Наименование показателя | Код стро-ки | Код расхода | Утвержденные | Исполнено | % исполнения | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходы бюджета - всего | 200 | х | ,37 | 72 ,25 | 74,2% | 25 ,12 |
в том числе: | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
| ,50 | ,50 | 100,0% | 0,00 | |
Расходы |
| ,50 | ,50 | 100,0% | 0,00 | |
Заработная плата | ,55 | ,55 | 100,0% | 0,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | ,95 | ,95 | 100,0% | 0,00 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов гос-ной власти и местного самоуправления |
| ,09 | ,09 | 100,0% | 0,00 | |
Расходы |
| ,09 | ,09 | 100,0% | 0,00 | |
Заработная плата | ,86 | ,86 | 100,0% | 0,00 | ||
Прочие выплаты | 700,00 | 700,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | ,23 | ,23 | 100,0% | 0,00 | ||
Расходы |
| 8 683,00 | 8 683,00 | 100,0% | 0,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 8 683,00 | 8 683,00 | 100,0% | 0,00 | |
Транспортные услуги | 6 483,00 | 6 483,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Прочие работы, услуги | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
| 3 ,73 | 3 ,16 | 99,3% | 23 638,57 | |
Расходы |
| 1 ,88 | 1 ,17 | 99,9% | 1 487,71 | |
Заработная плата | 1 ,20 | 1 ,20 | 100,0% | 0,00 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | ,68 | ,97 | 99,7% | 1 487,71 | ||
Расходы |
| 1 ,37 | 1 ,51 | 98,3% | 22 150,86 | |
Оплата работ, услуг |
| ,24 | ,38 | 97,7% | 22 150,86 | |
Услуги связи | 93 323,50 | 85 603,56 | 91,7% | 7 719,94 | ||
Коммунальные услуги | ,02 | ,10 | 88,2% | 14 430,92 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | ,42 | ,42 | 100,0% | 0,00 | ||
Прочие работы, услуги | ,30 | ,30 | 100,0% | 0,00 | ||
Прочие расходы | ,13 | ,13 | 100,0% | 0,00 | ||
Поступление нефинансовых активов |
| ,48 | ,48 | 100,0% | 0,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 50 717,00 | 50 717,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | ,48 | ,48 | 100,0% | 0,00 | ||
Обеспечение деятельности финансовых органов |
| ,00 | ,60 | 98,0% | 14 119,40 | |
Расходы |
| ,00 | ,60 | 98,0% | 14 119,40 | |
Расходы |
| ,00 | ,60 | 98,0% | 14 119,40 | |
Заработная плата | ,00 | ,41 | 98,7% | 6 941,59 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | ,00 | ,19 | 96,0% | 7 177,81 | ||
Оплата работ, услуг |
| 15 050,00 | 15 050,00 | 100,0% | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Прочие работы, услуги | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Поступление нефинансовых активов |
| 7 650,00 | 7 650,00 | 100,0% | 0,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Резервные фонды |
| 574,20 | 0,0% | 574,20 | ||
Прочие расходы | 574,20 | 0,0% | 574,20 | |||
Другие общегосударственные вопросы |
| ,00 | ,00 | 98,6% | 1 973,00 | |
Расходы |
| ,00 | ,00 | 98,6% | 1 973,00 | |
Оплата работ, услуг |
| ,00 | ,00 | 98,5% | 1 973,00 | |
Прочие работы, услуги | ,00 | ,00 | 98,5% | 1 973,00 | ||
Прочие расходы | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0% | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
| 54 980,90 | 54 980,90 | 100,0% | 0,00 | |
Расходы | 29 980,00 | 29 980,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Оплата работ, услуг | 29 980,00 | 29 980,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Прочие работы, услуги | 29 980,00 | 29 980,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Поступление нефинансовых активов |
| 25 000,90 | 25 000,90 | 100,0% | 0,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 25 000,90 | 25 000,90 | 100,0% | 0,00 | ||
Обеспечение пожарной безопасности |
| 11 160,00 | 11 160,00 | 100,0% | 0,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| 11 160,00 | 11 160,00 | 100,0% | 0,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 11 160,00 | 11 160,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Транспорт |
| ,46 | ,46 | 100,0% | 0,00 | |
Поступление нефинансовых активов |
| ,46 | ,46 | 100,0% | 0,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | ,46 | ,46 | 100,0% | 0,00 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики |
| 3 ,00 | 1 ,00 | 37,7% | 2 ,00 | |
Расходы |
| 3 ,00 | 1 ,00 | 37,7% | 2 ,00 | |
Оплата работ, услуг |
| 3 ,00 | 1 ,00 | 37,1% | 2 ,00 | |
Прочие работы, услуги | 2 ,00 | ,00 | 12,0% | 2 ,00 | ||
Прочие работы, услуги | 1 ,00 | 1 ,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 88442 76,61 | 65 ,46 | 73,9% | 23 ,15 | |
Жилищное хозяйство |
| ,00 | ,00 | 100,0% | 0,00 | |
Расходы |
| ,00 | ,00 | 100,0% | 0,00 | |
Расходы |
| 70 179,00 | 70 179,00 | 100,0% | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 70 179,00 | 70 179,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 68 807,00 | 68 807,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Коммунальное хозяйство |
| 70978 27,57 | 49 ,41 | 70,4% | 20 ,16 | |
Расходы |
| ,57 | 49 ,41 | 70,4% | 20 ,16 | |
Расходы |
| 1 ,17 | ,17 | 80,1% | ,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | ,00 | ,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Прочие работы, услуги | ,17 | ,17 | 76,1% | ,00 | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 17 ,08 | 11 ,68 | 65,3% | 6 ,40 | ||
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных учреждений | 52 ,32 | 37 ,56 | 71,9% | 14 ,76 | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | ,00 | ,00 | 94,8% | 8 846,00 | ||
Благоустройство |
| ,04 | 15 ,05 | 88,1% | 2 ,99 | |
Расходы |
| ,04 | 14 ,05 | 87,8% | 2 ,99 | |
Оплата работ, услуг |
| ,04 | 14 ,05 | 0,0% | 2 ,99 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 1 ,50 | 1 ,65 | 92,6% | ,85 | ||
Поступление нефинансовых активов | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,0% | 0,00 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | ,38 | 10 ,00 | 84,5% | 1 ,38 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | ,00 | ,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Прочие работы, услуги | ,00 | ,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | ,00 | ,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 1 ,16 | 1 ,72 | 97,5% | 44 529,44 | ||
Прочие работы, услуги | ,00 | ,68 | 95,0% | 9 215,32 | ||
Поступление нефинансовых активов |
| ,00 | ,00 | 99,9% | 502,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | ,00 | ,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | ,00 | ,00 | 99,7% | 502,00 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей |
| 53 800,00 | 53 640,00 | 99,7% | 160,00 | |
Расходы |
| 53 800,00 | 53 640,00 | 99,7% | 160,00 | |
Прочие расходы | 53 800,00 | 53 640,00 | 99,7% | 160,00 | ||
Культура, кинематография, средства массовой информации |
| ,80 | ,00 | 97,3% | 9 208,80 | |
Расходы |
| ,80 | ,00 | 96,9% | 9 208,80 | |
Прочие работы, услуги | ,00 | ,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Прочие расходы | ,80 | ,00 | 92,7% | 9 208,80 | ||
Поступление нефинансовых активов | 41 990,00 | 41 990,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 6 990,00 | 6 990,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Социальное обеспечение населения |
| 59 004,08 | 59 004,08 | 100,0% | 0,00 | |
Расходы | 59 004,08 | 59 004,08 | 100,0% | 0,00 | ||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 26 704,08 | 26 704,08 | 100,0% | 0,00 | ||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 32 300,00 | 32 300,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Физическая культура и спорт |
| ,00 | ,00 | 93,8% | 15 065,00 | |
Расходы |
| ,00 | ,00 | 93,6% | 15 065,00 | |
Оплата работ, услуг |
| ,00 | ,00 | 87,0% | 15 065,00 | |
Прочие работы, услуги | ,00 | ,00 | 87,0% | 15 065,00 | ||
Прочие расходы | ,00 | ,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Поступление нефинансовых активов |
| 9 050,00 | 9 050,00 | 100,0% | 0,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 9 050,00 | 9 050,00 | 100,0% | 0,00 | ||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | х | ,37 | 39 |
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


