4.3.Адресная подпрограмма модернизации сетей и обьектов коммунальной инфраструктуры.

Основной целью адресной подпрограммы модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности при модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства.

Сводные данные о состоянии систем коммунальной инфраструктуры города.

Наименование объекта

Единица измерения

Мощность, кол-во

Средний физический износ, %

Остаточная ба-лансовая стои-мость, млн. руб.

1.

Система теплоснабжения

1.1.

ТЭЦ, котельная

Гкал. ед.

4092

28

37

60,885

1.2.

Центральные тепловые пункты

ед.

20

(Ю-З часть)

40

(С-В часть)

69

59,86

70,1

7,644

1.3.

Сети теплоснабжения

км.

141,6

(Ю-З часть)

203,3

(С-В часть)

69

58,78

70,1

235,360

2.

Система водоснабжения

2.1.

Насосная станция городского водозабора

куб. м..час

50 000.

75

28,05

2.2.

Сети водоснабжения (С-В часть)

км.

252,8

59

5,4

2.3.

Сети водоснабжения (Ю-З часть)

км.

206,0

72

23,2

3.

Система электроснабжения

3.1.

Трансформаторные подстанции и РП, 6 кВ.

кВа

ед.

621330

1020.

33,7

24,2

3.2.

Сети электроснабжения 6 кВ.

км.

1300

70,2

41,4

3.3.

Сети электроснабжения 0,4 кВ.

км.

1190

72,5

23,4

4.

Система газоснабжения

4.1.

Газораспределительные пункты

ед.

125

36

7,6

4.2.

Газопроводы высокого давления

км.

200,79

19

6,5

4.3.

Газопроводы низкого давления

км.

373,16

19

12

5.

Система водоотведения

5.1.

Городские очистные сооружения

тыс. мЗ/сут.

380

54

24,102

5.2.

Канализационные насосные станции

ед.

13

(Ю-З часть)

6

(С-В часть)

50

52

3,8

12,47

 

5.3.

Сети фекальной канализации

км.

136,6

(Ю-З часть)

240,435

(С-В часть)

70

75

13,4

41,511

 

5.4.

Сети ливневой канализации

км.

23,4

(Ю-З часть)

229,651

(С-В часть)

69

83

2,2

26,198

 

6.

Система утилизации ТБО

 

6.1.

Полигон для захоронения ТБО

ед. тыс. м3.

18 000

100

0

 

Адресный список модернизации объектов коммунальной инфраструктуры представлен в Приложении 2 Программы.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

4.4. Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

В результате действия подпрограммы планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры на ближайшие три года, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

Основными источниками финансирования являются:

-средства республиканского и федерального бюджетов, в т. ч по предоставлению государственных гарантий и предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;

-средства, полученные ОКК от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные и кредитные средства;

- средства местного бюджета, в т. ч. кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Общий объем финансовых затрат на реализацию подпрограммы модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры с учетом всех источников финансирования составит 2 684 116,8 тыс. руб.

5. Ресурсное обеспечение

Объем инвестиций, необходимых для выполнения объема работ, связанных с обеспечением вводимого жилья: в том числе на строительство новых объектов и сетей, на модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры отражены в таблице:

Суммарный объем финансовых затрат на строительство и модернизацию систем коммунального комплекса на гг.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010г.

Итого

1. Всего затрат, млн. руб.

1 ,8

1 431 111,2

,0

702 191,8

4 397 188,8

в т. ч.:

водоснабжение и водоотведение

65

96

224154

193263

161

теплоснабжение

67

73

48

29

1,17

электроснабжение

304865

430521

261013

263750

1260149

ливневая канализация

41275,5

41275,5

41275,5

41275,5

линия переработки бытовых отходов

105000

84000

83000

55000

327000

2. Строительство всего

721 365,5

590 285,5

в т. ч.:

водоснабжение и водоотведение

80 210

83 170

67100

теплоснабжение

39 700

36100

ливневая канализация

41 275,5

41 275,5

41 275,5

41275,5

электроснабжение

46 400

46400

3. Модернизация

572 206,3

840 825,7

759 768,5

511 316,3

2 684 116,8

в т. ч.:

водоснабжение и водоотведение

65

96

140984

126163

,61

теплоснабжение

67

73

48

29

961 563,1

линия переработки бытовых отходов

84 000

83 000

55 000

электроснабжение

Примечание: Объемы финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан, бюджета города и заемных средств на последующие годы подлежат уточнению при утверждении бюджетов на соответствующий год.

6. Управление и контроль в процессе реализации программы

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Набережные Челны выполняется в соответствии с решением Городского Совета от 01.01.2001г. № 15/11 «О порядке регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса города Набережные Челны» и в рамках настоящей Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Городским Советом муниципального образования, Исполнительным комитетом города Набережные Челны, общественными организациями, общественными объединениями, гражданами города Набережные Челны.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса.

Отчетные данные о реализации Программы, организации коммунального комплекса представляют в Исполнительный комитет города Набережные Челны.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2