8. Содействие контактам субъектов малого и среднего предпринимательства с заинтересованными инвесторами других регионов России, а также привлечению иностранных инвестиций.
6. Торговля и бытовое обслуживание населения
В целях создания условий для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения и сбалансированного развития сферы потребительского рынка на годы определены следующие направления деятельности:
1. Формирование оптимального размещения сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, с целью обеспечения территориальной доступности товаров и услуг во всех районах Находкинского городского округа.
2. Оказание содействия развитию инфраструктуры потребительского рынка и услуг в части нового строительства в соответствии с градостроительной схемой, реконструкции и модернизации объектов, в организации торговли, общественного питания и бытовых услуг, а именно:
2.1 Строительство гипермаркета «5+», торговых комплексов в районах ул. Постышева, ул. Линейной, детского центра «Солнышко», строительство торгового центра «Красный мамонт» в районе ул. Декабристов, автомойки, гостиничного комплекса на ул. Ленинской.
2.2. Строительство фитнес-клуба в районе озера Соленого, торгового центра в п. Врангель, торгового центра в районе ул. Комсомольской.
2.3. Перевод семи из десяти существующих розничных рынков , Восток», , -Премиум», , в капитальные здания, строения и сооружения.
3. Оказание содействия увеличению сети социальных магазинов путем привлечения субъектов предпринимательства к инвестированию в социально ориентированный бизнес.
4. Совершенствование механизмов координации оптовой и розничной торговли.
5. Создание условий для реализации продукции на рынках и ярмарках сельскохозяйственными производителями.
6. Оказание содействия открытию специализированных торговых мест реализации продукции местных товаропроизводителей.
7. Взаимодействие предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания с учебными заведениями: продолжить внедрение проекта создания на базе наиболее крупных предприятий потребительского рынка учебных центров в целях повышения качества практической подготовки молодых специалистов.
8. Стимулирование повышения квалификации и эффективности труда работников потребительского рынка путем организации смотров-конкурсов на лучшее предприятие и конкурсов профессионального мастерства.
9. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти путем организации и проведения совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов и других мероприятий по актуальным вопросам в сфере потребительского рынка.
10 Оказание содействия привлечению инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры потребительского рынка.
7. Охрана правопорядка и безопасность дорожного движения
В целях обеспечения безопасности граждан на территории Находкинского городского округа предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
1. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних.
2. Борьба с незаконной миграцией.
3. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
4. Активизация участия и улучшение координации деятельности правоохранительных органов и органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений.
5. Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений организаций всех форм собственности и общественных организаций.
Ряд мероприятий будет осуществляться в рамках краевой Комплексной программы действий органов государственной власти Приморского края по профилактике правонарушений и других целевых программ, мероприятия которых способствуют укреплению правопорядка и профилактике правонарушений.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств краевого бюджета будет приобретен автотранспорт для отдела ГИБДД, комплекты видеофиксации нарушений дорожного движения. Средства местного бюджета будут направлены на приобретение для отдела ГИБДД бланочной продукции и обучение сотрудников, содержание светофорного хозяйства, на разметку дорог, установку дорожных знаков, создание тематических передач, проведение детских мероприятий по обучению правилам дорожного движения.
Данные мероприятия будут осуществляться в рамках муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе на годы». Общий объем средств, запланированный на реализацию программных мероприятий на годы, составит 62,5 млн. руб.
8. Развитие туризма
В рамках решения задач развития туризма администрацией Находкинского городского округа запланирована работа по следующим направлениям:
1. Дальнейшая реализация предусмотренных программой «Развитие туризма в городе Находке» на годы и до 2010 года мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы, развитие инфраструктуры туристического бизнеса, разработку новых туристических продуктов.
2. Содействие привлечению инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры туристического рынка.
3. Организация работы координационного совета по туризму с целью взаимодействия с предприятиями туристического бизнеса.
4. Содействие в организации выставок, ярмарок, конкурсов, форумов и конференций.
5. Оказание содействия предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в туристическом бизнесе, в части применения льготных понижающих коэффициентов при расчете арендной платы и тарифам на вывоз ТБО.
6. Оказание содействия в организации некоммерческих объединений в области туризма.
7. Оказание содействия поступлению в торговую сеть сувенирной продукции.
8. Содействие в привлечении инвестиций для реализации следующих инвестиционных проектов:
8.1. Центр подводного плавания «Гринда».
8.2. Конно-спортивный комплекс «Тунгус» (гостиничный комплекс на 20 мест и закусочная).
8.3. Морской музей «Два капитана».
8.4. Центр славянской культуры (база отдыха «Красный мыс»).
8.5. Туристко-рекреационный комплекс «Ботанический сад».
8.6. Аллея спортивных звезд в районе Муниципального Центра Культуры.
8.7. Строительство этнографических деревень в районе горы Брат.
8.8. Строительство многофункционального комплекса «Пирамида» на горе Брат.
8.9. Создание нового туристического объекта «Остров Лисий».
8.10 Спортивно-туристический центр водных видов спорта и отдыха.
8.11. Летный клуб «Экстрим» на озере Ливадийском.
8.12. Центр удэгейской культуры «Аюми» (Любовь).
8.13. Гидропарк на озере Соленом.
8.14. Экстрим клуб «Адреналин».
8.15. Всесезонный спортивно-развлекательный «Экстрим-Парк» на озере Приморском.
8.16. Крытый аквапарк на базе отдыха «Радуга» ().
9. Создание горнолыжных трасс на базе отдыха «Радуга» ().
10. Разработка новых познавательных, исторических, археологических, спортивных и экологических маршрутов.
11. Создание новых мест массового отдыха на территориях морского побережья.
Механизм реализации программы
Реализация Программы предусматривает сочетание целевого финансирования конкретных мероприятий и проектов на основе заключения муниципальных контрактов путем размещения заказов для муниципальных нужд на поставки, выполнение работ, оказание услуг, финансирования объектов капитального строительства, финансирования мероприятий в рамках муниципальных целевых программ Находкинского городского округа, а также совокупность различных форм муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также поддержки в виде адресной социальной помощи.
Важное значение для успешной реализации Программы могут иметь привлеченные внебюджетные средства.
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 2187,8 млн. рублей (приложение).
По структуре финансирования, основная часть финансовых средств направлена на капитальные вложения, которые определены в объеме 1696,3 млн. рублей, или 77,5% к общим затратам на реализацию Программы. Удельный вес бюджета Российской Федерации в финансировании капитальных вложений составляет 8,5% к общему объему, бюджета Приморского края – 7,6%, местного бюджета –36,5%, собственных средств предприятий – 29,1%, других источников финансирования – 18,3%.
Прочие расходы в общем объеме затрат на реализацию программных мероприятий составляют 491,5 млн. руб., или 22,5%. Финансирование из федерального бюджета составляет 3,6% к общему объему прочих расходов, бюджета Приморского края –27,7%, местного бюджета – 68,8%.
Муниципальные заказчики программ при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняют распределение средств по объемам капитальных вложений и прочим расходам по каждому объекту и мероприятию.
Вся потребность в финансовых ресурсах распределена по годам реализации программных мероприятий. В 2009 году предусмотрено израсходовать за счет всех источников финансирования 590,6 млн. руб., или 27% всех средств, в 2010 году – 901,7 млн. руб., или 41,2% и в 2011 году – 695,5 млн. руб., или 31,8%.
Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию Программы, распределен по источникам финансирования следующим образом.
Участие федерального бюджета в финансировании реализации Программы составляет 161,4 млн. рублей, или 7,3%.
Средства краевого бюджета, привлекаемые для реализации Программы, составляют 264,3 млн. рублей, или 12,1%.
Средства местного бюджета – 957,4 млн. рублей, или 43,8%.
Из собственных средств предприятий предполагается привлечь на весь период реализации Программы 494,1 млн. рублей, или 22,6%.
Другие источники финансирования составляют 310,5 млн. рублей, или 14,1%.
Финансирование Программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов будет ежегодно корректироваться в соответствии с законами о федеральном, краевом и местном бюджетах на соответствующий год.
Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Находкинского городского округа.
Функциональные органы администрации Находкинского городского округа осуществляют:
Подготовку бюджетных заявок для финансирования мероприятий, включенных в Программу.
Организацию выполнения мероприятий Программы.
Контроль фактического выполнения мероприятий Программы.
Контроль за эффективным и целевым расходованием средств, выделяемых на реализацию Программы.
Подготовку ежеквартального отчета о выполнении Программы, который представляется в отдел экономики.
Подготовку предложений по корректировке Программы.
Отдел экономики администрации Находкинского городского округа ежеквартально готовит сводную информацию о выполнении Программы.
Глава Находкинского городского округа
25 сентября 2009 года
Приложение
к Программе социально-экономического
развития Находкинского городского округа
на годы
№ п/п | Наименование мероприятия его реализации | Объем финансирования, всего | Фед. бюджет, безвозврат. основа** | Ср-ва Российского банка развития | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | Собств. ср-ва предприят. и организ. | Кредиты коммерческих банков | Иностранные кредиты*** | Другие источники финансирования |
1.Развитие инженерной инфраструктуры | 481,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 308,70 | |
2009 | 139,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 110,78 | |
2010 | 170,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,53 | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | |
2011 | 171,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,67 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | |
1.1.Водоснабжение и водоотведение | 329,71 | 36,44 | 0,00 | 293,27 | ||||||
1.1.1 | Инвестиционная программа организаций коммунального комплекса "Развитие системы водоснабжения и водоотведения НГО " на гг. | 329,71 | 36,44 | 293,27 | ||||||
2009 | 110,89 | 5,00 | 105,89 | |||||||
2010 | 110,89 | 17,36 | 93,53 | |||||||
2011 | 107,93 | 14,08 | 93,85 | |||||||
1.2.Теплоснабжение | 84,40 | 84,40 | ||||||||
1.2.1 | МЦП "Реконструкция объектов теплоснабжения НГО " на гг. (проект) | 84,40 | 84,40 | |||||||
2009 | 10,00 | 10,00 | ||||||||
2010 | 35,90 | 35,90 | ||||||||
2011 | 38,50 | 38,50 | ||||||||
1.3.Электроснабжение | 38,69 | 23,26 | 15,43 | |||||||
1.3.1 | Инвестиционная программа организации коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть" "Развитие системы электроснабжения НГО " на годы | 67,79 | 23,26 | 29,10 | 15,43 | |||||
2009 | 18,76 | 4,90 | 8,97 | 4,89 | ||||||
2010 | 23,87 | 9,27 | 9,46 | 5,14 | ||||||
2011 | 25,16 | 9,09 | 10,67 | 5,40 | ||||||
2.Транспорт и связь | 69,06 | 0,00 | 0,00 | 9,02 | 30,05 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 6,30 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 10,62 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 13,13 | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.1 | МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Находкинском городском округе на 20годы" | 62,47 | 9,02 | 30,05 | 23,40 | |||||
2009 | 16,65 | 2,55 | 6,30 | 7,80 | ||||||
2010 | 20,97 | 2,55 | 10,62 | 7,80 | ||||||
2011 | 24,85 | 3,92 | 13,13 | 7,80 | ||||||
2.2 | Строительство узла связи в селе Козьмино | 4,23 | 4,23 | |||||||
2009 | 2,23 | 2,23 | ||||||||
2010 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
2011 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2.2 | Строит. сети кабельного телевид. в п. Врангель (микрорайоны Железнодорожный, Первостроителей, ГПТУ) | 2,36 | 2,36 | |||||||
2009 | 1,00 | 1,00 | ||||||||
2010 | 0,80 | 0,80 | ||||||||
2011 | 0,56 | 0,56 | ||||||||
3.Строительство и реконструкция дорог | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.1. | Краевая целевая программа "Дороги края ( годы)" | 96,00 | 96,00 | |||||||
2009 | 16,00 | 16,00 | ||||||||
2010 | 80,00 | 80,00 | ||||||||
2011 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
3.2. | Программа "Ремонт и реконструкция автодорог и улиц Находкинского городского округа" на годы | 65,00 | 65,00 | |||||||
2009 | 25,00 | 25,00 | ||||||||
2010 | 40,00 | 40,00 | ||||||||
2011 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
4.Строительство и реконструкция сетей наружного освещения | 17,30 | 17,30 | ||||||||
4.1. | МЦП "Строительство и капремонт сетей наружного освещения на территории НГО на годы" | 17,30 | 17,30 | |||||||
2009 | 1,30 | 1,30 | ||||||||
2010 | 8,00 | 8,00 | ||||||||
2011 | 8,00 | 8,00 | ||||||||
5.Содержание и ремонт жилищного фонда | 124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.1. | МЦП "Капремонт многоквартирных домов" на годы | 84,00 | 84,00 | |||||||
2009 | 14,00 | 14,00 | ||||||||
2010 | 34,00 | 34,00 | ||||||||
2011 | 36,00 | 36,00 | ||||||||
5.2. | Программа "Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок в НГО " на годы | 40,90 | 40,90 | |||||||
2009 | 15,00 | 15,00 | ||||||||
2010 | 25,90 | 25,90 | ||||||||
2011 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
6.Развитие жилищного строительства | 149,40 | 143,90 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 35,08 | 35,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 54,37 | 51,87 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 59,95 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.1. ФЦП "Жилище"( годы и на период до 2013 года) | 149,40 | 143,90 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.1.1. | Подпрограмма " Обеспечение жильем молодых семей" | 42,06 | 36,56 | 0,00 | 5,50 | |||||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2010 | 19,64 | 17,14 | 2,50 | |||||||
2011 | 22,42 | 19,42 | 3,00 | |||||||
6.1.2. | Подпрограмма " Выполнение гособязательств по обеспечению жильем граждан, установленных федеральным законодательством" | 79,06 | 79,06 | |||||||
2009 | 22,49 | 22,49 | ||||||||
2010 | 27,17 | 27,17 | ||||||||
2011 | 29,40 | 29,40 | ||||||||
6.1.3. | Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 28,28 | 28,28 | |||||||
2009 | 12,59 | 12,59 | ||||||||
2010 | 7,56 | 7,56 | ||||||||
2011 | 8,13 | 8,13 | ||||||||
7.Благоустройство | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7.1. | Ремонт подпорных стенок и ливневой канализации, устройство подпорных стенок из габионов | 39,50 | 39,50 | |||||||
2009 | 12,50 | 12,50 | ||||||||
2010 | 13,00 | 13,00 | ||||||||
2011 | 14,00 | 14,00 | ||||||||
7.2. | Замена асфальтового покрытия в местах массового отдыха на новое современное покрытие | 16,50 | 16,50 | |||||||
2009 | 3,50 | 3,50 | ||||||||
2010 | 6,00 | 6,00 | ||||||||
2011 | 7,00 | 7,00 | ||||||||
7.3. | Установка леерных ограждений вдоль дорог, скверах и местах массового отдыха из нержавеющей стали | 3,50 | 3,50 | |||||||
2009 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2010 | 1,50 | 1,50 | ||||||||
2011 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
7.4. | Озеленение | 36,00 | 36,00 | |||||||
2009 | 10,00 | 10,00 | ||||||||
2010 | 12,00 | 12,00 | ||||||||
2011 | 14,00 | 14,00 | ||||||||
7.5. | Санитарная вырубка деревьев | 4,00 | 4,00 | |||||||
2009 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2010 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
2011 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
7.6. | Очистка каналов | 6,00 | 6,00 | |||||||
2009 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
2010 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
2011 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
8.Охрана окружающей среды | 61,59 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 36,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | |
2009 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | |
2010 | 37,81 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | |
2011 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8.1. | МЦП "Охрана окружающей среды" на годы | 8,40 | 8,40 | |||||||
2009 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
2010 | 4,40 | 4,40 | ||||||||
2011 | 2,00 | 2,00 | ||||||||
8.2. | Инвестиционная программа организаций коммунального комплекса по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО "Реконструкция подъездной дороги к полигону ТБО НГО " на гг. | 4,11 | 2,28 | 1,83 | ||||||
2009 | 2,28 | 1,90 | 0,38 | |||||||
2010 | 1,83 | 0,38 | 1,45 | |||||||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8.3. | Краевая целевая программа "Чистое Приморье"(проект) | 49,08 | 23,28 | 25,80 | ||||||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2010 | 31,58 | 23,28 | 8,30 | |||||||
2011 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | |||||||
9.Социальная политика | 579,76 | 17,50 | 0,00 | 136,01 | 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 155,69 | 0,00 | 0,00 | 67,41 | 88,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 244,34 | 17,50 | 0,00 | 34,20 | 192,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 179,73 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9.1. Здравоохранение | 91,40 | 72,20 | 19,20 | |||||||
9.1.1. | МЦП «Здоровое поколение Находкинского городского округа на годы» (проект) | 8,50 | 2,10 | 6,40 | ||||||
2009 | 3,90 | 0,70 | 3,20 | |||||||
2010 | 2,90 | 0,70 | 2,20 | |||||||
2011 | 1,70 | 0,70 | 1,00 | |||||||
9.1.2. | МЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на годы» (проект): | 82,90 | 70,10 | 12,80 | ||||||
2009 | 26,20 | 22,90 | 3,30 | |||||||
2010 | 28,00 | 23,50 | 4,50 | |||||||
2011 | 28,70 | 23,70 | 5,00 | |||||||
в том числе по подпрограммам: | ||||||||||
9.1.2.1 | Сахарный диабет | 9,00 | 9,00 | |||||||
2009 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
2010 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
2011 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
9.1.2.2 | Онкология | 9,00 | 9,00 | |||||||
2009 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
2010 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
2011 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
9.1.2.3 | Неотлож. меры борьбы с туберкулезом | 12,00 | 9,00 | 3,00 | ||||||
2009 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |||||||
2010 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |||||||
2011 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | |||||||
9.1.2.4 | Предупреждение дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем | 10,50 | 9,00 | 1,50 | ||||||
2009 | 3,50 | 3,00 | 0,50 | |||||||
2010 | 3,50 | 3,00 | 0,50 | |||||||
2011 | 3,50 | 3,00 | 0,50 | |||||||
9.1.2.5 | Профилактика и лечение артериальной гипертонии годы | 9,00 | 9,00 | |||||||
2009 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
2010 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
2011 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
9.1.2.6 | Вакцинопрофилактика годы | 18,90 | 11,90 | 7,00 | ||||||
2009 | 5,20 | 3,70 | 1,50 | |||||||
2010 | 6,50 | 4,00 | 2,50 | |||||||
2011 | 7,20 | 4,20 | 3,00 | |||||||
9.1.2.7 | Программа по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) | 14,50 | 13,20 | 1,30 | ||||||
2009 | 4,50 | 4,20 | 0,30 | |||||||
2010 | 5,00 | 4,50 | 0,50 | |||||||
2011 | 5,00 | 4,50 | 0,50 | |||||||
9.2. Образование и организация работы с молодежью | 261,09 | 47,85 | 213,24 | |||||||
9.2.1. Образование | 249,80 | 47,85 | 201,95 | |||||||
9.2.1.1. | КЦП "Пожарная безопасность" на годы | 62,35 | 47,85 | 14,50 | ||||||
2009 | 27,85 | 27,85 | 0,00 | |||||||
2010 | 23,00 | 10,00 | 13,00 | |||||||
2011 | 11,50 | 10,00 | 1,50 | |||||||
9.2.1.2. | КЦП "Приморье без наркотиков" на годы в рамках МЦП "Находка против наркотиков"на годы | 6,86 | 0,00 | 6,86 | ||||||
2009 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||
2010 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | |||||||
2011 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | |||||||
9.2.1.3. | МЦП "Совершенствование школьного питания в НГО на 2гг." | 13,12 | 13,12 | |||||||
2009 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
2010 | 8,12 | 8,12 | ||||||||
2011 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
9.2.1.4. | Строительство, реконструкция и капремонт учреждений образования | 145,00 | 145,00 | |||||||
2009 | 17,00 | 17,00 | ||||||||
2010 | 83,00 | 83,00 | ||||||||
2011 | 45,00 | 45,00 | ||||||||
9.2.1.5. | Повышение квалификации кадров | 1,83 | 1,83 | |||||||
2009 | 0,61 | 0,61 | ||||||||
2010 | 0,61 | 0,61 | ||||||||
2011 | 0,61 | 0,61 | ||||||||
9.2.1.6. | Профильная подготовка учащихся | 0,78 | 0,78 | |||||||
2009 | 0,18 | 0,18 | ||||||||
2010 | 0,24 | 0,24 | ||||||||
2011 | 0,36 | 0,36 | ||||||||
9.2.1.7. | Организационные мерприятия | 19,86 | 19,86 | |||||||
2009 | 5,63 | 5,63 | ||||||||
2010 | 6,85 | 6,85 | ||||||||
2011 | 7,38 | 7,38 | ||||||||
9.2.2. Организация работы с молодежью | 11,29 | 11,29 | ||||||||
9.2.2.1. | Муниципальная целевая программа "Молодежь Находкинского городского округа" на 2годы | 11,29 | 11,29 | |||||||
2009 | 2,30 | 2,30 | ||||||||
2010 | 4,27 | 4,27 | ||||||||
2011 | 4,72 | 4,72 | ||||||||
9.3. Культура | 87,56 | 87,56 | ||||||||
9.3.1. | МЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства НГО на 2годы" (проект) | 87,56 | 87,56 | |||||||
2009 | 24,92 | 24,92 | ||||||||
2010 | 28,50 | 28,50 | ||||||||
2011 | 34,14 | 34,14 | ||||||||
9.4. Физкультура и спорт | 63,71 | 17,50 | 15,96 | 30,25 | ||||||
9.4.1. | МЦП "Развитие физической культуры и спорта в НГО " на 2годы | 63,71 | 17,50 | 15,96 | 30,25 | |||||
2009 | 18,96 | 0,00 | 15,96 | 3,00 | ||||||
2010 | 30,61 | 17,50 | 0,00 | 13,11 | ||||||
2011 | 14,14 | 0,00 | 0,00 | 14,14 | ||||||
9.5. Социальная поддержка населения | 76,00 | 76,00 | ||||||||
9.5.1. | МЦП "Социальная поддержка граждан НГО на годы" | 76,00 | 76,00 | |||||||
2009 | 18,14 | 18,14 | ||||||||
2010 | 27,31 | 27,31 | ||||||||
2011 | 30,55 | 30,55 | ||||||||
10. Поддержка и развитие предпринимательства | 1,98 | 1,98 | ||||||||
10.1. | МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории НГО на годы" (проект) | 1,98 | 1,98 | |||||||
2009 | 0,58 | 0,58 | ||||||||
2010 | 0,69 | 0,69 | ||||||||
2011 | 0,71 | 0,71 | ||||||||
11. Торговля и бытовое обслуживание населения | 435,00 | 0,00 | 435,00 | |||||||
11.1. | Основные направления развития торговли, общепита и бытового обслуживания в Находке на гг. | 435,00 | 0,00 | 435,00 | ||||||
2009 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | |||||||
2010 | 145,50 | 0,00 | 145,50 | |||||||
2011 | 153,50 | 0,00 | 153,50 | |||||||
12. Охрана правопорядка | ||||||||||
12.1. | МЦП комплексных мер профилактики правонарушений на территории НГО на годы (не принита к финансированию) | 0,00 | 0,00 | |||||||
2009 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2010 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2011 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
13. Развитие туризма | 0,38 | 0,38 | ||||||||
13.1 | Программа развития туризма в г. Находке на 2годы и на период до 2010 года | 0,38 | 0,38 | |||||||
2009 | 0,12 | 0,12 | ||||||||
2010 | 0,13 | 0,13 | ||||||||
2011 | 0,13 | 0,13 | ||||||||
2009 | 590,58 | 35,08 | 0,00 | 85,96 | 202,38 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 111,16 | |
2010 | 901,67 | 69,37 | 0,00 | 140,03 | 426,59 | 165,56 | 0,00 | 0,00 | 100,12 | |
2011 | 695,52 | 56,95 | 0,00 | 38,32 | 328,47 | 172,53 | 0,00 | 0,00 | 99,25 | |
ИТОГО | 2187,77 | 161,40 | 0,00 | 264,31 | 957,44 | 494,09 | 0,00 | 0,00 | 310,53 | |
в том числе капитальные вложения | 1696,25 | 143,90 | 0,00 | 128,30 | 619,43 | 494,09 | 0,00 | 0,00 | 310,53 | |
прочие расходы | 491,52 | 17,50 | 0,00 | 136,01 | 338,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
*объемы и источники финансирования подлежат ежегодному уточнению после принятия закона о краевом бюджете.
**только для проектов претендующих на поддержку из федерального бюджета, а также для объектов входящих в ФЦП.
***предоставляются под гарантии Правительства Российской Федерации по отдельным решениям.
Официальный сайт Находкинского городского округа
2009 г.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


