Наименование 2010 год 2011 год 2011 год в %

к 2010 году

Отдел по образованию Администрации муниципального образования

«Глинковский район» 48479,7 55343,7 114,2

из них:

1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления, в т. ч. 919,1 1119,0 121,7

заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 799,5 1,0

2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в т. ч. 18249,0 20497,0 112,3

заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 8487,4 9966,3 117,4

3.Районные целевые программы 225,5 266,0 118,0

4.Государственные полномочия за счет средств областного бюджета 28712,0 32982,5 114,9

5.Мероприятия по оздоровлению детей 361,3 459,2 127,1

6.Другие мероприятия 12,8 20,0 156,3Ассигнования на руководство и управление в сфере установленных функций предусмотрены в объеме 1119,0 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2010 году на 21,7%.

Предусмотренные ассигнования позволят обеспечить содержание 15 муниципальных учреждений образования различной направленности, осуществление полномочий в области образования. В составе расходов на 2011 год включены средства на обеспечение деятельности подведомственных отделу по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области учреждений на сумму 20497,0 тыс. рублей, с увеличением расходов по отношению к 2010 году на 12,3%. Фонд оплаты труда увеличился на 17,4% по сравнению с 2010 годом.

При формировании решения о бюджете учитывались особенности, касающиеся сферы образования, и требующие дополнительных ассигнований. Так, были предусмотрены дополнительные средства:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- на оплату продуктов питания по подведомственным бюджетным учреждениям– 2218,9 т. р.,в т. ч областной бюджет-1119,6т. р.;

- расходы, связанные с перевозкой учащихся общеобразовательных школ, проживающих в сельской местности к месту учебы и обратно – 200,0 тыс. рублей.

На реализацию районных целевых программ в области образования в решение о бюджете на 2011 год запланированы средства в сумме 266,0 тыс. рублей, с ростом по отношению к 2010 году на 18,0 %.

Объемы финансирования по районным целевым программам предусмотрены в соответствии с паспортами программ, в т. ч.:

- Программе «Детство» на годы 87,0 т. р.;

- «Противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту»-10,0 т. р.;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории м. о. «Глинковский район» Смоленской области» – 61,0 т. р.;

- «Комплексная программа профилактики правонарушений в м. о. «Глинковский район» Смоленской области» -16,0 т. р.;

- «Героико-патриотическое воспитание молодежи в м. о. «Глинковский район» Смоленской области на 2011 год» - 2,0 т. р.;

- «Содействие занятости населения Глинковского района» на 2011 год -80,0 т. р.;

- «О состоянии условий и охраны труда на предприятиях и организациях всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области - 10,0 т. р.

Основными направлениями в реализации мероприятий районных целевых программ являются: выявление и развитие детей, обладающих уникальными интеллектуальными, художественными способностями, развитие системы раннего выявления и комплексной реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении, укрепление материально-технического оснащения учреждений, создание условий безопасной жизнедеятельности учащихся и воспитанников, развитие дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования, охрана прав детей в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, приобретение учебной и научно-методической литературы для образовательных учреждений, другие мероприятия.

В 2011 году будет продолжена работа по устройству детей-сирот в семью. Предусмотрено финансирование всех форм устройства детей-сирот: опека (попечительство), приемная и патронатная семья на сумму 3101,7 тыс. рублей.

На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в бюджете на 2011 год предусмотрено 220,2 тыс. рублей.

В 2011 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование» продолжится финансирование на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений – 440,5 тыс. руб.

На обеспечение мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности педагогических работников образовательных учреждений предусмотрено 1730,1 тыс. рублей.

В 2011 году для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в части финансирования расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) предусмотрены расходы в сумме 26281,3 тыс. рублей.

Средства для обеспечения расходных обязательств муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, возникших при выполнении полномочий субъектов Российской Федерации составляют 673,3 тыс. руб., в том числе на обеспечение деятельности по опеке и попечительству – 439,7 тыс. руб., по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 233,6 тыс. руб.

В 2011 году из областного бюджета выделены средства на исполнение наказов избирателей в сумме 535,4 тыс. рублей.

На расходы, связанные с организацией отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время, выделено 13,1 тыс. руб.

На расходы, связанные с организацией отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованного на базе образовательных учреждений, предусмотрено 446,1 тыс. руб.

Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

Отделу по культуре Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на осуществление функции в сфере культуры проектом районного бюджета предусматривается объем ассигнований в сумме 13504,6 тыс. рублей, что на 12,5% выше уровня утвержденного бюджета на 2010 год. (тыс. рублей)

Наименование 2010 год 2011 год 2011 год в %

к 2010 году

Отдел по культуре Администрации муниципального

образования «Глинковский район» 12001,7 13504,6 112,5

из них:

1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления, в т. ч. 550,5 593,6 107,8

заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 515,3 555,6 107,8

2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в т. ч. 10678,6 - -

заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 8606,8 - -

3.Районные целевые программы 48,7 12857,3 26401,0

4. Другие мероприятия, в т. ч. 39,7 23,7 23,7

комплектование книжных фондов библиотек 13,7 60,0 57,8

5.Субсидия на сохранение объектов культурного наследия (памятники) 660,0 - -

6.Государственные полномочия за счет средств обл. бюджета 24,2 30,0 123,9Предусмотренные ассигнования позволят профинансировать расходы на содержание аппарата отдела по культуре и обеспечение деятельности 4 муниципальных учреждений, подведомственных Отделу по культуре Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, реализацию районных целевых программ, а также расходы, связанные с проведением мероприятий в области культуры.

Расходы в сумме 593,6 тыс. рублей направляются на исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по культуры.

На реализацию районных целевых программ на 2011 год запланированы средства в сумме 12857,3 тыс. рублей, в том числе:

- Программа «Детство» на годы – 26,0 т. р.;

- «Противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту» - 5,0 т. р.;

- «Комплексная программа профилактики правонарушений в м. о. «Глинковский район» Смоленской области» - 3,0 т. р.;

- «Содействие занятости населения Глинковского района» на 2011 год – 13,0 т. р.;

- Долгосрочная МЦП «Развитие культуры в м. о. «Глинковский район» на годы» - 12810,3 т. р.

В 2011 году запланированы средства на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 13,7 тыс. рублей.

На обеспечение мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности педагогических работников образовательных учреждений предусмотрено 30,0 тыс. рублей.

Муниципальное автотранспортное учреждение Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

На 2011 год проектом районного бюджета предусмотрены ассигнования Муниципальному автотранспортному учреждению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в объеме 2338,8 тыс. рублей, с увеличением на 4,5% к 2010 году. Вышеуказанные средства позволяет обеспечить деятельность Муниципального автотранспортного учреждения Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области. (тыс. рублей)

Наименование 2010 год 2011 год 2011 год в %

к 2010 году

Муниципальное автотранспортное учреждение муниципального

образования «Глинковский район» 2237,5 2338,8 104,5

из них:

1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2237,5 2338,8 104,5Структура долга и внутренних заимствований

Верхний предел муниципального долга муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по состоянию на 1 января 2012 года составит 7461,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга определен из следующих обязательств:

- задолженность по состоянию на 1 января 2012 года по действующим обязательствам -7461,0 тыс. рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕЛОХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №9 от 22 апреля 2011г.

Об исполнении бюджета

Белохолмского сельского поселения за 2010год

Рассмотрев отчет старшего менеджера Администрации Белохолмского сельского поселения «Об исполнении бюджета Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 2010год», решение комиссии по бюджету и вопросам муниципального имущества, руководствуясь ст. ст. 153, 264, 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (новая редакция), Совет депутатов Белохолмского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Администрации Белохолмского сельского поселения за 2010год» по доходам в сумме 153 руб., по расходам в сумме 121, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 52942,68 руб.

2. Утвердить исполнение:

- по доходам бюджета Белохолмского сельского поселения, за исключением безвозмездных поступлений, за 2010год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №1 к настоящему решению;

- по доходам бюджета Белохолмского сельского поселения за 2010 год, за исключением безвозмездных поступлений по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;

- по безвозмездным поступлениям в бюджет Белохолмского сельского поселения за 2010 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №3

- по безвозмездным поступлениям в бюджет Белохолмского сельского поселения за 2010 год по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению №4 к настоящему решению;

- по сведениям об исполнении бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета Белохолмского сельского поселения за 2010 год согласно приложению №5 к настоящему решению;

- по сведениям об исполнении бюджета Белохолмского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2010 год согласно приложению №6 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолмского сельского поселения в 2010 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №7 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Болтутинского сельского поселения в 2010 году по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов согласно приложению №8 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава муниципального образования

Белохолмского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Отчету об исполнении бюджета

Белохолмского сельского поселения за 2010 год

Основные параметры бюджета Белохолмского сельского поселения на 2010год определены по общему объему доходов в сумме 153 руб., по общему объему расходов в сумме 121 рублей.

Доходы бюджета Белохолмского сельского поселения

Собственные доходы за 2010 год исполнены в сумме 53 рублей 104,09% к годовым назначениям. В структуре собственных доходов основную долю занимают налоговые доходы. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в сумме 34398,95 руб., что составило 113,53% к плану 2010года. Налоговые доходы поступили в сумме 58 руб., что составило 100,1% к плану 2010 года.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов, в 2010 году предусмотрены в объеме 100 рублей. Поступило безвозмездных перечислений за 2010 год в сумме 100руб., в том числе:

1. Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований.

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 100 руб.; что составляет 100% к плану 2010 года.

- дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов в сумме 45363,00руб. что составляет 100% к плану 2010 года.

2. Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии).

- субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в сумме 50 руб.; что составляет 100% к плану 2010 года.

- прочие субсидии бюджетам поселений в сумме 50 руб.; что составляет 100% к плану 2010 года.

3. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ.

- субвенции бюджету поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 21900,00 руб., что составляет 100% к плану 2010 года.

Расходы бюджета

Расходы бюджета на 2010год предусмотрены в объеме 100 руб.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица сельского поселения, органов местного самоуправления, функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций, объем резервного фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и управления, предусмотрен в сумме 119 руб., исполнение за 2010 год составило 140 руб., или 98,57% к годовым назначениям.

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание Главы Белохолмского сельского поселения в сумме 27,00 руб., фактические расходы за 2010год составили 27руб., или 100% к годовому плану.

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание депутатов Совета Белохолмского сельского поселения в сумме 36372,00 руб., фактические расходы за 2010год составили 36372,00руб., или 100% к годовому плану.

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации Белохолмского сельского поселения составляет 92 руб., фактические расходы исполнены за 2010 год в сумме 13 руб., или 98,13% к годовому назначению.

Раздел 02 «Национальная оборона»

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» объем расходов на обеспечение осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты, составляет 21900,00рублей, фактические расходы исполнены за 2010 год в сумме 21900,00 руб., или 100 % к годовому назначению.

Раздел 04 «Национальная экономика»

По подразделу 05 «Сельское хозяйство и рыбоводство» объем расходов на целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия Смоленской области на годы» на 2010г составляет 00 рублей, фактических расходов за 2010 год исполнены в сумме 585001 руб., или 100% к годовому назначению.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» включает в себя объем расходов на обеспечение мероприятий для развития субъектов малого и среднего предпринимательств в сумме 3000,00 рублей, фактических расходов за 2010 год исполнены в сумме 3000,00 руб; или 100% к годовому назначению.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли поселения, он сформирован в сумме 95564,81 руб.

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» Предусмотрены расходы, связанные с вопросами коммунального развития и предоставлением коммунальных услуг в сумме 13000,00руб., фактические расходы за 2010 год исполнены в сумме 13000,00 руб., или 100% к годовому назначению.

Средства израсходованы на транспортные услуги.

По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотрены расходы, связанные с вопросами благоустройства, - 82564,81 руб. Исполнено за 2010 год в сумме 82564,81 руб., что составляет 100% к плану на 2010 год.

- уличное освещение -71310,00 руб., фактическое исполнение за 2010 год составило71310,00 руб., что составляет 100% к плану на 2010 год.

(в т. ч. техническое обслуживание уличного освещения-11254,81., электроэнергия-71310,00руб.,)

Раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

Подраздел 01 «Финансовая помощь бюджетам других уровней» включает объем средств в сумме 1100,00 рублей. Фактические расходы исполнены за 2010 год в сумме 1100,00руб., или 100.0% к годовому назначению.

Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 2010год составила 9 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 2010год составили 27 рублей.

Старший менеджер

Совет депутатов Белохолмского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ №10 от 01.01.01г.

Об исполнении бюджета Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

за 1 квартал 2011 года

Рассмотрев отчет старшего менеджера Администрации Белохолмского сельского поселения «Об исполнении бюджета Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1 квартал 2011года», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования Белохолмского сельского поселения от 01.01.2001 года №10 «Об утверждении исполнения бюджета Белохолмского сельского поселения за 1 квартал 2011 года», Совет депутатов Белохолмского сельского поселения РЕШИЛ:

Отчет старшего менеджера Администрации Белохолмского сельского поселения «Об исполнении бюджета Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1 квартал 2011 года» по доходам в сумме –89 рублей и по расходам в сумме – 14 рублей принять к сведению.

Глава

муниципального образования

Белохолмского сельского поселения

Глинковского района

Смоленской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Отчету об исполнении бюджета Белохолмского сельского поселения

за 1 квартал 2011года

Основные параметры бюджета Белохолмского сельского поселения на 2011 год определены по общему объему доходов в сумме 100 рублей, по общему объему расходов в сумме 1183230,00 рублей.

Доходы бюджета Болтутинского сельского поселения

Собственные доходы за 1 квартал 2011 года исполнены в сумме 16121,89 рублей 12,7% к годовым назначениям. В структуре собственных доходов основную долю занимают налоговые доходы. Налоговые доходы поступили в сумме 14981,44рублей, что составило 15,4% к плану 2011 года.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 1140,45 рублей, что составило 3,9% к плану 2011года.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2011 году предусмотрены в объеме 100 рублей. Поступило безвозмездных перечислений за 1квартал 2011 года в сумме 00рублей, в том числе

1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ.

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 00 рублей, что составляет 25,0% к плану 2011 года

2. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ.

- субвенции бюджету поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 23600,00 рублей, что составляет 100% к плану 2011 года.

Расходы бюджета

Расходы бюджета на 2011год предусмотрены в объеме 1183230,00 рублей.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица Болтутинского сельского поселения, органов местного самоуправления, функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций, объем резервного фонда, и расходы по обслуживанию внутренних долговых обязательств.

Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и управления, предусмотрен в сумме 1063640,00 рублей, исполнение за 1 квартал 2011 года составило 247555.55 рублей, или 23,3 % к годовым назначениям.

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание Главы Белохолмского сельского поселения в сумме 00 рублей, фактические расходы за 1 квартал 2011года составил 60635,84рублей, или 21,2% к годовому плану.

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание депутатов Совета Белохолмского сельского поселения в сумме 36400,00 рублей, фактические расходы за 1 квартал 2011года составил 9093,00рублей, или 25,0% к годовому плану.

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации Белохолмского сельского поселения составляет 00 рублей, фактические расходы исполнены за 1 квартал 2011 года в сумме 71 рублей, или 24,0 % к годовому назначению.

Подраздел 11 «Резервный фонд» включает объем средств, в сумме 1000,00  рублей. Фактических расходов за 1 квартал 2011года не производилось.

Раздел 02 «Национальная оборона»

По подразделу 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» объем расходов на обеспечение осуществления полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты, составляет 24700,00рублей, фактические расходы за 1 квартал 2011 года не производились.

Раздел 04 «Национальная экономика»

По подразделу 05 «Целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Смоленской области на гг.» объем расходов на обеспечение мероприятий по реконструкции водосети составляет 27890,00 рублей, фактических расходов за 1 квартал 2011года не производилось.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу отражаются расходы на содержание и обеспечение деятельности жилищно-коммунальной отрасли поселения, он сформирован в сумме 65400,00 рублей, фактические расходы исполнены за 1 квартал 2011 года в сумме 17291,59 руб., или 26,4% к годовому назначению.

По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотрены расходы, связанные с вопросами благоустройства 65400,00 рублей. Фактические расходы за 1 квартал 2011года составили 17291,59рублей или 26,4 % к годовому назначению в т. ч. (уличное освящение-17291,59)

Раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

Подраздел 03 «Прочие межбюджетные трансферты» включает объем средств в сумме 600,00 рублей. Фактические расходы за 1 квартал 2011 года не производились.

Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 1 квартал 2011года составила 9 человек. Фактические затраты на их денежное содержание на 01.04.2011 года составили 03 рублей.

Старший менеджер

Совет депутатов Ромодановского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ №8 от 01.01.01г.

Об отчете «Об исполнении бюджета

Ромодановского сельского поселения за 2010 год»

Рассмотрев отчет старшего менеджера «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 2010 год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Ромодановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 2009 год» по доходам в сумме 168 руб., по расходам в сумме 109 руб. с превышением расходов над доходами (дифицит бюджета поселения) в сумме 36788,41 руб.

2. Утвердить исполнение:

- по доходам бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений, за 2010 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- по доходам бюджета поселения за 2010 год, за исключением безвозмездных поступлений, по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- по безвозмездным поступлениям в бюджет поселения за 2010 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- по безвозмездным поступлениям в бюджет поселения за 2010 год по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению;

- по сведениям об исполнении бюджета поселения в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета поселения за 2010 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

- по сведениям об исполнении бюджета поселения по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2010 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

- по источникам финансирования дефицита бюджета за 2010 согласно приложению № 7 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Ромодановского сельского поселения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Отчету об исполнении бюджета за 2010 год

Основные параметры бюджета Ромодановского сельского поселения на 2009 год определены по общему объему доходов в сумме 1404163 рубля 68 копеек, по общему объему расходов в сумме 1440952 рубля 09 копеек.

Доходы Ромодановского сельского поселения.

Доходы бюджета поселения за 2010 год исполнены в объеме 1404163рубля 68 копеек, что составило 100,1% к годовым назначениям.

Собственные доходы за 2010 год исполнены в сумме 243280 рублей 68 копейки или 101,1 % к годовым назначениям. В структуре собственных доходов основную долю занимают налоговые доходы.

Налоговые доходы поступили в сумме159774рубля 53 копейки, что составило 101,7% к плану 2010 года.

Неналоговые доходы поступили в сумме 83506 рублей 89 копеек, что составило 100% к плану 2010 года.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2010 году предусмотрены в объеме 1160883 рубля. Поступило безвозмездных перечислений за 2010 год в сумме 1160883 рубля, что составило 100% к годовым назначениям, в том числе:

1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 710000 рублей.

- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 82 рубля.

2. Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, поступило 11700 рублей.

Расходы Ромодановского сельского поселения.

Расходы бюджета поселения за 2010 год исполнены в объеме 1440952рубля 09 копеек.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование Администрации Ромодановского сельского поселения, высшего должностного лица, функционирование органа исполнительной власти сельского поселения. Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и управления, предусмотрен в сумме 978149 рублей 17 копеек, исполнение за 2010 год составило 975068 рублей 40 копеек, или 99,7% к годовым назначениям.

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» расходы на содержание Главы администрации Ромодановского сельского поселения в сумме 257928 рублей 70 копеек или 100% к годовому плану.

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления»предусмотрены расходы в суммерублей; фактические расходы за 2010 год составили 36372 рублей, или 100% к годовому плану.

По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражены расходы на содержание аппарата местного самоуправления, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, транспортных услуг. Расход составил 638977 рублей 70 копеек, фактическое исполнение за 2010 год составило, 99,5% к годовому назначению.

По подразделу 12 «Резервный фонд»:расходы в сумме 5500 рублей произведены по соответствующим статьям.

Раздел 02 «Национальная оборона»

По этому разделу были предусмотрены расходы в сумме -11700 рублей.

Расход за 2010 год составил - 11700 рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Сформирован в сумме 81700 рублей 69 копеек. Расход на уличное освещение составил 69700 рублей 69 копеек, на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства - 12000 рублей.

Раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

Расходы по данному разделу определены в размере 300 рублей. За 2010 год расход составил 300 рублей, в том числе: произведено казначейское исполнение в сумме 100 рублей, и 200 рублей составило исполнение по земле.

Справочно: численность муниципальных служащих и работников муниципального учреждения на 01.01.2011 составила 7 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 2010 год -786,3 тысяч рублей.

Старший менеджер

Справочно: все приложения обнародовать согласно решению Совета депутатов Ромодановского сельского поселения №31 от 01.01.01 года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №9 от 13 мая 2011 года

Об исполнении бюджета

Ромодановского сельского поселенияза 1 квартал 2011 года.

Рассмотрев отчет старшего менеджера «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 1 квартал 2011 года», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования Ромодановского сельского поселения от 01.01.2001 года №19 «Об утверждении исполнения бюджета Ромодановского сельского поселения за 1 квартал 2011 года», Совет депутатов Ромодановского сельского поселения РЕШИЛ:

Отчет старшего менеджера «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 1 квартал 2011 года», по доходам 316868 рублей 64 копейки и по расходам в сумме 231641 рубль 87 копеек принять к сведению.(Отчет прилагается).

Глава муниципального образования

Ромодановского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2011 года

Основные параметры бюджета Ромодановского сельского поселения на 2010год определены по общему объему доходов в сумме 1015900 рублей, по общему объему расходов в сумме 1015900 рубля.

Доходы Ромодановского сельского поселения.

Доходы за 1 квартал 2011 года исполнены в сумме 316868 рублей 64 копейки, или 31,2% к годовым назначениям. В структуре налоговых доходов основную долю поступлений занимает налог на доходы физических лиц-8895 рублей 30 копеек, что составило 9,9% к плану 2011 года; налог на имущество поступил в сумме -6677 рублей 23 копейки ( 23,7% );единый с/х налог -31436 рублей 11 копеек(427,7%).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили - 0 рублей, а именно доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые разграничена и которые расположены в границах поселений не уплачены за 2 месяца 4 квартала 2010 года и полностью за 1 квартал 2011 года. Причина не уплаты по словам руководителя филиала - Устром» отсутствие финансовых средств. В конце мая, начале июня задолженность будет погашена.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2011 году предусмотрены в объеме 800450 рублей. Поступление за 1 квартал 2011 года составило в сумме 269860 рублей (33,7%).

1. Дотаций бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований за 1 квартал 2011 году поступило-177060 рублей (25,0%).

2. Субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты за 1 квартал 2011 года поступило -12800 рублей (96,9%).

Расходы Ромодановского сельского поселения.

Расходы бюджета Ромодановского сельского поселения за 1 квартал 2011 года исполнены в сумме 231641 рубль 87 копеек.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица, центрального аппарата органов местного самоуправления, объем резервного фонда, оплата услуг связи коммунальных и прочие расходы.

Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами местного самоуправления, предусмотрен в сумме 934750 рублей на год, исполнение за 1 квартал 2011 года составило 217356 рублей 77 копеек, или 23,2% к годовым назначениям.

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» предусмотрены расходы на содержание Главы администрации Ромодановского сельского поселения в сумме 285850 рублей, фактические расходы за 1 квартал 2011 года составили 57613 рублей 67 копеек, или 20,1% к годовому плану.

По подразделу 03 «Функционирование законодательных(представительных органов)государственной власти и представительных органов муниципальных образований»предусмотрены расходы в сумме 36400 рублей, фактические расходы за 1 квартал 2011 года составили 9093 рублей.

По подразделу 04 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» отражены расходы на содержание аппарата местного самоуправления, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, в сумме 609500 рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2011 года составило150650 рублей 10 копеек, или 24,7% к годовому плану.

По подразделу 12 «Резервные фонды» запланированы расходы в сумме 3000 рублей. Расходов за 1 квартал нет.

Раздел 02 «Национальная оборона»

По этому разделу предусмотрены расходы в сумме -13200 рублей.

Фактические расходы за 1 квартал 2011 года составили 1191руюбль 70 копеек.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Раздел сформирован в сумме 67450 рублей. Из них на уличное освещение 61867 рубль 94 копейки, на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства -3650 рублей, Расход по этому разделу за 1 квартал 2011 года составил 13093 рубля 09 копеек на уличное освещение.

Раздел 11 «Межбюджетные трансферты»

Расходы по данному разделу определены в размере \200 рублей. На полномочия по казначейскому исполнению бюджетов поселения - 100 рублей, на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения-200 рублей. За 1 квартал 2011 года расходы не производились.

Старший менеджер

О результатах публичных слушаний :

06 апреля 2011 года в 10.00 часов в здании Администрации Ромодановского сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ромодановского сельского поселения «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 2010 год». В результате было принято решение :

1. Одобрить проект решения « Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 2010 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области принять проект решения «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 2010 год».

Глава муниципального образования

Ромодановского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

Пляж готов!

Совсем скоро можно будет открывать купальный сезон. Водоёмов в нашем районе предостаточно. Но на каком же из них можно чувствовать себя в безопасности и любоваться природой, а не видом разбросанного мусора?

Единственный специализированный пляж в районе создан на озере Иваники. На данный момент произведена уборка мусора на берегу. А до этого времени он находился в ужасном состоянии. Особую опасность представляли битые бутылки, которых было очень много. Выбрать из травы все стекла просто невозможно, а вот наступив голой ногой на такой осколок, можно получить серьезную травму. Хочется верить, что в этом году берег будет оставаться чистым и аккуратным.

Дно озера также подверглось капитальной чистке после купального сезона прошлого года. Его вид существенно отличался от вида берега. Водолазы, обследовав его, нашли лишь пару кирпичей. В остальном же, как отметили специалисты, дно в хорошем состоянии и вполне пригодно для купания. Также для безопасности отдыхающих был нанят спасатель, который уже прошел обучение.

Ближе к концу месяца пляж должна принять ГИМС и выдать окончательное разрешение. К этому времени осталось только подвести песок для отсыпки самого пляжа. А главное, закупить спасательные средства – ведь оборудованный по всем правилам пляж для нас дело новое.

При всех принятых мерах не стоит забывать о банальных правилах поведения, как на воде, так и возле нее.

Сергей БУДАЧЕНКОВ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3