Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Приложение 5

Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию

Утверждена
приказом руководителя
ГУ "Управление финансов

Алматинской области"

№  519-о/д от 01.01.01 г. 

место печати

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
257 1021  ГУ "Управление финансов Алматинской области"
код и наименование администратора бюджетной программы
2017 - 2019 годы


Код и наименование бюджетной  программы  012 "Резерв местного исполнительного органа области"
Руководитель бюджетной программы  
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный Кодекс Республики Казахстан,  Закон Республики Казахстан от 01.01.2001 года «О чрезвычайном положении»  , Закон Республики Казахстан КРЗ от 01.01.2001 года «О гражданской защите», постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 года № 000 «Правила использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнитель-ных органов», решение  областного маслихата  от  09.12.2016 года  «Об областном бюджете Алматинской области на 2017-2019 годы» № 11-54,  постановление акимата области от 01.01.2001 года № 000  «О реализации решения Алматинского областного маслихата от 01.01.2001 года  № 11-54 «Об областном бюджете Алматинской области на 2016-2018 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации распределяемая

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

текущая/развитие текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы:  финансирования затрат, не запланированных при разработке областного бюджета в силу их непредвиденности и требующих безотлагательного финансирования в текущем году
Задача бюджетной программы (конечный результат): обеспечение стабильности на территории области, обеспечение полного и своевременного распределения средств из резерва местного исполнительного органа области в соответствии с постановлениями акимата области

Описание (обоснование) бюджетной программы  финансирования  расходов, определенных акиматом и направленных на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, по устранению ситуаций, угражающих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты,  обеспечение финансирования расходов, направленных на исполнение решений судов по обязательствам  местных исполнительных органов

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера местного масштаба

тысяч тенге

165 019,0

68 043,0

0,0

400 000,0

400 000,0

Мероприятия по устране-нию ситуаций, угражаю-щих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты

тысяч тенге

1 086,0

2 562,0

0,0

300 000,0

400 000,0

Обязательства  государственных органов местных исполнительных органов  области по решениям судов 

тысяч тенге

488 401,0

618 234,0

813 395,0

71 712,0

73 539,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

654 506,0

688 839,0

813 395,0

771 712,0

873 539,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 012 100 «Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы программы  обеспечение  финансирования  расходов, определенных акиматом и направленных на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера

Показатели прямого результата


Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Рассмотрение ходатайств государственных органов о выделении средств из чрезвычайного резерва, подготовка заключений. При необходимости ликвидации чрезвычайных ситуации  внести проект постановления  акимата области о выделении денег. Обеспечение своевременного распределения средств из разерва.

%

100

100

100


100


100

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера местного масштаба

тысяч тенге

165 019,0

68 043,0

0,0

400 000,0

400 000,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

165 019,0

68 043,0

0,0

400 000,0

400 000,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 012 101 «Резерв местного исполнительного органа на неотложные затраты»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы программы  обеспечение  финансирования  расходов, определенных акиматом и направленных на проведение мероприятий по устранению ситуаций, угражающих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты

Показатели прямого результата


Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Рассмотрение ходатайств государственных органов о выделении средств из резерва на неотложные затраты, подготовка заключений.  Обеспечение своевременного распределения средств из разерва на основании постановления акимата области 

%

100

100

100

100


100

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Мероприятия по устране-нию ситуаций, угражаю-щих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты

тысяч тенге



1 086,0



2 562,0



0,0



300 000,0



400 000,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге


1 086,0


2 562,0


0,0


300 000,0


400 000,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 012 102 «Резерв местного исполнительного органа на исполнение  обязательств по решениям судов»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая бюджетная программа
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы программы  обеспечение финансирования расходов, направленных на исполнение решений судов по обязательствам  местных исполнительных органов

Показатели прямого результата


Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Исполнение обязательств  государственных органов местных исполнительных органов  области по решениям судов  при наличии  судебных исполнительных документов

%

100

100

100


100


100

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Обязательства  местных исполнительных органов  области по решениям судов 

тысяч тенге

488 401,0

618 234,0

813 395,0

71 712,0

73 539,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

488 401,0

618 234,0

813 395,0

71 712,0

73 539,0

Показатели прямого результата


Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Обязательства  местных исполнительных органов  области по решениям судов 

%

100

100

100


100


100