в нумерационном заголовке, наименование слова «на 2015- 2020 годы» исключить;

в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Миренского  сельского поселения» муниципальной программы  (далее подпрограмма):

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:

в  абзаце первом слова «к 2021 году» заменить словами «к 2022 году»;

в абзаце седьмой  изложить в следующей редакции:

отношении количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации законодательства Российской Федерации о конкретной системе на соответствующий финансовый год, - 100, процента»;

       в позиции «Срок реализации подпрограммы» слова « 2014-2020 годы» заменить словами « 2015-2021 годы»

позицию «Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Миренского  сельского поселения» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015–2021 годах составляет  1046731 рублей, в том числе:

в 2017 году –1046731 рублей;

из них средства:

республиканский бюджет-837700 рублей

бюджета сельского поселения – 209031рубль

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»;


17. Раздел V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015-2021 годах составляет 1046731 рублей, в том числе:

в 2017 году –1046731 рублей;

из них средства:

республиканского бюджета-837700 рублей

в том числе:

в 2017 году-837700рублей

бюджета Миренского сельского поселения – 209031 рублей, в том числе:

в 2017 году – 209031 рублей;

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2015 – 2021 годах приведено в приложении № 4 к настоящей подпрограмме. 

18. Приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:

Приложение к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Миренского  сельского поселения» муниципальной программы Миренского  сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Миренского  сельского поселения» 

С В Е Д Е Н И Я

о целевых индикаторах, показателях подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов
Миренского  сельского поселения» муниципальной программы Миренского  сельского поселения
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Миренского  сельского поселения» 



п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год

1.

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

процентов

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процентов

0,13

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

3.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к объему расходов бюджета

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета, размещенных на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве подведенных результатов указанной оценки в отчетном финансовом году

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Доля объектов капитального строительства, по которым осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства финансируемых за счет средств бюджета в рамках районной адресной инвестиционной программы

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году

коэффициент

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10.

Уровень актуализации информации о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


15.  Приложения  № 2, 3  признать утратившим силу.

16. Приложение 4 к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Миренского  сельского поселения» изложить в следующей редакции согласно приложению № 3 к настоящим Изменениям.

Приложение 3 к Изменениям,

которые вносятся в муниципальную программу Миренского  сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Миренского  сельского поселения» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением администрации Миренского  сельского поселения

от 01.01.01 года № 50

«Приложение к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения» Миренского  муниципальной программы Миренского  сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Миренского  сельского поселения»

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Миренского  сельского поселения» муниципальной программы Миренского  сельского поселения «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Миренского  сельского поселения»  за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы поселения (подпрограммы муниципальной программы поселения),  основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы по годам, рублей

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Источники финансирования

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Под-
програм-
ма 2

Повышение эффективности бюджетных расходов

993

0503

Ч420000000

Всего

1046731

федеральный бюджет

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

837700

бюджет Алатырского района

х

х

х

х

бюджет сельского поселения

209031

внебюджетные источники

Основное мероприятие 4

Повышение качества управления муниципальными финансами

993

0503

Ч420400000

Всего

1046731

федеральный бюджет

х

х

х

х

республиканский бюджет Чувашской Республики

837700

бюджет Алатырского района

х

х

х

х

бюджет сельского поселения

209031

внебюджетные источники

Мероприятие 4.3

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

х

х

х

х

Всего

1046731

федеральный бюджет

993

0503

Ч4204S6570

республиканский бюджет Чувашской Республики

837700

бюджет Алатырского района

993

0503

Ч4204S6570

бюджет сельского поселения

209031

внебюджетные источники



17. В приложении № 8 к муниципальной программе:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5