Онлайн-семинар в записи



СЕМИНАРЫ


ОНЛАЙН-СЕМИНАР в записи

после 22 августа

«ТРИ СЛОЖНЫХ ВОПРОСА ПРИМЕНЕНИЯ 44-ФЗ»

Лектор КУЗЬМИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1. Сложности применения национального режима.

    Запреты, ограничения и условия допуска иностранной продукции. Последние изменения, в том числе Постановление Правительства РФ , Постановление Правительства РФ , Постановление Правительства РФ . Проверка достоверности предоставленных сведений. Проверочный (верификационный) ресурс ТПП РФ.

2. Особенности проведения электронных закупок с учетом всех последних изменений.

    Классификация закупок. Регистрация участников закупок в единой информационной системе. Единый реестр участников закупок. Порядок проведения открытого конкурса в электронной форме. Требования к извещению и документации. Особенности подачи заявок в электронной форме, рассмотрения и оценки таких заявок. Изменения порядка проведения аукциона в электронной форме с июля 2018 года. Новые требования, в том числе к составу заявки, порядку их рассмотрения, протоколам. Порядок проведения котировок в электронной форме. Проведение запроса предложений в электронной форме.

3. Порядок заключения, исполнения, расторжения контрактов.

    Новые требования к контрактам. Обязательные условия. Заключение контракта по результатам электронной процедуры с 1 июля 2018 года. Порядок заключения контракта с единственным поставщиком. Распоряжение Правительства РФ -р. Правила определения размера штрафа, пени. Банковское и казначейское сопровождение. Возможности установления требований Правительством РФ к исполнению контрактов при осуществлении закупок. Случаи изменения условий контракта. Особенности заключения отдельных видов контрактов. Исполнение контракта. Прием поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
    Экспертиза результатов контракта и привлечение экспертов. Порядок ведения реестра контракта. Подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении контракта.

Для Клиентов БЕСПЛАТНО

СЕМИНАР–ТРЕНИНГ в записи

В любое время

На своем рабочем месте

Трудовой договор

Увольняем работников по «собственному желанию» и без

Зарплата: устанавливаем, выплачиваем, индексируем

Ключевые изменения:

Как работать на общем режиме в 2018 году

Ключевые изменения:

Как работать на специальных режимах в 2018 году

Отпуск-2018: Кому и сколько

Для клиентов – БЕСПЛАТНО

Для НЕ клиентов – 1000 руб.
1 чел.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
в формате вебинара



ВЕБИНАРЫ

Дата/

Время

Тема/Лектор

Анонс/Вопросы

Цена

7 августа

12.00 – 19.00

7 часов

Налог
на прибыль
в 2018 году

ДЖААРБЕКОВ С. М.

1. Последние изменения законодательства по налогу на прибыль.

Обзор изменений в НК РФ, писем Минфина РФ и ФНС, последние судебные решения.

2. Доходы.

    Классификация доходов. Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Дата признания доходов. Документальное подтверждение доходов. Доходы в виде штрафов и пени по хозяйственным договорам. Законные проценты. Доходы от реализации товаров (работ, услуг). Доходы от реализации объектов недвижимого имущества. Доходы от аренды. Документальное подтверждение доходов от аренды. Льготные безвозмездные доходы (ст. 251 НК). Как правильно воспользоваться льготой. Реализация акций и долей без налога на прибыль: подводные камни. Выплата дивидендов. Вычет налога при выплате дивидендов по цепочке. Применение ставки налога 0% при выплате дивидендов.

3. Пределы осуществления прав налогоплательщика. Ст. 54.1 НК РФ.

4. Налоговые споры по расходам по сомнительным контрагентам (прежде всего – по поставщикам).

    Четыре важных правила подтверждения проявления должной осмотрительности и осторожности на основании Постановления Пленума ВАС РФ от 01.01.2001 №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» и самой свежей судебной практики. Изменения в правоприменительной практике в связи с новой статьей 54.1. НК РФ. Налоговый контроль цен (по неконтролируемым сделкам)

5. Расходы. Классификация расходов. Расходы, связанные с производством и внереализованные расходы. Ключевые вопросы признания расходов:

    соответствие НК РФ; экономическая обоснованность: как налоговики и суды применяют этот принцип; подтвержден ли документально; применение нормативов (если установлен); когда налоговики вправе контролировать сумму расхода; порядок признания (единовременно или иными способами); дата признания.

6. Офисные расходы и их обоснование по пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ.

    Питьевая вода, растения для офиса, пункты питания, кондиционеры, обогреватели, иные расходы для обеспечения офиса. Фитнес для сотрудников. Выплата компенсации за использование служебного автомобиля работнику по ст. 188 ТК РФ.

7. Представительские расходы.

    Сложные вопросы признания представительских расходов. Применение норматива представительских расходов. Документальное оформление представительских расходов.

8. Прочие расходы: консультационные и информационные услуги, расходы на рекламу, представительские расходы, расходы, связанные с улучшением условий труда, спорные расходы.

9. Расходы на рекламу.

    Трудные вопросы расходов на рекламу. Нормируемые и ненормируемые расходы на рекламу. Отличие расходов на рекламу от расходов на продвижение. Документальное подтверждение расходов на рекламу.

10. Расходы на приобретение программ. Списываем сразу или в течение срока (какого срока)?

11. Расходы на оплату труда (ст. 270 НК РФ).

Расходы на премии и их подтверждение. Расходы в связи с увольнением работника.

12. Перенос убытков на будущие периоды (ст. 283 НК РФ). Документальное подтверждение переносимых убытков. Обзор судебной практики по переносу убытков. Схема с переносом убытков в группе компаний.

13. Основные средства.

    Амортизация. Амортизационные группы. Линейный и нелинейный способы амортизации. Применение повышенных коэффициентов амортизации 2 и 3 (ст. 259.3 НК РФ). Капитальные вложения и ремонт: где граница?

14. Нематериальные активы. Амортизация нематериальных активов. Нематериальные активы и использование объекта исключительных прав (лицензионные договоры).

15. Проценты по долговым обязательствам: сложные вопросы.

    Кому, когда и как применять нормативы, установленные ст. 269 НК РФ. Беспроцентные займы.

16. Списание долгов (безнадежные и сомнительные долги).

    Резерв по сомнительным долгам. Трудные вопросы списания долгов.

17. Уступка права требования. Признание прибыли и убытков по уступке права требования (ст. 279 НК РФ).

18. Прямые и косвенные расходы.

    Значение разделения расходов на две категории. Вправе ли налогоплательщик сократить перечень прямых расходов, указанный в ст. 318 НК РФ. Арбитражная практика по признанию прямых и косвенных расходов.

Для Клиентов 6000

Для НЕ Клиентов – 7500

9 августа

12.00 – 15.00

3 часа

Лизинг основных средств: сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения
у лизингопо-лучателя

ВОРОНЦОВА Т. А.

1. Формирование первоначальной стоимости лизингового основного средства при принятии на баланс лизингополучателя в бухгалтерском и налоговом учете.

2. Определение срока полезного использования (СПИ), расчет амортизации, учет лизинговых платежей, НДС.

3. Проведение ремонта и модернизации основного средства.

4. Выкуп объекта: как принимать имущество к учету после лизинга.

5. Особенности учета лизингового имущества организацией на УСН.

6. Транспортный налог по лизинговому автомобилю: кто и когда платит.

Для Клиентов 2800

Для НЕ Клиентов – 3500

15 августа

12.00 – 15.00

3 часа

Командировки работников
по России
и за рубеж. Отвечаем
на самые популярные вопросы

САМКОВА Н. А.

1. Понятие «служебная командировка». Порядок командирования и компенсации расходов на командировку.

2. Сроки командировки. Оформление документов при направлении работников в командировку по территории Российской Федерации и за границу.

3. Направление работников в командировку и возвращение в выходные дни. Работа в командировке в выходные дни.

4. Порядок оплаты командировки. Аванс на командировочные расходы (порядок выдачи аванса, получение иностранной валюты со счета в банке, выдача корпоративной банковской карты, отчет по выданному авансу). Средний заработок при командировке.

5. Порядок завершения расчетов с подотчетным лицом после окончания командировки (возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу). Оформление авансового отчета.

6. Расходы на проезд. Электронный билет как первичный документ. Проезд в командировку на служебном транспорте. Проезд в командировку на личном транспорте. Аренда автотранспорта или личного жилья в командировке. Расходы на проживание. Оплата услуг связи в командировке.

7. Суточные: выплачивать ли суточные за однодневные и пригородные командировки. Суточные в загранкомандировках.

8. Дополнительные расходы на командировку (оформление визы и паспорта, страховка, оплата за сверхнормативный багаж, сборы за проезд).

9. Налогообложение командировочных расходов: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы.

Для Клиентов 2800

Для НЕ Клиентов – 3500



На любом Вебинаре у Вас есть возможность задать вопросы лектору (не более двух).
Вопросы присылайте на эл. почту *****@***ru

Зарегистрироваться для участия в семинаре и получить дополнительную информацию
вы можете по телефонам: 8 (3462) 550-222 (доб. 124, 129)

E-mail: *****@***ru

ПОДРОБНО О СЕМИНАРАХ ИНФОРМБЮРО СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКЕ: https://www. /watch? v=WeV2ql-yCMo