Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 01.01.01 г. N 1313-р
ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
Главы муниципального образования
_________________________________________________________________________________________________________________
(Ф. И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))
Муниципального образования Ефремовский район
_________________________________________________________________________________________________________________
наименование городского округа (муниципального района)
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2008 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Подпись _____________
Дата г.
I. Показатели эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)
_____________________________________________________________________________________________________________________
(официальное наименование городского округа (муниципального района))
─────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────
│ Единица │ Отчетная информация │Примечание
│ измерения ├─────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │N <*> - 1│N <*>│N <*> + 1│N <*> + 2│N <*> + 3│
│ │ │ │ │ │ │
─────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────────────
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1. Доля отремонтированных Рост доли отремонтированных дорог происходит за
автомобильных дорог общего счет увеличения межремонтных сроков эксплуатации
пользования местного значения за счет применения новых технологий и материалов.
с твердым покрытием, в отношении
которых произведен:
капитальный ремонт процентов 1 1,
текущий ремонт - " - 2,3 2,
2. Доля автомобильных дорог
местного значения с твердым
покрытием, переданных на
техническое обслуживание
немуниципальным и
(или) государственным В гг. увеличение планируется за счет
предприятиям на основе передачи отремонтированных дорог «Вязово-Солдатское-
долгосрочных договоров Костомарово-Красногорье-Козье» и «Ефремов-Медовая-
(свыше 3 лет) процентовДубики» на обслуживание ГУП ТО «ТулаУпрадор».
3. Доля протяженности автомобильных В гг. увеличение протяженности происходит
дорог общего пользования за счет планируемой реконструкции дорог
местного значения с твердым «Вязово-Солдатское-Костомарово-Красногорье-Козье»
покрытием в общей протяженности и «Ефремов-Медовая-Дубики».
автомобильных дорог общего
пользования местного значения - " -
4. Доля населения, проживающего в Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
населенных пунктах, не имеющих не имеющих регулярного автобусного сообщения с
регулярного автобусного и (или) административным центром уменьшается в связи с
железнодорожного сообщения с открытием автобусного сообщения в вышеуказанные
административным центром населенные пункты.
городского округа (муниципального
района), в общей численности
населения городского округа
(муниципального района) процентов 1,8 1,6 1,5 1,0 0,8
Развитие малого и среднего предпринимательства
5. Число субъектов малого единиц на В связи с сокращением численности занятых на
предпринимательства 10000 производствах в 2009 году увеличится число
человек индивидуальных предпринимателей. К 2011 году
населения 288 при стабилизации ситуации численность ИП
уменьшится
6. Доля среднесписочной численности Численность на предприятиях малого бизнеса будет
работников (без внешних расти .т. к.происходит высвобождение работающих на
совместителей) малых предприятий крупных предприятиях.
в среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий
и организаций процентов 26,5 26,6 27,2 27,7 28,1
Улучшение инвестиционной привлекательности
7. Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства - всего га 53,6 77,7 86,0 90,0 95,0
в том числе:
индивидуального жилищного
строительства - " - 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
для комплексного освоения в
целях жилищного строительства - " ,57 10,0 12,0 -
8. Доля площади земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения земельным
налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района) процентов 68,75 68,78 68,81 68,84 68,87
9. Средняя продолжительность
периода с даты принятия решения
о предоставлении земельного
участка для строительства или
подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов,
аукционов) по предоставлению
земельных участков до даты
получения разрешения на
строительство дней 0
10. Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в отношении
которых с даты принятия решения
о предоставлении земельного
участка или подписания протокола
о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено
разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного
строительства, в том числе Уменьшение площади планируется за счет
индивидуального жилищного применения со стороны администрации МО
строительства, - в течение Ефремовский район мер воздействия на
3 лет га застройщиков с целью завершения строительства
Объектов и ввода их в эксплуатацию.
иных объектов капитального
строительства - в течение
5 лет га
Сельское хозяйство
11. Удельный вес прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
(для муниципальных районов) процентов 94,0 98,0 98,0 98,0 100,0 За счет укрупнения с/хозяйственных предприятий
и банкротства убыточных хозяйств.
12. Доля фактически используемых
сельскохозяйственных угодий За счет приобретения собственником
в общей площади неиспользованных земельных долей.
сельскохозяйственных угодий
муниципального района - " - 82,0 85,0 88,2 92,0 97,0
II. Доходы населения
13. Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работников
муниципальных учреждений к
среднемесячной номинальной
работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих
организаций городского округа
(муниципального района) процентов 72,0 75,0 75,0 75,0 75,0
14. Среднемесячная номинальная
работников:
крупных и средних предприятий и
городского округа
(муниципального района) рублей 8162,9 10642,0 10642,0 11706,0 12877,0
муниципальных детских
дошкольных учреждений - " - 4550,0 6481,0 6481,0 7129,0 7842,0
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений - " - 7613,0 11182,0 11882,0 12300,0 13530,0
прочих работающих в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
(административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а
также педагогических работников,
не осуществляющих учебный
процесс) рублей 4209,0 5508,0 5508,0 6059,0 6665,0
врачей муниципальных учреждений
здравоохранения - " - 14027,0 18299,0 18299,0 20128,9 20128,9
среднего медицинского персонала
муниципальных учреждений
здравоохранения - " - 5643,0 7979,0 7979,0 8777,0 9655,0
III. Здоровье
15. Удовлетворенность населения процентов Планируется переход на одноканальное
медицинской помощью числа финансирование из средств ОМС, которое будет
опрошенных 65,0 68,0 70,0 85,0 87,0 направлено на конечный результат и как факт
улучшение медицинского обслуживания.
16. Доля населения, охваченного Профилактическая направленность целевых программ
профилактическими осмотрами процентов 61,0 62,0 64,0 65,0 70,0 1.Областная целевая программа по улучшению
демографической ситуации в Тульской области на годы:
- Цель и задачи: организация и проведение
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
предупреждение развития заболеваний через
профилактические осмотры.
- Мероприятия: оснащение межмуниципальных
лечебно-диагностических центров диагностическим
оборудованием для выявления профпатологии
(софинансирование) из бюджета МО:2008г.-31,0т. руб
2009г.-24,0т. руб
2010г.-23,5т. руб
2.Областная целевая программа развития
Здравоохранения Тульской области г. г.
- Цель и задачи: усиление профилактической
направленности здравоохранения, раннее выявление
заболеваний, увеличение профилактических
исследований в поликлинике(рентгенологических,
ультрозвуковых, лабораторных, эндоскопических)
- Мероприятия:укрепление материально-технической
базы учреждений путем замены изношенного
оборудования, внедрение в практику
профилактических осмотров своевременного
высокотехнологичного диагностического
оборудования(2007г.-0,03млн. руб.+0,64 млн. руб.
=0,67 млн. руб.;2008г.-0,424 млн. руб.)
Укрепление ресурсной базы амбулаторно -
поликлинической службы учреждений (подготовка
врачебных кадролв:2009г.-1 врач;2010г.-4 врача
2011 – 10 врачей)
17. Доля амбулаторных учреждений, Постоянно осуществляется дооснащение и
имеющих медицинское оборудование обновление медицинского оборудования за счет
в соответствии с табелем целевых программ:
оснащения процентов Повышение безопасности дорожного движения на
г. г.
- приобретение современных средств радиосвязи;
- медицинское оборудование для оказания
экстренной помощи; - 1490,0 тыс. руб.
2. Долгосрочная целевая муниципальная программа
развитие здравоохранения Ефремовского района:
- медицинское оборудование ( медицинские
холодильники, минитермостат, автоклав,
автоматические пипетки и др.) – 942,72 тыс. руб.
3. Программа по улучшению демографической
ситуации в Тульской области на г. г.
- приобретение диагностического оборудования -
78,5 тыс. руб.
18. Доля муниципальных
медицинских учреждений:
применяющих медико-экономические Медико-экономические стандарты оказания
стандарты оказания медицинской медпомощи применяют учреждения, работающие
помощи - " - 28,6 28,6 71,4 71,4 100 в системе ОМС. Из 7 ЛПУ работают в системе
ОМС-2(МУЗ»ЕРБ» и МУЗ «ЕПС»).В 2009г. в
систему ОМС будут включены сельские
больницы. В 2010г. планируется включить
сельские амбулатории.
переведенных на оплату Показа% будет достигнут в процессе
медицинской помощи по реализации муниципальной целевой программы
результатам деятельности - " - 28,6 28,6 71,4 71,4 100 «Реформирование финансов МО Ефремовский
район на .г. г.».Основные аспекты
этой программы:
1.Мероприятия по стандартизации муниципальных
услуг, являются частью направления
«Организация бюджетного планирования,
Ориентированного на результат»
2.Реализация работ данного мероприятия
позволит внедрить в районе положение
требования по внедрению бюджетного процесса
с учетом процедур формирования муниципального
задания, содержащего показатели,
характеризующие качество оказываемых услуг.
переведенных на новую систему
оплаты труда, ориентированную на
результат - " - 28,6 28,6 71,4 71,4 100
переведенных преимущественно на
одноканальное финансирование
через систему обязательного
19. Число случаев смерти лиц в На основании анализа смертности за 3 года
возрасте до 65 лет: снижение произошло в 2006 и 2007 годах.
на дому - всего единиц 234 Реализация целевой программы по улучшению
демографической ситуации в Тульской области в
г. г. и на период до 2025 г. позволит
в том числе снизить смертность не менее, чем в 1,6 раза.
от инфаркта миокарда, Реализация программы позволит остановить
от инсульта - " -негативные тенденции в состоянии
здравоохранения. Реализация областной
в первые сутки в стационаре - целевой программы «развитие здравоохранения
всего - " -Тульской области на г. г.» позволит
повысить качество и доступность медпомощи для
в том числе населения, главные задачи программы:
от инфаркта миокарда, - дальнейшее развитие первичной медико-
от инсульта - " санитарной помощи;
- усиление профилактического направления;
- повышение структурной эффективности
организации профильной медико-санитарной
помощи.
20. Число случаев смерти детей до
18 лет: В 2008г. рост рождаемости. Реализация
на дому - " комплексной областной целевой программы по
улучшению положения детей в Тульской области
в первые сутки в стационаре - " на г. г. позволит снизить детскую
смертность. Основная её цель:
- улучшение качества жизни детей;
-расширение спектра и повышение качества
медицинских услуг детям;
- обеспечение дорогостоящими медикаментами;
-ранняя диагностика заболеваний;
- оздоровление детей в группах риска;
-развитие реабилитационной службы.
21. Число работающих в муниципальных Штатное расписание регламентируется
учреждениях здравоохранения в ведомственными приказами для учреждений
расчете на 10000 человек здравоохранения. За счет амбулаторно-
населения (на конец года) - поликлинической службы улучшится качество
всего человек 176,1 176,6 177,0 177,0 177,0 обслуживания.
в том числе:
число врачей в муниципальных По целевым направлениям осуществляется обучение
учреждениях здравоохранения в 20 студентов в высших учебных заведениях.
расчете на 10000 человек
населения (на конец года) человек 20,9 20,9 36,0 36,1 36,2
из них
участковых врачей и
врачей общей практики - " - 3,3 3,6 5,4 5,4 5,4
число среднего медицинского
персонала в муниципальных
учреждениях здравоохранения в
расчете на 10000 человек
населения (на конец года) - " - 83,6 83,6 102,9 103,0 103,2
из них
участковых медицинских
сестер и медицинских сестер
врачей общей практики - " - 5,1 5,3 6,6 6,6 6,6
22. Уровень госпитализации в человек На 2009 год муниципальный заказ составит
муниципальные учреждения на койко-дней
здравоохранения человек (116700:10,4:65,2тыс. чел.=172 на 1000 жителей,
населения 20,1 14,0 17,2 17,2 17,2 17,2 – на 100 человек )
23. Средняя продолжительность Рекомендуемая длительность пребывания10,4 взята
пребывания пациента на койке в из территориальной программы гос. гарантий
круглосуточном стационаре оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
муниципальных учреждений помощи.
здравоохранения дней 10,4 10,6 10,4 10,4 10,4
24. Среднегодовая занятость
койки в муниципальных Норматив функционирования койки 322.Показатель по учреждениях здравоохранения - " - 284,6 209,1 322,0 322,0 322,0 по годам будет приближен к нормативу.
25. Число коек в муниципальных Показатель числа коек по годам с 2009 года
учреждениях здравоохранения на меняется в связи с реструктуризацией коечного
10000 человек населения штук 73,6 71,2 57,5 57,6 57,7 фонда. В 2009 году будет реструктуризировано 95
коек. Коечный фонд составит 375 коек.
Расчет:375коек х10,0 тыс. чел.:65,2тыс. нас.=57,5
26. Стоимость содержания одной Рост стоимости по годам рассчитан согласно
койки в муниципальных утвержденного бюджета на 2009год и планирования
учреждениях здравоохранения в на г. г.
сутки рублей 259,87 387,60 480,00 528,00 580,00
27. Средняя стоимость койко-дня Показатели средней стоимости койко-дня по годам
в муниципальных стационарных будут приближены к нормативу финансовых
медицинских учреждениях - " - 557,00 773,68 880,20 1038,64 1204,82 затрат на единицу объема:2009г.-880,2 руб.,
увеличение на 18%,16% соответственно по годам
28. Объем медицинской помощи, Показатели по годам будут приближены к
предоставляемой муниципальными стандарту в результате выполнения
учреждениями здравоохранения, в муниципального заказа на 100%.
расчете на одного жителя: По территориальной программе гос. гарантий
показатели объемов помощи на 1 человека
стационарная медицинская составляет в год:
помощь койко-день 2,6 1,5 2,294 2,294 2,294 2,294 к/дня
амбулаторная помощь посещение 7,0 5,2 9,198 9,198 9,198 9,198 посещений
дневные стационары всех типов койко-день 0,3 0,3 0,577 0,577 0,577 0,577 пац/дней
скорая медицинская помощь вызов 0,4 0,3 0,318 0,318 0,318 0,318 вызова
29. Стоимость единицы объема Стоимости единицы объема мед. помощи
оказанной медицинской помощи сложилась из периодической отчетности за
муниципальными учреждениями г. Показатели по годам будут
здравоохранения: приближены к нормативу финансовых затрат
на единицу объема помощи, с учетом увеличения
стационарная медицинская 2010г.,2011г., на 18%, 16% соответственно.
помощь рублей 557,00 773,68 880,20 1038,64 1204,82 Прогнозные цифры приведены из территориальной
программы гос. гарантий оказания населению
Тул. обл. бесплатной медицинской помощи на
2009 год. Нормативы финансовых затрат на
единицу объема мед. помощи рассчитаны исходя
из расходов на ее оказание с учетом индекса
амбулаторная помощь - " - 103,20 113,08 158,00 186,44 216,27 потребительских цен, предусмотренного
основными параметрами прогноза социально-
дневные стационары всех типов - " - 223,87 181,01 317,40 374,53 434,46 экономического развития Р. Ф., а также
индексация заработной платы работников
скорая медицинская помощь - " - 638,97 775,18 1474,10 1739,44 2017,75 бюджетной сферы.
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей
Рост планируется за счет увеличения
30. Удовлетворенность населения процентов материально-технической базы, обеспечения
качеством дошкольного числа современными учебно-методическими
образования детей опрошенных 98,0 98,0 98,1 98,2 98,3 комплектами и улучшения оздоровительных
процедур в ходе реализации программы
«Охрана и укрепления здоровья детей в ОУ
Ефремовского района на г. г.»
Программы развития муниципальной
образовательной сети муниципального
образования Ефремовский район на г.
31. Удовлетворенность населения
качеством дополнительного Дана средняя цифра, полученная в результате
образования детей - " - 96,5 98,0 99,0 99,0 99,0 проведения социологических опросов и
анкетирования родителей учащихся МОУ СОШ
№3,4,9,11 и воспитанников МОУДОД «ДДЮТ»,
«СЮТ», «ДЮСШ №1»специалистами ППМС - центра
«Доверие» и методистами МОУДОД.
32. Доля детей в возрасте от 3 Спрос населения на дошкольное образование
до 7 лет, получающих дошкольную увеличится за счет реализации областной
образовательную услугу и (или) целевой программы «Развитие дошкольного
услугу по их содержанию в образования в Тульской области на
организациях различной годы» и открытие дополнительных мест в МДОУ
организационно-правовой формы и и групп кратковременного пребывания в МОУ
формы собственности, в общей
численности детей от 3 до 7 лет процентов 75,0 77,0 77,0 77,0 77,0
33. Удельный вес детей в возрасте Планируемое увеличение количества кружков,
лет, получающих секций и объединений в УДОД и МОУ
услуги по дополнительному соответствует подпрограмме «Воспитание детей
образованию в организациях и подростков в системе образования
различной организационно - Ефремовского района на г. г.»
правовой формы и формы Программы развития муниципальной
собственности - " - 71,5 72,0 73,0 74,0 75,0 образовательной сети муниципального
образования Ефремовский район на г»
34. Доля детских дошкольных Доля МДОУ уменьшится за счет введения в
муниципальных учреждений в общем действие Типового положения о дошкольном
числе организаций, в том числе образовательном учреждении Постановлением
субъектов малого Правительства № 000 от 01.01.2001 и
предпринимательства, оказывающих открытие групп кратковременного пребывания
услуги по содержанию детей в в общеобразовательных учреждениях
таком учреждении, услуги по
дошкольному образованию и
получающих средства бюджета
городского округа
(муниципального района) на 83,0 83,0 83,0 80,5 80,5
оказание таких услуг процентов
35. Доля детей в возрасте от 5 Спрос населения на дошкольное образование
до 7 лет, получающих дошкольные 78,0 75,0 78,0 80,0 80,0 увеличится за счет реализации областной
образовательные услуги - " - целевой программы «Развитие дошкольного
образования в Тульской области на
года» и открытия дополнительных мест в
МДОУ и групп кратковременного пребывания в
МОУ
V. Образование (общее)
36. Удовлетворенность населения процентов Положительную динамику определяет
качеством общего образования числа реализация программы развития
опрошенных 87,0 89,0 95,0 96,0 98,0 муниципальной образовательной сети
муниципального образования Ефремовский
район на гг., её подпрограмм
«Охрана и укрепление здоровья детей в
ОУ Ефремовского района на гг.»,
дополнения (до 2011) к подпрограмме
«Охрана и укрепление здоровья детей в ОУ
Ефремовского района на гг.»
Программы «Информатизация муниципальной
образовательной сети Ефремовского района
на гг.»
37. Удельный вес лиц, сдавших Снижение удельного веса предполагается
единый государственный экзамен, по причине отмены схемы «плюс 1» и
в числе выпускников введения минимального количества баллов
общеобразовательных (порога).Результаты ЕГЭ ниже порога
муниципальных учреждений, признаются неудовлетворительными.
участвовавших в едином
государственном экзамене процентов 95,0 91,0 90,0 90,0 90,0
38. Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
переведенных:
на нормативное подушевое
финансирование - " ,0 50,0 70,0
на новую систему оплаты труда,
ориентированную на результат - "
39. Доля муниципальных Данный показатель стабилен, т. к.
общеобразовательных учреждений с включает все средние общеобразовательные
числом учащихся на 3-й ступени учреждения (24 ОУ) с численностью детей
обучения (10 - 11 классы) менее на Ш ступени менее указанного норматива.
150 человек в городской
местности и менее 84 человек в
сельской местности в общем числе
муниципальных
общеобразовательных учреждений процентов 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2
40. Численность учащихся, Количество детей, приходящихся на 1
приходящихся на одного работающего (и учителя), снижается за
работающего в муниципальных счёт уменьшения контингента обучающихся.
общеобразовательных учреждениях ежегодно количество учащихся в ОУ
- всего человек 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 сокращается, в среднем, на 400 человек.
в том числе:
на одного учителя - " - 8,4 8,3 8,3 8,1 8,0
на одного прочего работающего
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях (административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а
также педагогических
работников, не осуществляющих
учебный процесс) человек 11,6 11,3 11,2 11,0 11,0
41. Средняя наполняемость Комплектование классов в учреждениях
классов в муниципальных осуществляется в соответствии с письмом
общеобразовательных учреждениях: департамента образования Тульской области
20,6 20,7 22,0 21,0 23,0 от 22.08.05 № ОХ (от 07.08.06.
в городских поселениях - " - №ОХ617), с пунктом 2.3.11 СанПиНа
2.4.2.1178-02, с учетом требований ст.52 п.1
в сельской местности - " - 6,4 5,9 6,4 6,5 6,6 Закона РФ «Об образовании».В соответствии
с п.2.3.11 СанПиНа (в городе) предельная
наполняемость класса не должна превышать
25 человек. На основании письма ДО ТО в
сельских учреждениях класс-комплект
формируется при наличии 5-ти учащихся.
В соответствии с Типовым положением об
общеобразовательном учреждении (п.27)
количество и наполняемость классов ОУ,
расположенной в сельской местности,
определяется исходя из потребности населения
Средний показатель варьируется в зависимости
от изменения численности детей школьного
возраста и сокращения классов-комплектов.
VI. Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, систематически
42. Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и
систематически занимающегося спортом увеличится за счет:
физической культурой и спортом процентов 14,2 14,8 15,5 16,2 17,0 - строительства многофункциональных спортивных
площадок с искусственным покрытием;
- строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса;
- привлечения к занятиям физкультурой и
спортом разновозрастного населения города
города и района;
- увеличение числа спортивных и
оздоровительных групп, работающих на
базе ДЮСШ.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
43. Доля многоквартирных домов, Собственниками жилья реализуется один из
в которых собственники помещений выбранных способов управления
выбрали и реализуют один из многоквартирными домами
способов управления
многоквартирными домами:
непосредственное управление
собственниками помещений в
многоквартирном доме процентов 100 27,5
управление товариществом
собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным
специализированным
потребительским кооперативом - " - - 9,2
управление муниципальным или
государственным учреждением
либо предприятием - " - - 17,1 28,0 - -
управление управляющей
организацией другой
организационно-правовой формы - " - - 46,2
управление хозяйственным
обществом с долей участия в
уставном капитале субъекта
Российской Федерации и (или)
городского округа
(муниципального района) не
более 25 процентов процентов
44. Доля организаций коммунального В 2008 году в общем числе организаций
комплекса, осуществляющих коммунального комплекса частные компании
производство товаров, оказание составляют 67% (
услуг по водо-, тепло-, газо-, (электроснабжение), (очистка
электроснабжению, водоотведению, сточных вод),
очистке сточных вод, утилизации (утилизация твердых бытовых отходов),
(захоронению) твердых бытовых (газоснабжение), МУП «ВКХ»
отходов и использующих объекты (водоснабжение), теплосетевое имущество
коммунальной инфраструктуры на передано в аренду частной компании
праве частной собственности, по сбытовая компания»;
договору аренды или концессии, В гг. в связи с планируемым
участие субъекта Российской акционированием муниципальных предприятий
Федерации и (или) городского доля соответствующих организаций
округа (муниципального района) в коммунального комплекса возрастет до
уставном капитале которых 70-80%.
составляет не более 25
процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории
городского округа (муниципального
района) процентов
45. Доля организаций, осуществляющих
управление многоквартирными
домами и (или) оказание услуг по Доля организаций, управляющих
содержанию и ремонту общего многоквартирными домами, соответствующие
имущества в многоквартирных указанным условиям в 2008 году возросла и
домах, участие субъекта составляет 60% . (, ,
Российской Федерации и (или) дом»).Выход на рынок жилья частных
городского округа компаний позволит в годах
(муниципального района) в позволит увеличить их долю до 80%.
уставном капитале которых
составляет не более 25
процентов, в общем числе
организаций, осуществляющих
данные виды деятельности на
территории городского округа
(муниципального района), кроме
товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных
кооперативов и иных
специализированных
потребительских кооперативов процентов
46. Доля объема отпуска коммунальных Разработанная программа «Энергосбережение»
ресурсов, счета за которые предусматривающая установку приборов учета
выставлены по показаниям энергоресурсов предприятиями и населением,
приборов учета - " -что позволит добиться намеченных значений.
47. Уровень собираемости платежей Переход на эффективные способы управления
за предоставленные жилищным фондом, привлечения коллекторских
жилищно-коммунальные услуги - " - 93,9 95,1 95,4 95,7 96,0 фирм позволит повысить уровень
собираемости за жилищно-коммунальные
услуги.
48. Процент подписанных паспортов
готовности жилищного фонда
и котельных (по состоянию
на 15 ноября отчетного года) - " - 100
49. Отношение тарифов для
промышленных потребителей к
тарифам для населения:
В целях реализации федерального закона
по водоснабжению - " - 104,0 97,0 97,3 100,0 100,0 от 01.01.2001г.»О фонде содействия
по водоотведению - " - 151,0 101,5 108,0 100,0 100,0 реформированию жилищно-коммунальгного
хозяйства» постановлением главы от22.05.08г
№ 000 рекомендовано главам муниципальных
образований поселений прекратить с
01.01.2010г. предоставление дотаций
организациям коммунального комплекса на
на возмещение убытков от содержания
объектов коммунальной инфраструктуры.
VIII. Доступность и качество жилья
50. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя - всего кв. метров 24,2 24,51 24,89 25,34 25,86
в том числе
введенная в действие за год - " - 0,12 0,14 0,18 0,23 0,25 Увеличение общей площади жилых помещений,
введенной в действие за год и числа жилых
51. Число жилых квартир в квартир, введенных в действие за год,
расчете на 1000 человек планируется за счет увеличения объемов
населения - всего единиц 524 жилищного строительства.
в том числе - « -
введенных в действие за год - " - 0,05 0,06 0,1 0,15 0,16
52. Объем жилищного строительства, Увеличение объемов жилищного строительства
предусмотренный в соответствии ожидается за счет планируемого строительства
с выданными разрешениями на малоэтажных жилых домов и строительства
строительство жилых зданий: жилья для сноса ветхого.
общая площадь жилых помещений кв. метров 85
число жилых квартир единиц10
53. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет процентов
54. Год утверждения или внесения
последних изменений:
в генеральный план городского
округа (схему территориального
планирования муниципального
района) год
в правила землепользования и
застройки городского округа
(муниципального района) - "
в комплексную программу
развития коммунальной
инфраструктуры - "
IX. Организация муниципального управления
55. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района), в том процентов
числе их информационной числа
открытостью опрошенных
56. Доля муниципальных автономных В 2009 году будет проведена оценка возможностей
учреждений от общего числа перевода муниципальных бюджетных учреждений в
муниципальных учреждений автономные, с дальнейшим увеличением их
(бюджетных и автономных) в количества
городском округе (муниципальном
районе) процентов
57. Доля собственных доходов
местного бюджета (за исключением
безвозмездных поступлений,
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам 42,1 40,4 44,1 46,6 49,2 Наблюдается устойчивая тенденция роста доли
отчислений и доходов от платных собственных доходов местных бюджетов в общем
услуг, оказываемых объеме доходов местных бюджетов и в общем объеме
муниципальными бюджетными доходов консолидированного бюджета.
учреждениями) в общем объеме
доходов бюджета муниципального
образования процентов
58. Удельный вес населения, Удельный вес населения, участвующего в
участвующего в культурно - культурно-досуговых мероприятиях возрастет за
досуговых мероприятиях, счет:
организованных органами местного - создания новых массовых развлекательных программ
самоуправления городских округов - привлечения к концертной и театральной
и муниципальных районов - " - 70,3 72,5 75,0 77,0 79,0 деятельности профессиональных и самодеятельных
коллективов из других районов области и
близлежащих областей;
- проведение городских фестивалей, праздников песен
танца, фольклерных групп.
59. Удовлетворенность населения Удовлетворенность повысится за счет:
качеством предоставляемых услуг -создания новых творческих коллективов разного
в сфере культуры (качеством жанра;
культурного обслуживания) - " - 71,0 72,5 73,0 73,5 74,0 - оснащение всех соответствующих структур
современной аппаратурой, костюмами, транспортом.
- Разнообразия выставочной деятельности и
приобретения новых книжных фондов;
- осуществление полной компьютеризации библиотек.
60. Доля основных фондов
организаций муниципальной формы Два предприятии, находящихся в стадии
собственности, находящихся в банкротства, стоимость основных фондов которых
стадии банкротства, в общей составляет 8551,3 тыс. руб.(1,1%)в 2008 году
стоимости основных фондов исключены из Госреестра. Стоимость имущества
организаций муниципальной формы организаций муниципальной формы собственности,
собственности (на конец года) процентов 1,26 0,2находящихся в стадии банкротства составляет
2116,0 тыс. руб. или 0,25%.
61. Доля кредиторской задолженности Кредиторская задолженность по оплате труда
по оплате труда (включая муниципальных бюджетных учреждений отсутствует
начисления на оплату труда) на 01.01.2009 г. и органы местного
муниципальных бюджетных самоуправления будут предпринимать усилия по её
учреждений - " недопущению впредь
62. Доля объектов капитального
строительства, по которым не
соблюдены нормативные или
плановые сроки ввода в
эксплуатацию, в общем количестве
объектов капитального
строительства - " -
в том числе
доля объектов капитального
строительства муниципальной
формы собственности, по
которым не соблюдены
нормативные или плановые сроки
ввода в эксплуатацию, в общем
количестве объектов
муниципальной формы
собственности процентов
63. Утверждение бюджета на 3 года В 2008 г. по всем муниципальным образованиям
(данный показатель оценивается Ефремовского района приняты бюджеты на 2009 г.
в случае, если субъект и плановый период г. г.
Российской Федерации перешел
на 3-летний бюджет) да (нет) 0 0 да да да
64. Среднегодовая численность
постоянного населения тыс. человек 65,6 64,9 64,1 63,3 62,6
65. Общий объем расходов бюджета Ежегодное увеличение расходов консолидированного
муниципального образования - бюджета связано с увеличением расходов на выплату
всего тыс. рублей 8 6 777,9 6 заработной платы и начислений на оплату труда,
на оплату потребленных коммунальных услуг и
в том числе: по прочим договорам, социальных выплат и
прочих расходов
на бюджетные инвестиции на По данному направлению отражаются средства на
увеличение стоимости основных реализацию ФЦП и ОЦП. Снижение бюджетных
средств тыс. рублей 7895,1 20531,5 ассигнований в 2009 и их отсутствие в гг.
связано с отсутствием плановых назначений из
областного бюджета и соответственно
софинансирования из бюджета Ефремовского района
на образование (общее, Данная отрасль стабильно составляет более 1/3 всех
дошкольное) - " - 1 3 6 8 1 расходов бюджета и к 2011 г. достигнет удельного
веса в 43,1% всех расходов бюджета за счет всех
из них:
бюджетные инвестиции на Строительства в данной отрасли не планируется
увеличение стоимости
основных средств - "
расходы на оплату труда и В данной отрасли происходит стабильное увеличение
начисления на оплату труда - " - 9 8 6 4 8 расходов на оплату пруда. С 01.09.2008 г. введена
новая система оплаты труда.
на здравоохранение - " - 5 9 9 8 2 Данная отрасль составляет более 20% в общем
объеме расходов бюджета и к 2011 г. достигнет 20,1%
за счет всех источников финансирования.
из них:
бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости
основных средств - "
расходы на оплату труда и В данной отрасли происходит стабильное увеличение
начисления на оплату труда тыс. рублей 88712,7 92143,2 2 5 6 расходов на оплату труда. С 01.12.2008 г. в
отрасли введена новая система оплаты труда с
увеличением ФОТ в 2009г. на 19%, в 2010 г. на
10%, в 2011г. на 10%.
на культуру - " - 20200,1 28120,2 32451,2 34658,0 38274,0 Данная отрасль в общем объеме консолидированного
бюджета составляет от 3 до4 %
из них:
бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости
основных средств - "
расходы на оплату труда и Происходит стабильное увеличение расходов на
начисления на оплату труда - " - 14710,1 19642,8 21943,9 23979,7 26681,1 оплату труда. С 01.12.2008г. введена новая система
оплаты труда с увеличением ФОТ в 2009г. на 19%,
в 2010г. на 10%, в 2011г. на 10%
на физическую культуру и спорт - " - 3284,4 11723,3 3288,8 3352,6 483,2 По данному направлению в основном предусмотрены
расходы на финансирование областных целевых
программ в сфере физической культуры и спорта
с софинансированием из бюджета района. В плановых
назначениях 2011г. отсутствуют средства на
реализацию ОЦП, т. к. их действие в основном
заканчивается в 2010 г.
из них:
бюджетные инвестиции на Отражены средства на реализацию ФЦП и ОЦП
увеличение стоимости «Развитие физической культуры и спорта в
основных средств - " - 1179,7 11196,Тульской области» по строительству фозкультурно-
оздоровительного комплекса. Отсутствие в 2009-
2011гг. бюджетных ассигнований связано с
отсутствием плановых назначений из областного
бюджета и недостатком средств из бюджете
Ефремовского района на реализацию данной
программы.
расходы на оплату труда и С 2008 года существовавшее учреждение в сфере
начисления на оплату труда - " - 1010,физической культуры и спорта было переведено в
отрасль дополнительного образования.
на жилищно-коммунальное В общем объеме расходов бюджета данная отрасль
хозяйство тыс. рублей 60796,9 7 68345,0 74529,5 79011,7 составляет от 8 до9,5%, в т. ч. с учетом средств
федерального, областного бюджетов на реализацию
ФЦП и ОЦП.
из них:
Отражаются средства на ФЦП и ОЦП (Социальное
бюджетные инвестиции на развитие села до 2012г. и газификация
увеличение стоимости населенных пунктов Тульской области).Снижение
основных средств - " - 6715,4 9335,1 бюджетных ассигнований в 2009 и их отсутствие
вгг. связано с отсутствием плановых
назначений из областного бюджета и
соответственно софинансирования из бюджета
Ефремовского района
расходы на компенсацию По данной строке отражаются расходы,
разницы между экономически компенсирующие выпадающие доходы организаций,
обоснованными тарифами и предоставляющих населению услуги по содержанию
тарифами, установленными для жилья, водоснабжению, теплоснабжению по тарифам
населения - " - 19730,4 25075,1 19595,5 22951,3 21798,9 не возмещающим издержки (МУП КРЦ, МУП РайИс,
МУП БПХ). Планирование расходов по данному
направлению (снижение против уровня 2008г.)
связано с недостатком средств в бюджете
поселений.
расходы на покрытие убытков, По данной строке отражены расходы,
возникших в связи с компенсирующие выпадающие доходы организаций,
применением регулируемых цен предоставляющих населению услуги теплоснабжения
на жилищно-коммунальные по тарифам, не возмещающим издержки (МУП КРЦ)
услуги - " - 995,1 1680,0 2059,7 2269,8 2496,8 Рост расходов связан с ежегодным увеличением
тарифов на теплоносители.
на содержание Увеличение расходов на содержание ОМС
работников органов местного производится на основании областного
самоуправления - " - 44449,2 66772,5 75327,0 81977,1 89714,1 законодательства и нормативных документов р-на.
Удельный вес данных расходов в общем объеме
расходов бюджета составляет от 7 до 9,7%.
из них:
в расчете на одного жителя
муниципального образования тыс. рублей
на развитие и поддержку
малого предпринимательства - "
из них:
в расчете на одно малое
предприятие муниципального
образования - "
в расчете на одного жителя
муниципального образования - "
на транспорт - " - 150,6 60,0 40,0 44,1 48,5 На муниципальном уровне осуществляется
финансирование лишь одного маршрута. Снижение
уровня расходов в гг. связано с
ограниченными возможностями бюджета района.
из них:
бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости
основных средств - " -
на дорожное хозяйство тыс. рублей
из них:
бюджетные инвестиции на
увеличение стоимости
основных средств - " -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


