Приложение

  Приказу руководителя упраления

  внутренней политики  Атырауской области 

№21-01-4/161

от 01.01.01 года

Утвержден приказом

руководителя управления

внутренней политики

Атырауской области

№21-01-4/161

от 01.01.01 года



БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

263 – Управление внутренней политики Атырауской области

Код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы: 001 – Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне

Руководитель бюджетной программы: – руководитель управления внутренней политики

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан  от 30 № 000 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» и рещение VIII сессии областного маслихата VI созыва 12 декабря 2016 года №64-VI «Областная бюджетная программа на 2017-2019 годы»

Вид бюджетной программы:

Областная

в зависимости от уровня государственного управления 

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Обеспечение единство нации и укрепление казахстанского патриотизма, разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритеты развития Казахстана и проведенной государственной политики

Конечный результат (задача) бюджетной программы: Укрепление и соблюдение межэтнического и межконфессионального согласия, расширение участие институтов гражданского общества к реализации развития Стратегия страны

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение услуг для достижения эффективного исполнения функции возложенных на Управление внутренней политики

Расходы по бюджетной программе, всего

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

2015 (отчетный год)

2016 (план текущего года)

2017

2018

2019

За счет трансфертов из республиканского бюджета

тысяч тенге

240

6 997

За счет средств из местного бюджета

тысяч тенге

77 329

70 009

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

77 569

77 006

80 430

82 114

82 354


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммой:

В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выплаты в фонд заработной платы уполномоченного органа, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, сопровождение информационных программ, расходы на ремонт и содержание основных средств


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

2015 (отчетный год)

2016 (план текущего года)

2017

2018

2019

Количество проведенных мероприятии НПО в рамках государственного социального заказа Атырауской области

ед.

24

24

14

14

14

Количество исследовании по наиболее актуальным проблемам региона

ед.

7

6

5

5

5

Количество «диалоговых площадок» созданные с участием институтов гражданского общества

ед.

3

3

3

3

3

Количество сотрудников управление получающие зарплаты

ед.

18

18

18

18

18


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

2015 (отчетный год)

2016 (план текущего года)

2017

2018

2019

Расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

77 329

70 009

Расходы по общей бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

77 329

70 009


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертных средств республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: трансферты из республиканского бюджета на повышение уровня оплаты труда сотрудников Управления внутренней политики


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

2015 (отчетный год)

2016 (план текущего года)

2017

2018

2019

Повышение заработной платы сотрудников Управление внутренней политики Атырауской области

Чел.

18

18

18

18

18


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

2015 (отчетный год)

2016 (план текущего года)

2017

2018

2019

Расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

240

6 997

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

240

6 997



  Приложение

  Приказу руководителя упраления

  внутренней политики  Атырауской области 

№21-01-4/161

от 01.01.01 года

Утвержден приказом

руководителя управления

внутренней политики

Атырауской области

№21-01-4/161

от 01.01.01 года



БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

263 – Управление внутренней политики Атырауской области

Код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы: 007 – Услуги по проведению государственной информационной политики


Руководитель бюджетной программы: – руководитель управления внутренней политики

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 № 000 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» и рещение VIII сессии областного маслихата VI созыва 12 декабря 2016 года №64-VI «Областная бюджетная программа на 2017-2019 годы»

Вид бюджетной программы:

Областная 

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа 

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Обеспечение социальной активности населения Атырауской области по модернизацию государственной политики на улучшение конкурентноспособности местного СМИ 

Конечный результат (задача) бюджетной программы: Улучшение качества индивидуальных информационных ресурсов и реализовать эффективность по проведению государственной информационной политики, проводить государственную информационную политику через электронные СМИ

Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение государственную информационную политику с помощью СМИ



Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

2015 (отчетный год)

2016 (план текущего года)

2017

2018

2019

Основные показатели достижения по реализации государственной информации через печатные СМИ

полоса

4613

2576,5

1200

1200

1200

Основные показатели достижения по реализации государственной информации через печатные теле и радио каналы

час

323

357

392

392

392

Основные показатели достижения по реализации государственной информации через интернет ресурсов

час

242

33

250

250

250

Отчетный период

Плановый

2015

2016

2017

2018

2019

Обьем  бюджетных расходов

тыс. тенге

499 382

668 382

489 640

489 640

489 640



\

  Приложение

  Приказу руководителя упраления

  внутренней политики  Атырауской области 

№21-01-4/161

от 01.01.01 года

Утвержден приказом

руководителя управления

внутренней политики

Атырауской области

№21-01-4/161

от 01.01.01 года



БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

263 – Управление внутренней политики

Код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы: 077 – Реализация Плана мероприятий  по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан  на 2012-2018 годы

Руководитель бюджетной программы: – руководитель управления внутренней политики

Нормативная правовая основа бюджетной программы: - Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Закон Республики Казахстан  «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» от 01.01.01 года N 39, и рещение VIII сессии областного маслихата VI созыва 12 декабря 2016 года №64-VI «Областная бюджетная программа на 2017-2019 годы».

«О средствах массовой информации» Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года

«О государственных закупках» Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года  ЗРК

«О государственных услугах» Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года  ,

«О телерадиовещании» Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года


Вид бюджетной программы:

Областная 

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от содержания

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая бюджетная программа 

текущая/развитие


Цель бюджетной программы: Реализация плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в  Республике Казахстан.

Конечный результат (задача) бюджетной программы: Обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирование новостных телепередач для улучшение качества жизни инвалидов


Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечить денежными средствами  на  сопровождение сурдопереводом транслирование новостных телепередач, для реализации плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

2015 (отчетный год)

2016 (план текущего года)

2017

2018

2019

За счет трансфертов из республиканского бюджета

тыс тенге

27 395,0

21 475,0

12 516

10 714

8 597

За счет средств из местного бюджета

тыс тенге

11 741,0

14 317,0

12 516

16 071

20 062

Итого расходы по бюджетной программе

тыс тенге

39 136,0

35 792,0

25 032

26 785

28 659


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммой:

В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечить денежными средствами  на сопровождение сурдопереводом транслирование новостных телепередач, для реализации плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.


Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

2015 (отчетный год)

2016 (план текущего года)

2017

2018

2019

Субтитр новостных лент на телеканалах

новостные ленты  в день

2

2

2

2

2

Доля населении имеющие возможности просмотра телепередач сопровождаемым сурдопереводом

от общего количества респондентов (%)

72

72

72

72

72

Субтитр новостных лент на телеканалах

новостные ленты  в день

494

546

546

546

546

Обьем  бюджетных расходов

тыс тенге

39 136,0

35 792,0

25 032

26 785

28 659

РБ

тыс тенге

27 395,0

21 475,0

12 516

10 714

8 597

МБ

тыс тенге

11 741,0

14 317,0

12 516

16 071

20 062


Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

2015 (отчетный год)

2016 (план текущего года)

2017

2018

2019

Расходы по бюджетной подпрограмме


               тыс тенге

11 741,0

14 317,0

12 516

16 071

20 062

Итого расходы по бюджетной подпрограмме


тыс тенге

11 741,0

14 317,0

12 516

16 071

20 062


Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертных средств республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Текущая/развитие: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечить денежными средствами  на  сопровождение сурдопереводом транслирование новостных телепередач, для реализации плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов.


Расходы по бюджетной подпрограмме

Единица измерения

Отчетный год

Отчетный год

Плановый период

2015 (отчетный год)

2016 (план текущего года)

2017

2018

2019

Расходы по бюджетной подпрограмме

тыс теңге

27 395,0

21 475,0

12 516

10 714

8 597

Итого расходы по бюджетной подпрограмме


тыс тенге

27 395,0

21 475,0

12 516

10 714

8 597