Наименование показателя

Код стро-ки

Код расхода
по ППП, ФКР
КЦСР, КВР, ЭКР

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

% исполнения

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

7

Расходы бюджета - всего

200

х

,37

72 ,25

74,2%

25 ,12

в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

,50

,50

100,0%

0,00

Расходы

,50

,50

100,0%

0,00

Заработная плата

,55

,55

100,0%

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

,95

,95

100,0%

0,00

Функционирование законодательных (представительных) органов гос-ной власти и местного самоуправления

,09

,09

100,0%

0,00

Расходы

,09

,09

100,0%

0,00

Заработная плата

,86

,86

100,0%

0,00

Прочие выплаты

700,00

700,00

100,0%

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

,23

,23

100,0%

0,00

Расходы

8 683,00

8 683,00

100,0%

0,00

Оплата работ, услуг

8 683,00

8 683,00

100,0%

0,00

Транспортные услуги

6 483,00

6 483,00

100,0%

0,00

Прочие работы, услуги

2 200,00

2 200,00

100,0%

0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

3 ,73

3 ,16

99,3%

23 638,57

Расходы

1 ,88

1 ,17

99,9%

1 487,71

Заработная плата

1 ,20

1 ,20

100,0%

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

,68

,97

99,7%

1 487,71

Расходы

1 ,37

1 ,51

98,3%

22 150,86

Оплата работ, услуг

,24

,38

97,7%

22 150,86

Услуги связи

93 323,50

85 603,56

91,7%

7 719,94

Коммунальные услуги

,02

,10

88,2%

14 430,92

Работы, услуги по содержанию имущества

,42

,42

100,0%

0,00

Прочие работы, услуги

,30

,30

100,0%

0,00

Прочие расходы

,13

,13

100,0%

0,00

Поступление нефинансовых активов

,48

,48

100,0%

0,00

Увеличение стоимости основных средств

50 717,00

50 717,00

100,0%

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

,48

,48

100,0%

0,00

Обеспечение деятельности финансовых органов

,00

,60

98,0%

14 119,40

Расходы

,00

,60

98,0%

14 119,40

Расходы

,00

,60

98,0%

14 119,40

Заработная плата

,00

,41

98,7%

6 941,59

Начисления на выплаты по оплате труда

,00

,19

96,0%

7 177,81

Оплата работ, услуг

15 050,00

15 050,00

100,0%

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

4 650,00

4 650,00

100,0%

0,00

Прочие работы, услуги

10 400,00

10 400,00

100,0%

0,00

Поступление нефинансовых активов

7 650,00

7 650,00

100,0%

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

7 650,00

7 650,00

100,0%

0,00

Резервные фонды

574,20

0,0%

574,20

Прочие расходы

574,20

0,0%

574,20

Другие общегосударственные вопросы

,00

,00

98,6%

1 973,00

Расходы

,00

,00

98,6%

1 973,00

Оплата работ, услуг

,00

,00

98,5%

1 973,00

Прочие работы, услуги

,00

,00

98,5%

1 973,00

Прочие расходы

9 000,00

9 000,00

100,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

54 980,90

54 980,90

100,0%

0,00

Расходы

29 980,00

29 980,00

100,0%

0,00

Оплата работ, услуг

29 980,00

29 980,00

100,0%

0,00

Прочие работы, услуги

29 980,00

29 980,00

100,0%

0,00

Поступление нефинансовых активов

25 000,90

25 000,90

100,0%

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

25 000,90

25 000,90

100,0%

0,00

Обеспечение пожарной безопасности

11 160,00

11 160,00

100,0%

0,00

Поступление нефинансовых активов

11 160,00

11 160,00

100,0%

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

11 160,00

11 160,00

100,0%

0,00

Транспорт

,46

,46

100,0%

0,00

Поступление нефинансовых активов

,46

,46

100,0%

0,00

Увеличение стоимости основных средств

,46

,46

100,0%

0,00

Другие вопросы в области национальной экономики

3 ,00

1 ,00

37,7%

2 ,00

Расходы

3 ,00

1 ,00

37,7%

2 ,00

Оплата работ, услуг

3 ,00

1 ,00

37,1%

2 ,00

Прочие работы, услуги

2 ,00

,00

12,0%

2 ,00

Прочие работы, услуги

1 ,00

1 ,00

100,0%

0,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

30 000,00

30 000,00

100,0%

0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

88442 76,61

65 ,46

73,9%

23 ,15

Жилищное хозяйство

,00

,00

100,0%

0,00

Расходы

,00

,00

100,0%

0,00

Расходы

70 179,00

70 179,00

100,0%

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

70 179,00

70 179,00

100,0%

0,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

68 807,00

68 807,00

100,0%

0,00

Коммунальное хозяйство

70978 27,57

49 ,41

70,4%

20 ,16

Расходы

,57

49 ,41

70,4%

20 ,16

Расходы

1 ,17

,17

80,1%

,00

Работы, услуги по содержанию имущества

,00

,00

100,0%

0,00

Прочие работы, услуги

,17

,17

76,1%

,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

17 ,08

11 ,68

65,3%

6 ,40

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных учреждений

52 ,32

37 ,56

71,9%

14 ,76

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

,00

,00

94,8%

8 846,00

Благоустройство

,04

15 ,05

88,1%

2 ,99

Расходы

,04

14 ,05

87,8%

2 ,99

Оплата работ, услуг

,04

14 ,05

0,0%

2 ,99

Работы, услуги по содержанию имущества

1 ,50

1 ,65

92,6%

,85

Поступление нефинансовых активов

2 400,00

2 400,00

100,0%

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

2 400,00

2 400,00

0,0%

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

,38

10 ,00

84,5%

1 ,38

Работы, услуги по содержанию имущества

,00

,00

100,0%

0,00

Прочие работы, услуги

,00

,00

100,0%

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

,00

,00

100,0%

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

1 ,16

1 ,72

97,5%

44 529,44

Прочие работы, услуги

,00

,68

95,0%

9 215,32

Поступление нефинансовых активов

,00

,00

99,9%

502,00

Увеличение стоимости основных средств

,00

,00

100,0%

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

,00

,00

99,7%

502,00

Молодежная политика и оздоровление детей

53 800,00

53 640,00

99,7%

160,00

Расходы

53 800,00

53 640,00

99,7%

160,00

Прочие расходы

53 800,00

53 640,00

99,7%

160,00

Культура, кинематография, средства массовой информации

,80

,00

97,3%

9 208,80

Расходы

,80

,00

96,9%

9 208,80

Прочие работы, услуги

,00

,00

100,0%

0,00

Прочие расходы

,80

,00

92,7%

9 208,80

Поступление нефинансовых активов

41 990,00

41 990,00

100,0%

0,00

Увеличение стоимости основных средств

35 000,00

35 000,00

100,0%

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

6 990,00

6 990,00

100,0%

0,00

Социальное обеспечение населения

59 004,08

59 004,08

100,0%

0,00

Расходы

59 004,08

59 004,08

100,0%

0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

26 704,08

26 704,08

100,0%

0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

32 300,00

32 300,00

100,0%

0,00

Физическая культура и спорт

,00

,00

93,8%

15 065,00

Расходы

,00

,00

93,6%

15 065,00

Оплата работ, услуг

,00

,00

87,0%

15 065,00

Прочие работы, услуги

,00

,00

87,0%

15 065,00

Прочие расходы

,00

,00

100,0%

0,00

Поступление нефинансовых активов

9 050,00

9 050,00

100,0%

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

9 050,00

9 050,00

100,0%

0,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

х

,37

39

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10