Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Пояснительная записка
к показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Майминский район» за 2010 год и их планируемые значения на годы»
Введение
Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Структура и содержание Доклада соответствует методике оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай, утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 01.01.01 года , а также в соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 01.01.01 года № 000.
При подготовке Доклада использованы официальные данные Алтайстата РА и данные муниципального образования «Майминский район».
1. Экономическое развитие.
Дорожное хозяйство
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, в 2010 году равна 0, в связи с тем, что капитальный ремонт дорог не проводится из-за отсутствия финансирования.
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в 2010 году равна 0. Планировалось отремонтировать 4 % дорог. План не выполнен в связи с отсутствием средств в местном бюджете. В 2011 – 2013 гг. также планируется ремонт дорог.
3. Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием на техническое - обслуживание немуниципальным или государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров не передавались. В связи с этим доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) равна нулю.
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом и составила 24,9%. Это произошло за счет увеличения дорог, не отвечающих нормативным требованиям. С 2011 года планируется ремонт дорог, в связи с этим в плановом периоде наблюдается снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
5. Из всех населенных пунктов пос. Карым, Улалушка, Верхний Сайдыс не имеют регулярного автобусного сообщения с районным центром. Численность населения поселка 94 человека, что составляет 0,3% от всего населения района. Увеличение населения в районе и оставлении на прежнем уровне численности населения поселка Карым повлияет на снижение значения показателя.
6. Расходы на дорожное хозяйство в бюджете муниципального образования в 2010 году не были предусмотрены. За счет средств «Газпрома», направленных на восстановление порушенных дорог и за счет собственных средств планируется рост объемов ремонта дорог, в том числе капитального.
7. В связи с отсутствием на территории муниципального образования учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере транспорта, расходы на транспорт в муниципальном бюджете отсутствуют и в дальнейшем не предвидятся.
2. Развитие малого и среднего предпринимательства
8. На территории Майминского района на 1 января 2011 года осуществляют свою деятельность 1778 субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия – 429 и ИП - 1298). Начеловек населения приходится 623 субъекта малого предпринимательства, что на 5% больше предыдущего года. Планируется увеличение числа субъектов малого предпринимательства (на 10000 человек населения) до 633 в 2011 году, 654 к 2012 году и 682 к 2013 году. На 2010 год прогноз числа малых предприятий на 10000 чел населения составил 199 ед., отклонение от прогнозного значения 313%, это связано с тем, что Индивидуальные предприниматели при расчете числа субъектов малого и среднего предпринимательства по методическим рекомендациям по заполнению формы показателей не учитывались.
9. Показатель Среднесписочной численности работников занятых на малых предприятиях нулевой, это связано с тем, что этот показатель рассчитывается один раз в пять лет.
10. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок составила в 2010 году 87,4%. Данные за 2009 год отсутствуют в связи с тем, что данный показатель был введен в форму статистической отчетности в 4 квартале 2010 года.
Увеличение планируется до 90% за счет увеличения количества субъектов малого предпринимательства.
11. Не имеем муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
12. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в 2009 и 2010 году равна 0.
Оказание поддержки вновь созданным СМ и СП в 2011, 2012, 2013 году планируется в рамках организации бизнес - инкубатора на территории Майминского района.
13. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно–технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний в 2010 году равно 0. В 2011 году планируется строительство бизнес-инкубатора в с. Майма площадью 1107 кв. м. Уменьшение данного показателя в 2011 – 2013 гг. происходит за счет увеличения количества малых и средних компаний.
14. В 2009 году на развитие поддержку малого предпринимательства было выделено 5938 тыс. руб. В 2010 году запланировано 700 тыс. руб., только за счет местного бюджета, в результате же было освоено 546 тыс. руб.- за счет средств местного бюджета, 397,99 тыс. руб. - за счет республиканского, 1001,5 тыс. руб. – за счет федерального бюджета. В расчете на одно малое предприятие общий объем расходов составил 1,1 тыс. руб., на одного жителя муниципального образования 0,7 тыс. руб. В 2011 году на поддержку малого предпринимательства запланирован 1 млн. руб., в 2012 году – 1 млн. руб.
В районе ведется активная работа по поддержке малого и среднего предпринимательства.
1. Разработана программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Майминском районе на годы», где указаны конкретные мероприятия по поддержке малого бизнеса. Проводится постоянная поддержка развития малого предпринимательства, так в 2010 году оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования части процентной ставки по привлеченным кредитам на общую сумму 1945,48 тыс. рублей. Поддержку получили 6 субъектов малого и среднего предпринимательства. Дополнительно в район из республиканского бюджета для поддержки реального сектора экономики привлечено 397,985 тыс. руб.
Кроме того, по итогам республиканского конкурса «Субсидирование на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие предпринимательской деятельности» 11 субъектов малого и среднего предпринимательства Майминского района получили гранты на общую сумму 2600 тыс. руб.
2. В МО «Майминский район» зарегистрирован Союз предпринимателей по содействию развития малого и среднего предпринимательства.
4. В состав экономического Совета администрации включены представители малого бизнеса в составе 4 человек для участия в решении экономических и социальных проблем района.
5. В процессе размещения муниципального заказа в районе основную долю среди подрядчиков и поставщиков составляют предприятия малого бизнеса, размещено заказов среди субъектов малого бизнеса на сумму 69 млн. руб., что составляет 86% от общей суммы заказов.
6. Организован Центр содействия малому и среднему предпринимательству.
В районе работает Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Республики Алтай, по которой одним из направлений было организация самозанятости населения. По данному направлению подготовлено и рассмотрено 90 бизнес-планов для открытия бизнеса безработными гражданами. Отделом экономики оказывается постоянная помощь в написании бизнес-планов и предоставляются консультации.
3. Улучшение инвестиционной привлекательности
15. В 2010 году для строительства были предоставлены земельные участки общей площадью 82,3 га темп роста к уровню 2009 года 247,3 % . Увеличение произошло за счет формирования новых участков под индивидуальное жилищное строительство на 9,2 га (в 2009 году 22,7 га) в с. Подгорное 8,05 га, в с. Дубровка 1 га, путем включения земельных участков в границы населенных пунктов, а также за счет комплексной компактной застройки 58 га.
В 2011 году планируется предоставить для строительства земельные участки площадью 119,77га, из них:
из земель, находящихся в собственности субъекта 103 га, в том числе: 93 га для комплексного освоения (1га микрорайон «Алгаир-2», 92 га район промзоны с. Майма); 10га для индивидуального жилищного строительства (микрорайон «Алгаир-2»);
из земель, государственная собственность на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства, 4,6га (с. Дубровка 0,73га, с. Черемшанка 0,21га, с. Алферово 3га);
из земель находящихся в собственности муниципального образования «Майминский район» для индивидуального жилищного строительства 12,17га (с. Подгорное, с. Кызыл-Озек (м/р «Северный»).
В 2012 году планируется предоставление земельных участков площадью 15,55га, для индивидуального жилищного строительства, в том числе:
из земель, находящихся в собственности субъекта, 10га (микрорайон «Алгаир-2»),
из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Майминский район», 5,55га (с. Подгорное).
В 2013 году планируется предоставление земельных участков площадью 25,55га для индивидуального жилищного строительства, в том числе:
из земель, находящихся в собственности субъекта, 20га (район промзоны с. Майма),
из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Майминский район», 5,55га (с. Подгорное). В гг. не планируется предоставление земельных участков, для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Снижение обусловлено тем, что нет новых сформированных земельных участков, которые могут быть предоставлены для комплексного освоения в целях жилищного строительства и для индивидуального жилищного строительства.
Площадь территории района составляет 128482 га. (1,4% от площади Республики Алтай). По итогам 2010 года из общей площади 19,8% земельных участков облагаются земельным налогом, темп роста к предыдущему году (19,80/10,57*1%. Низкое значение показателя связано с высокой долей площади земель лесного фонда га), земель находящихся в аренде 46985(га), а также наличием участков не прошедших кадастровый учет.
16. Земельные участки не предоставляются для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в связи с отсутствием сформированных участков.
17. Согласно ФЗ от 01.01.2001 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» юридические лица обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность до 1 января 2012 года. В 2010 году доля переоформленных участков составила 30%. К концу 2011 года данный показатель будет равен 100%.
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения в 2010 год составила 19,8%, отклонение от прогнозного значения на 2010 год 81,6%. По сравнению с 2009 годом рост составил 87,3%. К 2013 году планируется достигнуть 22,25%-ной доли земельных участков являющихся объектом налогообложения. В 2010 году отделом земельных отношений УИО и ЭР администрации муниципального образования «Майминский район» совместно со специалистами сельских поселений продолжалась работа по проведению инвентаризация земельных участков и сверка данных с ФГУ «Земельная кадастровая палата». Отделом земельных отношений совместно со специалистами сельских поселений, среди населения проводилась разъяснительная работа о регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, в упрощенном порядке. Для разъяснительной работы также были привлечены уличные комитеты. Информационные сообщения о регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, в упрощенном порядке были опубликованы в газете «Сельчанка» и на сайте администрации муниципального образования «Майминский район».
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) составляет 30 дней, согласно действующему законодательству.
20. Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство должна составлять 10 дней. Начиная с 2011 года планируется сокращение средней продолжительности до 5 дней в связи с передачей права подписи архитектору района.
21. В 2010 году на 2 предоставленных ранее земельных участках для жилищного строительства не были получены разрешения на ввод в эксплуатацию. По иным объектам капитального строительства не получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 2 объектам. В 2011 году площадь указанных участков увеличится за счет предоставления новых участков.
22. Объемов не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района нет и не планируется.
23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по сравнению с 2009 годом увеличился на 76,2% за счет газификации, строительства ГЛК «Манжерок», туристического комплекса «Алтай-Резорт». В 2011 – 2013 годах планируется рост инвестиций на 1 человека, за счет реализации указанных проектов.
4. Сельское хозяйство
24. Количество прибыльных организаций в 2010 году осталось на уровне 2009 года, что составляет 100 процентов к уровню 2009 года (ГУСП ПОПХ «Чуйское»).
25. Кроме ГУСП ПОПХ «Чуйское» на территории Майминского района на 01.01.2011 года зарегистрировано 9 сельскохозяйственных предприятий, 68 крестьянских (фермерских) хозяйств, 35 индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством сельхозпродукции. Основными предприятиями района, производящими сельскохозяйственную продукцию являются ГУП РА «Чуйское» (крупное предприятие), КХ «Лекарственные травы», КХ «Кызыл-Озек», ИП «Цой», КХ «Сайдыс», , .
Выделение дотаций из республиканского бюджета в рамках государственной поддержки животноводства и растениеводства, а также дотаций на развитие пантового мараловодства из федерального бюджета является хорошим подспорьем для развития сельскохозяйственных предприятий. Прогноз доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий на 2011 год составляет 100%.
26. Площадь сельскохозяйственных угодий Майминского района составляет 41858 га, из них в 2010 году фактически использовалось 40376 га, или 96,5%, уменьшение к 2009 году составило 1,1%. Уменьшение произошло за счет уменьшения посевных площадей на 440 га. Неблагоприятные погодные условия 2010 года, удорожание цен на семена, ГСМ не дали в полной мере хозяйствам использовать имеющиеся посевные площади. Прогноз на 2011 год составил 86%, отклонение от прогнозного значения 14%. В 2011 году планируется использовать 40535 га сельскохозяйственных угодий Майминского района, что выше данных 2010 года на 159 га или на 0,4%.
В целях поддержки местных производителей сельскохозяйственной продукции регулярно проводятся ярмарки. За 2010 год было проведено 8 республиканских сельскохозяйственных ярмарок.
27. Площадь сельскохозяйственных угодий Майминского района составляет 41858 га.
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района снизилась за счет уменьшения посевных площадей на 440 га. Неблагоприятные погодные условия 2010 года, удорожание цен на семена, ГСМ не дали в полной мере хозяйствам использовать имеющиеся посевные площади. В настоящее время достигнуть 100% значения показателя не представляется возможным из-за неиспользуемых хозяйствами в полной мере посевных площадей. За счет перевода земель сельхоз назначения в земли населенных пунктов планируется использование земель на 100%.
5. Доходы населения
29. Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий составило в 2010 году 61,5%, что на 2,3% ниже, чем в 2009 году. Это связано с тем, что заработная плата работников крупных и средних предприятий растет быстрее чем у работников муниципальных учреждений. На 2011 – 2013 году планируется увеличение показателя но не более чем до 65%.
30. Среднемесячная начисленная заработная плата по категориям работников образовательных учреждений составила:
30.1. Работников крупных и средних предприятий по итогам 2010 года составил 15473,8 руб., прирост к прошлому году составил 5,6 %. Прогноз на 2010 год составил 16115,6 руб., отклонение от прогнозного значения 4%.
30.2. по работникам дошкольных образовательных учреждений 6 847 рублей – динамика по отношению к 2009 г. 103,31%;
30.3. по учителям муниципальных общеобразовательных учрежденийрублей – динамика по отношению к 2009 г. 112,28%;
30.4. по прочим работающим в муниципальных общеобразовательных учреждениях 8 011 рублей – динамика по отношению к 2009 г. 107,59%.
Положительная динамика показателя среднемесячная начисленная заработная плата обусловлена проведением в 2010 г. оптимизации штатной численности работников образовательных учреждений в количестве 26,35 единиц.
Среднемесячная начисленная заработная плата по категориям работников муниципальных учреждений здравоохранения составила:
30.5. врачей муниципального учреждения здравоохранения «Майминская центральная районная больница» в 2010 году составила 28076,9 рублей, снижение к уровню 2009 года 5,5%. По прогнозу, в 2011 году она останется на том же уровне, в 2012 году – 28919,20 руб. (рост составит 2,9%), в 2013 году – 29786,77 руб., что составит увеличение к 2010 году 6%. В указанную начисленную заработную плату входят также доплаты за работу по родовым сертификатам, субвенции, в соответствии с национальным проектом «Здоровье».
30.6. среднего медицинского персонала в 2010 году составила – 11453,97 руб. (рост к 2009 году составил 0,36%). В 2011 году она останется на том же уровне, прогнозно в 2012 году – 11797,59 руб., что к 2010 году составит увеличение на 3 %, в 2013 году – 12151,52 руб. (увеличение к 2010 году составит 6%). В указанную начисленную заработную плату входят также доплаты за работу по родовым сертификатам, субсидии в соответствии с национальным проектом «Здоровье».
30.7. прочего персонала в 2010 году 12814,8 руб. (увеличение по сравнению с 2009 годом составило 49%). В 2011 году она останется на том же уровне. Прогнозно в 2012 году - 13199,26 руб. (увеличение на 3% по сравнению с 2010 годом), в 2013 году – 13595,24 (увеличение на 6%).
30.8. прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала в 2010 году составила 9083,4 руб. (увеличение по сравнению с 2009 годом 20,3%). В 2011 году заработная плата останется на том же уровне. Прогнозно, в 2012 году она составит 9355,90 руб., что в сравнении с 2010 годом увеличится на 2,9%, в 2013 году – 9636,58 руб. (увеличение на 6%).
6.Здравоохранение и здоровье населения
31. Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2010 году составила 53,07%, по сравнению с 2009 годом значение показателя выросло на 13,3%.
32. Охват населения (17 лет и старше) профосмотрами на туберкулез в 2010 г.- 68%. Повышение показателя к уровню 2009 года связано с повышением дополнительной диспансеризации на 22,5% . Прогноз в 2011 году – 70%, в 2012 году – 73%, в 2013 году – 75%.
33. Прогнозный охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования уменьшится к 2013 году до 44 % (2010 г. – 68 %).
34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения в рамках ПНП «Здоровье» остается на уровне 2009 года и составляет 0.
35. Общее количество амбулаторных учреждений, муниципального района - 1 единица. Прогнозно, до 2013 года ситуация не изменится.
36. Прогнозно, к 2012 году установится число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи в количестве 1 единицы. А именно, обязанности по данному вопросу возложены на МУЗ «Майминская ЦРБ».
37. Все структурные подразделения МУЗ Майминская ЦРБ перешли на новую систему оплаты труда в 2009 году.
38. К 2012 году планируется переход на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования 1 муниципального учреждения здравоохранения «Майминская ЦРБ».
39. В муниципальном районе «Майминский район» 1 муниципальное медицинское учреждение – МУЗ «Майминская ЦРБ».
40. Анализируя показатели смертности по основным причинам смерти (на 100 тысяч населения) за 2010год, можно сказать, что на 1 месте смертность от болезней системы кровообращения, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 8,3 %.
Прогнозный показатель преждевременной смертности лиц в возрасте до 65 лет на 100 тысяч человек населения снизится до 535,1 (2010 год -544,6) , что составит 1,8 %:
в том числе смертность на дому планируется снизить на 6%. В структуре смертности на дому: снижение смертей от инфарктов на 18% к 2013 году, от инсульта на 43%.
Преждевременная смертность в первые сутки в стационаре – всего на 100 тысяч человек населения снизится к 2013 году на 55% по отношению к 2010 году. В структуре смертности: снижение смертей от инфарктов на 14 % к 2013 году, от инсульта на 12.3%.
Принимаемые в районе меры по раннему выявлению болезней системы кровообращения и их своевременному лечению, а также повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи за последние 5 лет ведут к снижению смертности населения по болезням системы кровообращения.
41. Число случаев смерти детей до 18 лет на дому в 2010 году увеличилось к 2009 году на 97,5%. В 2009 году был 1 случай (ДЦП), в 2010 году – 2 случая (внезапная смерть 1 грудного ребенка, 1 суицид). Плановый показатель смертности на 100 тысяч человек детей до 18 лет к 2013 году снизится на 3.1 % по отношению к 2009 году.
42. Число работающих в МУЗ Майминская ЦРБ в расчете на 10 тысяч населения в 2010 году составило 116,3 медицинских работников, снижение к предыдущему году составляет 1,9% по причине ухода на пенсию, переезда на другое место жительства, инвалидность.
42.1. в том числе число врачей начел. населения в 2010 г. – 13,4, снижение к 2009 году – 5 %. В 2011 году -13,6; в 2013 году -14,1 в 2013 году – 14,6. За счет роста числа врачей узких специальностей.
42.1.1. Из них участковых врачей и врачей и врачей общей практики в 2010 году – 6,3; в 2011 году – 6,7; в 2012 году – 6,6; в 2013 году – 6,5. По данным показателям, отмечается рост в 2011 году к предыдущему году на 0,4 и 5,9% соответственно за счет открытия 7-го терапевтического участка в с. Майма. Сокращение в последующие годы связано с ростом численности населения.
42.2. Число среднего медицинского персонала в МУЗ Майминская ЦРБ на 10 тысяч населения в 2010 году составило – 55,7 человек;
42.2.1. из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики – 6,7 чел. К предыдущему году рост на 0,7 и 11,6% соответственно. Прогноз до 2013 года – в 2011 году – на том же уровне, в 2012 году -6,6; в 2013 году – 6,5.
42.3. Число прочего медицинского персонала в расчете на 10 тысяч человек населения составляет 21,1 человек. Рост численности до 2013 года не предполагается.
42.3.1. Число младшего медицинского персонала в 2010 году составляет 47,1 человек на 10 тысяч человек населения. По сравнению с 2009 годом уменьшение составило 0,1 или 0,2%.
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре составила 9,0 койка/день, темп снижения 5,3 % (в 2009 году 9,5) за счет сокращения круглосуточных коек. Прогнозируется значение показателя на уровне 9,2 койка/дней в 2012 году, 9,0 койка/дней в 2013 году.
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 году составила 331,6 дня (темп снижения 6 %), в 2011 году планируется уменьшение до 331,5 дней работы одной койки за счет работы участковых врачей и врачей общей практики. Плановые показатели на 2012 год – 331,4 койки, в 2013 году – 331,3 койки.
45. Начеловек населения в 2010 году приходится 36 коек, в 2011 году снижение к 2010 году 8,3%. Количество коек сократилось, снижение показателя обусловлено также ростом населения. Прогнозируется снижение числа коек до 31 на 10 тысяч человек населения к 2013 году за счет ежегодного роста численности населения.
46. Стоимость содержания одной койки за 2010 год составила 584,85 руб., повышение к прошлому году 116,81%. Прогноз на 2011 год составил 602,39 руб., в 2012 году -620,45 руб., в 2013 году - 632,87. Планируется доведение значения показателя до нормативного к 2013 году.
47. Фактическая стоимость вызова скорой помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составила 317,28 рублей, в 2011 году она составит 326,79 рублей. К 2013 году прогнозно – 343,33 рубля, что в увеличении к 2010 году составит 8,2% или 26,05 рубля. Причиной роста является установка нового оборудования в машинах скорой помощи.
48.1. В расчете на одного жителя района муниципальными учреждениями здравоохранения за 2010 год предоставлено стационарной медицинской помощи 1,28 койко-дней (практически на уровне 2009 года);
48.2. амбулаторной помощи 7,72 посещений (темп снижения 3%);
48.3. дневных стационаров 0,6 койко - дней (на уровне 2009 года);
48.4. скорой медицинской помощи 0,258 вызовов (темп снижения 0,77%). Наблюдается снижение практически всех показателей за исключением стационарной медицинской помощи за счет сокращения количества обращений и вызовов. Существенное изменение показателей не прогнозируется, до 2013 года значение остается практически на том же уровне.
49.1. Расходы на одного пациента стационарной помощи в МУЗ Майминская ЦРБ в 2010 году составили 1436,04 руб. (темп роста 123,2%).
49.2. Амбулаторная помощь (посещения в поликлинике) в 2010 году составила 127,71 руб. на одного человека (темп роста 103,29%).
49.3. Помощь дневного стационара за 2010 год составила 359,94 руб. на одного человека.
49.4. Стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в 2010 году составила 966,56 руб. (темп роста 125,5%).
Рост стоимости обусловлен с ростом расходов связанных с оказанием медицинской помощи.
50. В настоящее время 1 муниципальное учреждение здравоохранения – МУЗ «Майминская ЦРБ» нуждается в капитальном ремонте.
51. Расходы на здравоохранение в 2010 году составили 53321,69 тыс. руб. темп роста к предыдущему году 105 %. Прогноз на 2010 год составил 48526,04 тыс. руб., отклонение от прогнозного значения на 9,9 % в сторону увеличения произошло за счет увеличении в части текущих расходов, за счет роста тарифов на услуги связи и коммунальные услуги. В 2011 году планируемые расходы на здравоохранение составят 62224,81 тыс. руб. На год предусмотрено в бюджете МО «Майминский район» 22951,3 и 19339,7 тыс. руб. соответственно. Расходы предусмотрены не в полном объеме в связи с тем, что на года не доведена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.
7. Дошкольное образование
52. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила в 2010 году 62, 89%, что ниже чем в 2009 году на 3,4%.
53. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выросла в 2010 г. по отношению к 2009г. Динамика роста составила 105,38%. Увеличение охвата детей услугой дошкольного образования произошло в результате открытия 2-х дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях в МОУ «Верх-Карагужская СОШ» и МОУ «Манжерокская СОШ». На планируемый период гг. рост показателя обусловлен открытием дошкольной группы в МОУ «Сайдысская ООШ», дополнительной группы в МДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», детского сада «Колосок», 3-х дополнительных групп в МДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», детского сада в с. Кызыл-Озек.
54. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях отсутствует.
55. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составила 1470 детей. Рост численности детей дошкольного возраста в годы планового периода обусловлен ситуацией демографического роста.
56. Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на 20,4 пункта в 2010г. произошло в результате увеличения количества мест в ДОУ.
57. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений снизился по сравнению с 2009 г. на 0,03 пункта. Причина снижения заключается в увеличении периода простоя ДОУ в результате проведения капитального и текущего ремонта зданий, инженерно-коммуникационных систем ДОУ.
58. Количество МДОУ увеличилось по сравнению с 2009 г. на 2 единицы: открытие 2-х дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях МОУ «Верх-Карагужская СОШ», МОУ «Манжерокская СОШ». В плановый период положительная динамика обусловлена открытием дошкольной группы в МОУ «Сайдысская ООШ», дополнительной группы в МДОУ «Детский сад «Родничок» с. Соузга», детского сада «Колосок», 3-х дополнительных групп в МДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Майма», детского сада в с. Кызыл-Озек.
59. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, увеличилось до 7 зданий, требующих проведения капитального ремонта. Проведение капитального ремонта зданий ДОУ необходимо для устранения нарушений по предписаниям Респотребнадзора, пожарного надзора.
60. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений снизилась на 1% за счет текучести кадров: увольнения лиц с высшим профессиональным образованием и устройством на работу лиц со среднеспециальным образованием.
61. Расходы на дошкольное образование в 2010 году составили 76961,64 тыс. руб. Темп роста к предыдущему году 223,2 %, столь резкое увеличение расходов обусловлено приобретением здания под детский сад стоимостью 32400 тыс. руб. На 2011 год запланированы расходы в сумме 48972,33 тыс. руб. На 2012 – 2013 гг. в бюджете утверждены расходы в сумме 31232,59 тыс. руб., 28051,49 тыс. руб. соответственно, расходы предусмотрены не в полном объеме.
IV. Общее и дополнительное образование
62.Удовлетворенность населения качеством общего образования в 2010 году 70,74%, снижение к 2009 году 1,7%.
63. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в 2010 году 66,62%, снижение к 2009 году 1,2%.
64-70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений снизилась по сравнению с 2009 г. на 19 человек в связи с тем, что выпускаются дети 90-х годов с низким уровнем рождаемости. Из 92 выпускиников МОУ в 2010г. 90 человек сдавали единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 2 человека сдавали выпускные экзамены в щадящем режиме. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, составила 100%. В плановом периоде значение показателя не меняется.
71. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, остается практически неизменной (динамика – -0,1%). В гг. планируется рост показателя в связи с увеличением числа молодых специалистов в общей численности учителей МОУ.
72. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений остается неизменным – 16 учреждений в связи с тем, что строительство новых школ не планируется.
73. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта – 13 зданий. Потребность в проведении капитального ремонта обусловлена ужесточением требований Респотребнадзора, пожарного надзора к зданиям образовательных учреждений. В 2011г. планируется устранить большинство нарушений за счет чего снизится величина показателя в плановый период.
74. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской (или сельской) местности (среднегодовая) имеет положительную динамику – 102,63% за счет увеличения количества и наполняемости младших классов. На период гг. планируется рост обучающихся на 5,45% по отношению к отчетному году, также по демографическим причинам.
75. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях снизилась на 13,7% в отчетном году. Причина – увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья.
76-78. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) имеет отрицательную динамику – 94%, по причине проведения оптимизации штатной численности работников общеобразовательных учреждений на 26,35 единиц, а также за счет текучести кадров. Снижение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений на 12,46% обусловлено увеличением количества совместителей (т. к. при расчете показателей 76-78 берутся данные только по основному месту работы, без учета совместительства) и появлением вакансий в результате текучести кадров. Численность прочего персонала по сравнению с 2009 г. осталась неизменной. В году планируется увеличение количества учителей и как следствие общего числа работников общеобразовательных учреждений в связи с привлечением молодых специалистов на вакантные места.
79. Количество классов в МОУ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом остается неизменным. В 2011г. планируется снижение количества классов в связи с сокращением количества классов старшего звена по причине низкой наполняемости (до 10 обучающихся). В гг. планируется рост количества классов за счет увеличения классов и наполняемости младшего и среднего звена.
80. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях снизилась на 33% в связи со снижением общего объема финансирования по общеобразовательным учреждениям в 2010г. В 2011г. планируется увеличение объема финансирования на 22% из расчета на 1 класс в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта.
81. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилась в отчетном году по сравнению с 2009г. на 9,5%, в том числе на одного учителя на 17%, на одного прочего работающего на 2,4%. Рост показателей обусловлен увеличением общей численности учащихся и снижением численности работающих в МОУ. По сравнению с целевым значением в среднем по Республике Алтай, в Майминском районе численность обучающихся, приходящихся на 1 учителя, выше на 47% (на 3 человека).
82. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях выросла по отношению к 2009г. на 3% и составила 14 человек. В дальнейшем планируется увеличение значения показателя в связи с ростом количества обучающихся в МОУ.
83. Расходы на общее образование в 2010 году составили 5 тыс. руб., темп роста 93%, причиной снижения является выделение в 2009 году 25 млн. руб. на ремонт школ, находящихся в аварийном состоянии, в 2010 году на эти цели было выделено 5,5 млн. руб. Прогнозируется снижение расходов на образование к 2013 году до 4 тыс. руб.
84-85. Все общеобразовательные учреждения в 2009 г. были переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат и нормативно-подушевое финансирование.
86. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, увеличилось в 2010г. по отношению к 2009г. на 60 человек (4,7%) в связи с улучшением демографической ситуации – ростом рождаемости в гг. В плановом периоде рост показателя не планируется ввиду ограниченного числа мест в учреждениях дополнительного образования детей.
87. Численность детей в возрасте 5-18 лет в плановом периоде имеет положительную динамику в связи с улучшением демографической ситуации – ростом рождаемости в гг.
88. Расходы на дополнительное образование в 2010 году составили 17132,17 тыс. руб. Темп роста 99,1 %. На 3 % снизились расходы на оплату труда (с начислениями) в результате оптимизации расходов и сокращения штатной численности на 5 человек. Прогнозируется снижение расходов на дополнительное образование к 2013 году до 14149,4 тыс. руб.
V. Физическая культура и спорт
89. По итогам 2010 года 11,97% населения систематически занимается физической культурой и спортом (3447 чел.), темп роста к 2009 году 36,3%. Причиной увеличения численности населения занимающегося спортом является работа автономного учреждения «Стадион «Дружба», что позволило расширить возможности и перечень предоставляемых услуг и как следствие дополнительно привлечь людей к занятию спортом. Прогноз на годы 4300 чел, прирост к 2010 году на 24,7%.
90. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в Майминском районе от нормативной потребности в годы: спортивными залами составляет 43,7%, плоскостными спортивными сооружениями составляет 22,1%, начиная с 2012 года ожидается прирост за счет введения в строй спортивного зала в с. Усть-Муны и спортивных площадок на туристических базах. Все эти мероприятия позволят увеличить число людей занимающихся спортом, повысить качество подготовки спортсменов.
91. Расходы на физическую культуру и спорт составили 3117,79 тыс. руб. темп роста 148,9% к уровню предыдущего года, за счет увеличения расходов сельских поселений и субсидии автономному учреждению. Прогноз на 2010 год составил 920,3 тыс. руб., что выше прогнозного значения в 3,4 раза. На 2011 год планируемые расходы составят 12964,5 тыс. руб. из 10000 тыс. руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. К 2013 году планируется снизить расходы до 942,5 тыс. руб.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
92. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2010 году составила 17,3 кв. м., что выше на 1,2% показагода. Увеличение произошло за счет значительного роста ввода в действие жилья в 2010 году на 27,2% . Основной ввод жилья производился по упрощенной схеме. Стимулирующим фактором явилось газоснабжение жилых домов.
93. Число жилых квартир в расчёте на 10000 человек населения в 2010 году составило 333 единицы. Увеличение также произошло за счет роста ввода в действие жилья.
94. Объем жилищного строительства в 2010 году увеличился к 2009 году на только 4,4% - индивидуальное жилищное строительство. На плановый период объемы значительно увеличатся за счет многоэтажной застройки (4 пятиэтажки и 12-этажка на пятиэтажка на пятиэтажка в п. Гидростроителей)
95. Схема территориального планирования района была утверждена в 2009 году, в связи с расширением границ населенных пунктов в 2012 году планируется внесение изменений.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
96. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 2010 году составила 53,33%.
97. Наиболее эффективным способом управления многоквартирными домами Майминском районе, как показала практика, является управление управляющей организацией. В связи с этим доля многоквартирных домов управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы постоянно увеличивается, соответственно сокращается доля других способов управления. …
97.5 – 99 Данные показатели соответствуют условиям статьи 14 Федерального закона .
100. На территории Майминского района реализуется МУП «Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета», также ведется работа по оснащению приборами учета бюджетных учреждений. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории постоянно увеличивается. К 2012 году планируется 100-процентное оснащение приборами учета.
101. Уровень собираемости платежей за предоставленные ЖКУ в 2010 году вырос к уровню 2009 года на 1,1%. Достижение 100% уровня планируется к 2013 году.
102. Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) составляет 100%, снижение показателя на перспективу не планируется.
103. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения равно 1. Изменения тарифной политики в 2011 – 2013 гг. не планируется.
104. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году составила 50%. Причинами убыточности являются: высокий уровень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры, рост цен на электроэнергию. К 2013 году планируется снижение доли убыточных организаций до 15% за счет модернизации объектов ЖКХ.
105. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2010 году составила 52,88%, рост к 2009 году 120,6%. Работа по постановке на кадастровый учет многоквартирных домов была активизирована в 2009 году в связи с реализацией Федерального закона . К 2013 году данный показатель должен составить 82,52%
106. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признаных в установленном порядке аварийными в 2010 году снизилась на 12,3% за счет переселения 1 дома. В 2011 – 2013 гг. планируется переселение жильцов еще 2 домов и соответственно снижение показателя.
107. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 52 тыс. руб. ниже на 4% уровня прошлого года. Прогноз на 2010 год составил 97 тыс. руб., что выше прогнозного значения на 60%. На высокий показатель определяющее влияние оказали расходы, проводимые в рамках мероприятий по развитию АПК (58,1 млн. руб.), строительству микрорайона «Алгаир-2» (22 млн. руб.), газификации (16,7 млн. руб.). К 2013 году планируется снизить расходы до 08 тыс. руб., из них 60 млн. руб. на увеличение стоимости основных средств.
VIII. Организация муниципального управления
108. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 2010 году составила 55,67%, рост к 2009 году 2,4%.
109. Доля автономных муниципальных учреждений от общего числа муниципальных учреждений в 2010 году осталась на уровне прошлого года и составила 7,3 %.
110.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) с каждым годом возрастает. В 2010 году общий объем собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составил 545902 рубля, по сравнению с 2009 годом вырос на 14%. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) составили 212111 рублей, по сравнению с 2009 годом выросли дна 25,5%. В гг. планируется увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с 43,2% в 2011 году до 56,8% в 2013 году путем реализации комплекса мероприятий по снижению задолженности, увеличению налогооблагаемой базы.
111. Показагода выросли за счёт проводимых юбилейных мероприятий. Уходящий год явился значимым для села Майма в связи с 200-летием. В этом же году прошли мероприятия, посвящённые 65-летия Победы в Вов, были проведены юбилеи сёл: Александровка, Урлу-Аспак. Соузга, Карасук. Проведение районного Эл-Ойына привлекло большое количество населения района.
Слабое оснащение ДК, СДК и СК музыкальной аппаратурой, компьютерной техникой отражаются на качестве и посещаемости культурно-массовых мероприятий. Планируемое дополнительное оснащение учреждений культуры необходимым оборудованием повлияет на рост показателей посещаемости платных культурно-досуговых мероприятий. Решение вопросов с финансированием проэктов «Этническая деревня» и «Сибирь молодая» даст ещё более эффективные результаты.
112.
112.1. В МО «Майминский район» функционируют 16 учреждений культуры: МУ «Центр культуры», 11 сельских домов культуры и 4 сельских клуба.
Расчёт производился в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ от 01.01.01 г. № 000 –р.
В 2011 году: фактическое число учреждений 16 /на норматив 18* 100 % = 89%
В 2012 году: фактическое число учреждений 16/ на норматив 18* 100% = 89 %
В 2013 году: фактическое число учреждений 17/ на норматив 18 * 100 % = 94 %
В 2013 году планируется возобновить работу клуба в селе Озерное, что составит 94 %
112.2. В МО «Майминский район» существует 15 стационарных библиотек, что соответствует «Модельному стандарту деятельности муниципальной публичной библиотеки РА»от 1 июля 2005 года.
Данный расчет произведен в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах культуры и искусства», утвержденный распоряжение Правительства РФ от 01.01.01 г.
В 2011году : Фактическое число библиотек 15 / на норматив 22 * 100%=68%
В 2012 году: Фактическое число библиотек 18 / на норматив 22 * 100%=82%
В2013 году: Фактическое число библиотек 22 / на норматив 22 * 100%=100%
С 2012 года планируется предоставить возможность получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей. В этих целях предусматривается, кроме стационарных библиотек нестационарное библиотечное обслуживание (библиотечные пункты),в которые регулярно будут доставляться книги и журналы по запросам населения с помощью средств транспорта.
В 2012 году библиотечные пункты откроются в 3- населенных пунктах (с. Карлушка, с. Рыбалка, с. Озерное),что составит 82%.
В 2013 году библиотечные пункты откроются в 4- населенных пунктах( с. Черемшанка, с. Барангол, с. Карым, п. Известковый),что составит 100%
113. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в 2010 году 68,02%, рост к 2009 году 11,8%.
114. Расходы на культуру составили 24439,01 тыс. руб. (темп роста 109,2%). Прогноз на 2010 год составил 21300,48 тыс. руб., что выше прогнозного значения на 14,7% в связи с проводимым ремонтом библиотек. К 2013 году планируется снизить расходы до 16630 тыс. руб.
115. Организация муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на конец 2010 года нет.
116. Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствует.
117. Единственный район в республике, где не наблюдается резких изменений показателей рынка труда. Уровень трудоустройства граждан обратившихся в поисках работы в районе один из самых высоких по республике. По доле трудоустроенных Майминский район в 2009 году находился на 3 месте, в 2010 году – на 1 месте. Доля граждан обратившихся в центр занятости района и трудоустроенных на постоянные рабочие места в районе составляет в 2010 году 40,5%, а в среднем по республике 33,6%. Район занимает 1 место по софинансированию мероприятий активной политики.
118. С 2008 года бюджет утверждается на 3 года.
Среднегодовая численность постоянного населения растет. С учетом ежегодного прироста к 2013 году среднегодовая численность постоянного населения Майминского района составит 29,025 тыс. человек. Основным фактором увеличения населения является миграционный прирост.
122. Общий объем расходов бюджета муниципального образования в 2010 году составил 19 тыс. руб. (темп роста 133,8%), в том числе бюджетные инвестиции 96 тыс. руб. (темп роста 106,6%). На 2011 год планируется снизить общий объем расходов до 681 млн. руб., На 2012 – 2013 г. г. в бюджете утверждены расходы не в полном объеме 502 – 535,5 млн. руб. соответственно.
123. За прошедшие года расходы консолидированного бюджета Майминского района последовательно увеличивались и составили в 2010 году 23 тыс. руб. Темп роста расходов к уровню 2009 года составил 29,5 %. Прогноз на 2010 год составил 39 тыс. руб. отклонение от прогнозного значения на 46,9%. В 2011 году ожидается сокращение общего объема расходов бюджета до 717,6 млн. руб., в 2012 году – 475,3 млн. руб., в 2012 году – 499,3 млн. руб.
Консолидированный бюджет района за отчетный, текущий, а также плановые годы сохраняет социальную направленность. Доля расходов за 2010 год по социальным направлениям (образование, культура, здравоохранение и социальная политика) составила более 60%. В разрезе классификации операций сектора государственного управления наибольшая доля приходится на социальное обеспечение 29,36%; нефинансовые активы 18,04 %; на оплату труда и начисления на нее 17,57 %; на оплату работ и услуг 13,05 %.
124. Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2010 год составили 63325,61 тыс. руб. Темп роста 87%. Снижение расходов произошло за счет оптимизации расходов бюджета и сокращения численности муниципальных служащих, Прогноз на 2010 год составил 57221 тыс. руб., что выше прогнозного значения на 10,7%. В 2011 году планируется снизить расходы до 62743,78 тыс. руб. и до 2013 года до 56719,8 тыс. руб..
125. Расходы бюджета муниципального района формируемые в рамках программ в 2010 году составили 1 тыс. руб., что составляет 23,7% от общего объема расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий). К прошлому году доля расходов увеличилась на 11,1%. В 2011 году доля расходов составит 33,9%, в 2012 году – 30%, 2013 г. – 32%.
126. Размещение муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг начато с 2011 года. К концу 2011 года планируется разместить 20 услуг, к концу 2012 года – 40. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде планируется с 2012 года.
127. В 2010 году сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями включал 33 услуги. В 2011 году планируется расширить количество услуг до 40.
128. Размещение на портале государственных и муниципальных услуг и предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде также планируется предоставлять с 2012 года.
129. Согласно показателям эффективности деятельности МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» МО «Майминский район» за 2010 год удельный вес граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, в общей численности населения муниципального образования составило 33 %. По сравнению с 2009 годом количество граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации состоящих на учете в органах социальной защиты увеличился на 3 %, в связи с увеличением цен на товары первой необходимости.
130. В связи с тем, что в 2009 году получили материальную помощь 102 человека на общую сумму 160 тысяч рублей, также в результате стихийных бедствий дополнительно материальную помощь получили 7 человек на общую сумму 74 тыс. руб. из резерва Администрации МО «Майминский район» расходы местного бюджета на оказание адресной помощи в расчете на одного получателя материальной помощи в 2009 году составили 2146 рублей, а в 2010 году рублей в связи со снижением числа обратившихся (125 граждан на общую сумму 187 тыс. рублей). В 2011 – 2013 гг. планируется небольшое увеличение расходов местного бюджета на оказание адресной материальной помощи в расчете на одного получателя адресной материальной помощи.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
131. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2010 году по сравнению с 2009 годом по электрической энергии возросла на 6,2 %, горячей воде на 48,5%, холодной воде на 3,3%. Рост вызван увеличением числа потребителей. По тепловой энергии снижение к уровню 2009 года снижение составило 20%, прежде всего это связано со значительным ростом потребления теплоэнергии в 2009 году из-за понижения наружной температуры. Показатель потребления воды незначительно повышается, за счет повышения уровня благоустройства жилищного фонда. В 201 – 2013 гг. планируется снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, креме потребления холодной воды в связи с повышением уровня благоустройства жилого фонда и подключением новых потребителей.
132. . Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях постоянно снижается. К 2013 году д по данному показателю планируется снижение с 16 до 44% по отдельным видам энергетических ресурсов.
На территории Майминского района реализуется МЦП «Энергосбережение в Майминском районе на гг.», в рамках данной программы планируется снижение потребления энергетических ресурсов в жилом фонде и в муниципальных учреждениях.
Основными мероприятиям в сфере энергосбережения являются:
- повсеместный учет потребляемых энергоресурсов;
- переход на энергосберегающие лампочки;
- утепление фасадов зданий и т. д.
X. Организация сбора, вывоза бытовых отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц
133. Прогноз на 2010 год составил 1,3 шт. на 100 чел, отклонение от прогнозного значения на 23%. Обеспеченность населения контейнерами для сбора бытовых отходов, мусора снизилась за счет того, что руководством МУП «Майма» было принято решение убрать с улиц с. Майма контейнера. Таким образом, решались экологические проблемы. Взамен контейнерам были приобретены мусоровозы с задней загрузкой. В плановом периоде вновь идет увеличение показателей за счет того, что планируется увеличение контейнеров в сельских поселениях. К 2013 году планируется 1,2 контейнера на 100 человек населения.
134. Уровень освещенности улиц в 2010 году 4,6 ед./км, что выше планового значения на 4,5%. Общее количество фонарей 945 шт. общая протяженность улиц 206,3 км. Рост показателя к уровню 2009 года составил 9,5%. К 2013 году освещенность составит 5,5 ед. на км. Уровень освещенности улиц увеличивается за счет возрастания количества уличных фонарей, начиная с 2009 года.
135. В 2010 году площадь территории занятой клумбами, цветниками составляет 820 тыс. кв. м., в расчете на 1000 человек населения 28742 кв. м., что больше уровня 2009 года на 4,6 %. Площадь занятая клумбами возрастает за счет разбивки новых клумб и цветников (благоустройство торговых точек, придомовых территорий).
136. Площадь территории занятой парками, садами и скверами составляет 2376 тыс. кв. м., в расчете на 1000 чел. населения 83254 кв. м., рост к 2009 году 4,6%. Площадь зеленых насаждений возрастает и будет возрастать за счет дополнительной разбивки новых скверов и парков. (В 2010 году был разбит парк в Верх-Карагужинском сельском поселении возле обелиска павшим героям).
XI. Показатели для расчета неэффективных расходов
137. Текущие расходы бюджета на общеобразовательные учреждения в отчетном году составили 40250,48 тыс. руб., темп роста к предыдущему году 69,3%. Прогнозируемые данные на 2010 год являются не сопоставимыми из-за смены методики расчета. В 2011 году прогнозируется дальнейшее сокращение расходов до 39717,2 тыс. руб. На года расходы предусмотрены не в полном объеме в связи с тем, что не доведена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.
138. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в учреждениях здравоохранения (врачи и средний персонал) в 2010 году составила 15,0 тыс. руб. По прогнозным показателям на 2011 год среднемесячная номинальная заработная плата останется на том же уровне, в 2012 году – 15,6 тыс. рублей, в 2013 году – 15,6 тыс. рублей.


