Приложение
Приказу руководителя упраления
внутренней политики Атырауской области
№21-01-4/161
от 01.01.01 года
Утвержден приказом
руководителя управления
внутренней политики
Атырауской области
№21-01-4/161
от 01.01.01 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
263 – Управление внутренней политики Атырауской области |
Код и наименование администратора бюджетной программы |
на 2017-2019 годы |
Код и наименование бюджетной программы: 001 – Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне |
Руководитель бюджетной программы: – руководитель управления внутренней политики |
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 № 000 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» и рещение VIII сессии областного маслихата VI созыва 12 декабря 2016 года №64-VI «Областная бюджетная программа на 2017-2019 годы» |
Вид бюджетной программы: |
Областная |
в зависимости от уровня государственного управления |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от содержания |
Индивидуальная |
в зависимости от способа реализации |
Текущая бюджетная программа |
текущая/развитие |
Цель бюджетной программы: Обеспечение единство нации и укрепление казахстанского патриотизма, разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритеты развития Казахстана и проведенной государственной политики |
Конечный результат (задача) бюджетной программы: Укрепление и соблюдение межэтнического и межконфессионального согласия, расширение участие институтов гражданского общества к реализации развития Стратегия страны |
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение услуг для достижения эффективного исполнения функции возложенных на Управление внутренней политики |
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год | Плановый период | ||
2015 (отчетный год) | 2016 (план текущего года) | 2017 | 2018 | 2019 | ||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 240 | 6 997 | |||
За счет средств из местного бюджета | тысяч тенге | 77 329 | 70 009 | |||
Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 77 569 | 77 006 | 80 430 | 82 114 | 82 354 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммой:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплаты в фонд заработной платы уполномоченного органа, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, сопровождение информационных программ, расходы на ремонт и содержание основных средств
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год | Плановый период | ||
2015 (отчетный год) | 2016 (план текущего года) | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Количество проведенных мероприятии НПО в рамках государственного социального заказа Атырауской области | ед. | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 |
Количество исследовании по наиболее актуальным проблемам региона | ед. | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Количество «диалоговых площадок» созданные с участием институтов гражданского общества | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество сотрудников управление получающие зарплаты | ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год | Плановый период |
2015 (отчетный год) | 2016 (план текущего года) | 2017 | 2018 | 2019 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 77 329 | 70 009 | |
Расходы по общей бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 77 329 | 70 009 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертных средств республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: трансферты из республиканского бюджета на повышение уровня оплаты труда сотрудников Управления внутренней политики
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год | Плановый период | ||
2015 (отчетный год) | 2016 (план текущего года) | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Повышение заработной платы сотрудников Управление внутренней политики Атырауской области | Чел. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год | Плановый период |
2015 (отчетный год) | 2016 (план текущего года) | 2017 | 2018 | 2019 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 240 | 6 997 | |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 240 | 6 997 |
Приложение
Приказу руководителя упраления
внутренней политики Атырауской области
№21-01-4/161
от 01.01.01 года
Утвержден приказом
руководителя управления
внутренней политики
Атырауской области
№21-01-4/161
от 01.01.01 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
263 – Управление внутренней политики Атырауской области |
Код и наименование администратора бюджетной программы |
на 2017-2019 годы |
Код и наименование бюджетной программы: 007 – Услуги по проведению государственной информационной политики |
Руководитель бюджетной программы: – руководитель управления внутренней политики |
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 № 000 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» и рещение VIII сессии областного маслихата VI созыва 12 декабря 2016 года №64-VI «Областная бюджетная программа на 2017-2019 годы» |
Вид бюджетной программы: |
Областная |
в зависимости от уровня государственного управления |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от содержания |
Индивидуальная |
в зависимости от способа реализации |
Текущая бюджетная программа |
текущая/развитие |
Цель бюджетной программы: Обеспечение социальной активности населения Атырауской области по модернизацию государственной политики на улучшение конкурентноспособности местного СМИ |
Конечный результат (задача) бюджетной программы: Улучшение качества индивидуальных информационных ресурсов и реализовать эффективность по проведению государственной информационной политики, проводить государственную информационную политику через электронные СМИ |
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение государственную информационную политику с помощью СМИ |
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год | Плановый период | ||
2015 (отчетный год) | 2016 (план текущего года) | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Основные показатели достижения по реализации государственной информации через печатные СМИ | полоса | 4613 | 2576,5 | 1200 | 1200 | 1200 |
Основные показатели достижения по реализации государственной информации через печатные теле и радио каналы | час | 323 | 357 | 392 | 392 | 392 |
Основные показатели достижения по реализации государственной информации через интернет ресурсов | час | 242 | 33 | 250 | 250 | 250 |
Отчетный период | Плановый | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Обьем бюджетных расходов | тыс. тенге | 499 382 | 668 382 | 489 640 | 489 640 | 489 640 |
\
Приложение
Приказу руководителя упраления
внутренней политики Атырауской области
№21-01-4/161
от 01.01.01 года
Утвержден приказом
руководителя управления
внутренней политики
Атырауской области
№21-01-4/161
от 01.01.01 года
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
263 – Управление внутренней политики |
Код и наименование администратора бюджетной программы |
на 2017-2019 годы |
Код и наименование бюджетной программы: 077 – Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы |
Руководитель бюджетной программы: – руководитель управления внутренней политики |
Нормативная правовая основа бюджетной программы: - Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 01.01.01 года N 39, и рещение VIII сессии областного маслихата VI созыва 12 декабря 2016 года №64-VI «Областная бюджетная программа на 2017-2019 годы».«О средствах массовой информации» Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года«О государственных закупках» Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года ЗРК«О государственных услугах» Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года ,«О телерадиовещании» Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года |
Вид бюджетной программы: |
Областная |
в зависимости от уровня государственного управления |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
в зависимости от содержания |
Индивидуальная |
в зависимости от способа реализации |
Текущая бюджетная программа |
текущая/развитие |
Цель бюджетной программы: Реализация плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан. |
Конечный результат (задача) бюджетной программы: Обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирование новостных телепередач для улучшение качества жизни инвалидов |
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечить денежными средствами на сопровождение сурдопереводом транслирование новостных телепередач, для реализации плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов. |
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год | Плановый период | ||
2015 (отчетный год) | 2016 (план текущего года) | 2017 | 2018 | 2019 | ||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | тыс тенге | 27 395,0 | 21 475,0 | 12 516 | 10 714 | 8 597 |
За счет средств из местного бюджета | тыс тенге | 11 741,0 | 14 317,0 | 12 516 | 16 071 | 20 062 |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс тенге | 39 136,0 | 35 792,0 | 25 032 | 26 785 | 28 659 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммой:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечить денежными средствами на сопровождение сурдопереводом транслирование новостных телепередач, для реализации плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.
Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год | Плановый период | ||
2015 (отчетный год) | 2016 (план текущего года) | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Субтитр новостных лент на телеканалах | новостные ленты в день | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Доля населении имеющие возможности просмотра телепередач сопровождаемым сурдопереводом | от общего количества респондентов (%) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Субтитр новостных лент на телеканалах | новостные ленты в день | 494 | 546 | 546 | 546 | 546 |
Обьем бюджетных расходов | тыс тенге | 39 136,0 | 35 792,0 | 25 032 | 26 785 | 28 659 |
РБ | тыс тенге | 27 395,0 | 21 475,0 | 12 516 | 10 714 | 8 597 |
МБ | тыс тенге | 11 741,0 | 14 317,0 | 12 516 | 16 071 | 20 062 |
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год | Плановый период | ||
2015 (отчетный год) | 2016 (план текущего года) | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Расходы по бюджетной подпрограмме | тыс тенге | 11 741,0 | 14 317,0 | 12 516 | 16 071 | 20 062 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс тенге | 11 741,0 | 14 317,0 | 12 516 | 16 071 | 20 062 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертных средств республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечить денежными средствами на сопровождение сурдопереводом транслирование новостных телепередач, для реализации плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.
Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | Отчетный год | Плановый период | ||
2015 (отчетный год) | 2016 (план текущего года) | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Расходы по бюджетной подпрограмме | тыс теңге | 27 395,0 | 21 475,0 | 12 516 | 10 714 | 8 597 |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс тенге | 27 395,0 | 21 475,0 | 12 516 | 10 714 | 8 597 |


