Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Территориальное планирование
Территориальное управление на территории муниципального образования села Рагули осуществляется на основании Устава, законов Российской Федерации и Ставропольского края, а также утвержденных правовых актов муниципального образования села Рагули к которым относятся:
- генеральный план утвержденный решением совета муниципального
образования села Рагули Апанасенковского района Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. №64 «Об утверждении Генерального плана (Корректировка генерального плана с. Рагули Апанасенковского района Ставропольского края 130-7-ГП);
- решение совета муниципального образования села Рагули
Апанасенковского района Ставропольского края от 01.01.01г. № 000 «Об утверждении Правил землепользования на территории муниципального образования села рагули Апанасенковского района Ставропольского края»
Основные проблемы социально-экономического развития
муниципального образования
№ п/п | Наименование проблемы | Количественные и качественные характеристики проблемы, их значение в муниципальном образовании села Рагули |
1. | Неблагоприятная демографическая ситуация | высокий уровень естественной убыли, старение населения, отток населения из села, слабая возвращаемость выпускников вузов в поселение. За последние 3 года население поселения уменьшилось на 350 человек |
2. | Отсутствие сооружений физической культуры и спорта | Отсутствие возможности для занятий спортом, что приводит к повышению заболеваемости и плохому развитию молодежи |
3. | Старение материальных средств в доме культуры | Невозможность привлечения большего количества молодежи к культурному развитию |
4. | Отсутствие трудовых договоров с работниками у предпринима телей и фермеров и осуществление предпринимательской деятельности без регистрации | Неполное поступление доходов в бюджет муниципального образования |
5 | Недостаточно школьных мест в образовательных учреждениях | Невозможность занятий школьников в одну смену |
6. | Низкий удельный вес собственных доходных источников бюджета, зависимость от трансфертов из бюджетов других уровней | Невозможность выполнения поставленных задач из за отсутствия достаточных средств, дотационность бюджета приводит к получению указаний по формированию бюджета сверху |
2. Цели и задачи программы
Цель программы - создание условий, способных обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей муниципального образования села Рагулина на основе развития социальной инфраструктуры муниципального образования.
Цели и задачи программы формируются исходя из сложившихся диспропорций, полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального образования села Рагули и задач, определенных Программой социально-экономического развития Ставропольского края на 20годы.
Основные задачи:
- развитие физической культуры и спорта;
- развитие материально - технической базы учреждения культуры;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта муниципального образования села Рагули, а также предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- организация благоустройства и озеленения территории;
- создание условий для безопасного движения транспорта;
- вовлечение населения в спортивные, культурно-массовые мероприятия;
- организация уличного освещения;
- организация общественных и временных рабочих мест.
3. Сроки реализации
Срок реализации программы с 2011 по 2013 годы.
4. Ресурсное обеспечение программы
Структура финансирования
программы по объемам и источникам финансирования
(млн. рублей)
1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | ИТОГО | ||
Сумма | % | ||||
ВСЕГО | |||||
Бюджет муниципального района | |||||
Бюджет МО | 1,740 | 1,780 | 2,200 | 5,720 | 100 |
Краевой бюджет | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Другие источники | |||||
ИТОГО | 1,740 | 1,780 | 2,200 | 5,720 | 100 |
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | |||||
Бюджет муниципального района | |||||
Бюджет МО | 1,740 | 1,780 | 2,200 | 5,720 | 100 |
Краевой бюджет | |||||
Федеральный бюджет | |||||
Другие источники | |||||
ИТОГО | 1,740 | 1,780 | 2,200 | 5,720 | 100 |
Структура финансирования программы по объемам, источникам финансирования и направлениям реализации программы
Объем финансирования - всего (млн. рублей) | в том числе | |||||
бюджет МР | местный бюджет СП и ГП | Краевой бюджет | другие источники | |||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 5,720 | 5,720 | ||||
К всего по программе, % | 100,0% | 100,0% | ||||
По источникам финансирования, % | 100,0% | 100% | ||||
1 год реализации программы | 1,740 | 1,740 | ||||
К всего по программе, % | 30,42% | 30,42% | ||||
По источникам финансирования, % | 100,0% | 100% | ||||
2 год реализации программы | 1,780 | 1,780 | ||||
К всего по программе, % | 31,12% | 31,12% | ||||
По источникам финансирования, % | 100,0% | 100% | ||||
3 год реализации программы | 2,200 | 2,200 | ||||
К всего по программе, % | 38,46% | 38,46% | ||||
По источникам финансирования, % | 100,0% | 100% | ||||
Мероприятие 1 | 0,25 | 0,25 | ||||
1 год реализации программы | 0,05 | 0,05 | ||||
2 год реализации программы | 0,1 | 0,1 | ||||
3 год реализации программы | 0,1 | 0,1 | ||||
К всего по программе, % | 4,37% | 4,37% | ||||
Мероприятие 2 | 0,1 | 0,1 | ||||
1 год реализации программы | 0,1 | 0,1 | ||||
К всего по программе, % | 1,75% | 1,75% | ||||
Мероприятие 3 | 1,00 | 1,00 | ||||
1 год реализации программы | 0,1 | 0,1 | ||||
2 год реализации программы | 0,45 | 0,45 | ||||
3 год реализации программы | 0,45 | 0,45 | ||||
К всего по программе, % | 17,48% | 17,48% | ||||
Мероприятие 4 | 0,24 | 0,24 | ||||
1 год реализации программы | 0,24 | 0,24 | ||||
К всего по программе, % | 4,19% | 4,19% | ||||
Мероприятие 5 | 0,1 | 0,1 | ||||
1 год реализации программы | 0,1 | 0,1 | ||||
К всего по программе, % | 1,75% | 1,75% | ||||
Мероприятие 6 | 0,6 | 0,6 | ||||
1 год реализации программы | 0,2 | 0,2 | ||||
2 год реализации программы | 0,2 | 0,2 | ||||
3 год реализации программы | 0,2 | 0,2 | ||||
К всего по программе, % | 10,49% | 10,49% | ||||
Мероприятие 7 | 0,55 | 0,55 | ||||
1 год реализации программы | 0,15 | 0,15 | ||||
2 год реализации программы | 0,2 | 0,2 | ||||
3 год реализации программы | 0,2 | 0,2 | ||||
К всего по программе, % | 9,61% | 9,61% | ||||
Мероприятие 8 | 0,800 | 0,800 | ||||
1 год реализации программы | 0,200 | 0,200 | ||||
2 год реализации программы | 0,300 | 0,300 | ||||
3 год реализации программы | 0,300 | 0,300 | ||||
К всего по программе, % | 13,99% | 13,99% | ||||
Мероприятие 9 | 0,600 | 0,600 | ||||
1 год реализации программы | 0,200 | 0,200 | ||||
2 год реализации программы | 0,200 | 0,200 | ||||
3 год реализации программы | 0,200 | 0,200 | ||||
К всего по программе, % | 10,49% | 10,49% | ||||
Мероприятие 10 | 0,400 | 0,400 | ||||
1 год реализации программы | 0,100 | 0,100 | ||||
2 год реализации программы | 0,050 | 0,050 | ||||
3 год реализации программы | 0,250 | 0,250 | ||||
К всего по программе, % | 6,99% | 6,99% | ||||
Мероприятие 11 | 0,300 | 0,300 | ||||
1 год реализации программы | 0,300 | 0,300 | ||||
К всего по программе, % | 5,24% | 5,24% | ||||
Мероприятие 12 | 0,700 | 0,700 | ||||
2 год реализации программы | 0,200 | 0,200 | ||||
3 год реализации программы | 0,500 | 0,500 | ||||
К всего по программе, % | 12,24% | 12,24% | ||||
Мероприятие 13 | 0,080 | 0,080 | ||||
2 год реализации программы | 0,080 | 0,080 | ||||
К всего по программе, % | 1,40% | 1,40% |
Планируемое привлечение средств из бюджета Ставропольского края, в случае участии в инвестиционном проекте (тендер) и получение средств на строительство спортивного комплекса. В этом случае приведется корректировка программы с уточнением объема финансовых средств из бюджета Ставропольского края после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Основными индикаторами изменения социально-экономического положения муниципального образования села Рагули в результате реализации программных мероприятий социально-экономического развития поселения будут являться следующие количественные и качественные показатели:
- создание новых семи рабочих мест временных и общественных работ ;
- повышение уровня оздоровления населения, его культурного и духовного развития (понижение уровня смертности на 4%, увеличение положительных миграционных процессов на 12%)
- обеспечение безопасности движения (улучшение качества дорожного полотна );
- улучшение общего вида поселения (озеленение поселения увеличится на 300 кустов роз, 400 саженцев деревьев, 100 кустарников)
- улучшение экологической обстановки (с насаждением саженцев
атмосферный воздух станет чище, а буртование свалки не допустит выброса загрязнений в воздух);
- недопущение возникновения и предотвращение пожаров на территории
муниципального образования села Рагули;
- создание благоприятных условий для проживания на территории поселения;
- повышение бюджетной эффективности муниципального образования
(рациональное использование средств местного бюджета);
- уменьшение количества преступлений на территории поселения.
6. Управление программой и контроль за ее реализацией
Формы и методы управления реализацией программы определяются Администрацией муниципального образования села Рагули.
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет глава муниципального образования села Рагули в функции которого входит:
представление проекта программы в совет поселения;
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;
контроль за исполнением программы социально-экономического развития ;
представление в совет муниципального образования села Рагули годового отчета о выполнение программы.
Администрация муниципального образования села Рагули является заказчиком муниципальной программы, координатором деятельности исполнителей мероприятий программы и осуществляет:
разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;
подготовку предложений по корректировке разделов программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования села Рагули, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;
подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
подготовку в установленные сроки
квартальных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы главе муниципального образования, осуществляющему контроль за ходом реализации программы социально-экономического развития села Рагули.
III. Приложения к программе
Приложение «Программные мероприятия, объемы и источники финансирования программы социально-экономического развития».
_____________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


