2.Продолжить реализацию федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов.
Реализация программы позволит:
1.Снизить уровень безработицы, создать новые рабочие места. Повысить уровень заработной платы в целом по муниципальному образованию за годов
в 1.5 раза.
2.Увеличить производство сельскохозяйственной продукции к 2017 году: зерна в 1.4 раза, подсолнечника в 1.5 раза, молока на 8 %.
3.Обеспечить увеличение объемов и качества услуг транспорта и связи, довести обеспеченность населения поселения телефонными аппаратами до 100%.
4.Повысить качество обслуживания населения в сфере платных услуг.
5.Повысить налоговые поступления в бюджет муниципального образования в 1.3 раза
к уровню 2010года.
6.Повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного.
7.Создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом.
8.Повысить уровень проведения культурно –досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, привлечь новых пользователей библиотечной сферы.
9.Улучшить условия проживания одиноких престарелых и инвалидов, беспризорных
детей. Увеличить число обслуживаемых граждан через отделения официальной помощи.
10.Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления.
Количественные характеристики улучшения социально-экономической ситуации муниципального образования в динамике в годах, с учетом реализации программных мероприятий определены на основе прогнозных расчетов.
VIII. Механизм управления реализацией
программы
Программа социально-экономического развития утверждается Советом депутатов Тамбовского сельсовета. После утверждения Программа становится обязательной к исполнению документом для всех должностных лиц муниципального образования.
Ответственные должностные лица администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в программе.
Население ежегодно информируется о ходе реализации программы
на сессиях Совета депутатов сельсовета, сходе поселения, путем обнародования в установленном порядке (Информационное сообщение на стенде).
Приложение 1
ПЛАН
мероприятий программы социально-экономического развития
муниципального образования Тамбовский сельсовет Романовского района Алтайского края на годы
Наименование мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. рублей | в том числе по годам: | Исполнитель | Ожидаемый результат | |||||||||||||||||
2013 план | 2014 план | 2015 план | 2016 план | 2017 план | |||||||||||||||||
Всего по плану мероприятий на г. г. | 69074,8 | 13069,1 | 12153,4 | 14268,1 | 14338,2 | 15246,0 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 52488,7 | 9453,3 | 9211,0 | 11024,6 | 10805,7 | 11994,1 | |||||||||||||||
Краевой бюджет | 14876,9 | 3226,9 | 2614,4 | 2915,5 | 3196,5 | 2923,6 | |||||||||||||||
Районный бюджет | 36,2 | 36,2 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 1605,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | 321,0 | |||||||||||||||
Местный бюджет | 68,0 | 31,7 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 7,3 | |||||||||||||||
Итого по плану мероприятий на г. г. | 69074,8 | 13069,1 | 12153,4 | 14268,1 | 14338,2 | 15246,0 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 52488,7 | 9453,3 | 9211,0 | 11024,6 | 10805,7 | 11994,1 | |||||||||||||||
Цель № 1 Достижение высокого уровня и качества жизни населения |
| ||||||||||||||||||||
1.1. Укрепление и сохранение здоровья населения поселения | 3005 | 592 | 600 | 600 | 600 | 613 | амбулатория п. Тамбовский | Снижение общей заболеваемости, охват диспансерным наблюдением выявленных больных | |||||||||||||
В том числе |
| ||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ||||||||||||||
Краевой бюджет | 1275 | 246 | 254 | 254 | 254 | 267 |
| ||||||||||||||
Местный бюджет | |||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 1605 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | |||||||||||||||
1.2. Мероприятия по содействию повышения благосостояния населения и снижению бедности Реализация КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на годы | 1621,3 | 297,3 | 310,0 | 324,1 | 338,2 | 351,7 | глава сельсовета, - управление по социальной защите населения | Обеспечение доступности и качества социального обслуживания, содействие в реабилитации социально незащищённых граждан | |||||||||||||
В т. ч. краевой бюджет | 983,8 | 184,2 | 189,4 | 196,0 | 203,0 | 210,6 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 637,5 | 113,1 | 120,6 | 128,1 | 134,6 | 141,1 | |||||||||||||||
1.3. Обеспечение доступности получения качественного образования | 364 | 72 | 74.5 | 72 | 73 | 72,5 |
Директор Тамбовской школы | Повышение качества жизни, образования детей. Создание условий для творческой самореализации, раскрытия таланта детей. | |||||||||||||
в том числе | |||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Краевой бюджет | 364 | 72 | 74.5 | 72 | 73 | 72,5 | |||||||||||||||
Муниципальный бюджет | |||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||
1.4.Создание условий для обеспечения населения жильем ( Реализация ФЦП «Жилище» на г. г.) | 132,1 | 132,1 | Администрация Романовского района | Повышение обеспеченности населения жильем | |||||||||||||||||
в том числе Федеральный бюджет | 59,7 | 59,7 | |||||||||||||||||||
Краевой бюджет | 36,2 | 36,2 | |||||||||||||||||||
Районный бюджет | 36,2 | 36,2 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1.7 Благоустройство кладбища | |||||||||||||||||||||
в том числе Краевой бюджет | |||||||||||||||||||||
Местный бюджет | |||||||||||||||||||||
Цель № 2 Создание условий для устойчивого экономического роста |
| ||||||||||||||||||||
2.1 Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции | 63884,4 | 11944 | 11161,9 | 13265 | 13312 | 14201,5 | \председатель СПК «Тамбовский» | Модернизация отраслей сельского хозяйства, улучшение материально-технической базы |
| ||||||||||||
В том числе |
| ||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 51665,9 | 9255,5 | 9065,4 | 10871,5 | 10645,5 | 11828 |
| ||||||||||||||
Краевой бюджет | 12218,5 | 2688,5 | 2096,5 | 2393,5 | 2666,5 | 2373,5 |
| ||||||||||||||
Местный бюджет |
| ||||||||||||||||||||
Муниципальный бюджет |
| ||||||||||||||||||||
2.1.1.Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве | 7639,4 | 1324 | 1351,9 | 1565 | 1502 | 1896,5 | |||||||||||||||
Краевой бюджет | 3987,5 | 813,5 | 773,5 | 813,5 | 773,5 | 813,5 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 3651,9 | 510,5 | 578,4 | 751,5 | 728,5 | 1083 | |||||||||||||||
2.1.2.Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве | 55867 | 10620 | 9432 | 11700 | 11810 | 12305 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 47766 | 8745 | 8239 | 10120 | 9917 | 10745 | |||||||||||||||
Краевой бюджет | 8101 | 1875 | 1193 | 1580 | 1893 | 1560 | |||||||||||||||
2.1.3. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 378.0 | -- | 378.0 | -- | -- -- | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 248,0 | -- | 248,0 | -- | -- -- | ||||||||||||||||
Краевой бюджет | 130,0 | -- | 130,0 | -- | -- -- | ||||||||||||||||
Цель№3 Сохранение культурного потенциала района | 68,0 | 31,7 | 7,0 | 7,0 | 15,0 | 7,3 | |||||||||||||||
Пополнение библиотечного фонда | 35,0 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | |||||||||||||||
Муниципальный бюджет | 35,0 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | |||||||||||||||
Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры) | 33,0 | 25,0 | --- | --- | 8,0 | --- | |||||||||||||||
Приложение 2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


