Обеспечение растущей потребности экономики в энергии
Единая электроэнергетическая система Казахстана работает параллельно с ЕЭС России и объединенной энергетической системой Центральной Азии.
Выработка электроэнергии в 2009 год составила 78,4 млрд. кВтч, что по сравнению с 2008 годом меньше на 1,6 млрд. кВтч или на 2,0%, что обусловлено снижением электропотребления по республике в сравнении с 2008 годом на 2,6 млрд. кВтч или на 3,3% и составило 77,9 млрд. кВтч.
Сложившаяся динамика потребления электроэнергии в республике во второй половине 2009 года позволяет прогнозировать в 2010 году рост потребления на 5,5%; производства - до 8,0%. Со стабилизацией и дальнейшим развитием экономики республики в перспективе до 2015 года прогнозируется устойчивый рост электропотребления с динамикой в среднем около 4% в год.
Анализ основных проблем
К сильным сторонам электроэнергетической отрасли относятся:
высокая доля производства электроэнергии на тепловых электростанциях, использующих дешевые угли (около 74% от общего объема производства в 2009 г.);
развитая схема системообразующих линий электропередачи напряжением 0 кВ;
централизованная система оперативного диспетчерского управления
наличие значительного потенциала возобновляемой энергии;
параллельная работа ЕЭС Казахстана с ОЭС Центральной Азии и ОЭС России;
сформирована нормативно-правовая база для эффективного функционирования оптово-розничного рынка электроэнергии;
возможности поставки электроэнергии на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье и наличие транзита по территории республики.
К слабым сторонам электроэнергетической отрасли можно отнести:
значительную выработку паркового ресурса генерирующего оборудования, что ограничивает возможность производства электроэнергии действующими электростанциями (на ТЭС национального значения остаточный парковый ресурс составляет от 18-30%);
при высоком износе электросетевого хозяйства РК отсутствует транспарантный механизм тарифообразования и взаимоотношений РЭКов и потребителей, который фактически обеспечит восстановление изношенного оборудования, строительство новых электросетевых объектов, усиление электросетей;
дефицит маневренных мощностей для покрытия пиковых нагрузок в связи низкой долей гидроэлектростанций (около 12%) в структуре генерирующих мощностей;
неравномерность распределения генерирующих мощностей (42% установленной мощности ЕЭС Казахстана сконцентрировано в Павлодарской области);
Оценка основных внешних и внутренних факторов
На 1 января 2010 года установленная мощность электростанций в Казахстане составила 19,1 тыс. МВт, располагаемая мощность - 14,8 тыс. МВт. Разрывы и ограничения мощности составили - 4,3 тыс. МВт.
Около 41% генерирующих мощностей отработало более 30 лет, по количеству - это из 53 тепловых электростанций Казахстана 40 электростанций.
Также на развитие отрасли оказывают влияние:
существенный разрыв мощности между располагаемой и установленной мощностями на генерирующих станциях;
высокая степень изношенности электрических сетей региональных электросетевых компаний (~ 65-70%);
зависимость Западной зоны ЕЭС Казахстана (Западно-Казахстанская, Атырауская области) от поставок электроэнергии из России в связи с отсутствием электрических связей с ЕЭС Казахстана;
Другим источником обеспечения растущей потребности экономики в энергии является развитие атомной энергетики и промышленности.
Атомная энергетика обладает важными принципиальными особенностями по сравнению с другими энерготехнологиями:
ядерное топливо имеет в миллионы раз большую концентрацию энергии и практически неисчерпаемые ресурсы;
отходы атомной энергетики имеют относительно малые объёмы и могут быть надёжно локализованы, а наиболее опасные из них можно «дожигать» в ядерных реакторах;
ядерный топливный цикл может быть реализован таким образом, что радиоактивность и радиотоксичность отходов не превысят их значений для руды, из которой добывается уран.
Таким образом, ядерная энергетика потенциально обладает всеми необходимыми качествами для постепенного замещения значительной части энергетики на ископаемом органическом топливе и становления в качестве доминирующей энерготехнологии.
Элементами государственного регулирования безопасности в сфере использования атомной энергии являются лицензирование, осуществление надзора и контроля за обеспечением ядерной и радиационной безопасности, разработка нормативных документов. В целом, предполагается снижение количества разрешительных документов в 2014 году по сравнению с 2010 годом на 30 %.
Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности страны в долговременной перспективе предполагается строительство и ввод в эксплуатацию АЭС, что позволит вовлечь в топливный цикл значительные запасы урана, и более оптимально использовать имеющиеся углеводородные ресурсы.
Для решения этой задачи необходимо проведение целого комплекса подготовительных мероприятий, таких как проведение технико-экономических исследований в обоснование строительства АЭС в Республике Казахстан, выбор площадок для размещения АЭС, разработка технико-экономического обоснования строительства АЭС, формирование эксплуатирующей организации, подготовка нормативно-правовой базы для проведения тендера.
Угольная промышленность также является важной составляющей по обеспечению потребности экономики в энергии. Республика Казахстан входит в десятку крупнейших производителей угля на мировом рынке, а среди стран СНГ занимает третье место по запасам, второе по добыче и первое место — по добыче угля на душу населения.
Отрасль обеспечивает выработку в Казахстане 78% электроэнергии, практически стопроцентную загрузку коксохимического производства, имеет возможности полностью удовлетворять потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения.
Объем добычи угля в 2009 году составил 94,3 млн. тонн или 89,9% от уровня прошлого года. Основными причинами падения объемов добычи угля явились снижение потребления угольной продукции в целом электростанциями РК и РФ из-за экономического кризиса.
В 2010 году, согласно утвержденным Министерством программам развития горных работ угледобывающих компаний, прогнозируемый объем добычи угля составит порядка 98 млн. тонн, против 94,3 млн. тонн в прошедшем году. Темп роста - 103,9%. Прирост добычи планируется за счет увеличения потребления угля электростанциями Казахстана и Российской Федерации, стабилизации деятельности промышленных предприятий республики.
Анализ основных проблем
К сильным сторонам угольной отрасли относится избыток мощностей и большие потенциальные возможности для наращивания добычи. Так, потенциальные технические возможности развития добычи экибастузских углей оцениваются в 85,0 млн. тонн в год, тогда как нестабильное потребление, особенно экспорта, не позволяют добывать более 76,5 млн. т в 2020 году, шубаркольских углей составляют 20,0 млн. т в год, тогда как прогнозная потребность в них на внутреннем и внешнем рынках сбыта в 2020 году составляет только 13,4 млн. т. Связано это с отсрочкой строительства Карагандинской ГРЭС-4.
К слабым сторонам в обеспечении потребителей коксующихся углей следует отнести недостаточное развитие мощностей по их добыче в Карагандинском угольном бассейне.
Также существует угроза техногенных катастроф, связанных с внезапными выбросами угля и газа, высокой газоносностью угольных пластов в Карагандинском бассейне, что уже приводило к неоднократным авариям на шахтах. Слабо развиваются работы по утилизации шахтного газа-метана и снижению газообильности шахт до безопасных уровней. Что касается промышленного использования газа, то эти работы требуют длительного периода проведения научно-исследовательских и промышленных исследований с большими инвестициями.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
недостаточно проводится работа по обновлению шахтного и карьерного фонда;
тарифная политика в транспортной сфере приводит к значительному удорожанию угля и в отдельных случаях к снижению экспортных возможностей угольщиков;
в последние годы идет старение шахтерских коллективов. Средний возраст шахтеров сегодня составляет 45-47 лет. Из-за неприоритентности шахтерского труда, тяжелых условий работы, позднего выхода на пенсию (63 года) молодежь не идет на работу на шахты и разрезы.
Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами
В результате выполнения геологоразведочных работ по итогам 2009 года прирост запасов по некоторым основным видам полезных ископаемых составил: золота - 55,2 тонн; меди - 1318,6 тыс. тонн; молибдена 8200,8 тонн; никеля - 200,1 тыс. тонн; марганцевой руды - 66,2 млн. тонн; железной руды -524,5 млн. тонн; нефти - 45,2 млн. тонн; газа - 53,7 млрд. куб. м.
Проведены поисково-разведочные работы на 108 участках обеспечены запасами питьевой воды 509 сельских населенных пункта из 1650 первоочередных, испытывающих острый дефицит.
Завершены поисково-оценочные работы на углеводородное сырье в пределах участка Бекет-Бесоба в центральной части Прикаспийской впадины. Всего на участке Бекет-Бесоба пробурено 8 поисковых скважин. В скважине БК-2, пробуренной на северном крыле соляного купола Бекет, получены притоки нефти и газа. Таким образом, в результате проведенных работ открыто месторождение нефти и газа Бекет. Ожидаемые геологические ресурсы и запасы нефти данного месторождения составляют порядка 16,3 млн. тонн.
В 2009 году в результате мониторинга минерально-сырьевой базы республики на основе справочно-аналитической системы автоматизированная система пополнена новыми данными по 35 видам полезных ископаемых, нефти, конденсату и газу, подземным водам, создан Автоматизированный банк данных по стандартизации, метрологии и сертификации в области геологического изучения недр (558 нормативных документов).
Начата разработка Программы создания и функционирования системы геодинамического мониторинга в районах интенсивной добычи углеводородов и твердых полезных ископаемых в целях оценки, прогноза и выработки мероприятий по управлению состоянием недр.
По результатам прикладных научных исследований в области геологии и использования недр в 2009 году были составлены:
1) минерагеническая карта мезозой-кайнозойского чехла масштаба 1:1 используемая как основа для прогнозно-перспективных оценок основных видов полезных ископаемых;
2) карта распространения камнесамоцветного сырья масштаба 1:2000000. Созданы электронный каталог образцов с подробным описанием минералов (всего 118 образцов) и каталог месторождений, проявлений камнесамоцветного сырья гранитных пегматитов Казахстана (всего 48 объектов).
Разработана методика дешифрирования внутрискважинных видеоизображений: созданы программы и алгоритмы для трехмерных построений околоскважинного пространства различных исследуемых объектов.
Усовершенствована технология ориентирования боковых стволов скважин по запроектированным трассам для системы многоствольного бурения: разработана конструкторская документация для изготовления устройства ориентации направлений боковых стволов.
В 2009 году ликвидированы 58 самоизливающихся гидрогеологических скважин. В результате ликвидирована угроза радионуклидного и химического загрязнения на площади 234,2 тыс. м2, потери естественных водных ресурсов 33,8 тыс. куб. м/сутки.
В текущем году ликвидировано 19 нефтяных скважин, в том числе на суше - 8 скважин, в зоне затопления Каспийским морем - 11 скважин.
Всего на 1 января 2010 года ликвидировано 99 аварийных нефтяных скважин, в том числе, в зоне затопления Каспийским морем - 47, на суше - 52 скважины и 510 самоизливающихся гидрогеологических скважин.
Основные проблемы геологической отрасли:
объем добываемых полезных ископаемых превышает объем прироста запасов;
основные перспективы обнаружения новых месторождений связаны с большими глубинами и труднодоступными регионами;
отсутствие эффективных технологий извлечения металлов разведанных руд с низкими качествами, что сдерживает вовлечение их в разработку;
полная зависимость предприятий отрасли от импорта техники и оборудования для проведения всего цикла геологоразведочных работ;
зависимость от внешней и внутренней конъюнктура рынка" href="/text/category/kontzyunktura__kontzyunktura_rinka/" rel="bookmark">конъюнктуры рынка;
дефицит квалифицированных специалистов.
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
1. Создание условий для индустриально-инновационного развития
2. Развитие отраслей промышленности
3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии
4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами
Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного развития | |||||||||
Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы | |||||||||
Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 021, 027, 070 | |||||||||
Целевые индикаторы | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Доля инновационно активных предприятий | АС | % | 4 | 4 | 4,2 | 6,8 | 8,8 | 10 | 12 |
Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10% | АС (данные за год с опозданием на год) | % | - | 0,5 | 1 | 2,5 | 6 | 10 | 13 |
тнэ/долл. США | 1,77 (данные 2008 г.) | 1,76 | 1,75 | 1,73 | 1,66 | 1,59 | 1,54 | ||
Задача 1.1.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики | |||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Количество международно-признанных патентов (по нарастающей, по ВОИС) | МЮ | Ед. | 12 | 16 | 17 | 18 | 30 | 32 | 35 |
Количество внедренных новых технологий (по нарастающей) | АС | Ед. | - | - | 10 | 50 | 200 | 200 | 200 |
Количество осуществленных опытно-конструкторских разработок (по нарастающей) | АС | Ед. | - | - | 20 | 60 | 160 | 160 | 160 |
Количество предприятий, внедривших современные управленческие технологий за счет бюджетных средств | МИНТ | Ед. | 15 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 50 |
Количество профинансированных инновационных проектов | МИНТ | Ед. | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 |
Количество созданных венчурных фондов | МИНТ | Ед. | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала» | Отчет ГИК ВЭФ | место | 59 | 82 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность последних технологий» | Отчет ГИК ВЭФ | место | 101 | 97 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий» | Отчет ГИК ВЭФ | место | 113 | 108 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Использование технологий на уровне предприятий» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 85 | 105 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Инновационность» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 50 | 75 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Затраты компании на исследовательские работы и разработки» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 60 | 84 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Реализация проектов по созданию и развитию существующей инновационной инфраструктуры: | |||||||||
- отраслевых центров; - конструкторских бюро; | X X | X X X | X X XX | - - - | |||||
Высокотехнологичные производства совместно с крупными зарубежными компаниями | X | X | |||||||
Заключение и реализация технологических соглашений с промышленными предприятиями | X | X | X | X | X | ||||
Разработка и утверждение программ инновационно - технологического развития регионов, отраслей и национальных компаний. | X | ||||||||
Разработка и утверждение Правил создания региональных офисов инноваций | X | ||||||||
Совершенствование законодательства в части стимулирования инновационной активности предприятий (внесение изменений в Налоговый Кодекс РК, Закон РК «О техническом регулировании», и др.) | X | X | X | X | X | ||||
Разработать и внедрить технические регламенты, направленные на обновление производственных активов и ограничение использования устаревших технологий. | X | X | |||||||
Формирование перечня видов продукции являющихся высокотехнологичными и среднетехнологичными согласно Общему классификатору видов экономической деятельности | X | ||||||||
Разработка и принятие подзаконных актов в целях реализации Закона РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»: | X | ||||||||
Формирование и мониторинг государственного реестра энергосбережения | X | ||||||||
Разработка комплексных региональных планов энергосбережения на период гг. акиматами областей, городов Астаны, Алматы. | X | X | |||||||
Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение индустриального развития | |||||||||
Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 021, 027, 070 | |||||||||
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП | НБ | % | 17.2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 |
Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30% к 2020 году | АС | % | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 |
Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ | МИНТ | млрд. тенге | 21,9 | 35 | 50 | 120 | 380 | 718 | 730 |
Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях ИЗ | МИНТ | млрд. тенге | - | 0,25 | 100 | 150 | 350 | 719 | 725 |
Увеличение объема экспорта продукции не менее 50 % от объема выпускаемой продукции СЭЗ и ИЗ | МИНТ | % | - | 15 | 21 | 31,5 | 42 | 52,5 | 53 |
Задача 1.2.1. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производстве | ||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
Диверсификация источников инвестиций (10 основных стран-инвесторов с долей каждой страны 5% и более) к 2020 году | НБ | Ед. | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000 | НБ | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 107 | 101 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
Заключение межправительственных соглашений в области поощрения и взаимной защиты инвестиций (по 2 в год) | X | X | X | X | X | |||||
Проведение на постоянной основе Бизнес-форумов в рамках официальных визитов | X | X | X | X | X | |||||
Предусмотрение упрощенных условий визового режима для иностранных инвесторов согласно законодательству Республики Казахстан (инвесторская виза) | X | |||||||||
Создание инвестиционного веб-портала с базой данных об инвестиционных проектах на территории Республики Казахстан | X | |||||||||
Проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации | X | X | X | X | X | |||||
Задача 1.2.2. Развитие специальных экономических и индустриальных зон | |||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Количество участников: СЭЗ ИЗ | МИНТ | Ед. | 39 1 | 40 1 | 45 10 | 85 20 | 120 30 | 159 42 | 161 45 |
Объем инвестиций в несырьевое экспортоориентированное и высокотехнологичное производство на территориях: СЭЗ ИЗ | МИНТ | млрд. тенге | 50 3 | 75 10 | 100 25 | 250 40 | 600 50 | 1588 151 | 1590 153 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Утверждение Закона Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» | X | ||||||||
Создание экспертного совета | X | ||||||||
Создание управляющих компаний специальных экономических зон | X | ||||||||
Создание 5 ИЗ с различной отраслевой направленностью | X | ||||||||
Завершение строительства дополнительных объектов инфраструктуры СЭЗ «Оңтүстік» | X | ||||||||
Завершение строительства Индустриальной субзоны СЭЗ «Астана - новый город» | X | ||||||||
Завершение строительства транспортной и инженерной инфраструктуры субзоны №3 СЭЗ «Морпорт Актау» | X | ||||||||
Запуск в эксплуатацию 1 - го этапа СЭЗ «Парк информационных технологий» | X | ||||||||
Запуск в эксплуатацию 1-го этапа СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический | X | ||||||||
Обеспечение запуска в эксплуатацию 1-го этапа СЭЗ «Бурабай» | X | ||||||||
Проработка вопросов создания СЭЗ «ПТЭЗ «Хоргос - восточные ворота» на базе МЦПС «Хоргос» и СЭЗ в г. Караганде на базе Индустриальной зоны г. Караганды | X | ||||||||
Задача 1.2.3. Развитие местного содержания | |||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||
Доля казахстанского содержания в закупках государственных органов: | МИНТ | 52 | 49,3 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | |||||||
товаров | 87 | 85 | 88 | 85 | 88 | 90 | 90 | ||||||||
работ и услуг | |||||||||||||||
Доля казахстанского содержания в закупках национального управляющего холдинга, национальных холдингов и | % | ||||||||||||||
компаний: | 63 | 38 | 40 | 55 | 57 | 60 | 62 | ||||||||
товаров работ и услуг Доля казахстанского содержания в закупках системообразующих | 79 | 62,5 | 70 | 85 | 88 | 90 | 90 | ||||||||
предприятий: | 43,2 | 31,4 | 37 | 55 | 57 | 60 | 62 | ||||||||
товаров | 82 | 70,2 | 73 | 86,8 | 88,4 | 90 | 90 | ||||||||
работ и услуг | |||||||||||||||
Доля казахстанского содержания в сфере недропользования: | 10,7 | 11,2 | 15 | 11,0 | 13 | 16 | 18 | ||||||||
товаров работ и услуг | 78,4 | 80,4 | 82 | 82,4 | 83,7 | 85 | 87 | ||||||||
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Количество местных поставщиков» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 105 | 112 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | ||||||
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество местных поставщиков» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 91 | 97 | 77 | 77 | 76 | 75 | 74 | ||||||
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Государственные закупки высокотехнологичной продукции» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 62 | 83 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | ||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | ||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||
Проведение форумов, семинаров, конференций по казахстанскому содержанию (ежегодно по 15 мероприятий). | X | X | X | X | X | ||||||||||
Использование информационных систем Интернет портал «Казахстанского содержания», «Реестр товаров, работ и услуг...» с целью раскрытия и предоставления информации по требуемым и производимым ТРУ как заказчикам, так и казахстанским производителям | X | X | X | X | X | ||||||||||
Закрепление персональной ответственности руководителей субъектов мониторинга за достижение показателей по увеличению доли казахстанского содержания, а также за не предоставление или предоставление недостоверной информации по казахстанскому содержанию. | X | ||||||||||||||
Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии | |||||||||||||||
Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 021, 027, 070 | |||||||||||||||
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Ед-ца Изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||
Уровень гармонизации государственных стандартов с международными требованиями | МИНТ | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ||||||
Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам | |||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
Количество предприятий внедривших и сертифицировавших системы менеджмента | МИНТ | Ед. | 2249 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | ||
60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования | МИНТ | Ед. | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | ||
Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов | МИНТ | Ед. | 56838 | 57270 | 58630 | 59990 | 61350 | 62710 | 64070 | ||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
Разработка и принятие государственных стандартов (по 500 в год) | X | X | X | X | X | ||||||
Концентрация всех технических документов в одном фонде и обеспечение их общедоступности | X | ||||||||||
Реализация 16 региональных и 10 отраслевых планов внедрения стандартов | X | ||||||||||
Заключение многосторонних и двусторонних соглашений по эквивалентности систем аккредитации, сертификатов и протоколов, в том числе в рамках интеграционных объединений (вступление полноправным членом в IAF в 2014 году) | X | ||||||||||
Приобретение международных, региональных и национальных стандартов (не менее 100 в год) | X | X | Х | X | X | ||||||
Проведение региональных семинаров по внедрению СМК (по 4 в год) | X | X | X | X | X | ||||||
Проведение прикладных научных исследований в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества (2годы - 5, 2годы - 2, 2годы - 5) | X | X | X | X | X | ||||||
Проведение круглых столов, семинаров по вопросам технического регулирования (не менее 16 в год) | X | X | X | X | X | ||||||
Доведение количества внедренных технических регламентов до 90, при этом предполагается их актуализация в связи с потребностями отраслей | X | ||||||||||
Задача 1.3.2. Ограничение отечественного рынка от опасной и некачественной (нестандартной) продукции | ||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Разработка и принятие технических регламентов в рамках Евразийского экономического сообщества | МИНТ | Ед. | - | - | 35 | - | - | - | - | |||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | |||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Обеспечение прохождения обучения и повышение квалификации государственных инспекторов (не менее 55% в год) | X | X | X | X | X | |||||||
Создание и внедрение автоматизированной системы «Опасная продукция» по защите потребительского рынка (в 2011 году - база данных) | X | |||||||||||
Проведение испытания образцов продукции для осуществления государственного контроля за их качеством и безопасностью на стадии реализации (5760 образцов в год) | X | X | X | X | X | |||||||
Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности | ||||||||||||
Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности | ||||||||||||
Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 013, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 050, 051, 052, 066, 085, 090 | ||||||||||||
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП | АС | % | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,5 | 12,6 | ||||||||||||||||||||||
Увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,5 раза | АС | % | 100 | ПО | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||||||||||||||
Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта | КТК МФ | % | 27,8 | 26,6 | 28,0 | 33,0 | 36,0 | 40,0 | 41 | ||||||||||||||||||||||
Объем несырьевого экспорта от совокупного производства обрабатывающей промышленности | КТК МФ | % | - | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 76 | 85 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Длина цепочки добавленной стоимости» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 96 | 109 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | ||||||||||||||||||||||
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 62 | 80 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Увеличение валовой добавленной стоимости металлургической отрасли не менее чем на 107% на основе глубокой переработки минерального сырья и создания новых переделов к уровню 2008 года | АС | млн. тенге | ,7 | ,6 | ,1 | 1 122 125,2 | 1262 421,2 | 1 451 784,4 | - | ||||||||||||||||||||||
% | 108 | 110 | 120 | 160 | 180 | 207 | - | ||||||||||||||||||||||||
Удвоение производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции к уровню 2008 года | АС | млрд. тенге | 1064 | 1127 | 1600 | 1750 | 1850 | 2128 | 2128 | ||||||||||||||||||||||
Удвоение экспорта металлургической продукции к уровню 2008 года | АС | млрд. тенге | 1008 | 1069 | 1508 | 1648 | 1742 | 2016 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
Увеличение производительности труда в металлургической отрасли не менее чем в 1,5 раза | АС | % | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Строительство завода по производству металлизированного продукта мощностью 1,4 млн. тн/год (Костанайская обл.) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство мелкосортного прокатного стана мощностью 450 тыс. тн/год (Костанайская обл.) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство завода по производству высокоуглеродистого феррохрома в Хромтауском регионе, 100 тыс. тн/год (Актюбинская обл.) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство Бозшагольского ГОКа мощностью 500 тыс. тн/год концентрата меди (Павлодарская обл.) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство Актогайского ГОКа мощностью 500 тыс. тн/год концентрата меди (ВКО) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство электрометаллургического завода проектной мощностью 500 тыс. тонн гранулированного чугуна (Актюбинская обл.) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома мощностью 440 тыс. тн/год с использованием инновационных технологий (Актюбинская обл.) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка профессиональных стандартов по специальностям | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана | |||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Прирост валовой добавленной стоимости на 74% к уровню 2008 года | АС | ||||||||||||||||||||||||||||||
% | 89 | 102 | 110 | 125 | 145 | 174 | - | ||||||||||||||||||||||||
Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли до 52 тыс. долларов США (к 2015 году) (по курсу 1 долл. США = 150 тенге) | тыс. тенге/чел | 2 633,9 | 3150 | 3600 | 4350 | 5550 | 7 800 | 7 860 | |||||||||||||||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта по производству сельскохозяйственной, дорожностроительной техники и автобусов (Костанайская область) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта по организации производства электровозов (Акмолинская область) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта по производству грузовых вагонов в Республике Казахстан на базе ТОО»Таман» (Павлодарская область) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта по освоению индустриальных (стационарных, тяговых) свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, ранее не выпускавшихся в Казахстане (Алматинская область) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта «Строительство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов в г. Усть-Каменогорск» | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта «Модернизация производственных мощностей, расширение номенклатуры производимой продукции» (Восточно-Казахстанская область) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта по производству крупного литья для грузовых железнодорожных вагонов | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта по организации производства стрелочных переводов и обработки ж/д колес в г. Экибастуз (Павлодарская область) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта по разработке перспективной тележки (трехэлементная, штампосварная) грузовых вагонов колеи 1520 и внедрение ее в производство (Северо-Казахстанская область) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка профессиональных стандартов по специальностям | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов | |||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Увеличение валовой добавленной стоимости в строительной индустрии не менее чем на 76% | АС | % | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 176 | 181 |
Доля производства строительных материалов внутри страны | АС | % | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 83 |
Объем экспорта от производства в секторе строительства и строительных материалов | КТК МФ | % | 2,5 | 3 | 8 | 12,9 | 16 | 20 | 22 |
Увеличение производительности труда на производствах строительных материалов до 63 тыс. долларов США на человека | АС | Тыс. долл./ чел | - | 46,2 | 48,4 | 52,8 | 57,2 | 63 | - |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Реализация проекта по строительству цементного завода - 552 тыс. тонн/год в Акмолинской области | X | ||||
Реализация проекта по строительству цементного завода по «сухому способу» -1000 тыс. тонн/год в ВКО | X | ||||
Реализация проекта по строительству цементного завода по «сухому способу» -2000 тыс. тонн/год в Мангистауской области | X | ||||
Реализация проекта по строительству завода по производству листового стекла мощностью до 140 тыс. тонн/год. | X | ||||
Реализация проекта по запуску технологической линии № 5 по производству цемента «сухим способом» (Карагандинская область) | X | ||||
Предоставление инновационных грантов по приоритетным направлениям (энергосберегающие материалы, изучение возможностей использования отходов смежных отраслей в производстве строительных материалов, трансферт технологии быстровозводимых, «зеленых» и «энергопассивных» домов). | X | X | X | X | |
Реализация программы институтами развития на предоставление финансового лизинга по льготным условиям для модернизации основных фондов | X | X | X | ||
Разработка и внедрение 405 государственных стандартов, по направлениям: строительные материалы - 242; конструкция бетонная, железобетонная, деревянная - 51; строительное оборудование - 19; электроснабжение и электроустановки - 48; дорожное строительство - 8; системы менеджмента - 6; проектирование зданий и сооружений -31. | X | X | |||
Реализация проекта по строительству 5 клинкерно-цементных терминалов в Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Павлодарской и Алматинской областях общей мощностью 2,1 млн. тонн/год | X | X | X | ||
Реализация проекта по выпуску керамических плиток до 13 млн. | X | ||||
В индивидуальном строительстве будет построено к 2014 году 6 комбинатов индустриального строительства общей мощностью 900 тыс. кв. м. жилья в год в городах Актобе, Алматы, Астана и Шымкент. | X | X | X | ||
Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров | X | ||||
Разработка профессиональных стандартов по специальностям | X | ||||
Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов | X |
Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности | ||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Увеличение валового объема производства химической продукции в 2 раза | АС | млрд. тенге | 84,8 | 98 | 115 | 116 | 175 | 177 | 177 | |||
Увеличение экспорта химической продукции высоких переделов в 2 раза | КТК МФ | млрд. тенге | 6,7 | 4,0 | 6,0 | 8,4 | 10,5 | 13,5 | 13,7 | |||
Производство различных видов минеральных удобрений достигнет более 3 млн. тонн в год | АС | тыс. тонн | 251,7 | 215 | 257 | 260 | 1000 | 3002 | 3010 | |||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | |||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Строительство горно-обогатительной фабрики (Жамбылской области) суспензионно-флотационной фабрики (Жамбылская область) | X | |||||||||||
Расширено хлорно-щелочное производство до 100 тыс. тонн в год по каустической соде | X | |||||||||||
Введены мощности по переработке и обогащению сырья для химических производств (в 2012 году - 2, в 2013 году - 3, в 2014 году - 4) | X | X | X | |||||||||
Производство серной кислоты доведено до объема более 2500 тыс. тонн в год. (в 2011 году - 1177, в 2012 году - 1177, в 2013 году - 2527, в 2014 году - 2527) | X | X | X | X | ||||||||
Организация производств кальцинированной соды мощностью 400 тыс. тонн в год. | X | |||||||||||
Организовано производство более 20 новых видов химической продукции к 2020 году (в 2011 году - 5, в 2012 году - 5, в 2013 году - 5, в 2014 году - 6). | X | X | X | X | ||||||||
Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров | X | |||||||||||
Разработка профессиональных стандартов по специальностям | X | |||||||||||
Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов | X | |||||||||||
Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности | |||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке (в натуральном выражении) | АС | % | 30 | 33 | 37 | 42 | 46 | 50 | 56 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Строительство фармацевтической фабрики в г. Астане по производству твердых лекарственных форм (таблетки, капсулы, драже) и рассыпки антибиотиков; | X | ||||||||
Расширение и модернизация действующих производств по выпуску ампульно-инфузионных растворов в соответствии со стандартами GMP в г. Шымкенте; | X | ||||||||
Модернизация имеющихся производственных мощностей АО «Нобел АФФ» в г. Алматы, а также строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных цехов по выпуску лекарственных средств в соответствии со стандартами GMP | X | ||||||||
Реализация инвестиционного проекта по строительству АО «Нобел АФФ» в г. Алматы по выпуску стерильных и нестерильных лекарственных средств в соответствии со стандартами GMP. | X | ||||||||
Строительство фармацевтического завода полного цикла ТОО «Глобал Нью Лайф» в Алматинской области в соответствии со стандартами GMP. | X | ||||||||
Реконструкция Семипалатинского завода медицинских препаратов ФК «Ромат» г. Семей в соответствии со стандартами GMP. | X | ||||||||
Строительство нового завода «Павлодарского фармацевтического завода» г. Павлодар: таблетки -147 млн. шт., капсулы - 3 млн. шт., мази - 13 тыс. шт. в соответствии со стандартами GMP. | X | ||||||||
Реконструкция и строительство Медицинского завода компании «Ромат» г. Павлодар. | X | ||||||||
Модернизация производства в соответствии со стандартами GMP ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» по выпуску стерильных растворов и капсул в рамках ГОБМП. | X | ||||||||
Запуск производства жидких лекарственных форм в Мангистауской области ТОО «Медикал Фарм «Ча-Кур» с объемом выпуска инфузионных растворов - 3 млн. ед. | X | ||||||||
Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров | X | ||||||||
Разработка профессиональных стандартов по специальностям | X | ||||||||
Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов | X | ||||||||
Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение валовой добавленной стоимости легкой промышленности к 2014 году на 50% по сравнению с 2008 годом | АС | в % к 2008 году | 79,3 | 105 | 107 | 110 | 150 | 150 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень удовлетворения потребности внутреннего рынка в продукции легкой промышленности | АС | % | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза до 4,9 млн. тенге/чел (33 тыс. долл. США, к 2015 году) | АС | млн. тенге/чел | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 4,9 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реконструкция и модернизация кожевенного производства, ВКО | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация современного текстильного производства в СЭЗ «Оңтүстік», ЮКО | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация современного производства по выпуску гребенной и кардной хлопчатобумажной пряжи, ЮКО | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпуск гигроскопичной ваты и целлюлозы, ЮКО | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка 2 технических регламентов и 50 национальных стандартов | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка профессиональных стандартов по специальностям | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды бюджетной программы: 001, 016, 031,034,035,036,038,043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Ед-ца Изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство энергии из собственных источников, удовлетворяющее потребности экономики, к 2020 году составят 100% | АС | % | 98,2 | 99,1 | 99,88 | 99,87 | 99,92 | 99,85 | 99,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля использования альтернативных источников энергии в общем объеме энергопотребления к 2015 году составит более 1,5 % | АС | % | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,67 | 0,86 | 1,51 | 1,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем выработки электроэнергии (по нарастающей) | АС | млрд. кВтч | 78,43 | 82,60 | 86,61 | 90,27 | 93,76 | 97,91 | 103,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем потребления электроэнергии (по нарастающей) | 77,96 | 82,2 | 85,86 | 89,52 | 93,18 | 96,84 | 100,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества» | отчеты ГИК ВЭФ | место | 77 | 84 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» no индикатору «Подключение к системе электроснабжения» | АС | место | - | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечить к 2014 году: объем добычи угля до 123 млн. тонн | АС | млн. тонн | 94,3 | 104,9 | 111,5 | 115 | 119 | 123,4 | 131,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершение строительства первой очереди Балхашской ТЭС | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод в эксплуатацию Уральской ГТЭС. | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта «Строительство Мойнакской ГЭС» | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта «Строительство ГТЭС на месторождении Акшабулак» | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта «Строительство блока № 3 на Экибастузская ГРЭС-2» | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта по восстановлению блока № 8 на Экибастузская ГРЭС-1. | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта по восстановлению энергоблока № 2 Аксуской ГРЭС. | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта по модернизации Шардаринской ГЭС. | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта «Выдача мощности Мойнакской ГЭС» | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта «Строительство ПС 500 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями 500, 220 кВ» | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершение проекта реконструкции транспортной схемы разреза «Богатырь», перехода на новую автомобильно-конвейерную технологию | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершение проекта строительства циклично-поточного вскрышного комплекса (ЦПВК) на разрезе «Восточный» | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечить 100 % внедрение угледобывающими предприятиями государственных стандартов, соответствующих международным требованиям | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение создания и функционирования совета по развитию ТиПО и подготовке кадров | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка профессиональных стандартов по специальностям | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внедрение независимой системы сертификации квалификаций специалистов | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца Изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии | МИО | млрд. кВтч. | 0,37 | 0,39 | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка и совершенствование нормативной правовой документации в области использования возобновляемых источников энергии, в 2011 году - 2, в 2годы по 4, 2годы - 2) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проектов в области использования возобновляемых источников энергии (в году - по 2, в 2014 году - 1) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1.3. Развитие атомной энергетики и промышленности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца Изм. | Отчетный год | План текущего года | В плановом периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развитие инфраструктуры атомной энергетики: | МИНТ | (объекты, шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЯМБ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КТМ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЗК | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДЦ-350 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта «Строительство завода на Ульбинском металлургическом заводе по выпуску тепловыделяющих сборок, мощностью 400 тонн ядерного топлива» | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация НИОКР в поддержку безопасности атомной энергетики и разработка ядерных технологий | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация НИОКР в области термоядерной энергетики | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация комплексных научных исследований в области физики, химии, биологии и передовых технологий на базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта Строительство объектов Центра ядерной медицины | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта Строительство токамака КТМ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация проекта Строительство радиационно-защитной камеры и пункта длительного хранения РАО | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ликвидация и консервация радиационно-опасных объектов на полигоне Азгир ИХМЗ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление комплексной системы геофизического мониторинга «Курчатов-Крест » | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс мер по обеспечению ядерной безопасности и физической защите (по 5 объектов в год) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс мер по обеспечению радиационной безопасности (по 3 РОО) | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка и реализация новых высокотехнологичных проектов для атомной отрасли (ПСД ВТГР, части) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1.4. Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии | |||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год | План текущего года | В плановом периоде | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
Уровень охвата нормативными документами деятельности, связанной с использованием атомной энергии | МИНТ | % | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | ||
Уровень охвата плановыми инспекциями объектов использования атомной энергии | МИНТ | % | 15 | 15 | 17 | 46 | 72 | 86 | 100 | ||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
Разработано нормативно-правовых документов (количество разработанных документов) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | ||||||
Проведено плановых инспекций | 28 | 78 | 123 | 146 | 168 | ||||||
Рассмотрено заявлений на лицензии в сфере использования атомной энергии | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Проведено семинаров, учебных курсов, конференций по вопросам обеспечения безопасности при использовании атомной энергии | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||
Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами | |||||||||
Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования | |||||||||
Коды бюджетной программы: 001, 003, 029, 039, 040, 041, 042 | |||||||||
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения) | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Процент восполнения добытых запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным (по нарастающей) | МИНТ | % | 23 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей) | МИНТ | % | 78 | 80,2 | 82 | 83,2 | 95 | 96 | 98,5 |
Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов | ||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
Объем прогнозных ресурсов: | МИНТ | |||||||||||||
золота | тонн | 100,8 | 110,0 | 105,0 | 108,0 | 117,2 | 100,4 | 75 | ||||||
меди | млн. тонн | 0,82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | ||||||
полиметаллов | млн. тонн | 4,62 | 6,1 | 6 | 6,1 | 4,8 | 5,2 | 5 | ||||||
Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод | МИНТ | участок | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | |||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
Геологическое доизучение площадей масштаба 1:200000 | X | X | X | X | X | |||||||||
Геолого-минерагеническое картирование рудных районов | X | X | X | X | X | |||||||||
Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000 | X | X | X | X | X | |||||||||
Крупномасштабные площадные поисковые работы | X | X | ||||||||||||
Поисковые работы на уран | X | X | X | X | X | |||||||||
Гидрогеологическое доизучение с инженерно-геологическими исследованиями масштаба 1:200000 | X | X | X | X | X | |||||||||
Региональные гравиметрические и сейсморазведочные работы на углеводородное сырье (пог. км.) | X | X | ||||||||||||
Бурение опорных и параметрических скважин (пог. км.) | X | X | ||||||||||||
Научные разработки по методике проведения государственного геологического изучения, прогнозу развития минерально-сырьевой базы (разработка) | X | X | ||||||||||||
Разработка новых опытно-конструкторских технологий проведения геолого-разведочных работ, их техническое обеспечение | X | X | ||||||||||||
Задача 4.1.2. Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых |
| ||||||||||||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде |
| |||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||||||||||||||||||
Прирост запасов: | МИНТ |
| |||||||||||||||||||||||
золота | тонн | 10,1 | 10 | 15 | 18 | 25 | 25 | 27 |
| ||||||||||||||||
меди | тыс. тонн | 561,7 | 150 | 100 | 130 | 150 | 150 | 250 |
| ||||||||||||||||
полиметаллов | тыс. тонн | 0 | 0 | 80 | 120 | 150 | 180 | 180 |
| ||||||||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде |
| |||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||||||||||||||||||
Поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые (тыс. кв. км), (в 2011 году-0,8, в 2012 году -1,5, в 2годы - 2,5) | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
Проведение поисково-оценочных работ на углеводородное сырье, в том числе: сейсморазведка (пог. км.), (в 2011 году - 375, в 2012 году - 1200, в 2годы - 2800). бурение скважин (пог. м), ( в 2011 году - 0, в 2годы - 35500). | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||||
Задача 4.1.3. Оценка и прогноз состояния подземных вод и опасных геологических процессов выработка мероприятий |
| ||||||||||||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде |
| |||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||||||||
Уровень охвата мониторингом подземных вод | МИНТ | пункты посты полигоны | 5000 13 5 | 5000 13 5 | 5000 13 5 | 5000 13 5 | 5000 13 5 | 5000 13 5 | 5023 19 6 |
| |||||||||||||||
Уровень охвата мониторингом опасных геологических процессов | МИНТ | посты полигоны | 42 2 | 42 2 | 42 2 | 42 2 | 42 2 | 42 2 | 62 2 |
| |||||||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде |
| |||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||||||||||||||||||
Ежегодные отчеты о состоянии качества подземных вод и опасных геологических процессов (2,2012-12,2013-23,2014-32,2015-34) | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
Мониторинг подземных вод: |
| ||||||||||||||||||||||||
на пунктах | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
на постах по изучению предвестников землетрясений | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
на полигонах техногенного загрязнения подземных вод | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
ведение государственного водного кадастра | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
создание постов по изучению предвестников землетрясений | X | X |
| ||||||||||||||||||||||
создание пунктов наблюдений | X | X |
| ||||||||||||||||||||||
создание полигона техногенного загрязнения подземных вод | X | X |
| ||||||||||||||||||||||
Мониторинг опасных геологических процессов: |
| ||||||||||||||||||||||||
на постах | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
на полигонах | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
создание постов | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
Сопровождение проведения мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
Задача 4.1.4. Обеспечение населения страны запасами подземных вод |
| ||||||||||||||||||||||||
Показатели прямых результатов | Источник информации | Ед-ца изм. | Отчетный год (2009 год) | План текущего года (2010 год) | В плановом периоде |
| |||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||||||||
Количество сел, обеспеченных запасами питьевой воды | МИНТ | село | 108 | - | 52 | 341 | 249 | 302 | 330 |
| |||||||||||||||
Количество месторождений с переоцененными запасами | МИНТ | месторож. | 2 | 4 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| |||||||||||||||
Количество перспективных участков | МИНТ | участок | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 |
| |||||||||||||||
Количество объектов, подготовленных для промышленного освоения геотермальных вод | МИНТ | объект | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| |||||||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде |
| |||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ||||||||||||||||||||
Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов (село) | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
Доразведка с целью переоценки запасов подземных вод крупных населенных пунктов (месторождение) | X | X | X | X | X |
| |||||||||||||||||||
Поисково-разведочные работы на перспективных участках по выявлению новых месторождений для обеспечения питьевой водой населения (участок) | X | X | X |
| |||||||||||||||||||||
Поисково-разведочные работы на геотермальные воды (объект) | X | X |
| ||||||||||||||||||||||
Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


