Приложение 12

Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию

Утверждена
приказом руководителя
ГУ "Управление финансов

Алматинской области"

№ ______от _______________ 2017 г. 


место печати

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
257 1021  ГУ "Управление финансов Алматинской области"
код и наименование администратора бюджетной программы
2017 - 2019 годы


Код и наименование бюджетной  018 "Возврат  неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из резпубликанского бюджета"
Руководитель бюджетной программы  
Нормативная правовая основа бюджетной программы Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года,  Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», решение  областного маслихата от 01.01.01 года «О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата от  09 декабря 2016 года № 11-54 «Об областном бюджете Алматинской области на 2017-2019 годы» № 12-62.

Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания выполнение обязательств государства
в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы:  Осуществление возврата неиспользованных сумм бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета (в том числе из Национального фонда Республики Казахстан)
Задача бюджетной программы (конечный результат):  Обеспечение 100%-го выполнения обязательств  в рамках заключенных кредитных соглашений

Описание (обоснование) бюджетной программы  Обеспечение возврата неиспользованных бюджетных кредитов в соответствии с планом финансирования

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Сумма, подлежащая возврату по неиспользованным бюджетным кредитам, выданных из республиканского


тысяч тенге


45 957,7


53,0


1 689 922,0


0,0


0,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

45 957,7

53,0

1 689 922,0

0,0

0,0

Показатели прямого результата

Единица измерения

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015

2016

2017

2018

2019

Количество возвратов неиспользованных сумм бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета в соответствии с планом финансирования

кол-во платежей

4

3

3

0

0