Пояснительная записка

к проекту решения

«О бюджете Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов»


I. Введение

Особенностью подготовки бюджета является возвращение к трехлетнему бюджетному планированию в соответствии с требованиями законодательства, что позволяет предусмотреть планы на 2017-2019 годы и повышает степень определенности и предсказуемость направлений реализации бюджетной политики в среднесрочной перспективе.

Основной целью бюджетной политики Задоно-Кагальницкого сельского поселения является наращивание темпов роста собственных (налоговых и неналоговых) доходов, обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета поселения, выполнение принятых обязательств перед гражданами, инвестирование в человеческий капитал.

Проектом бюджета поселения учтены меры, направленные на снижение уровня долговой нагрузки и дефицита бюджета поселения.

Параметры бюджета поселения рассчитаны на основе «консервативного» (первого) варианта прогноза социально-экономического развития Ростовской области на 2017-2019 годы с учетом уровня инфляции 4 % ежегодно, что соответствует «базовому» варианту прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, принятого за основу разработки федерального бюджета.

При подготовке бюджетных проектировок усовершенствованы подходы по реализации бюджетных полномочий главных администраторов доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках утвержденных общих требований к методикам прогнозирования поступлений доходов и источников финансирования дефицита.

Доходы бюджета поселения на 2017-2019 годы сформированы в соответствии  с основными направлениями налоговой политики с учетом изменений, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации, Ростовской области и Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством реализации муниципальных программ Задоно-Кагальницкого сельского поселения, направленных на поступательное развитие социальной сферы, благоустройства, и другие направления.

Основной задачей по-прежнему остается безусловное обеспечение исполнения Указов Президента Российской Федерации от 01.01.2001 № 597-602, 606, от 01.01.2001 № 761, .

Продолжена политика ненаращивания расходов на содержание аппарата управления администрации поселения, которая основывается на нормировании управленческих расходов в части материальных затрат, в том числе через установление нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Бюджетные параметры определены с учетом Областных законов от 01.01.01 года «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» и от 01.01.01 года        «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области», федеральных, областных нормативных правовых актов и нормативных актов Задоно-Кагальницкого сельского поселения, устанавливающих расходные обязательства.

Решение «О бюджете Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2017 год и на плановые периоды 2018 и 2019 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения «О бюджетном процессе в Задоно-Кагальницком сельском поселении Семикаракорского района», а также в соответствии с порядком и сроками, утвержденными постановлением Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 01.01.2001 № 238 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Вместе с тем, решением «О бюджете Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2017 год и на плановые периоды 2018 и 2019 годов» учтены изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации и рассматриваемые в Государственной Думе Российской Федерации, в части приостановления нормы о необходимости формирования условно-утвержденных расходов на плановый период (на 2018 год -2,5% от общего объема расходов, на 2019 - 5%).


При подготовке приложений к решению о бюджете на 2017-2019 годы учтены изменения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения целевых безвозмездных поступлений по доходам и расходам бюджета поселения.

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджета доступность бюджетных данных для граждан реализована путем работы информационного ресурса «Бюджет для граждан» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения.


II. Основные характеристики проекта

бюджета поселения на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов


Основные параметры проекта решения Собрания депутатов Задоно-Кагальницекого сельского поселения «О бюджете Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предлагаются в соответствии с нижеприведенной таблицей.

тыс. рублей

Показатель

2016 год

решение Собрания депутатов


решение от 01.01.2001       № 82

(первоначально утвержденный)

2017

Темп роста

к 2016, (%)

2018

Темп роста к 2017, (%)

2019

Темп роста к 2018, (%)

I. Доходы, всего

15 505,4

13 410,0

86,4

11 349,2

84,6

11 399,7

100,4

из них:








налоговые и неналоговые доходы








5 714,7

2 675,4

46,8

2 781,9

103,9

2 893,0

103,9

безвозмездные поступления

9 790,7

10 734,6

109,6

8 567,3

79,8

8 506,7

99,2

II. Расходы, всего

15 505,4

13 410,0

86,4

11 349,2

84,6

11 399,7

100,4

III. Дефицит

(-), профицит (+),

0,0

0,0


0,0


0,0


VI. Источники финансирования дефицита

0,0

0,0


0,0


0,0



В соответствии с основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов завершение подстройки российской экономики к внешним шокам, а также ожидаемое сохранение непростых внешних условий и сохранение/усугубление действия внутренних ограничений для развития предопределяет выход на первый план повестки государственной экономической политики цели по обеспечению сбалансированного развития страны и расширению потенциала отечественной экономики.

Достижение этой цели потребует формирования параметров бюджета в соответствие с новыми реалиями.

Расчет общего объема расходов бюджета поселения осуществлен исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, с учетом соблюдения ограничений по муниципальному долгу, установленных бюджетным законодательством, а также соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

В связи с этим при планировании бюджета поселения учтены основные подходы формирования расходной части, которые обозначены ниже в настоящей пояснительной записке, с учетом оптимизации бюджетных расходов и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Дефицит предусмотрен проектом бюджета поселения на 2017 год с учетом предлагаемых параметров по доходам и расходам в объеме 0,0 тыс. рублей.

На период 2018-2019 годов дефицит бюджета поселения запланирован в сумме 0,0 тыс. рублей..

В целях сопоставимости бюджетных данных анализ осуществляется в сравнении с показателями первоначально утвержденного бюджета на 2016 год решением Собрания депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 01.01.2001 года № 82. Это обусловлено тем, что доходная и расходная часть бюджета в течение финансового года уточняется на сумму дополнительно поступающих целевых межбюджетных трансфертов, распределяемых в процессе исполнения областного бюджета. Так, в 2016 году по состоянию на 01.11.2016 года рост целевых областных трансфертов от первоначально утвержденного уровня составил 6 769,6 тыс. рублей..

Основные показатели проекта бюджета поселения по доходам и расходам представлены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.


Муниципальный долг Задоно-Кагальницкого сельского поселения


В 2017 – 2019 годах будет продолжена взвешенная долговая политика, направленная на обеспечение приемлемого и экономически безопасного объема муниципального долга, обеспечение сбалансированности бюджета поселения с учетом требований бюджетного законодательства.


III. Доходы бюджета поселения на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов


Доходы бюджета поселения на 2017 год предлагаются в общей сумме 13 410,0 тыс. рублей. Уменьшение доходных источников по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2016 года составит 2 095,4 тыс. рублей или 115,6 процента, что связано с передачей дорожного фонда в бюджет района, снижение отчислений от НДФЛ и единого сельскохозяйственного налога. На 2018 планируется 11 349,2 тыс. рублей, на 2019 – 11 399,7 тыс. рублей.

Доходы бюджета поселения сформированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Задоно-Кагальницкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, основными направлениями бюджетной и налоговой политики, с учетом проектов изменений в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации.


Особенности формирования и основные характеристики налоговых и  неналоговых доходов бюджета поселения


Собственные доходы бюджета поселения в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов прогнозируются в объемах 13 410,0 тыс. рублей, 11 349,2 тыс. рублей и 11 399,7 тыс. рублей соответственно. По сравнению с первоначальным бюджетом 2016 года снижение в 2017 году составит 2 095,4 тыс. рублей или 15,6 процента.

 Структура доходов бюджета поселения в 2017-2019 годах останется прежней. Значительную часть составят налоговые доходы: в 2017 году – 2 210,6 тыс. рублей (82,6 процента), 2018 году – 2 298,8 тыс. рублей (82,6 процента) и 2 390,7 тыс. рублей (82,6 процента).

 Основной объем налоговых доходов прогнозируется за счет налога на доходы физических лиц – более 24 процентов; земельного налога –   более 57 процента; налога на имущество физических лиц – более
10 процентов.

 В неналоговых доходах наибольший удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – более 98 процентов, а также поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – более 1 процента.


Особенности формирования и основные характеристики

налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения


Собственные доходы бюджета поселения в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов прогнозируются в объеме 2 675,4 тыс. рублей, 2 781,9 тыс. рублей и 2 893,0 тыс. рублей соответственно.

Параметры доходов бюджета поселения приведены в приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

 При расчете прогнозируемого объема доходов учтены проекты изменений бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, планируемые к введению с 1 января 2017 года.

Изменения нормативов распределения коснулись налога на доходы физических лиц и единого сельскохозяйственного налога. В 2017 году норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет поселения снизится до 5 процентов, единого сельскохозяйственного налога до 40 процентов.

В объеме собственных доходов бюджета поселения наибольший удельный вес занимают налоговые доходы.

В общем объеме налоговых доходов налог на доходы физических лиц занимает более 24 процентов; единый сельскохозяйственный налог – более 4 процентов; налог на имущество физических лиц – более 10 процентов; госпошлина – более 1 процента.


Расчет поступлений платежей налоговых и неналоговых доходов

в бюджет поселения по основным доходным источникам

на 2017-2019 годы


При формировании бюджета поселения учтены прогнозные значения, представленные главными администраторами доходов – органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Ростовской области и органами местного самоуправления в рамках осуществляемых ими полномочий.


Налог на доходы физических лиц


Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц на 2017 год прогнозируется в сумме 545,7 тыс. рублей и на плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 567,5 тыс. рублей и 590,2 тыс. рублей соответственно.

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц приняты прогнозируемые на 2017-2019 объемы налоговых баз (доходов, подлежащих налогообложению), налоговые ставки, установленные статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации и нормативы отчислений в бюджет поселения по каждому доходному источнику.

Прогнозный объем поступлений по налогу на доходы физических лиц сформирован межрайонной № 13 по Ростовской области с учетом фактически сложившихся налоговых баз по суммам доходов, подлежащих налогообложению, с учетом дальнейшего развития предприятий Задоно-Кагальницкого сельского поселения, наращивания ими объемов производства и проведением индексации уровня оплаты труда.

В 2016 году прогнозируется рост номинальной среднемесячной заработной платы на 6,0 процентов. Этому будут способствовать увеличение минимального размера оплаты труда, а также меры по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.

В 2017-2019 годах будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда и к 2019 году прогнозируется рост среднемесячной номинальной заработной платы в 1,3 раза к уровню 2015 года.


Единый сельскохозяйственный налог


Единый сельскохозяйственный налог прогнозируется в 2017 году в сумме 109,6 тыс. рублей, в 2018 году 113,9 тыс. рублей и в 2019 году 118,5 тыс. рублей..


Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц прогнозируется в 2017 году сумме 240,9 тыс. рублей, в 2018 году 250,5 тыс. рублей и в 2019 году260,5 тыс. рублей.


Земельный налог

Объем поступлений в бюджет поселения земельного налога в 2017 году прогнозируется в сумме 1 277,7 тыс. рублей, в 2018 году 1 328,8 тыс. рублей и в 2019 году 1 381,9 тыс. рублей.


Государственная пошлина


Объем поступлений в бюджет поселения государственной пошлины в 2017 году прогнозируется в сумме 36,7 тыс. рублей.

Расчет доходов в виде государственной пошлины осуществлен по кодам видов доходов бюджетной классификации Российской Федерации на основе прогноза главного администратора доходов бюджета поселения с учетом количества юридически значимых действий, размера государственной пошлины, ожидаемого исполнения в 2016 году. Прогнозируемая динамика поступлений объясняется заявительным характером оформления юридически значимых действий.

Поступление государственной пошлины на 2018 год прогнозируется в сумме 38,1 тыс. рублей, на 2019 год – 39,6 тыс. рублей.


Неналоговые доходы


Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности


Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2017 год прогнозируются в сумме 458,7 тыс. рублей, что на 101,2 тыс. рублей ниже бюджетных назначений, установленных на 2016 год. На 2018 год прогноз 475,3 тыс. рублей и на 2019 год 494,3 тыс. рублей.

В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности учтены следующие доходные источники:

- доходы, получаемые в виде арендной платы, в сумме 558,4 тыс. рублей, из них:        тыс. руб.


2017г.

2018г.

2019г.

за земли после разграничения

61,2

63,6

66,1

от сдачи в аренду имущества

396,0

411,7

428,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения, прогнозируются в виде поступлений за наем жилых помещений – 1,5 тыс. рублей.

В составе неналоговых доходов бюджета поселения на 2017-2019 года также прогнозируются следующие доходные источники:

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 6,1 тыс. рублей, 6,3 тыс. рублей и 6,5 тыс. рублей соответственно.


Безвозмездные поступления


Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения запланирован на 2017 год в объеме 10 734,6 тыс. рублей, на 2018 год 8 567,3 тыс. рублей и на 2019 год 8 506,7 тыс. рублей

В том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности предусмотрены на 2017 год в объеме 10 561,1 тыс. рублей, 8 393,8 тыс. рублей и 8 333,2 тыс. рублей соответственно.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты предусмотрены на 2017-2019 года по 173,3 тыс. рублей ежегодно.

Субвенции на выполнение переданных полномочий предусмотрены на 2017-2019 года по 0,2 тыс. рублей ежегодно.


IV. Расходы бюджета поселения на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов


Особенности формирования расходов

бюджета поселения на 2017-2019 годы

Структура расходов на 2017-2019 годы практически остается неизменной и характеризуется высокой долей текущих расходов на благоустройство поселения.

Показатели расходов бюджета поселения на 2017-2019 годы сформированы с учетом следующих особенностей:

индексация социальных и иных выплат населению, подлежащих индексации в соответствии с действующим законодательством, на 4,0 процента ежегодно;

пропуск индексации расходов на оплату труда муниципальных служащих;

пропуск индексации расходов на оплату труда работников обслуживающего и технического персонала аппарата администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения;

Основной задачей в реализации муниципальной политики Задоно-Кагальницкого сельского поселения, как и в прошлые годы, остается безусловное обеспечение исполнения Указов Президента Российской Федерации от 01.01.2001 № 597, 598, 600, 601, 606, от 01.01.2001 № 761, .

Концентрация финансовых ресурсов на выполнение задач, поставленных в программных указах Президента Российской Федерации, будет направлена на достижение значений результатов, установленных «дорожными картами».

Впервые при планировании бюджета поселения на 2017 год расходы предусмотрены на основе проектов планов закупок муниципальных заказчиков в рамках реализации Федерального закона от 01.01.2001 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


Расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения


Объем расходов на финансовое обеспечение выполнения функций администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения запланирован в 2017 году в сумме 6 866,6 тыс. рублей, в 2018 году – 6 876,7 тыс. рублей, в 2019 году – 6 885,3 тыс. рублей.

При расчете данных расходов учтены средства на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности Задоно-Кагальницкого сельского поселения, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа власти Задоно-Кагальницкого сельского поселения, а также обслуживающего персонала и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата управления.

Численность работников аппарата управления при расчете установлена в количестве 19 единиц, в том числе муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в количестве 7,5 единиц, обслуживающего и технического персонала в количестве 11,5 единиц.


Расходы на содержание аппарата управления отражены по 1 разделу бюджетной классификации расходов.


Программная структура расходов

бюджета поселения на 2016 год


В соответствии с решением Собрания депутатов Задоно-Кагальницкого сельского поселения от 01.01.2001 № 73 «О бюджетном процессе в Администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения» проект бюджета поселения составлен на основе проектов изменений муниципальных программ Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

На реализацию 12-ти муниципальных программ в проекте бюджета поселения в 2017 году предусмотрено 13 136, 5 тыс. рублей, в 2018 году – 11 075,7 тыс. рублей и в 2019 году – 11 075,7 тыс. рублей, что составляет 92,0, 91,8 и 91,2 процентов соответственно от всех ассигнований на реализацию муниципальных программ Задоно-Кагальницкого сельского поселения.

В основном это муниципальные программы, направленные на развитие культуры и спорта, охрану окружающей среды, энергоэффективность и развитие энергетики и другие.


Бюджетные ассигнования

по разделам бюджетной классификации расходов


На 2017 год объем расходов предлагается в сумме 13 410,0 тыс. рублей, на 2018 год – 11 349,2 тыс. рублей, на 2019 год – 11 399,7 тыс. рублей.


РАЗДЕЛ

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»


В проекте бюджета поселения по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 272,8 тыс. рублей, в 2018 году – 7 123,4 тыс. рублей и в 2019 году – 7 127,0 тыс. рублей.

В числе основных направлений расходов бюджета поселения по данному разделу предусмотрены средства на:

финансовое обеспечение деятельности органа муниципальной власти Задоно-Кагальницкого сельского поселения в 2017 году в сумме 6 696,3. рублей, в 2018 году – 6 703,4 тыс. рублей, в 2019 году – 6 712,0 тыс. рублей;

официальная публикация в средствах массовой информации нормативно-правовых актов Задоно-Кагальницкого сельского поселения по 40,0 тыс. рублей на 2017-2019 года;

уплата налогов и сборов на 2017 год 364,5 тыс. рублей, на 2018 год 250,0 тыс. рублей и на 2019 год 250,0 тыс. рублей.


РАЗДЕЛ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»


В проекте бюджета поселения по разделу «Национальная оборона» на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 173,3 тыс. рублей, на 2018 год – 173,3 тыс. рублей и на 2019 год – 173,3 тыс. рублей. Средства направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты


РАЗДЕЛ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»


В проекте бюджета поселения по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 162,0 тыс. рублей, на 2018 и 2019 года по 87,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование


2017




2018

2019

1

2

3

4

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», всего

162,0

87,0

87,0

в том числе:




Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

25,0

25,0

25,0

Обеспечение пожарной безопасности

110,0

50,0

50,0


Обеспечение безопасности на воде

12,0

12,0

12,0


Рейдовые мероприятия по охране общественного порядка

15,0

0,0

0,0


Кроме того, в соответствии с постановлением администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения в состав резервного фонда администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения включены средства на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Размер резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, составляет 5 процентов общего объема резервного фонда администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения.


РАЗДЕЛ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»


В проекте бюджета поселения по разделу «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 190,0тыс. рублей, в 2018 году в 2019 году – по 70,0 тыс. рублей.


Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходы по подразделу будут направлены на:

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2017 году 150,0 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годах по 50,0 тыс. ежегодно.


РАЗДЕЛ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»


В проекте бюджета поселения по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 253,9 тыс. рублей на 2017 год, 2 019,4 тыс. рублей на 2018 год и 2 039,9 тыс. рублей на 2019 год, в том числе:

взносы на кап. ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и не жилых помещений по 8,0 тыс. рублей ежегодно;

содержание коммунальной техники на 2017 год 16,0 тыс. рублей, на 2018 и 2019 года не планируется;

содержание резервных источников электроснабжения по 3,0 тыс. рублей ежегодно;

использование программного обеспечения «Информационная база ЖКХ» 24,0 тыс. рублей на 2017 год;

благоустройство территории поселения на 2017 год 2 202,4 тыс. рублей, на 2018 год 2 008,4 тыс. рублей и на 2019 год 2 028,9 тыс. рублей.


РАЗДЕЛ

«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»


В проекте бюджета поселения по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 2 938,0 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 1 506,1 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 1 532,5 тыс. рублей.

Расходы по разделу будут направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям культуры Задоно-Кагальницкого сельского поселения

РАЗДЕЛ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»


В проекте бюджета поселения по разделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 370,0 тыс. рублей на 2018 и 2019 года по 320,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими данными:


тыс. рублей

Наименование


2017




2018 год

2019

1

2

3

4

Раздел «Социальная политика», всего

370,0

320,0

320,0

В том числе:




Пенсионное обеспечение

320,0

320,

320,0

Другие вопросы в области социальной политики

50,0

0,0

0,0


РАЗДЕЛ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»


В проекте бюджета поселения по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2017 году – 50,0 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годах так же по 50,0 тыс. рублей.

Средства предназначены на проведение спортивных мероприятий.


РАЗДЕЛ

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ»


В проекте бюджета поселения по разделу «Межбюджетные трансферты» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 10 734,6 тыс. рублей, в 2018 году 8 567,3 тыс. рублей и в 2019 году 8 506,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу «Межбюджетные трансферты» характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование


2017




2018

2019

1

2

3

4

Раздел «Межбюджетные трансферты», всего

10 734,6

8 567,3

8 506,7

из них:




Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности

10 561,1

8 393,8

8 333,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета

173,3

173,3

173,3


Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий

0,2

0,2

100,0


V. Источники финансирования дефицита (профицита) бюджета поселения


Источники финансирования дефицита бюджета поселения запланированы в 2017-2019 годах в сумме 0,0 тыс. рублей.

Основным источником финансирования дефицита бюджета поселения в 2017-2019 годах будет выступать изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения.


Глава Администрации

Задоно-Кагальницкого

сельского поселения        В. А. Трофимов


Начальник сектора   экономики и финансов    Л. Н. Золотарева