | 165 019,0 | 68 043,0 | 0,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 165 019,0 | 68 043,0 | 0,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 012 101 «Резерв местного исполнительного органа на неотложные затраты» | ||||||
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Рассмотрение ходатайств государственных органов о выделении средств из резерва на неотложные затраты, подготовка заключений. Обеспечение своевременного распределения средств из разерва на основании постановления акимата области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Мероприятия по устране-нию ситуаций, угражаю-щих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты | тысяч тенге | 1 086,0 | 2 562,0 | 0,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1 086,0 | 2 562,0 | 0,0 | 300 000,0 | 400 000,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 012 102 «Резерв местного исполнительного органа на исполнение обязательств по решениям судов» | ||||||
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Исполнение обязательств государственных органов местных исполнительных органов области по решениям судов при наличии судебных исполнительных документов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Обязательства местных исполнительных органов области по решениям судов | тысяч тенге | 488 401,0 | 618 234,0 | 813 395,0 | 71 712,0 | 73 539,0 |
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 488 401,0 | 618 234,0 | 813 395,0 | 71 712,0 | 73 539,0 |
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Обязательства местных исполнительных органов области по решениям судов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


