Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Утверждена
решением Совета депутатов
города Краснознаменска
от года №
Комплексная программа
социально-экономического развития
города Краснознаменска
Московской области
на 2007 год
Перечень разделов
комплексной программы социально-экономического развития
города Краснознаменска
на 2007 год
1. Общие положения, основные цели и задачи Комплексной программы
2. Финансовое обеспечение Комплексной программы
3. Основные направления социально-экономического развития города
3.1. Капитальное строительство и реконструкция объектов города
3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
3.3. Социальная поддержка населения
3.4. Здравоохранение
3.5. Образование
3.6. Молодежная политика
3.7. Культура
3.8. Физическая культура, спорт и туризм
3.9. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
3.10. Развитие потребительского рынка и поддержка малого и среднего предпринимательства
3.11. Правоохранительная деятельность
3.12. Имущественные и земельные отношения
1. Общие положения, основные цели и задачи
Комплексной программы
Комплексная программа социально-экономического развития города Краснознаменска (далее Комплексная программа) на 2007 год разработана Комитетом по экономике Администрации города совместно с отраслевыми структурными подразделениями Администрации города в соответствии с Законом Московской области от 01.01.2001 г. № 11/96-ОЗ «О Концепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического развития Московской области» (в редакции законов Московской области от 01.01.2001 г. № 47/99-ОЗ, от 01.01.2001 г. № 81/2001-ОЗ, от 01.01.2001 г. № 4/2002-ОЗ, от 01.01.2001г., № 000/2005-ОЗ, от 01.01.2001 №46/2006-ОЗ) на основе Концепции социально-экономического развития г. Краснознаменска на г. г., проекта местного бюджета г. Краснознаменска на 2007 год.
Основной целью Комплексной программы является последовательное решение задач, направленных на улучшение условий жизни населения и комплексное развитие города.
Приоритетные направления социально-экономического развития города Краснознаменска на 2007 год:
· развитие социально–культурно-бытовой инфраструктуры города;
· создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения;
· развитие предпринимательства с целью формирования конкурентной среды, насыщения рынка товарами и услугами;
· развитие жилищной сферы;
· улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг, развития массовой физической культуры и спорта;
· дальнейшее развитие инвестиционной деятельности с целью увеличения доходной части бюджета, создания дополнительных рабочих мест, развития сферы потребительского рынка;
· укрепление общественной безопасности и правопорядка.
Реализация мероприятий, предусмотренных Комплексной программой на 2007 год, позволит:
· продолжить работы по дальнейшему развитию инфраструктуры города;
· продолжить жилищное строительство в целях улучшения жилищных условий горожан;
· укрепить материальную базу учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта;
· обеспечить устойчивое функционирование социальной сферы;
· выполнить работы по повышению надежности систем жизнеобеспечения и благоустройству территории города.
2. Финансовое обеспечение Комплексной программы.
Одним из главных условий реализации Комплексной программы является ее стабильное финансовое обеспечение, основными источниками которого являются средства местного бюджета, средства предприятий, внебюджетные средства.
Общий объем финансирования мероприятий Комплексной программы составит 448 693,8 тыс. руб. (см. таблицу №1), в том числе:
· из местного бюджета – 434 265,4 тыс. руб.;
· средства предприятий – 10 297,4 тыс. руб.
· внебюджетные средства – 4 131,0 тыс. руб.
Таблица № 1
|
№ п/п |
Раздел |
Всего |
В том числе в разрезе источников финансирования | ||
|
Местный бюджет |
Средства предприятий |
внебюджетные средства | |||
|
1 |
Капитальное строительство и реконструкция объектов |
361 924,0 |
361 924,0 | ||
|
2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство |
38 945,8 |
28 648,4 |
10 297,4 | |
|
3 |
Социальная поддержка населения |
4 709,0 |
4 709,0 | ||
|
4 |
Здравоохранение |
9 886,0 |
9 886,0 | ||
|
5 |
Образование |
25 302,0 |
21 171,0 |
4 131,0 | |
|
6 |
Молодежная политика |
1 138,0 |
1 138,0 | ||
|
7 |
Культура |
2 055,0 |
2 055,0 | ||
|
8 |
Физическая культура, спорт и туризм |
789,0 |
789,0 | ||
|
9 |
Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций |
1 280,0 |
1 280,0 | ||
|
10 |
Правоохранительная деятельность |
1 300,0 |
1 300,0 | ||
|
11 |
Имущественные и земельные отношения |
1 365,0 |
1 365,0 | ||
|
Всего: |
448 693,8 |
434 265,4 |
10 297,4 |
4 131,0 |
Основные направления
социально-экономического развития города
3.1. Капитальное строительство и реконструкция объектов города
Основные задачи в развитии капитального строительства и реконструкции объектов города на 2007 г.:
· Выполнение плана капитального строительства согласно утвержденной программы развития на 2007 год.
· Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений», увеличение мощности ОС до 21 тыс. м3/сутки.
Объемы финансирования капитального строительства на 2007 г. представлены в таблице №2.
3.1.1. В области строительства жилья
Для дальнейшего обеспечения жителей города жильем в 2007 году планируется:
3.1.1.1. Завершить строительство общежития на 39 квартир (ОБЩ-2) и продолжить строительство общежития на 39 квартир (ОБЩ-3);
3.1.2. В области коммунального строительства и энергетики
В целях надежного обеспечения жизнедеятельности города всеми видами коммунальных ресурсов необходимо:
3.1.2.1.Завершить строительство объектов и ввести в эксплуатацию:
· водозабор в зоне ВСО 1-й ПК (шифр РВ ВСО);
· наружные тепловые сети города в 6 МР (шифр РТС);
· сети ливневой канализации в 1,5 МР (шифр РКЛ-1,5);
· очистные сооружения (шифр ОСР-ЦМО);
3.1.3. Строительство объектов социально-бытового обслуживания
3.1.3.1. Продолжить работы по строительству и ввести в эксплуатацию:
· поликлинику на 480 посещений в смену (ПК);
· детский сад на 180мест с бассейном (ДС-8);
· городское кладбище (ГК);
· банно-прачечный комбинат (БПК);
3.1.3.2. Продолжить работы по строительству:
· музыкальной школы на 150 мест (шифр МШ);
· терапевтического корпуса на 200 коек (ТК).
· спортивного комплекса (блоки А, Б) (шифр СК)
Таблица № 2 | ||||||
|
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Полная стоимость (тыс. руб.) |
Ожидаемое выполнение на 01.01.07г. |
Источник финанси- рования |
Объем финанси- рования на 2007год (тыс. руб.) |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Жилищное строительство | |||||
|
1 |
Общежитие на 39 квартир (на 100 мест ) (Шифр стройки ОБЩ-2) |
34 225,0 |
12 988,0 |
Местный бюджет |
21 237,0 |
ввод 2007 г. |
|
2 |
Общежитие на 39 квартир (на 100 мест ) (Шифр стройки ОБЩ-3) |
40370,0 |
704,0 |
Местный бюджет |
22 625,0 | |
|
Всего: |
43 862,0 | |||||
|
в том числе местный бюджет: |
43 862,0 | |||||
|
2 |
Коммунальное строительство и энергетика | |||||
|
1 |
Реконструкция водозаборных сооружений (Шифр стройки РВ-ВСО) |
79 016,0 |
52 624,0 |
Местный бюджет |
26 392,0 |
ввод 2007г. |
|
2 |
Реконструкция очистных сооружений (Цех механического обезвоживания осадков) (Шифр стройки ОСР-ЦМО) |
33 715,0 |
11 584,0 |
Местный бюджет |
22 131,0 |
ввод 2007г. |
|
3 |
Реконструкция тепловых сетей (Шифр стройки РТС) |
16 048,0 |
4 600,0 |
Местный бюджет |
11 448,0 |
ввод 2007г. |
|
4 |
Реконструкция сети ливневой канализации (Шифр стройки РКЛ-1,5) |
14 967,0 |
10 049,0 |
Местный бюджет |
4 918,0 |
ввод 2007г. |
|
Всего : |
64 889,0 | |||||
|
в том числе местный бюджет: |
64 889,0 | |||||
|
3 |
Строительство объектов социально-бытового обслуживания. | |||||
|
1 |
Строительство детского сада на 180 мест с бассейном в 6 МР (Шифр стройки ДС-8) |
88 137,0 |
55 850,0 |
Местный бюджет |
32 287,0 |
ввод 2007г. |
|
2 |
Строительство спортивного комплекса (Шифр стройки СК) |
,0 |
91 557,0 |
Местный бюджет, |
84 608,0 | |
|
3 |
Комплекс медицинских сооружений, в т. ч. поликлиника на 480 мест (Шифр стройки Р-150-ПК) |
210 322,0 |
143 714,0 |
Местный бюджет |
66 608,0 |
ввод 2007г. |
|
4 |
Комплекс медицинских сооружений, в т. ч. терапевтический корпус на 20 коек (Шифр стройки Р-150-тК) |
436 629,0 |
10 603,0 |
Местный бюджет |
11 769,0 | |
|
5 |
Строительство музыкальной школы на 150 мест (Шифр стройки МШ) |
141 323,0 |
1 587,0 |
Местный бюджет |
1 500,0 | |
|
6 |
Строительство банно-прачечного комбината (Шифр стройки БПК) |
107 507,0 |
54 390,0 |
Местный бюджет |
53 117,0 |
ввод 2007г. |
|
7 |
Строительство городского кладбища (Шифр стройки ГК) |
31 972,0 |
31 412,0 |
Местный бюджет |
560,0 |
ввод 2007г. |
|
Всего: |
250 449,0 | |||||
|
в том числе местный бюджет: |
250 449,0 | |||||
|
Перспективный ПИР |
2 724,0 | |||||
|
Итого: |
361 924,0 | |||||
|
в том числе местный бюджет: |
361 924,0 | |||||
3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
Основными целями программы являются повышение эффективности качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат и наиболее полное удовлетворение возрастающих потребностей населения.
Механизм реализации программы состоит из нескольких направлений:
3.2.1. Совершенствование жилищно-коммунального обслуживания потребителей:
· повышение эффективности использования финансовых средств путем выбора подрядчика для проведения работ по капитальному ремонту жилищного и нежилого фонда, объектов коммунального хозяйства на конкурсной основе.
· организация договорных отношений при управлении многоквартирными домами и их обслуживании.
· подготовка предложений на рассмотрение Советом депутатов по преобразованию существующих МУПов, при этом обязательное сохранение контрольного пакета акций в муниципальной собственности для обеспечения контроля за качеством, надежностью и экологической безопасностью обслуживания после изменения организационно-правовой формы предприятия.
· создание рынка управляющих организаций и подрядных коммунальных предприятий и проведение конкурсного отбора компаний для управления жилым фондом.
3.2.2. Модернизация жилищно-коммунального комплекса.
Основные направления модернизации:
· установка домовых приборов учета потребления ресурсов: воды, тепловой энергии и электричества.
· ремонт и оптимизация внутренних систем инженерного оборудования.
· улучшение режимов вентиляции жилых помещений.
· проведение весенних и осенних технических обследований жилого фонда с целью определения видов и объемов работ при разработке планов текущего и капитального ремонтов.
3.2.3. Капитальный ремонт жилищно-коммунального хозяйства (Таблица № 3).
3.2.3.1. Жилищное хозяйство.
В 2007 году за счет средств местного бюджета планируется произвести:
· ремонт сантехнического оборудования;
· ремонт вентиляции;
· ремонт кровли;
· герметизацию межпанельных стыков;
· замену лифтов;
3.2.3.2. Благоустройство.
В 2007 году за счет средств местного бюджета планируется произвести:
· гидрогеологическое изыскание, инженерное обследование укрепления набережной, ремонтные работы, заполнение водой из городской скважины;
3.2.3.3. Капитальный ремонт дорог.
В 2007 году за счет средств местного бюджета планируется произвести:
· кап. ремонт внутридворовых дорог.
3.2.3.4. Энергохозяйство.
В 2007 году необходимо осуществить за счет средств местного бюджета и средств МУП СЭС «Энергетик»:
Местный бюджет.
· Прокладку КЛЭП-0,4 КВ от КТПН-3 до КНС-105;
За счет собственных средств предприятия.
· Капитальный ремонт подстанций ТП-19, ТП-21;
· Капитальный ремонт силовых трансформаторов ТМ-400 – 2шт., ТМ-630- 2 шт., ТМ-1000- 2 шт.
· Капитальный ремонт КЛЭП 10 кВ ЦРП-5-ТП-37 2 КЛЭП – 1500м
3.2.3.5. Теплоснабжение.
В 2007 году МУП ТХ «Теплосервис» планирует провести за счет собственных средств и средств местного бюджета капитальный ремонт:
Местный бюджет.
· капитальный ремонт газового оборудования и автоматики регулирования и безопасности котлов № 1-3;
· капитальный ремонт с заменой водоподогревателей блока отопления ЦТП-1,2,3,6,7
на пластинчатые;
· капитальный ремонт ЦТП 3,6. Монтаж КИПиА.
За счет собственных средств предприятия.
· Капитальный ремонт котельной № 1 (3-х мазутных резервуаров);
· Капитальный ремонт сетевого насоса № 5 котельной №2;
· Капитальный ремонт здания котельной;
· Капитальный ремонт с заменой водоподогревателей ГВС ЦТП-2 на пластинчатые, автоматика;
· Капитальный ремонт здания ЦТП-4 (старое), освещение, отопление. Замена кладки торцевой стены, оборудование КПП;
· Капитальный ремонт кровли ЦТП-5;
· Капитальный ремонт ТС и сетей ГВС у ж. д. Мира 4;
· Капитальный ремонт ТС и сетей ГВС у ж. д. Мира 2 до ГРП;
· Капитальный ремонт ТС и сетей ГВС у ж. д. Победы 16;
· Капитальный ремонт ТС и сетей ГВС у школы № 4.
3.2.3.6. Водопроводно-канализационное хозяйство.
В 2007 году необходимо осуществить за счет средств местного бюджета и за счет средств МУП ВКХ «Водоканал» капитальный ремонт:
Местный бюджет.
· Капитальный ремонт водовода от скважин 9,12 до сборной камеры у СКВ 7, 14;
За счет собственных средств предприятия.
|
· Капитальный ремонт ЭНА арт. скважин № 2а,6а,5,11,3 |
|
· Капитальный ремонт сети водопровода от ВК-225 до ДС-4 |
|
· Капитальный ремонт водоводов от ж/д Победы, 18-ЦТП №5 |
|
· Капитальный ремонт каиеры В-1 на территории ГВЗС |
|
· Ремонт ЭНА КНС-7,Р ( 2 шт.) |
|
· Ремонт колодцев хоз-фекальной канализации |
|
· Ремонт колодцев ливневой канализации |
|
· Капитальный ремонт БДО. Замена обратного клапана |
|
· Капитальный ремонт очистных сооружений, блок емкостей 1-я линия |
|
· Капитальный ремонт очистных сооружений, блок емкостей 2-я линия |
|
· Капитальный ремонт наружного освещения ГВЗС |
|
· Капитальный ремонт освещения на БДО |
|
· Капитальный ремонт электрооборудования мастерской |
3.2.3.7. Оборудование.
В 2007 году планируется приобрести за счет капитальных вложений дизель-генераторную установку.
3.3. Социальная поддержка населения
В области социальной поддержки населения планируется сохранение и дальнейшее развитие системы дополнительной социальной поддержки жителей города из средств местного бюджета, на эти цели в 2007 году планируется направить 4 709,0 тыс. руб.
1.Меры по повышению уровня жизни населения
1.1.Оказание адресной помощи населению, в т. ч.
– ежемесячная и единовременная адресная помощь;
– обеспечение талонами на продукты малообеспеченных жителей города, участников ВОВ и инвалидов локальных войн;
- льготные бытовые услуги (парикмахерские).
1.2. Материальная помощь семьям военнослужащих, погибших при участии в боевых действиях.
2.Развитие системы социального обслуживания населения
2.1. Организация летнего отдыха и оздоровления детей– предоставление льготных путевок в детские санаторно-оздоровительные лагеря детям из социально незащищенных семей.
2.2. Проведение культурно-массовых мероприятий к всероссийским, областным и городским праздникам и памятным датам, юбилеям, оказание натуральной помощи жителям города из числа льготных категорий.
3.Взаимодействие с общественными организациями
3.1. Социальная поддержка общественных организаций – организация подписки на периодические издания, оказание дополнительной материальной поддержки.
4.Возмещение расходов на погребение
4.1.Компенсационные выплаты на погребение (неопознанных лиц, невостребованных трупов).
Таблица №4
|
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования на 2007 год (тыс. руб.) |
Ответственные исполнители |
|
1. |
Меры по повышению уровня жизни населения |
Местный бюджет |
1 001,0 | |
|
1.1 |
Оказание адресной помощи населению |
Местный бюджет |
992,0 |
По обращениям |
|
1.2 |
Помощь семьям военнослужащих, погибших при участии в боевых действиях |
Местный бюджет |
9,0 |
Материальная поддержка семей военнослужащих, погибших во время боевых действий (Афганистан, Чечня) |
|
2. |
Развитие системы социального обслуживания населения |
Местный бюджет |
3 650,0 | |
|
2.1 |
Организация летнего отдыха и оздоровления детей |
Местный бюджет |
1 043,0 |
Предоставление льготных путевок в детские санаторно-оздоровительные лагеря детям из социально незащищенных семей |
|
2.2 |
Проведение культурно-массовых мероприятий |
Местный бюджет |
2 607,0 | |
|
3. |
Взаимодействие с общественными организациями |
Местный бюджет |
30,0 | |
|
3.1 |
Социальная поддержка общественных организаций |
Местный бюджет |
30,0 |
подписка |
|
4. |
Возмещение расходов на погребение |
Местный бюджет |
28,0 | |
|
4.1 |
Компенсационные выплаты на погребение |
Местный бюджет |
28,0 |
Возмещение расходов на погребение |
|
ИТОГО: |
Местный бюджет |
4 709,0 |
3.4. Здравоохранение
В 2007 году на реализацию программных мероприятий по разделу «Здравоохранение» планируется израсходовать 11 148,0 тыс. руб. за счет местного бюджета.
Основные мероприятия по реализации программы:
- мероприятия по компенсации оплаты стационарного лечения гражданского населения города в 150 ЦВГ;
- обеспечение бесплатным молочным питанием – обеспечение молочным питанием детей от 0-3 лет и беременных и кормящих матерей;
- протезирование – протезирование зубов 116 человек, глазопротезирование 3 человека;
Таблица №5
|
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования на 2007год (тыс. руб.) |
Ответственные исполнители |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Мероприятия по компенсации оплаты стационарного лечения гражданского населения города в 150 ЦВГ |
Местный бюджет |
4 550,0 |
оплачивается по договору в соответствии с предоставленными счетами-фактурами |
|
2. |
Обеспечение бесплатным молочным питанием детей от 0-3 лет, беременных и кормящих матерей |
Местный бюджет |
4 886,0 |
УЗ и СЗН |
|
3. |
Протезирование (зубов, органов слуха, зрения, речи) |
Местный бюджет |
450,0 |
УЗиСЗН |
|
Итого: |
9 886,0 | |||
|
в т. ч. местный бюджет |
9 886,0 |
3.5. Образование
В 2007 году на реализацию программных мероприятий в сфере образования планируется направить 25 302,0 тыс. руб., в том числе на общее образование - 9 821,0 тыс. руб., на дошкольное образование – 15 481,0 тыс. руб.:
1.Создание единого воспитательно-образовательного пространства в городе: оказание методической, коррекционно-педагогической, консультативной помощи семьям в вопросах воспитания. Совершенствование воспитательной работы с учащимися, поддержка одаренных детей, проведение культурных, спортивно-массовых мероприятий.
Основные направления:
· Проведение городских олимпиад и организация участия в областных олимпиадах.
· Продолжение тесного сотрудничества школ города с МГОУ, МГТУ им. Баумана, МИРЭА.
· Создание условий, позволяющих молодым людям в полной мере реализовать свой созидательный потенциал гражданско-патриотической активности (организация летних полевых сборов для юношей 10-х классов и кадет-жуковцев, участие в фестивале патриотической песни «С чего начинается Родина», в фестивале «Я голосую за мир!», акции «Ветеран», «Урок памяти», конкурсе «Юный Гагаринец» и т. д.).
· Организация городских конкурсов творческих работ среди общеобразовательных учреждений: «Моя будущая профессия», « Город, в котором я живу», «Лучший ученик», «Готовность 01», «Мы славим женщину, чье имя – мать» и др.
2.Повышение квалификации педагогических работников, проведение семинаров, конференций по вопросам воспитания и образования, организация проведения курсовой подготовки педагогов-предметников – одна из активных форм повышения квалификации педагогов.
3.Совершенствование учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений: приобретение современных учебно-наглядных пособий для оснащения учебных кабинетов, мебели в соответствии с нормами СанПиН, аудио-видео-компьютерных комплектов, лингафонных кабинетов, оформление выставок, кабинетов.
4.Обновление библиотечного фонда. Для поэтапного перехода на новые базисные учебные планы и профильное обучение, в целях улучшения материально-технической базы школ и дальнейшего обеспечения библиотек общеобразовательных учреждений города учебной и учебно-методической литературой необходимо обновить библиотечный фонд школьных библиотек.
5.Организация праздничных мероприятий ко Дню города Краснознаменска включает:
- оформление выставок в образовательных учреждениях;
- оформление колонн для праздничного шествия по городу;
- награждение победителей творческого конкурса «Город, в котором я живу».
6. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков города. Проведение мероприятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление. Организация отдыха детей в каникулярное время (осень, зима) и организация учебно-тренировочных сборов воспитанников ДЮСШ.
7. Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 10-летию средней общеобразовательной школы №4 с углубленным изучением отдельных предметов им. .
Таблица №6
|
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Источники финанси-рования |
Объем финанси-рования на 2007 г. (тыс. руб.) |
Ответственные исполнители |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Оказание методической, коррекционно-педагогической, консультативной помощи семьям в вопросах воспитания. Поддержка одаренных детей, проведение культурных, спортивно-массовых мероприятий. |
Местн. бюдж. |
323,0 |
Отдел образования |
|
2. |
Повышение квалификации педагогов, проведение семинаров, конференций по вопросам воспитания и образования, в том числе ЦРТДЮ |
Местн. бюдж. |
105,0 |
Отдел образования, ЦРТДЮ |
|
3. |
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений (приобретение оборудования для оснащения кабинетов, учебного процесса и др.) в т. ч. обновление библиотечного фонда |
Местн. бюдж. |
3486,0 1758,0 |
Отдел образования |
|
4. |
Организация праздничных мероприятий ко Дню города Краснознаменска, в том числе ЦРТДЮ |
Местн. бюдж. |
20,0 |
Отдел образования, ЦРТДЮ |
|
5. |
Организация отдыха и занятости детей и подростков города. |
Местн. бюдж. |
5830,0 |
Отдел образования |
|
6. |
Проведение праздничных и юбилейных мероприятий |
Местн. бюдж. |
57,0 |
Отдел образования |
|
Итого: |
9 821,0 | |||
|
в т. ч. местный бюджет |
9 821,0 |
3.5.2. Дошкольное образование
Основной целью развития дошкольного образования является обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования всем слоям населения независимо от его социального статуса, уровня развития и здоровья ребенка.
Для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования требуется расширение и рационализация сети дошкольных учреждений, продолжение модернизации системы дошкольного образования, развитие видового разнообразия образовательных и иных услуг, повышение качества образования и улучшение условий содержания дошкольников, повышение социальных гарантий льготной категории граждан.
В целях решения проблем развития дошкольного образования выдвигаются следующие задачи:
3.2.5.1. Улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях. Решение этой задачи связано с решением задач сохранения здоровья детей, профилактики заболеваемости, улучшения питания и оздоровления дошкольников, усиления работы по профилактике детского травматизма, поднятия уровня материально-технического обеспечения дошкольных учреждений.
3.2.5.2. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования: привлечение внебюджетных источников финансирования через оказание дополнительных образовательных услуг (изодеятельность, хореография, англ. язык), установку шефских взаимоотношений с коммерческими и некоммерческими организациями.
Таблица №7
|
№п\п |
Содержание мероприятий |
Источники финансирования |
Объем Финансирования на 2007 год (тыс.. Руб.) |
Ответственные исполнители |
|
1 |
Организация питания и оздоровления детей |
Местный бюджет Внебюджетные средства |
11 350,0 3 780,0 |
Управление образования Сектор дошкольного образования |
|
2 |
Повышение экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования (внедрение дополнительных образовательных услуг) |
Внебюджетные средства |
351,0 |
Управление образования Сектор дошкольного образования |
|
ИТОГО: |
15 481,0 | |||
|
в т. ч. местный бюджет |
11 350,0 | |||
|
внебюджетные средства |
4 131,0 |
3.6. Молодежная политика
Основная деятельность в области молодёжной политики в городе в 2007 году направлена на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, на создание условий для социально-экономического, культурного, интеллектуального и физического становления молодёжи, профилактическую работу в области борьбы с асоциальными явлениями в молодежной среде: алкоголизмом, наркоманией, хулиганством, экстремистскими проявлениями, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, через реализацию мероприятий различной социальной направленности, посредством привлечения большего числа молодежи к решению задач социально-экономического развития города.
Особое внимание в 2007 году предстоит уделить расширению и укреплению системы городского и ученического самоуправления через организацию городских семинаров, школ молодёжного актива и выездные сборы молодёжи, а так же пропаганду деятельности городских молодёжных объединений в городских средствах массовой информации.
Запланирована большая работа по пропаганде в молодёжной среде историко-героического наследия нашего Отечества и ознакомлению с национальными культурными традициями нашего народа.
Всего в 2007 году для решения государственных задач в области молодежной политики города запланировано 1 138,0 тыс. руб., из них 75,0 тыс. руб., на улучшение материально-технической базы Молодежного центра, 1 063,0 тыс. руб., на мероприятия в области молодёжной политики для обеспечения работы по следующим направлениям:
3.6.1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
3.6.2. Создание условий для социализации молодых граждан, оказавшихся в сложной ситуации, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде.
3.6.3. Содействие социально-экономическому, физическому, культурному и интеллектуальному становлению молодёжи.
3.6.4. Поддержка общественных молодежных объединений и инициатив, развитие школьного и студенческого самоуправления.
3.6.5. Информационное обеспечение молодежи
3.6.6. Организация занятости молодежи в каникулярное время.
3.6.7. Улучшение материально-технической базы МУРМ «Молодежный центр»
Таблица №8
|
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Источники финансиро-вания |
Объём финансиро-вания на 2007 г. (тыс. руб.) |
Ответственные |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи. |
Местный бюджет |
127,0 |
Отдел по делам молодежи | |
|
Создание условий для социализации молодых граждан, оказавшихся в сложной ситуации, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде. |
Местный бюджет |
100,0 |
Отдел по делам молодежи | |
|
Содействие социально-экономическому, физическому, культурному и интеллектуальному становлению молодёжи. |
Местный бюджет |
170,0 |
Отдел по делам молодежи | |
|
Поддержка общественных молодежных объединений и инициатив, развитие школьного и студенческого самоуправления, организация занятости молодежи в каникулярное время. |
Местный бюджет |
130,0 |
Отдел по делам молодежи | |
|
Информационное обеспечение молодежи |
Местный бюджет |
60,0 |
Отдел по делам молодежи | |
|
Организация занятости молодежи в каникулярное время |
Местный бюджет |
476,0 |
Отдел по делам молодежи | |
|
Улучшение материально-технической базы МУРМ «Молодежный центр»: - приобретение видео и оргтехники, искусственной ёлки, акустической системы. |
Местный бюджет |
75,0 |
МУРМ «Молодежный центр» | |
|
ВСЕГО: |
1 138,0 | |||
|
в т. ч. местный бюджет |
1 138,0 |
3.7 Культура
Основные направления деятельности в области культуры в 2007 году связаны с обеспечением общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для всех категорий населения города.
Всего в 2007 году на решение программных мероприятий в сфере культуры запланировано 2 055,0 тыс. рублей, из них на следующие направления:
1.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры:
· всеобщее эстетическое воспитание жителей города посредством любительского искусства (самодеятельного художественного творчества);
· удовлетворение духовных потребностей жителей города путем их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры (проведение концертов мастеров искусств, встречи с деятелями театра, кино, эстрады и т. д.);
· проведение городских и участие в международных, всероссийских и межрегиональных фестивалях, конкурсах, и др. Участие в проектах Федерального агентства по культуре и кинематографии и Министерства культуры Московской области. Организация и проведение тематических конференций, семинаров по проблемам культуры.
2. Организация библиотечного обслуживания населения.
· комплектование и обеспечение сохранности фондов муниципальных библиотек;
· приобретение мебели и оргтехники и т. д.
Таблица № 9
|
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Источники финансиро-вания |
Объем финансирования на 2007 год (тыс. руб.) |
Ответственные исполнители |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры: |
Местный бюджет |
1 000,0 |
Отдел культуры |
|
2 |
Организация библиотечного обслуживания населения. |
Местный бюджет |
1 055,0 |
МУК «ЦМБ» |
|
ИТОГО: |
2 055,0 | |||
|
В том числе за счет средств местного бюджета |
2 055,0 |
3.8. Физическая культура, спорт и туризм
На 2007 год запланирован комплекс мероприятий, направленный на повышение роли физкультуры, спорта и туризма в укреплении здоровья горожан всех возрастов, развитие профессионального спорта, расширение перечня предоставляемых населению физкультурно-оздоровительных услуг и их доступность, укрепление материально-технической базы:
3.8.1.Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с привлечением широких слоёв населения и использованием спортивной базы города (дальнейшее развитие существующих направлений: футбол, волейбол, баскетбол, лыжный спорт, велоспорт, лёгкая атлетика, теннис, настольный теннис, спортивный туризм, шахматы, бокс, армейский рукопашный бой; открытие новых направлений: бодибилдинг, пентбол).
3.8.2.Организация участия спортсменов города в соревнованиях районного, областного и республиканского значения.
3.8.3.Организация и проведение спортивных праздников в городе.
3.8.4.Совершенствование спортивной внешкольной работы (проведение спартакиады школьников по футболу, волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, лёгкой атлетике; проведение первенства города по футболу среди общеобразовательных школ на Кубок МС МК Гаврилова, турнира по футболу на Кубок летчика-космонавта СССР ; проведение соревнований среди школьников на призы Деда Мороза; участие детских команд по футболу в первенстве Московской области; проведение лёгкоатлетического пробега среди общеобразовательных школ посвящённого Дню космонавтики).
3.8.5.Организация спортивно-оздоровительных мероприятий для детей с отклонениями в развитии и детей-инвалидов (проведение совместно с управлением социальной защиты и здравоохранения населения спортивно-оздоровительных мероприятий для детей с отклонениями в развитии и детей-инвалидов; создание групп по плаванию на базе ЦРТДЮ).
Таблица № 10
|
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Источник финанси- рования |
Объем финансирования на 2007 год (тыс. руб.) |
Ответствен-ный исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Спортивно-массовая работа: организация проведения спортивных мероприятий по направлениям: волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, большой теннис, настольный теннис, лыжи, спортивный туризм, футбол, шахматы |
Местный бюджет |
450,0 |
Отдел спорта |
|
2 |
Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятий |
Местный бюджет |
339,0 |
Отдел спорта |
|
Итого: |
789,0 | |||
|
в т. ч. местный бюджет |
789,0 |
3.9. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
Главной задачей на 2007 год является: совершенствование знаний, навыков и умений органов управления гражданской обороны города и городского звена МОСЧС по реализации государственной политики в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в интересах социально – экономического развития, повышения уровня защищенности опасных объектов инфраструктуры и населения от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений.
На 2007 год запланировано 1 280 тыс. рублей на решение задач ГО и ЧС городского округа.
Таблица №11
|
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования на 2007 год (тыс. руб.) |
Ответственные исполнители |
|
1. |
Приобретение имущества гражданской обороны для бюджетных организаций (приборы, средства защиты, средства связи и т. д.) |
Местный бюджет |
319 |
Администрация города |
|
2. |
Совершенствование и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения города |
Местный бюджет |
330 |
Администрация города |
|
3. |
Резерв финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |
Местный бюджет |
631 |
Администрация города |
|
ИТОГО: |
1 280,0 | |||
|
В том числе местный бюджет: |
1 280,0 |
3.10. Развитие потребительского рынка и поддержка малого и среднего предпринимательства
Развитие потребительского рынка в г. Краснознаменске осуществляется в соответствии с Программой развития потребительского рынка, общества, сферы производственных, социально-бытовых услуг на территории города Краснознаменска Московской области на годы.
3.10.1. В рамках развития сети потребительского рынка планируется:
· Начать строительство торгового центра, административно-гостиничного блока спортивного комплекса, стоматологической поликлиники, офисного здания, СТО и мойки автомобилей, 2-х мебельных цехов с залами для экспозиции, оптового склада сельхозпродукции, склада временного хранения товаров народного потребления, автомобильного центра грузовых автомобилей с демонстрационной площадкой, торгово-производственного здания, автомобильной стоянки с объектами социально-бытового назначения;
· продолжить строительство банно-прачечного комбината (5 812 кв. м), базы коммунального хозяйства, открытого рынка;
· продолжить строительство и ввести в эксплуатацию 2 магазина с комбинированным ассортиментом товаров по адресам: в торце д. 2-а и 4 по ул. Краснознаменная (), между проезжей частью ул. Победы и фасадом д. 8 по ул. Победы ();
· продолжить строительство торгового комплекса (магазин детских товаров, детское кафе) между проезжей частью ул. Победы и фасадом д. 6 корп. 3 по ул. Победы ();
· ввести в эксплуатацию 2 магазина по адресу ул. Генерала Шлыкова, д. 8-а ( и ).
3.10.2. Создание условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства:
· оказание методической помощи и консультационных услуг;
· выделение земельных участков предпринимателям на конкурсной основе под строительство объектов торговли и сферы услуг, оформление аренды технических подполий, предоставление торговых мест на рынках города;
· разработка условий и проведение традиционных ежегодных конкурсов среди предприятий потребительского рынка и сферы услуг.
3.11. Правоохранительная деятельность
3.11.1. Организация проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма. Контроль за соблюдением иностранными гражданами установленных правил пребывания в РФ.
3.11.2. Оценка состояния общественной безопасности в городе, прогнозирование тенденций ее развития, выявление и оценка угроз объектам общественной безопасности, разработка стратегии, тактики действий по устранению либо нейтрализации источников угроз. Постоянное информирование общественности и населения о положении дел в данной области.
3.11.3. Отработка механизма привлечения частных охранных структур к обеспечению общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
3.11.4. Оптимизация работы с гражданами. Создание благоприятных условий для приема жителей города по вопросам компетенции органов внутренних дел, в том числе на участковых пунктах милиции. Обеспечение эффективного взаимодействия участковых уполномоченных ОВД и работников МУП «ЖХ» по вопросам, отнесенным к компетенции милиции.
3.11.5. Внедрение и использование в работе автоматизированных информационно-поисковых систем по линиям служб. Реализация Программы МВД России «Создание ЕИТКС ОВД».
3.11.6. Повышение роли вневедомственной охраны в обеспечении безопасности собственности, объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей, предупреждение имущественных преступлений.
3.11.7. Организация системы информирования жителей города о действующем законодательстве, мерах, принимаемых обеспечению общественного порядка и безопасности, мерах по защите от противоправных посягательств.
3.11.8. Повышение эффективности влияния ГИБДД на безопасность дорожного движения, состояние транспортных средств и дорожных условий, повышение уровня требований к деятельности, связанной со всем циклом работ по обслуживанию технических средств контроля за дорожным движением, поддержанию должного состояния дорожной разметки и знаков.
3.11.9. Реализация мероприятий по доведению структуры и численности ППСМ установленных Министерством внутренних дел нормативов.
3.11.10. Укрепление материально технической базы ОВД.
3.11.11. Укрепление кадрового состава ОВД. Строгое выполнение решений Главы города и Совета Депутатов по повышению социальной защищенности сотрудников ОВД.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать повышению эффективности проводимой Г, направленной на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, их защиту от противоправных посягательств, а также на предупреждение проявлений терроризма и экстремизма на обслуживаемой территории, что в конечном итоге должно привести к снижению общего уровня преступности в городе.
Таблица №12
|
№ п/п |
Содержание мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования на 2007 год (тыс. руб.) |
Ответственные исполнители |
|
1. |
Укрепление материально-технической базы МОБ ГОВД |
Местный Бюджет |
800,0 | |
|
2. |
Текущий ремонт |
Местный Бюджет |
500,0 | |
|
Итого: |
1 300,0 | |||
|
в том числе местный бюджет: |
1 300,0 |
3.12. Имущественные и земельные отношения
Комитетом по управлению городским имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации городского округа Краснознаменск в 2007 г. с целью развития города планируется работа по следующим направлениям:
3.12.1. Проведение анализа структуры муниципальной собственности, приведение ее в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3.12.2. Реализация жилого фонда по жилищным сертификатам.
3.12.3. Работа по оценке недвижимости (с учетом затрат по БТИ).
3.12.4. Осуществление контроля за прохождением документов по передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность объектов, передаваемых в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ.
3.12.5. Проведение мероприятий по передаче имущества в связи с разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления.
3.12.6. Организация подготовки документов в МОРП для государственной регистрации права собственности муниципального образования на незарегистрированные объекты недвижимого имущества.
3.12.7. Подготовка программы приватизации муниципального имущества на г. г.
3.12.8. Разработка, создание и ведение кадастра землеустроительной документации, генплана (на бумажных и электронных носителях):
· разработка нормативной документации по созданию и ведению кадастра землеустроительной документации;
· разработка (приобретение) автоматизированной версии ведения кадастра землеустроительной документации;
· создание и ведение кадастра землеустроительной документации.
Таблица № 13
|
№ п\п |
Содержание мероприятий |
Источники финансирования |
Полная стоимость (тыс. руб.) |
Ответственные исполнители |
|
1 |
Работа по оценке недвижимости (с учетом затрат по БТИ) |
Местный бюджет |
160,0 |
КУГИ |
|
2 |
Проведение землеустроительных работ |
Местный бюджет |
205,0 |
КУГИ |
|
3 |
Разработка генплана |
Местный бюджет |
1 000,0 |
КУГИ |
|
Итого: |
1 365,0 | |||
|
В том числе местный бюджет |
1 365,0 |


