На 2007 год запланировано 3409336 тыс. рублей: из средств краевого бюджета - 2309846 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 1099490 тыс. рублей.

(в ред. Законов Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ, от 01.01.2001 N 420-КЗ)

На 2008 год запланировано 4206710 тыс. рублей: из средств краевого бюджета - 3267000 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 939710 тыс. рублей.

(в ред. Законов Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ, от 01.01.2001 N 305-КЗ, от 01.01.2001 N 420-КЗ)

На 2009 год запланировано 2434 тыс. рублей: из средств краевого бюджета - 2259 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 175 тыс. рублей.

(в ред. Законов Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ, от 01.01.2001 N 305-КЗ, от 01.01.2001 N 420-КЗ, от 01.01.2001 N 440-КЗ, от 01.01.2001 N 518-КЗ, от 01.01.2001 N 559-КЗ, от 01.01.2001 N 615-КЗ)

На 2010 год запланировано 3135 тыс. рублей: из средств краевого бюджета - 2576 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 1559 тыс. рублей.

(в ред. Законов Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ, от 01.01.2001 N 305-КЗ, от 01.01.2001 N 420-КЗ, от 01.01.2001 N 440-КЗ, от 01.01.2001 N 518-КЗ, от 01.01.2001 N 615-КЗ, от 01.01.2001 N 810-КЗ)

На 2011 год запланировано 3831 тыс. рублей: из средств краевого бюджета - 2215 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 1616 тыс. рублей.

(введено Законом Приморского края от 01.01.2001 N 615-КЗ, в ред. Законов Приморского края от 01.01.2001 N 670-КЗ, от 01.01.2001 N 810-КЗ, от 01.01.2001 N 6-КЗ)

На 2012 год запланировано 5785 тыс. рублей: из средств краевого бюджета - 4785 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 685800 тыс. рублей.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

(введено Законом Приморского края от 01.01.2001 N 615-КЗ, в ред. Законов Приморского края от 01.01.2001 N 670-КЗ, от 01.01.2001 N 810-КЗ, от 01.01.2001 N 6-КЗ)

На 2013 год запланировано 9591162 тыс. рублей: из средств краевого бюджета - 8776262 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 814900 тыс. рублей.

(введено Законом Приморского края от 01.01.2001 N 615-КЗ, в ред. Законов Приморского края от 01.01.2001 N 670-КЗ, от 01.01.2001 N 6-КЗ)

На 2014 год запланировано 4394241 тыс. рублей, из них - из краевого бюджета - 4394241 тыс. рублей, из федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

(введен Законом Приморского края от 01.01.2001 N 670-КЗ; в ред. Закона Приморского края от 01.01.2001 N 6-КЗ)

На 2015 год запланировано 3825631 тыс. рублей, из них - из краевого бюджета - 3825631 тыс. рублей, из федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

(введен Законом Приморского края от 01.01.2001 N 670-КЗ; в ред. Закона Приморского края от 01.01.2001 N 6-КЗ)

На 2016 год запланировано 3774972 тыс. рублей, из них - из краевого бюджета - 3774972 тыс. рублей, из федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

(введен Законом Приморского края от 01.01.2001 N 670-КЗ; в ред. Закона Приморского края от 01.01.2001 N 6-КЗ)

На 2017 год запланировано 2532000 тыс. рублей, из них - из краевого бюджета - 2532000 тыс. рублей, из федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

(абзац введен Законом Приморского края от 01.01.2001 N 670-КЗ)

Потребность в финансовых ресурсах на Программы по годам и с разбивкой на подпрограммы приведена в приложении к Программе.

7. КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, осуществляет Администрация Приморского края.

(в ред. Закона Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ)

Государственным заказчиком Программы и главным распорядителем выделяемых на ее реализацию бюджетных средств является департамент дорожного хозяйства Приморского края. Государственный заказчик Программы с учетом размеров фактически выделяемых финансовых средств и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

(в ред. Закона Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ)

При текущем управлении Программой департамент дорожного хозяйства Приморского края выполняет основные задачи:

(в ред. Закона Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ)

осуществляет мониторинг выполнения показателей подпрограмм;

обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;

осуществляет взаимодействие с исполнителями программных мероприятий;

при изменении мероприятий, объемов выполняемых работ, источников финансирования, иных показателей своевременно готовит для внесения Губернатором Приморского края на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края проект закона Приморского края о внесении изменений в настоящую Программу;

(в ред. Закона Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ)

представляет отчеты о ходе реализации программных мероприятий.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Социально-экономическая эффективность программы определяется влиянием модернизации и развития сети автомобильных дорог на затраты автомобильного транспорта и на спрос на автомобильные перевозки. Уменьшение затрат автомобильного транспорта создает возможность для снижения тарифов на перевозки грузов и пассажиров, что влияет на стоимость товаров, работ и услуг в промежуточном и конечном потреблении и ведет к снижению себестоимости производства, позволяя увеличить добавленную стоимость, создаваемую в отраслях, или способствует снижению цен производителей, что приводит к увеличению спроса на произведенные товары и услуги.

Технико-эксплуатационное состояние автомобильных дорог также оказывает влияние на повышение скорости доставки грузов и их сохранности. Повышение скорости движения грузовых автомобилей позволяет покупателям расширить зону, в которой расположены доступные поставщики, что усиливает конкуренцию.

Эффект от развития и улучшения сети краевых дорог формируется вследствие существенного снижения (вплоть до практической ликвидации) потерь продукции сельскохозяйственного производства, вызываемых как несвоевременным осуществлением работ, вывозом продукции с полей и складов, так и ее частичной утратой и снижением ее потребительских качеств во время перевозок по неблагоустроенным дорогам.

Исходя из изложенных выше подходов, социально-экономическая эффективность определяется как совокупный общественный эффект с учетом последствий реализации Программы как для пользователей автомобильных дорог (транспортный эффект), так и в целом для населения и хозяйственного комплекса страны (внетранспортный эффект).

Транспортный эффект характеризует прямые выгоды для пользователей автомобильных дорог от улучшения дорожных условий и заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращения времени нахождения в пути, сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, повышении комфортности движения и удобств в пути следования. Транспортный эффект определяется в стоимостном выражении на основе изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, стоимостной оценки времени, экономии ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.

Внетранспортный эффект отражает влияние модернизации и развития сети автомобильных дорог на социально-экономическое развитие страны и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

ликвидация бездорожья в сельской местности в результате строительства подъездов с твердым покрытием ко всем сельским населенным пунктам;

создание новых рабочих мест;

сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

В результате реализации Программы планируется сокращение расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки на 1 - 3 процента. В результате сокращения транспортных расходов предполагается рост производства и повышение уровня жизни населения, что, в свою очередь, будет способствовать закреплению населения в местах проживания.

Будет введено в эксплуатацию 146,344 км автомобильных дорог и 4817,42 п. м искусственных дорожных сооружений, отремонтировано 1687 км автомобильных дорог и 179 мостов, отремонтирована и перестроена 201 водопропускная труба, будут проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (восстановление автопавильонов, ремонт площадок, установка сигнальных столбиков, барьерного ограждения), в 200 населенных пунктах края на 204,03 км автомобильных дорог будет обеспечена постоянная круглогодичная связь с сетью дорог общего пользования федерального и краевого значения по автомобильным дорогам с твердым покрытием, снизится аварийность на дорогах края до 20 процентов.

(в ред. Законов Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ, от 01.01.2001 N 305-КЗ, от 01.01.2001 N 420-КЗ, от 01.01.2001 N 440-КЗ, от 01.01.2001 N 518-КЗ, от 01.01.2001 N 615-КЗ, от 01.01.2001 N 670-КЗ)

Абзац исключен. - Закон Приморского края от 01.01.2001 N 420-КЗ.

9. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет государственный заказчик - департамент дорожного хозяйства Приморского края, определяющий требования к содержанию программных мероприятий и контролирующий ход их выполнения.

(в ред. Закона Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ)

Ежегодно государственный заказчик Программы с участием исполнителей Программы подготавливает и представляет отчет о ходе реализации Программы за прошедший год Губернатору Приморского края и в Законодательное Собрание Приморского края с предложениями по корректировке программы на следующий за отчетным год.

(в ред. Закона Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ)

Государственный заказчик Программы с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

Контроль ведется на основании отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий и включает:

контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств;

контроль за выполнением объемов запланированных работ и качеством их выполнения.

Государственный заказчик отчитывается об освоении выделенных им средств и выполнении программных мероприятий в соответствии с установленным порядком.

Департамент финансов Приморского края и департамент экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края осуществляют контроль за реализацией Программы в пределах своих полномочий.

(в ред. Законов Приморского края от 01.01.2001 N 281-КЗ, от 01.01.2001 N 810-КЗ)

Приложение

к краевой целевой программе

"Дороги края (2годы)"

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ДОРОГИ КРАЯ (2ГОДЫ)"

(в ред. Закона Приморского края

от 01.01.2001 N 6-КЗ)

N
п/п

Наименование
подпрограммы

Объем финансирования в текущих ценах каждого года

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма
"Обеспечение
сохранности и
развитие
автомобильных
дорог общего
пользования"

2659336

3129753

2434

3135

3831

5785

9591162

4394241

3825631

3774972

2532000

,185

в том числе:

за счет средств
краевого бюджета

1559846

2190043

2259

2576

2215

4785

8776262

4394241

3825631

3774972

2532000

,835

за счет средств
федерального
бюджета

1099490

939710

175

1559

1616

685800

814900

-

-

-

-

635

2.

Подпрограмма
"Устройство
асфальтобетонного
покрытия на
автомобильных
дорогах,
проходящих по
территории
поселений"

750000

1076957

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1826957

в том числе:

за счет средств
краевого бюджета

750000

1076957

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1826957

за счет средств
федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по
Программе

3409336

4206710

2434

3135

3831

579

9591162

4394241

3825631

3774972

2532000

,185

в том числе:

за счет средств
краевого бюджета

2309846

3267000

2259

2576

2215

479

8776262

4394241

3825631

3774972

2532000

,835

за счет средств
федерального
бюджета

1099490

939710

175

1559

1616

685800

814900

-

-

-

-

635


ПОДПРОГРАММА

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23