в нумерационном заголовке, наименование слова «на 2015- 2020 годы» исключить;
в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Миренского сельского поселения» муниципальной программы (далее подпрограмма):
в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:
в абзаце первом слова «к 2021 году» заменить словами «к 2022 году»;
в абзаце седьмой изложить в следующей редакции:
отношении количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации законодательства Российской Федерации о конкретной системе на соответствующий финансовый год, - 100, процента»;
в позиции «Срок реализации подпрограммы» слова « 2014-2020 годы» заменить словами « 2015-2021 годы»
позицию «Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Миренского сельского поселения» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | – | прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015–2021 годах составляет 1046731 рублей, в том числе: в 2017 году –1046731 рублей; из них средства: республиканский бюджет-837700 рублей бюджета сельского поселения – 209031рубль Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»; |
17. Раздел V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015-2021 годах составляет 1046731 рублей, в том числе:
в 2017 году –1046731 рублей;
из них средства:
республиканского бюджета-837700 рублей
в том числе:
в 2017 году-837700рублей
бюджета Миренского сельского поселения – 209031 рублей, в том числе:
в 2017 году – 209031 рублей;
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2015 – 2021 годах приведено в приложении № 4 к настоящей подпрограмме.
18. Приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
Приложение к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Миренского сельского поселения» муниципальной программы Миренского сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Миренского сельского поселения»
С В Е Д Е Н И Я
о целевых индикаторах, показателях подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов
Миренского сельского поселения» муниципальной программы Миренского сельского поселения
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Миренского сельского поселения»
№ | Показатель | Единица | Значения показателей | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 год | |||
1. | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к объему расходов бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета, размещенных на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве подведенных результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
6. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
7. | Доля объектов капитального строительства, по которым осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства финансируемых за счет средств бюджета в рамках районной адресной инвестиционной программы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
8. | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
10. | Уровень актуализации информации о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15. Приложения № 2, 3 признать утратившим силу.
16. Приложение 4 к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Миренского сельского поселения» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящим Изменениям.
Приложение 3 к Изменениям,
которые вносятся в муниципальную программу Миренского сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Миренского сельского поселения» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением администрации Миренского сельского поселения
от 01.01.01 года № 50
«Приложение к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения» Миренского муниципальной программы Миренского сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Миренского сельского поселения»
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Миренского сельского поселения» муниципальной программы Миренского сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Миренского сельского поселения» за счет всех источников финансирования
Статус | Наименование муниципальной программы поселения (подпрограммы муниципальной программы поселения), основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, рублей | ||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Источники финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Под- | Повышение эффективности бюджетных расходов | 993 | 0503 | Ч420000000 | Всего | 1046731 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 837700 | ||||||||
бюджет Алатырского района | |||||||||||||
х | х | х | х | бюджет сельского поселения | 209031 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||||
Основное мероприятие 4 | Повышение качества управления муниципальными финансами | 993 | 0503 | Ч420400000 | Всего | 1046731 | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 837700 | ||||||||
бюджет Алатырского района | |||||||||||||
х | х | х | х | бюджет сельского поселения | 209031 | ||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||||
Мероприятие 4.3 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | х | х | х | х | Всего | 1046731 | ||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||
993 | 0503 | Ч4204S6570 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 837700 | |||||||||
бюджет Алатырского района | |||||||||||||
993 | 0503 | Ч4204S6570 | бюджет сельского поселения | 209031 | |||||||||
внебюджетные источники |
17. В приложении № 8 к муниципальной программе:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


