Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
к комплексной программе
социально-экономического развития
городского округа Котельники
Структура финансирования
комплексной программы социально-экономического развития городской округ Котельники
на годы, по видам вложений и источникам финансирования
(в редакции Постановления № 80 –ПГ от 01.01.2001 г.)
млн. руб.
|
Наименование |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
ИТОГО | |
|
сумма |
% | ||||||
|
ВСЕГО | |||||||
|
Местный бюджет городского округа |
125,9 |
69,4 |
122,6 |
696,5 |
144,1 |
1158,5 |
2,5% |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Федеральный бюджет |
440,0 |
800,0 |
3710,0 |
4450,0 |
0,0 |
9400,0 |
19,9% |
|
Другие источники |
4974,1 |
5286,9 |
10469,7 |
7691,8 |
8158,4 |
36580,9 |
77,6% |
|
ИТОГО |
5540,0 |
6156,3 |
14302,3 |
12838,3 |
8302,5 |
47139,4 |
100,0% |
|
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |||||||
|
Местный бюджет городского округа |
113,5 |
58,9 |
114,3 |
687,6 |
134,7 |
1109,0 |
2,4% |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Федеральный бюджет |
440,0 |
800,0 |
3710,0 |
4450,0 |
0,0 |
9400,0 |
20,0% |
|
Другие источники |
4974,1 |
5286,9 |
10469,7 |
7691,8 |
8158,4 |
36580,9 |
77,7% |
|
ИТОГО |
5527,6 |
6145,8 |
14294,0 |
12829,3 |
8293,3 |
47090,0 |
100,0% |
|
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | |||||||
|
Местный бюджет городского округа |
12,4 |
10,5 |
8,3 |
8,9 |
9,3 |
49,4 |
100,0% |
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
ИТОГО |
12,4 |
10,5 |
8,3 |
8,9 |
9,3 |
49,4 |
100,0% |
Приложение
к комплексной программе
социально-экономического развития
городского округа Котельники
Московской области
Структура финансирования
комплексной программы социально-экономического развития городской округ Котельники на 2годы по объемам, источникам финансирования и направлениям реализации программы
(в редакции Постановления № 80 –ПГ от 01.01.2001 г.)
млн. руб.
|
Наименование |
Объем финансирования - всего (млн. руб.) |
в том числе | |
|
Местный бюджет |
Областной Бюджет |
другие источники |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
47139,4 |
1158,5 |
0,0 |
9400,0 |
36580,9 |
|
К всего по программе, % |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
2,5% |
0,0% |
19,9% |
77,6% |
|
2009 год |
5540,0 |
125,9 |
0,0 |
440,0 |
4974,1 |
|
К всего по программе, % |
11,8% |
10,9% |
0,0% |
4,7% |
13,6% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
2,3% |
0,0% |
7,9% |
89,8% |
|
2010 год |
6156,3 |
69,4 |
0,0 |
800,0 |
5286,9 |
|
К всего по программе, % |
13,1% |
6,0% |
0,0% |
8,5% |
14,5% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
1,1% |
0,0% |
13,0% |
85,9% |
|
2011 год |
14302,3 |
122,6 |
0,0 |
3710,0 |
10469,7 |
|
К всего по программе, % |
30,3% |
10,6% |
0,0% |
39,5% |
28,6% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
0,9% |
0,0% |
25,9% |
73,2% |
|
2012 год |
12838,2 |
696,5 |
0,0 |
4450,0 |
7691,8 |
|
К всего по программе, % |
27,2% |
60,1% |
0,0% |
47,3% |
21,0% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
5,4% |
0,0% |
34,7% |
59,9% |
|
2013 год |
8302,5 |
144,1 |
0,0 |
0,0 |
8158,4 |
|
К всего по программе, % |
17,6% |
12,4% |
0,0% |
0,0% |
22,3% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
1,7% |
0,0% |
0,0% |
98,3% |
|
Направление 1 Всестороннее развитие личности на ос-нове улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения и культуры |
2094,4 |
824,4 |
0,0 |
0,0 |
1270,0 |
|
2009 год |
17,1 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 год |
58,9 |
28,4 |
0,0 |
0,0 |
30,5 |
|
2011 год |
242,5 |
82,5 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
|
2012 год |
1213,7 |
574,2 |
0,0 |
0,0 |
639,5 |
|
2013 год |
562,3 |
122,3 |
0,0 |
0,0 |
440,0 |
|
К всего по программе, % |
4,4% |
71,2% |
0,0% |
0,0% |
3,5% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
39,4% |
0,0% |
0,0% |
60,6% |
|
Направление 1.1.Образование |
1798,0 |
688,0 |
0,0 |
0,0 |
1110,0 |
|
2009 год |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 год |
36,3 |
15,8 |
0,0 |
0,0 |
20,5 |
|
2011 год |
225,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
|
2012 год |
979,8 |
490,3 |
0,0 |
0,0 |
489,5 |
|
2013 год |
553,0 |
113,0 |
0,0 |
0,0 |
440,0 |
|
К всего по программе, % |
3,8% |
59,4% |
0,0% |
0,0% |
3,0% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
38,3% |
0,0% |
0,0% |
61,7% |
|
Направление 1.2. Здравоохранение |
238,0 |
78,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
|
2009 год |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 год |
11,1 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
2011 год |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2012 год |
225,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
|
2013 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
К всего по программе, % |
0,5% |
6,7% |
0,0% |
0,0% |
0,4% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
32,8% |
0,0% |
0,0% |
67,2% |
|
Направление 1.3.Культура |
58,4 |
58,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2009 год |
12,4 |
12,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2010 год |
11,5 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2011 год |
16,3 |
16,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2012 год |
8,9 |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2013 год |
9,3 |
9,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
К всего по программе, % |
0,1% |
5,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
100,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Направление 2 Совершенствование городской среды |
407,4 |
81,7 |
0,0 |
0,0 |
325,7 |
|
2009 год |
20,9 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
5,9 |
|
2010 год |
6,7 |
6,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2011 год |
107,4 |
30,4 |
0,0 |
0,0 |
77,0 |
|
2012 год |
128,6 |
25,8 |
0,0 |
0,0 |
102,8 |
|
2013 год |
143,8 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
|
К всего по программе, % |
0,9% |
7,1% |
0,0% |
0,0% |
0,9% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
20,1% |
0,0% |
0,0% |
79,9% |
|
Направление 3 Дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт |
10162,7 |
252,3 |
0,0 |
9400,0 |
510,4 |
|
2009 год |
732,2 |
93,8 |
0,0 |
440,0 |
198,4 |
|
2010 год |
966,3 |
34,3 |
0,0 |
800,0 |
132,0 |
|
2011 год |
3839,7 |
9,7 |
0,0 |
3710,0 |
120,0 |
|
2012 год |
4606,5 |
96,5 |
0,0 |
4450,0 |
60,0 |
|
2013 год |
18,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
К всего по программе, % |
21,6% |
21,8% |
0,0% |
100,0% |
1,4% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
2,5% |
0,0% |
92,5% |
5,0% |
|
Направление 4 Жилищное строительство |
34474,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34474,8 |
|
2009 год |
4769,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4769,8 |
|
2010 год |
5124,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5124,4 |
|
2011 год |
10112,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10112,7 |
|
2012 год |
6889,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6889,5 |
|
2013 год |
7578,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7578,4 |
|
К всего по программе, % |
73,1% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
94,2% |
|
По источникам финансирования, % |
100,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
100,0% |
Приложение
к комплексной программе
социально-экономического развития
городского округа Котельники
Московской области
Показатели
характеризующие социально-экономическое развитие городского округа Котельники на годы
(в редакции Постановления № 80 –ПГ от 01.01.2001 г.)
|
№ № п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
1. |
Демография, трудовые ресурсы, уровень доходов населения | ||||||
|
1.1. |
Численность постоянного населения городского округа (на конец года) |
тыс. чел. |
20,9 |
21,4 |
32,0 |
32,5 |
33,1 |
|
1.2. |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на предприятиях города |
рублей |
30077,1 |
30750,0 |
36746,3 |
43728,0 |
52036,4 |
|
1.3. |
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы |
% |
115,0 |
102,2 |
119,5 |
119,0 |
119,0 |
|
1.4. |
Численность населения занятого в экономике города |
тыс. чел. |
10,9 |
12,9 |
14,5 |
15,0 |
15,6 |
|
1.5. |
Темп роста численности населения, занятого в экономике |
% |
87,9 |
118,3 |
112,4 |
103,4 |
104,0 |
|
1.6. |
Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (в редакции Постановления № 80 –ПГ от 01.01.2001 г.) |
% |
1,7 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
0,3 |
|
2. |
Развития экономического потенциала | ||||||
|
2.1. |
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в сфере производства промышленной продукции |
млн. рублей |
6821,0 |
7500,0 |
8700,0 |
10179,0 |
11960,3 |
|
2.2. |
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в сфере производства промышленной продукции на душу населения |
тыс. рублей |
326,9 |
350,2 |
272,2 |
313,1 |
361,7 |
|
2.3. |
Индекс роста промышленного производства |
% |
81,8 |
110,0 |
116,0 |
117,0 |
117,5 |
|
2.4. |
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
25820,0 |
29750,0 |
33320,0 |
37318,4 |
41796,6 |
|
2.5. |
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения |
тыс. руб. на душу населения |
1237,5 |
1389,3 |
1042,4 |
1147,8 |
1264,1 |
|
2.6. |
Индекс роста физического объема оборота розничной торговли |
% |
117 |
113 |
110 |
108 |
107 |
|
2.7. |
Создание новых рабочих мест |
тыс. мест |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
|
2.8. |
Количество малых предприятий |
единиц |
210 |
211 |
221 |
226 |
232 |
|
2.9. |
Среднесписочная численность работников на малых предприятий |
тыс. чел. |
2,8 |
3,0 |
3,5 |
3,8 |
4,1 |
|
2.10. |
Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике |
% |
25,7 |
22,5 |
18,2 |
19,4 |
20,6 |
|
3. |
Бюджет городского округа Котельники | ||||||
|
3.1. |
Бюджетная обеспеченность населения за счет доходов местного бюджета |
тыс. рублей на душу населения |
33,1 |
38,7 |
45,2 |
53,0 |
62,0 |
|
4. |
Показатели развития жилищного хозяйства | ||||||
|
4.1. |
Обеспеченность жильем |
кв. м на душу населения |
33,9 |
38,3 |
42,4 |
46,2 |
49,9 |
|
4.2. |
Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м. |
70 |
112 |
112 |
110 |
110 |
|
5 |
Показатели развития социальной инфраструктуры | ||||||
|
5.1. |
Мощность амбулаторных учреждений |
посещений в смену |
350 |
600 |
600 |
850 |
850 |
|
5.2. |
Количество мест в дошкольных образовательных муниципальных учреждениях |
мест |
821 |
821 |
1091 |
1331 |
1571 |
|
5.3. |
Количество мест в общеобразовательных муниципальных учреждениях |
мест |
2510 |
2510 |
2510 |
3370 |
3370 |
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


