Утверждаю:

Директор МУП «Алатырские городские электрические сети»

_______________  ____

(подпись)  (Ф. И.О.)

м. п.  «___»_____________2015 г.




Программа в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

МУП «Алатырские городские электрические сети»

на 2015 - 2019 годы

2015 год

Паспорт программы в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

МУП «Алатырские городские электрические сети»

на 2015 - 2019 годы

Наименование Программы

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Алатырские городские электрические сети» (далее Программа)

Основание для разработки

Программы

Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
иные нормативные правовые акты федерального, регионального законодательства, а также органов местного самоуправления

Основные разработчики программы

МУП «Алатырские городские электрические сети»

Исполнитель Программы

МУП «Алатырские городские электрические сети»

Цели и задачи  Программы


Цель  Программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задача Программы: повышение надежности и качества предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.


Сроки и этапы реализации Программы

– сроки реализации Программы: 2015 – 2019 г;
– этапы реализации:
I этап – 2015 г.;
II этап – 2016 г.;

  III этап – 2017 г.;

  IV этап – 2018 г.;

  V этап – 2019 г.;



Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы

За период реализации Программы планируется:

- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2014г,  с ежегодным снижением на 3 %;
- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15% по отношению к 2014г;
- экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которая в стоимостном выражении составит 3413,66 тыс. рублей (в текущих ценах).
Суммарная экономия  электрической энергии составит 5185171,57 кВт*ч


Объемы и источники финансирования (с разбивкой на этапы реализации Программы)

Общий объем финансирования Программы составляет

25142,70 тыс. рублей.

Собственные средства:

амортизация  – 16002,984 тыс. рублей.

прибыль  -  9139,714 тыс. рублей.



Год

Всего

амортизация


прибыль

2015 год

тыс. рублей

5771,56

2771,56

3000

2016 год

тыс. рублей

5500,49

3000,49

2500,00

2017 год

тыс. рублей

6047,82

3247,82

2800,00

2018 год

тыс. рублей

4231,34

3391,63

839,714

2019 год

тыс. рублей

3591,48

3591,484

0

Итого:

тыс. рублей

25142,70

16002,984

9139,714


1.  Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

энергетической эффективности.

МУП «Алатырские городские электрические сети» находится по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул.40 лет Победы, 31а.

Предприятие получает электроэнергию  от Волги» - «Чувашэнерго» и обеспечивает электроснабжение потребителей г. Алатыря. На балансе предприятия находятся:

- 109 трансформаторных подстанций;

- 3 распределительных пункта;

- 123,04 км кабельных и воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ;

-  443,49 км кабельных и воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ.

Техническое состояние электротехнического оборудования и сетей решающим образом определяет системную надежность МУП «Алатырские городские электрические сети» в части электроснабжения.

Основными проблемами электроснабжения города  Алатырь являются:

- высокий износ  сетей и оборудования в целом  по предприятию;

- низкая пропускная способность электрических сетей при подключении новых нагрузок;

- недостаточная надежность электроснабжения.

ЛЭП-6кВ г. Алатырь введены в эксплуатацию в 1957 и 1958 году, 57 лет эксплуатации соответствуют полному физическому износу и требуют замены, 85% оборудования предприятия выработало свой нормативный ресурс.

2. Цели и задачи Программы.

Целью  Программы  является: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: повышение надежности и качества предоставляемых услуг по передаче электрической энергии.

3. Мероприятия и целевые показатели Программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя строительство, реконструкцию и модернизацию существующих  электрических сетей и подстанций, модернизацию систем внутреннего освещения.

Реконструкция и строительство воздушных линий-6/0,4 кВ г. Алатырь

с заменой деревянных опор на железобетонные, и неизолированного

провода  на самонесущие изолированные провода.






Наименование линий

Протяженность

км

Количество  заменяемых опор

Год ввода в эксплуатацию

Год

реконструкции

Ожидаемый технологический эффект

кВт*ч

Ожидаемый экономический эффект

тыс. рублей

Реконструкция  воздушных

линий 6 кВ

1

Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3 РП-1 от перекрестка ул. Жуковского - Первомайской до кабельных вводов ТП-49,69,77

1,4

62

1961

2015


18332,10


40,20

2

Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-34 п-ст Алатырская от кабельного вывода с ЗРУ до ТП-6,11

1,2

29

1985

2015

6757,74

14,80

3

Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-40 п/ст Алатырская от ТП-14 до ТП-15

1,0

19

1987

2015

4930,30

10,80

4

Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-2 ГРУ от кабельного выхода с ТП-25 до кабельной вставки под ВЛ-110 кВ и отпайка на ТП-92

1,85

39

1957

2016

12406,75

27,15

5

Реконструкция ВЛ-6 кв Л-2 ГРУ от ТП-63 до ТП-67

0,85

38

1958

2017

10175,79

22,30

Реконструкция  воздушных линий 0,4 кВ

6

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ район ТП-87

2,45

42

1994 2002

2016

12587,4

27,55

7

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ район ТП-92 ул. Большая Луговая

0,67

6

1982

2016

3079,92

6,75

8

Реконструкция ВЛ-0,4 кв район ТП-66

1,4

25

1997

2017

4856,13

10,60

Итого:

10,82

260

73126,13

160,15



Замена  кабельных линий 6 кВ  (сокращение аварийных отключений потребителей города, улучшение надёжности электроснабжения).




Наименование линий

Протяженность

км

Количество  муфт

Год ввода в эксплуатацию

Год

реконструкции

Ожидаемый технологический эффект

кВт*ч

Ожидаемый экономический эффект

тыс. рублей

Реконструкция кабельных

линий 6 кВ

1

Реконструкция КЛ-6 кв Л-44 п/ст "Алатырская" от ТП-26 до ТП-27

0,88

8

1993

2017

13472,46

29,50

2

КЛ-6 кВ Л-ЦРП-2 от ГРУ яч-ка 15 до РП-1 яч-ка14

2,5

16

1965

2018

16329,06

35,80

3

КЛ-6 кВ Л-ЦРП-3 от ЗРУ яч-ка 30 до РП-1 яч-ка 11

3,2

20

1956

2019

20970,28

45,90

Итого:

6,58

50771,8

111,2


Строительство и реконструкция  подстанций (улучшение надёжности электроснабжения)


Наименование объекта

Кол-во

Год ввода в эксплуатацию

Год

реконструкции

Ожидаемый технологический эффект

кВт*ч

Ожидаемый экономический эффект

тыс. рублей

Новое строительство

1

Строительство КТПН

1

2017

2017

5255,49

11,50

2

Реконструкция ТП №8

1

1961

2015

2300,59

5,00

3

Реконструкция ТП №74

1

1974

2016

2897,74

6,35

Итого:

10453,82

22,85



Замена камер КСО  с масляными выключателями на камеры  с вакуумными выключателями

в РП-1 и РП-2 (сокращение аварийных  отключений потребителей города, улучшение надёжности электроснабжения).


Наименование

объектов

Кол-во заменяемых

ячеек КСО

Год ввода в эксплуатацию

Год

реконструкции

Ожидаемый технологический эффект

кВт*ч

Ожидаемый экономический эффект

тыс. рублей

1

РП-1

7

1958

2019

8368,74

18,33

2

РП-2

3

1975

2018

3586,59

8,70

Итого:

17932,99

40,13



Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов

на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности.


Наименование мероприятий

Год

реконструкции

Ожидаемый технологический эффект

кВт*ч

Ожидаемый экономический эффект

тыс. рублей

1

Модернизация  систем внутреннего  освещения, применение люминесцентных светильников с электронной ПРА

2015-  2019

1455,00

3,20

2

Замена ртутных ламп ДРЛ на энергосберегающие

2015-

2019

6705,00

12,00

3

Автоматизация системы теплоснабжения здания с регулированием подачи теплоты



2015


275,00


50,00

4

Перевод автомобильного транспорта на газовое топливо

2015

326,50

78,00

5

Оптимизация мест размыкания сетей  6-10 кВ

2015-

2019

245000,00

150,50

6

Сезонное отключение трансформаторов  на 2-х трансформаторных ТП

2015-

2019

143800,00

88,50

7

Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ

2015-

2019

147375,00

90,50

8

Поддержание оптимального уровня напряжения у потребителей путем переключения отпаек трансформаторов 10/0,4 кВ (45 шт.)


2015 2019

1256200,00

771,50

9

Выявление и устранение без учетного (бездоговорного) потребления электрической энергии (800 проверок)


2015-

2019

2519228,00

1407,00

10

Обучение должностных лиц в области энергосбережения


2015



11

Замена однофазных и трехфазных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,0 на приборы учета с классом точности 1,0 (151 шт.)


2015-

2019

718500,00

441,25

Итого:

5038864,50

3092,45


4. Сроки и этапы реализации  Программы.

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 25142,70 тыс. рублей. Необходимые средства планируется получить за счет надбавки к тарифу на передачу  электроэнергии.


Год

Всего

Амортизация

Прибыль

2015 год

тыс. рублей.

5771,56

2771,56

3000

2016 год

тыс. рублей.

5500,49

3000,49

2500,00

2017 год

тыс. рублей.

6047,82

3247,82

2800,00

2018 год

тыс. рублей.

4231,34

3391,63

839,714

2019 год

тыс. рублей.

3591,48

3591,484

0

Итого:

25142,70

16002,984

9139,714


Полученные средства планируется распределить следующим образом:

- на развитие подстанций и распределительных сетей 23693,87 тыс. рублей;

- на строительство реконструкцию подстанций и распределительных сетей 1448,82 тыс. рублей.

5.Ожидаемые результаты.

В ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ожидаются результаты, приведенные в следующей таблице:



Год реализации

Ожидаемый технологический эффект, кВт*ч


Ожидаемый экономический эффект тыс. рублей.

2015 год

1040093,64

689,28

2016 год

1038744,71

686,29

2017 год

1041532,76

692,39

2018 год

1027688,55

662,99

2019 год

1037111,92

682,72

Итого:

5185171,57

3413,66



Составил инженер ПТО: 

Проверил гл. инженер: