Приложение 27

к Инструкции по организации и проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с п.__ Регламента Контрольно-счетной палаты Москвы, п.__ Инструкции по организации и проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Москвы на внутреннюю экспертизу (далее – экспертиза) представлены:

____________________________________________________.

(приводится перечень представленных документов: проект акта по результатам контрольного мероприятия (указывается наименование контрольного мероприятия); справка по результатам анализа пояснений, замечаний, представленных проверяемой (обследуемой) организацией (указывается наименование организации) по итогам ознакомления с актом по результатам контрольного мероприятия (указывается наименование контрольного мероприятия); пакет итоговых материалов по результатам контрольного мероприятия (указывается наименование контрольного мероприятия, перечисляются представленные документы))

По результатам экспертизы установлено следующее:

(далее приводятся результаты анализа представленных на экспертизу документов)

1. Корректность и обоснованность квалификации отраженных в актах нарушений (недостатков) с учетом требований действующего законодательства, а также локальных нормативных правовых актов и методических документов Контрольно-счетной палаты Москвы.

2. Обоснованность позиции Контрольно-счетной палаты Москвы при учете (не учете) пояснений проверяемой (обследуемой) организации (при экспертизе справок по результатам анализа пояснений, представленных по итогам ознакомления с актами по результатам контрольных мероприятий).

3. Корректность классификации выявленных нарушений, соблюдение принципов оценки выявленных недостатков (при экспертизе итоговых материалов).

4. Необходимость составления протоколов об административных правонарушениях и (или) направления материалов в правоохранительные органы.

5. Соответствие итоговой информации по нарушениям, недостаткам и ущербу данным, отраженным в соответствующих подсистемах АИС КСП Москвы.

6. Соответствие представленных документов требованиям локальных нормативных правовых актов КСП Москвы в части сроков, состава и формы.

7. Оценка полноты выполнения плана-задания, программы (плана) проведения контрольного/экспертно-аналитического мероприятия.

8. Анализ логики использования данных, полученных в ходе контрольного/экспертно-аналитического мероприятия (при возможности).

9. Отражение материалов контрольного мероприятия, в том числе в части классификации нарушений и недостатков, в системе электронного документооборота.

10. Предложения и замечания лингвистического содержания.

11. Иные вопросы по поручению Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы.