Главный бухгалтер: .
02 апреля 2009 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды | ||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
За 2008 г. | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 04 | 02 |
Организация: Открытое акционерное общество «Пошехонский Доркоммунсервис» | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика: | ИНН | |||
Вид деятельности: Деятельность гостиниц без ресторанов | по ОКВЭД | 55.12 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/14 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 799 | - |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (575) | |
Валовая прибыль | 029 | 224 | |
Коммерческие расходы | 030 | ||
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж (строки (- 040)) | 050 | 224 | |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 44 | |
Прочие операционные расходы | 100 | (58) | |
Внереализационные доходы | 120 | ||
Внереализационные расходы | 130 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 210 | |
Текущий налог на прибыль | 150 | (25) | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 185 | |
СПРАВОЧНО. | 200 | - | - |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | - | X | - |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
Коды | ||||
Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | |||
за 2008 г. | Дата (год, месяц, число) | 2009 | 04 | 02 |
Организация: Открытое акционерное общество «Пошехонский Доркоммунсервис» | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика: | ИНН | |||
Вид деятельности: Деятельность гостиниц без ресторанов | по ОКВЭД | 55.12 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/14 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
I. Изменение капитала
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде ленная при- быль (непок- рытый убыток) | Итого | |
наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 648 | 125 | 82 | 855 | |
Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 648 | 125 | 82 | 855 | |
Результат от перерасчета иностранных валют | 050 | х | - | х | х | - |
Чистая прибыль | 060 | х | х | х | (77) | (77) |
Дивиденды | х | х | х | (-) | - | |
Отчисления в резервный фонд | х | х | 0 | (-) | - | |
Увеличение величины капитала за счет: Дополнительного выпуска акций | - | х | х | х | - | |
увеличение номинальной стоимости акции | - | х | х | х | - | |
реорганизации юридического лица | 080 | х | х | - | - | |
Прочие показатели | - | |||||
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшение номинала акций | (-) | х | х | х | (-) | |
уменьшение количества акций | (-) | х | х | х | (-) | |
реорганизации юридического лица | (-) | х | х | (-) | (-) | |
прочее | - | - | - | (-) | (-) | |
Остаток на 31 декабря предыдущего года | 090 | 648 | 125 | 5 | 778 | |
Остаток на 1января отчетного года | 100 | 648 | 125 | 5 | 778 | |
Результат от пересчета иностранных валют | х | - | х | х | - | |
Чистая прибыль | 106 | х | х | х | 143 | 143 |
Дивиденды | х | х | х | - | - | |
Отчисления в резервный фонд | х | х | - | (-) | - | |
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска | - | х | х | х | - | |
увеличение номинальной стоимости акций | - | х | х | х | - | |
реорганизации юридического лица | 123 | 544 | х | х | - | 544 |
Уменьшение величины капитала за счет: Передача о. ф. | - | - | - | |||
уменьшения количества акций | ||||||
реорганизации юридического лица | ||||||
135 | 125 | 125 | ||||
прочее | ||||||
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 1192 | 148 | 1340 |
II. Резервы
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


