Приложение 27
к Инструкции по организации и проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В соответствии с п.__ Регламента Контрольно-счетной палаты Москвы, п.__ Инструкции по организации и проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Москвы на внутреннюю экспертизу (далее – экспертиза) представлены:
____________________________________________________.
(приводится перечень представленных документов: проект акта по результатам контрольного мероприятия (указывается наименование контрольного мероприятия); справка по результатам анализа пояснений, замечаний, представленных проверяемой (обследуемой) организацией (указывается наименование организации) по итогам ознакомления с актом по результатам контрольного мероприятия (указывается наименование контрольного мероприятия); пакет итоговых материалов по результатам контрольного мероприятия (указывается наименование контрольного мероприятия, перечисляются представленные документы))
По результатам экспертизы установлено следующее:
(далее приводятся результаты анализа представленных на экспертизу документов)
1. Корректность и обоснованность квалификации отраженных в актах нарушений (недостатков) с учетом требований действующего законодательства, а также локальных нормативных правовых актов и методических документов Контрольно-счетной палаты Москвы.
2. Обоснованность позиции Контрольно-счетной палаты Москвы при учете (не учете) пояснений проверяемой (обследуемой) организации (при экспертизе справок по результатам анализа пояснений, представленных по итогам ознакомления с актами по результатам контрольных мероприятий).
3. Корректность классификации выявленных нарушений, соблюдение принципов оценки выявленных недостатков (при экспертизе итоговых материалов).
4. Необходимость составления протоколов об административных правонарушениях и (или) направления материалов в правоохранительные органы.
5. Соответствие итоговой информации по нарушениям, недостаткам и ущербу данным, отраженным в соответствующих подсистемах АИС КСП Москвы.
6. Соответствие представленных документов требованиям локальных нормативных правовых актов КСП Москвы в части сроков, состава и формы.
7. Оценка полноты выполнения плана-задания, программы (плана) проведения контрольного/экспертно-аналитического мероприятия.
8. Анализ логики использования данных, полученных в ходе контрольного/экспертно-аналитического мероприятия (при возможности).
9. Отражение материалов контрольного мероприятия, в том числе в части классификации нарушений и недостатков, в системе электронного документооборота.
10. Предложения и замечания лингвистического содержания.
11. Иные вопросы по поручению Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы.


