Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Показатели

2008

2009

2010

Площадь земельных участков, находящихся в аренде, га

4789,71

11351,84

6152,04

В том числе:

у юридических лиц

у физических лиц

4600,05

189,6

10704,4

647,4

33874,7

2764,5

Количество заключенных договоров аренды, шт.

289

275

485

в том числе: с юридическими лицами с физическими лицами

21

268

48

227

16

469

Площадь земельных участков, находящихся в аренде увеличилось за три года на 124,5%. В том числе у юридических лиц в 112,4%, у физических лиц на 125%. Количество заключённых договоров увеличилось в 3 раза.

Динамика использования земель фонда перераспределения сельскохозяйственного назначения

Показатели

Ед. изм.

2008

2009

2010

Общая площадь земель фонда перераспределения сельскохозяйственного назначения

Га

15526

15526

15526

Из них сдано в аренду

Га

4627

4677

5230

Количество договоров аренды земельных участков

шт.

8

9

13

Поступило арендной платы за земли фонда перераспределения

тыс. руб.

111,05

112,25

125,52

Задолженность по арендной плате за земли фонда перераспределения

тыс. руб.

0

0

0

Площадь земель фонда перераспределения, сданная в аренду за период с 2008 по 2010 годы увеличилась на 13%. Сумма арендной платы, поступившей за земли фонда перераспределения, увеличилась на 13%.

Использование земельных ресурсов на территории муниципального района

Наименование сельского совета

Площадь, га

Всего

В том числе:

в ведении МО

сдано в аренду

Акъярский с/с

4561,86

4561,86

Ивановский с/с

90,00

90,00

Маканский с/с

108,00

108,00

Самарский с/с

359,30

359,30

Таналыкский с/с

317,00

317,00

Татыр-Узякский с/с

90,00

90,00

Уфимский с/с

610,70

610,70

Итого:

6136,86

6136,86

По площади сдаваемой в аренду лидирует Акъярский сельсовет (34%). Это обусловлено тем что, территория этого поселения густонаселена, Акъяр является районным центром. Среди сельских поселений менее всего сдаётся в аренду земель в Ивановском и Татыр-Узякском сельсовете.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Доходы бюджета от использования земельных участков (тыс. руб.)

Показатели

2008

2009

2010

Земельный налог

1793,1

3012,7

4459,6

Арендная плата за земли сельхозназначения, поселков, земли несельхозназначения

638,94

3390,19

4687,10

Доходы от взимания земельного налога увеличились на 48%, от арендной платы на земли сельскохозяйственного назначения на 38%, не сельскохозяйственного назначения в 27 %.

Выводы:

1. Задолженность по арендной плате нет.

2. Доходы бюджета от использования земельных участков за анализируемый период возросли.

3. Имеется возможность сдачи в аренду дополнительных площадей земли сельскохозяйственного назначения.

1.9. Социальная сфера

В сфере здравоохранения района работает 52 врачей и 257 человек среднего медицинского персонала. В районе сохранена сеть лечебно-профилактических учреждений первичной медико-санитарной помощи: 5 врачебных амбулаторий, 46 фельдшерских - акушерских пунктов, 1 центральная районная больница. В районе есть рентгенкабинет, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, лаборатория.

За последние годы происходит улучшения здоровья населения. Заболеваемости отмечается по болезням системы кровообращения, органов пищеварения, онкологические заболевания. В структуре заболеваемости детей и подростков доминируют болезни органов дыхания. Отмечено снижение показателей заболеваемости населения туберкулезом, венерическими и кожными заболеваниями

Здравоохранение

Наименование показателей

2008

2009

2010

Численность лечебных учреждений, ед.

53

52

52

Наличие больниц, ед./коек

1/171

1/165

1/156

Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений, ед/пос. в смену

1/207,5

1/207,6

1/207,6

Общая заболеваемость, на 1 тыс. населения

2097,3

2059,9

2048,3

Первичная заболеваемость

935,2

937,6

938,4

Обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения)

16

16,6

16,6

Обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тыс. населения)

78,7

81,8

81,8

Износ медицинского оборудования в ЛПУ, %

85,1

92,7

91,9

В 2010 году показатель обеспеченности больничными койками составил 50,7 на 10 тыс. населения. Обеспеченность врачами 16,6 человека на 10 тыс. населения, средним медицинским персоналом 81,8 человек на 10 тыс. населения. Укомплектованность врачами 63,2 %. На данный момент требуется врач-терапевт, врач-педиатр, врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-онколог, врач-невролог, врач-эндоскопист, врач-лаборант, врач-бактериолог, провизор.

В здравоохранении района существует проблема недостаточно развитой материально-технической базы сельских лечебно-профилактических учреждений. Имеющееся медицинское оборудование устарело, не хватает мягкого инвентаря.

Платных медицинских услуг за 11 месяцев 2010 года было оказано на 2871,7 тыс. рублей.

В течение 2010 года поступило 2 машины «Скорой помощи», в 2007 году – 1 машина, было получено ещё 2 таких машин. В 2006 г. поступили флюорографический аппарат УЗИ, ЭКГ, рентген оборудование. В 2007 году поступило лабораторное оборудование, ФГС, монитор фетальный, гистероскоп.

Выводы:

1. В районе сохраняется средний уровень рождаемости;

2. Обеспеченность врачами и средним медперсоналом увеличивается, но проблема укомплектованности лечебных учреждений медперсоналом остаётся;

3. Постепенно снижается первичная заболеваемость.

Образование

В системе образования действует 87 учреждений: 30 дошкольных общеобразовательных учреждений, 53 общеобразовательных школ, в том числе 20 начальных, 13 основных, 20 средних школ.

В районе существует муниципальная система общего образования, а также учреждения начального и среднего профессионального образования – ГОУ НПО ПУ – 110, ГОУ СПО Акъярский горный колледж имени И. Тасимова.

Средние общеобразовательные школы и 8 основных школ расположены в типовых зданиях. Основные общеобразовательные и начальные общеобразовательные – в нетиповых. Средние школы №1 и №2 с. Акъяр имеют водопровод и центральное отопление, остальные имеют автономное отопление.

46 школ подключены к сети Интернет. Обеспеченность компьютерами в школах стабильная.

Количество обучающихся уменьшилось, сократилось также доля обучающихся во вторую смену с 18% в 2009 до 12,9% в 2010 году. В 2010 году в 1 смену обучаются 87,1% учащихся. Однако технологии учебного процесса не позволяют перейти на односменную работу школ. Вместимость школ составляет 7246 мест, в них обучается 4633 человека. Средняя наполняемость классов 11,4 человек.

Число учащихся в 2010 году сократилось на 2,6% к уровню 2009 года.

ГОУ НПО ПУ – 110 готовит специалистов по профессиям: слесарь по ремонту автомобилей, машинист-тракторист с/х производства, мастер общестроительных работ, электромонтер, сварщик.

ГОУ СПО Акъярский горный колледж имени И. Тасимова готовит специалистов по 6 специальностям горной промышленности: обогащение полезных ископаемых, открытые горные работы со специализацией технология и механизация подземной разработки месторождений, подземная разработка полезных ископаемых, технология эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования в горной промышленности, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

В сфере образования всего занято 1218 человек. Среди них педагогов 679, из них %) с высшим образованием. Средняя заработная плата работников образования составила 8198,9 руб.

Наименование показателей

2008

2009

2010

Число учащихся, чел.

4893

4792

4633

Средняя наполняемость классов, чел.

9,9

10,5

11,4

Число детских дошкольных учреждений, ед.

32

32

30

в них: мест

1890

1890

1890

Детей, чел.

1584

1658

1756

Численность детей в возрасте 1-6 лет

3280

3553

3675

Обеспеченность местами детей в постоянных дошкольных учреждениях, мест на 100 детей

1,7

1,9

1,9

Обеспеченность школ компьютерами, учащихся на 1 компьютер

16

14

14

Численность учителей общеобразовательных школ, чел.

749

689

634

Доля молодых специалистов, %

5,9

6,6

7,9

Доля учителей пенсионного возраста, %

5,1

5,1

5,2

Число мест в детских садах стабильное. Численность учителей в общеобразовательных учреждениях снизилась за год на 45 человек, т. е. 6,8%: с 683 в 2009 году до 634 в 2010. Доля учителей пенсионного возраста составляет 33 человека, т. е. 5,2% (35 человек в 2009 г.). Доля молодых специалистов невысока – 50 человек работают от 1 года до 3 лет.

В рамках реализации национального проекта «Образование» в годы 4 школы получили гранты в размере 1 млн. рублей, на которые приобретены учебно-наглядные пособия, оборудование. В районе 460 педагогических работников получают ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

Выводы:

1. В районе потребность в образовательных учреждениях удовлетворена, но существует проблема низкого уровня наполняемости классов;

2. Невысокая доля доли молодых специалистов в педагогическом составе учреждений образования;

3. Снижение численности учащихся требует дальнейшей реструктуризации образовательных учреждений;

Культура

В Хайбуллинском районе сложилась широкая сеть учреждений культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Районный дом культуры с 39 филиалами, Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная библиотечная система с 28 филиалами, Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства, Хайбуллинский историко-краеведческий музей, 3 сельских дома культуры, 6 сельских клубов. Деятельность учреждений культуры направлена на культурное развитие и самореализацию личности, патриотическое воспитание детей и молодёжи, развитие народного творчества, театрального, фольклорного и музыкального искусства, библиотечного и музейного дела, организации досуга населения.

Наименование показателей

2008

2009

2010

Библиотеки, ед.

29

29

29

Библиотечный фонд, тыс. экз.

425,1

431,066

441,998

Учреждения культурно-досугового типа, ед

51

51

51

Киноустановки, ед

-

-

-

Доля учреждений культуры, в которых проведена модернизация технико-технологического оснащения, %

-

-

-

Расходы бюджета на культуру (тыс. руб.) и его доля по отношению ко всему бюджету, %

26471,45

27962,92

24995,36

Платные услуги, тыс. руб.

87,5

92,1

57

В 2010 году на базе центральной районной библиотеки была создана модельная библиотека в с. Бурибай. Библиотечный фонд в 2009 году увеличился на 1,4%). Расходы бюджета по культуре в 2009 года выросли на 5,6%. Увеличивается и доля расходов на культуру в общих расходах бюджета. Объём платных услуг с 2008 году по 2010 году снизился на 24%.

Выводы:

1. Сокращается подписка на периодические издания по причине недостаточного финансирования средств из районного бюджета при увеличении цен на газеты и журналы;

2. Доля платных услуг в сумме доходов учреждений культуры в 2010 году увеличился.

Физическая культура и спорт

В сеть спортивно-оздоровительных учреждений входит 123 спортивных залов, 1 детско-юношеская спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс. Сеть школьных спортивных залов и пришкольных спортивных городков реализует задачи, как общего спортивного воспитания, так и формирует начальное спортивное мастерство.

Комитет по спорту принимает активное участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми и молодёжью, проводит массовые, спортивные соревнования и спартакиады. Физической культурой и спортом в районе занимается 25% численности населения.

Материально - техническая база спортивных учреждений развита недостаточно. Отсутствует мягкий инвентарь.

Наименование показателей

2008

2009

2010

Спортивные залы, ед.

122

124

124

Количество занимающихся физической культурой и спортом, всего (чел.)

10127

9125

9248

Количество проведенных физкультурно-массовых

мероприятий (ед.)

В них приняло участие (чел.)

114

7489

126

7592

124

7763

Число спортивных залов по району увеличилось на 2 единицы. Количество занимающихся физической культурой сократилось на 1% в связи с сокращением количества учащихся в школах. Количество проведённых культурно-массовых мероприятий значительно увеличилось (на 104,2%). Количество принявших участие в них, так же выросло на 102%.

Выводы:

1.Численность занимающихся физической культурой и спортом в районе
стабильное, необходимо дальнейшая работа населением.

Социальная защита

Основными категориями малоимущего населения, нуждающегося в социальной помощи, являются пенсионеры, в том числе инвалиды, члены многодетных и неполных семей, семей с детьми-инвалидами, опекаемые дети, а так же члены семей работников с низким уровнем заработной платы.

Адресная помощь предоставляется в денежной и натуральной форме, а так же в виде услуг и через организационные мероприятия.

Количественный состав населения, нуждающегося в социальной помощи, чел.

Категории

2008

2009

2010

Пенсионеры, в т. ч. инвалиды

7686/2915

7743/2901

7892/2804

Количество многодетных семей, в них – детей

641/2021

649/2102

666/2186

Количество неполных семей, в них – детей

510/542

516/602

531/650

Количество опекунских семей, в них - детей под опекой

154/206

159/213

165/224

Семьи с детьми-инвалидами, в них детей-инвалидов до 18 лет

141

157

156

Количество пенсионеров по району из года в год увеличивается (на 2,6%). Количество многодетных семей увеличилось на 3,9%, в них детей на 8,1%. Количество неполных семей, также имеет тенденцию роста, увеличение составило 4,1%, количество детей в неполных семьях увеличилось на 19,9%. Количество опекунских семей растет (на 7,1%), число детей под опекой увеличилось на 8,7%. Количество семей с детьми-инвалидами увеличилось на 10,6%.

Количество получателей и объемы мер социальной поддержки кол-во - чел.; объем расходов – руб.

Категории

2008

2009

2010

Количество получателей мер социальной поддержки по расходным обязательствам федерального бюджета15

9

9

5

Объем расходов

41

43

28

Количество получателей мер социальной поддержки по расходным обязательствам республиканского бюджета16

2420

2390

2350

Объем расходов

8800000

Количество получателей мер соцподдержки по расходным обязательствам Фонда соцстрахования 17

225

230

235

Объем расходов

1800000

2070000

2820000

Количество получателей мер социальной поддержки по расходам местных бюджетов за счет субвеций, выделяемых из республиканского фонда компенсаций18

2620

2590

2550

Объем расходов

Адресная социальная помощь 19

1726

1799

1803

Объем расходов

3050000

3151000

3217000

Итого сумма

15 Возмещение вреда чернобыльцам, семьям погибших военнослужащих

16 Выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным, ежемесячное пособие на ребенка, дополнительные выплаты к пенсии гражданским служащим

17 Выплаты при рождении ребенка (неработающим матерям)

18 Субсидии, льготы на оплату жилья и коммунальных услуг

19 Граждане, стоящие на учете как малообеспеченные

Количество получателей мер социальной поддержи из Федерального бюджета снизилось на 45%, объём расходов снизился также на 45 % из республиканского бюджета количество получателей уменьшилось на 2%, сумма расходов увеличилась на 31%;

Количество получателей мер социальной поддержки из фонда социального страхования увеличилась на 5 человек, сумма расходов при этом увеличилась на 36%. В целом сумма расходов по району увеличилась на 13%.

Выводы:

1. Увеличение численности населения нуждающегося в социальной помощи;

2. Увеличение объёма расходов на социальную поддержку населения.

1.10. Жилищно-коммунальное хозяйство (электро-, тепло-, газо - и водоснабжение населения)

На начало 2010 года общая площадь жилищного фонда района составила 784,2 тыс. м2. Выросла средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов с 20,1 кв. м. в 2008 году до 24,2 кв. м в 2010 году. Происходит это в основном за счёт увеличения строительства жилья индивидуальными застройщиками, программам поддержи молодых семей и др.

Сведения о жилищном фонде, тыс. кв. м.

Наименование показателей

2008

2009

2010

Площадь жилых помещений, всего

650,9

678,5

784,2

В том числе: - в частной собственности граждан

550,4

592,3

700,8

- в муниципальной собственности

92,5

79,7

78,5

- в государственной собственности

8,04

6,5

4,9

Общая площадь жилых помещений, находящихся в аварийном жилом фонде.

0

2,8

3,5

Введено в строй жилья – всего, кв. м

31,2

49,3

53,2

в том числе индивидуальных жилых домов, кв. м

31,2

49,3

53,2

Площадь жилых помещений по району увеличилась за последние 3 года на 20%. Площадь в государственной собственности уменьшилось на 39,1%. В муниципальной собственности снизилась на 15%). В частной собственности произошло увеличение на 18%. Увеличивается ввод жилья, за период с 2008 по 2010 год это увеличение составило 70,5 %.

Динамика предоставления субсидий жителям МО

Наименование показателей

2008

2009

2010

Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (по состоянию на конец отчетного периода), всего

1976

1560

1312

В % от общего числа семей

19,5

15,4

12,8

Общая сумма субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг, тыс. руб.

8228,5

8674,1

6692,1

Среднемесячный размер субсидий на одну семью, рублей

514,43

691,69

685,12

Количество семей, получающих субсидии за годы уменьшилось на 33% . Процент от общего числа семей снизился с 19,5 до 12,8%. Соответственно резко снизилась и сумма субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на 18,6%. Среднемесячный размер субсидии на одну семью вырос на 33,1%.

Электроснабжение

Наименование показателей

2008

2009

2010

Отпуск электрической энергии, всего (тыс. кВт. Ч)

45633,2

49132,6

56571,4

в т. ч.

- промышленность, прочие (тыс. кВт. ч)

24874,7

29813,1

34897,2

- население (тыс. кВт. Ч)

17874,7

16528,74

18780,5

- социальная сфера (тыс. кВт. Ч)

2883,8

2790,84

2893,7

Удельное потребление электроэнергии населением в год (кВт час/чел.)

0,55

0,51

0,58

Отпуск электрической энергии в период с 2008 по 2010 годы вырос на 18,9%., в том числе в промышленность на 40,2%, населению на 5%, в социальную сферу на 1%. Удельное потребление электроэнергии на 1 человека выросло на 0,3%.

Теплоснабжение.

Всего в районе 9 котельных. Протяженность тепловых сетей составляет 12 км. В 2010 году было отпущено 25,7 тыс. Гкал, из них населению 6,5 тыс. Гкал (25,3%).

Наименование показателей

2008

2009

2010

Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал), всего

56097

54170

48781

в том числе:

- промышленность, прочие (Гкал)

27563

29631

32411

- население (Гкал)

21830

18254

12580

- социальная сфера (Гкал)

6704

6285

3790

Протяженность тепловых сетей (км)

18,1

12

12

Удельное потребление тепловой энергии населением в год (Гкал/чел.)

0,67

0,56

0,38

Полезный отпуск тепловой энергии по району снизились за исследуемый период на 13%. В том числе населению на 42%, в социальную сферу на 43%. Увеличилось в промышленности на 17,5%. Протяжённость тепловых сетей осталась неизменной. Удельное потребление тепловой энергии населением снизилось на 0,29%.

Газоснабжение

Наименование показателей

2008

2009

2010

Отпущено газового топлива (тыс. м3), всего

47158,9

46988,2

47741,6

в том числе:

- промышленность, прочие (тыс. м3)

22896

24214

26979

- население (тыс. м3)

20363,5

19966,6

18238,1

- социальная сфера (тыс. м3)

3899,9

2807,6

2524,5

Протяженность газопроводов (км)

1012

1230

1310

Удельное потребление газового топлива населением в год (м3/чел.)

0,62

0,61

0,52

Отпуск газового топлива в период с 2008 по 2010 годы вырос на 1,2%.

Отпуск газового топлива населению снизилось на 10,4%, в промышленности выросло на 17,8 %, в социальной сфере снизилось на 35%. Удельное потребление газового топлива на 1 человека снизилось на 0,10%.

Выводы:

1. Площадь жилых помещений увеличилась, население и социальная сфера использует энергосберегающие технологии.

3. Наибольшая доля в отпуске электроэнергии приходится на промышленность.

4. Наибольшая доля в отпуске тепла приходится на промышленность.

5. Газ отпускается на нужды населения, на социальную сферу и промышленность.

1.11. Содержание и строительство муниципальных автомобильных дорог

Протяжённость автодорог общего пользования по району составляет 615,8 км. В том числе местного значения 295,6 км. По типам покрытия протяженность асфальтобетонных дорог 180,6 км, переходное 347,4 км, грунтовое 83,8 км.

Количество мостов в районе – 25: железобетонных 20 штук, металлических 5 шт.

Наименование автомобильной дороги

Протяженность, км

Всего

асфальтобетонное

переходное

грунтовое

I. Регионального значения

54,6

45,2

9,4

-

II. Муниципального значения, государственной собственности

261,6

131,0

130,6

Ш. Местного значения

295,6

4,4

207,4

83,8

Итого:

615,8

180,6

347,4

83,8

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

2009 г.

2010 г.

1

Общая протяженность автомобильных:дорог

км

613,4

616,7

2

Доля дорог местного значения, соответствующих конструктивным требованиям, в общем объеме дорог местного значения

%

80,1

80,2

3

Доля дорог с твердым покрытием в населенных пунктах

%

80,1

80,2

4

Обьем средств выделяемых на содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджета

тыс. руб.

5999

6590,9

5

Количество благоустроенных автобусных точных пунктов

шт.

28

28

6

Перевезено грузов автомобильным транспортом

тыс. т

913,2

964,8

7

Количество пассажиров перевезенных автотранспортом общего пользования

тыс. чел.

162,3

167,4

1.12. Транспорт, связь и дорожное хозяйство

Транспорт

Благодаря тому, что по территории района проходит дорога федерального значения г. Оренбург-Магнитогорск через города Гай и Сибай, автомобильная дорога республиканского значения Уфа – Акъяр и далее на города Гай и Орск Оренбургской области, а также ст. Сара – г. Сибай через районный центр с. Акъяр, доставка грузов и пассажиров не вызывает проблем. В район ежедневно приходят 15 автобусов и такси местных предпринимателей. По внутрирайонным маршрутам ежедневно ходит 9 автобусов.

Грузоперевозками занимаются частные автотранспортные предприятия.

Наименование показателей

2008

2009

2010

Ежедневно выходят на линию автобусов, микроавтобусов

7

8

9

Количество автобусных маршрутов

11

13

15

Протяженность маршрутов составляет

1389

1412

1526

Количество автобусов по району увеличилось с 2008 г. по 2010 год на 28%. Количество маршрутов на 36%. Протяжённость маршрутов увеличилось на 37%.

Связь

Услуги связи в районе оказывают 5 организации: , ОСП почтамт УФПС Республики Башкортостан филиала , , Билайн и МТС.

Наименование показателей

2008

2009

2010

Смонтированная номерная телефонная емкость (шт.)

6256

6256

6256

Количество установленных телефонов у населения (шт.)

5758

5986

6256

Количество таксофонов (шт.)

47

53

62

Число установленных телефонов у населения имеет тенденцию роста и составляет 108,6 % к уровню 2008 года. Количество таксофонов также увеличивается.

Выводы:

1. В сфере транспорта происходят положительные изменения.

2. В сфере связи так же наблюдаются сдвиги в лучшую сторону.

1.13. Потребительский рынок товаров и услуг

Развитие розничной торговли

Районная торговая сеть представлена 245 действующими магазинами, торговая площадь которых 13,9 тыс. кв. м, из них: 134 продовольственных, 17 промышленных, 94 смешанных магазинов. Из общего числа 15 специализированных магазина. На территории района находятся 2 торгово-сервисных комплекса, 1 торговый дом.

Предприятия потребительского рынка района в своей деятельности применяют современные формы обслуживания населения: продажа товаров в кредит, доставка на дом, предпраздничные распродажи.

В районе несколько крупных предпринимателей, которые занимаются различными видами деятельности: ИП – транспортные услуги, ИП - торговля, производство хлеба и хлебобулочных изделий, ИП – ремонт и тех. обслуживание автомобилей, ИП - торговля, услуги гостиницы, ИП И, – продажа мебели, бытовой техники.

Наименование показателей

2008

2009

2010

Оборот розничной торговли, в млн. руб.

1095,13

1160,05

1218,05

сопоставимых ценах) % к предыдущему году

102

108

105,1

Количество стационарных магазинов, ед.

212

239

245

Торговая площадь, тыс. кв. м.

10,6

12,2

13,9

Обеспеченность торговой площади на 1000 жит. кв. м.

346,6

373

425

Оборот розничной торговли по сравнению с 2008 годом увеличился на 11,2%. Число стационарных магазинов выросло на 15,5 %. Площадь магазинов увеличилась в 1,3 раза, обеспеченность торговыми площадями на 22%.

Развитие общественного питания

Сфера общественного питания в районе недостаточно развита. Функционирует 11 предприятий на 238 посадочных мест: 6 кафе, 3 закусочная, 2 столовые. В сфере общественного питания в районе работает 2 предприятия потребкооперации.

Наименование показателей

2008

2009

2010

Оборот предприятий общественного питания, млн. руб.

27,8

31,6

33,5

(в сопоставимых ценах) % к предыдущему году

102,0

101,1

102,4

Оборот общественного питания за анализируемый период г. увеличился на 20,5%.

Развитие бытового обслуживания

На долю крупных и средних предприятий района приходится 55,6% общего объёма платных услуг, оказанных в районе в 2010 г.

Ведущую роль в насыщении потребительского рынка бытовыми услугами играют индивидуальные предприниматели. В районе 2 предпринимателя оказывают услуги по ремонту обуви (ИП Х, ИП ), по ремонту и пошиву швейных изделий – 2 (ИП В, ИП ), 7 по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (ИП В, ИП Р, ИП , ИП А, ИП ИП , ИП ), 3 по распиловке древесины (ИП С, ИП , ИП ), 5 – парикмахерских, 3 фотоателье.

Наименование показателей

2008

2009

2010

Количество предприятий бытового обслуживания, ед.

48

52

54

Объем бытовых услуг, млн. руб.

7,7

7,3

8,3

Количество предприятий бытового обслуживания за исследуемый период увеличилось на 12,5%. Объём бытовых услуг вырос на 7,7%.

Выводы:

1. Высокие тенденции в развитии розничной торговли;

2. Положительные тенденции в общественном питании;

3. Увеличилось количество предприятий бытового обслуживания и объём оказываемых услуг.

1.14. Строительство

В году освоено капитальных вложений на сумму 262 и 268 млн. руб. соответственно. В том числе: Строительство школы в населенном пункте Бурибай, строительство школы в деревне Янтышево, детского сада в с. Янтышево в 2009 году.

Наиболее значительный объем инвестиций в основной капитал направлен на возведение зданий и сооружений за 9 месяцев 2010 году 166,7 тыс. руб. рост 117,3 % к аналогичному периоду прошлого года, на приобретение машин, оборудования, инструмента и инвентаря 38850 тыс. руб. рост 108,9 к аналогичному периоду 2009 года. За счет собственных средств крупных и средних предприятий и организаций финансируется 100% инвестиций в основной капитал.

На 1000 человек населения введено жилья в январе-сентябре 2010 года 8931 кв. метра, за 9 месяцев 2009 года 6841 кв. метров.

Индивидуальными застройщиками за 9 месяцев 2010 году построено 24700 кв. метров общей площади жилых домов или 104 % к соответствующему периоду предыдущего года. Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме введенного жилья составила в январе-сентябре 2010 году 100% за 9 мес. 2009 года 100%. Анализ показателей за период 2полугодие 2010 гг. представлен в таблице:

Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

1 полугодие 2010

1. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования (млн. руб.)

214

554

512,8

779

1031

134

2. Ввод жилья за счет всех источников финансировании

(кв. м)

18304

18922

19868

25700

25800

24580

Выводы:

1. Объём инвестиций за 3 года вырос на 17 %, , в том числе индивидуальное жильё на 4 %.

1.15. Благоустройство и озеленение территории, вывоз мусора и бытовых отходов.

Администрацией района и сельсоветами ежегодно проводится работа по улучшению благоустройства сел района и санитарной очистке. Работы по благоустройству территорий проводятся ежегодно. Финансирование на благоустройство производится в небольшом объёме, а на освещение уменьшается с каждым годом. Ремонт и реконструкция систем уличного освещения не проводился. Наиболее активно эта работа ведется на центральных улицах крупных населенных пунктов и недостаточно на окраинах и в малых селах.

Наименование показателей

Ед. изм.

2008

2009

2010

Площадь зеленых насаждений

Га

18,3

19,3

20,4

Степень озеленения на 1 жителя

м2

1,7

1,7

1,9

Устройство цветников

тыс. м2/га

1,8

2

2,7

Устройство газонов

тыс. м2/га

-

-

-

Замена и установка светильников уличного освещения

ед.

24

42

65

Финансирование мероприятий по озеленению

тыс. руб.

-

-

-

Финансирование мероприятий по освещению

тыс. руб.

120,1

210

270

Площадь зелёных насаждений увеличилась в 2010 году по сравнению с 2008 годом на 11,4%, степень озеленения на 1 жителя на 11,7%. Площадь цветников увеличилась на 50%. Работы по замене и установке светильников уличного освещения увеличились в 2,7 раза.

В 2010 году на благоустройство было потрачено всего 270 тыс. рублей. Таким образом можно сделать вывод, что на мероприятия по благоустройству и озеленению из года в год финансирование увеличивается.

Выводы:

1. Состояние благоустройства в районе можно охарактеризовать положительно;

2. Дороги в некоторых сельских поселениях требуют ремонтов.

1.16. Туризм

Для развития положительных тенденций в сфере туризма и придания им устойчивого характера проделана определенная работа.

На территории района действует 3 объекта относящихся объектами рекреации и туризма: ГУЗ РСДР «Сакмар», оздоровительный лагерь «Аксарлак» и «Березка». С 2008 года на территории района функционирует 5 коллективных средств размещения, из них 2 принадлежат индивидуальным предпринимателям. Из общего числа организаций коллективного размещения: 1 – общего назначения (гостиница «Таналык»), 3 – специального назначения (туристические лагеря, санаторий). Среднесписочная численность работников коллективных средств размещения составила 41 человек, 29 человек – в средствах специального размещения. Коллективные средства размещения могут одновременно принимать около 294 человек, не считая размещения в палаточных городках (в летний период), круглогодично около 33 человек.

Стратегическим направлением администрации района является финансирование работ проекта схемы территориального планирования части территории Хайбуллинского района туристско-рекреационного назначения и подготовки экологического обоснования выбора участков для оздоровительного и туристско-рекреационного использования. В районе была проделана предварительная работа по выявлению наиболее перспективных и интересных участков с точки зрения туризма и рекреации. Итогом работы стал перечень определенных территорий с приложением всех необходимых характеристик (текстовые, табличные, плановые материалы).

В связи с развитием туризма в районе, строительством инфраструктуры постепенно увеличивается туристический поток. Так в 2010 году он увеличился на 6,8% по сравнению с предыдущим и составил около 1420 человек за летний сезон.

Показатели

Ед. изм.

отчет

отчет

оценка

2008г.

2009г.

2010г.

Количество коллективных средств размещения (КСР), в том числе:

шт.

4

4

4

- общего назначения

шт.

3

3

3

- специализированные

шт.

1

1

1

Количество лиц, размещенных в КСР,

чел.

1525

1610

1720

в том числе:

- общего назначения

чел.

960

1030

1140

- специализированные

чел.

565

580

580

Средняя загрузка КСР,

%

49,8

55

65

в том числе:

- иностранные посетители

%

-

-

-

Средняя продолжительность пребывания в КСР,

дни

7

15

14

в том числе:

- иностранные посетители

дни

-

-

-

Количество посетителей по продолжительности пребывания

1-3 ночи

чел.

890

900

920

4-7 ночей

чел.

380

415

435

8-28 ночей

чел.

180

195

260

29-91 ночь

чел.

65

70

75

92-180 ночей

чел.

10

30

30

Цель поездки:

развлечения и отдых

чел.

585

603

620

посещение знакомых, родственников

чел.

190

225

275

деловые и профессиональные цели

чел.

235

242

265

культурные и познавательные цели

чел.

49

50

55

оздоровление

чел.

200

220

325

Прочие

чел.

266

270

180

Выводы:

Сильные стороны: район экологически чистый, природа в большей ее части не тронута цивилизацией, на территории района имеются историко-археологические памятники, множество природных объектов показа. В настоящее время ведутся работы по подготовке схемы территориального планирования.

Слабые стороны: нет необходимых инвестиций, слабо развитая инфраструктура (нехватка средств размещения, пунктов питания, низкий уровень предоставления услуг.).

Частично разработаны туристические маршруты. Нет специалистов, которые могли быть задействованы в сфере обслуживания.

Возможности: поиск инвесторов для строительства объектов сферы туризма, подготовка собственных кадров на базе ПУ-110 и Акъярского горного колледжа.

Риски: Опасение инвесторов вкладывать денежные средства в туристическую деятельность, так как она ещё только начинает развиваться, нет достаточного количества кадров, обеспечивающих комфортное и безопасное пребывание туристов в районе.

Работа по оснащению туристических маршрутов в связи с требованиями безопасности и сертификация услуг находится на начальной стадии.

1.17. Территориальный уровень развития муниципального района

Отдельные показатели развития экономики и социальной сферы

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5