2.Продолжить реализацию федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов.

Реализация программы позволит:

1.Снизить уровень безработицы, создать новые рабочие места. Повысить уровень заработной платы в целом по муниципальному образованию за годов

в 1.5 раза.

2.Увеличить производство сельскохозяйственной продукции к 2017 году: зерна в 1.4 раза, подсолнечника в 1.5 раза, молока на 8 %.

3.Обеспечить увеличение объемов и качества услуг транспорта и связи, довести обеспеченность населения поселения телефонными аппаратами до 100%.

4.Повысить качество обслуживания населения в сфере платных услуг.

5.Повысить налоговые поступления в бюджет муниципального образования в 1.3 раза

к уровню 2010года.

6.Повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного.

7.Создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом.

8.Повысить уровень проведения культурно –досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, привлечь новых пользователей библиотечной сферы.

9.Улучшить условия проживания одиноких престарелых и инвалидов, беспризорных

детей. Увеличить число обслуживаемых граждан через отделения официальной помощи.

10.Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления.

Количественные характеристики улучшения социально-экономической ситуации муниципального образования в динамике в годах, с учетом реализации программных мероприятий определены на основе прогнозных расчетов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

VIII. Механизм управления реализацией

программы

Программа социально-экономического развития утверждается Советом депутатов Тамбовского сельсовета. После утверждения Программа становится обязательной к исполнению документом для всех должностных лиц муниципального образования.

Ответственные должностные лица администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в программе.

Население ежегодно информируется о ходе реализации программы

на сессиях Совета депутатов сельсовета, сходе поселения, путем обнародования в установленном порядке (Информационное сообщение на стенде).

Приложение 1

ПЛАН

мероприятий программы социально-экономического развития

муниципального образования Тамбовский сельсовет Романовского района Алтайского края на годы

Наименование мероприятия

Объем фи­нансирова­ния всего, тыс. рублей

в том числе по годам:

Исполни­тель

Ожидаемый

результат

2013

план

2014 план

2015 план

2016 план

2017 план

Всего по плану мероприятий на г. г.

69074,8

13069,1

12153,4

14268,1

14338,2

15246,0

Федеральный бюджет

52488,7

9453,3

9211,0

11024,6

10805,7

11994,1

Краевой бюджет

14876,9

3226,9

2614,4

2915,5

3196,5

2923,6

Районный бюджет

36,2

36,2

-

-

-

-

Внебюджетные источники

1605,0

321,0

321,0

321,0

321,0

321,0

Местный бюджет

68,0

31,7

7,0

7,0

15,0

7,3

Итого по плану мероприятий на г. г.

69074,8

13069,1

12153,4

14268,1

14338,2

15246,0

Федеральный бюджет

52488,7

9453,3

9211,0

11024,6

10805,7

11994,1

Цель № 1 Достижение высокого уровня и качества жизни населения

 

1.1. Укрепление и сохранение здоровья населения поселения

3005

592

600

600

600

613

амбулатория п. Тамбовский

Снижение общей заболеваемости, охват диспансерным наблюдением выявленных больных

В том числе

 

Федеральный бюджет

125

25

25

25

25

25

 

Краевой бюджет

1275

246

254

254

254

267

 

Местный бюджет

Внебюджетные источники

1605

321

321

321

321

321

1.2. Мероприятия по содействию повышения благосостояния населения и снижению бедности

Реализация КЦП «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» на годы

1621,3

297,3

310,0

324,1

338,2

351,7

глава сельсовета,

- управление по социальной защите населения

Обеспечение доступности и качества социального обслуживания, содействие в реабилитации социально незащищённых граждан

В т. ч. краевой бюджет

983,8

184,2

189,4

196,0

203,0

210,6

Федеральный бюджет

637,5

113,1

120,6

128,1

134,6

141,1

1.3. Обеспечение доступности получения качественного образования

364

72

74.5

72

73

72,5

Директор Тамбовской школы

Повышение качества жизни, образования детей. Создание условий для творческой самореализации, раскрытия таланта детей.

в том числе

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

364

72

74.5

72

73

72,5

Муниципальный бюджет

Внебюджетные источники

1.4.Создание условий для обеспечения населения жильем ( Реализация ФЦП «Жилище» на г. г.)

132,1

132,1

Администрация Романовского

района

Повышение обеспеченности населения жильем

в том числе Федеральный бюджет

59,7

59,7

Краевой бюджет

36,2

36,2

Районный бюджет

36,2

36,2

 

 

1.7 Благоустройство кладбища

в том числе Краевой бюджет

Местный бюджет

Цель № 2 Создание условий для устойчивого экономического роста

 

2.1 Обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции

63884,4

11944

11161,9

13265

13312

14201,5

\председатель СПК

«Тамбовский»

Модернизация отраслей сельского хозяйства, улучшение материально-технической базы

 

В том числе

 

Федеральный бюджет

51665,9

9255,5

9065,4

10871,5

10645,5

11828

 

Краевой бюджет

12218,5

2688,5

2096,5

2393,5

2666,5

2373,5

 

Местный бюджет

 

Муниципальный бюджет

 

2.1.1.Комплекс мероприятий по поддержке развития приоритетных направлений в растениеводстве

7639,4

1324

1351,9

1565

1502

1896,5

Краевой бюджет

3987,5

813,5

773,5

813,5

773,5

813,5

Федеральный бюджет

3651,9

510,5

578,4

751,5

728,5

1083

2.1.2.Комплекс мероприятий по развитию приоритетных направлений в животноводстве

55867

10620

9432

11700

11810

12305

Федеральный бюджет

47766

8745

8239

10120

9917

10745

Краевой бюджет

8101

1875

1193

1580

1893

1560

2.1.3. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

378.0

--

378.0

--

-- --

Федеральный бюджет

248,0

--

248,0

--

-- --

Краевой бюджет

130,0

--

130,0

--

-- --

Цель№3

Сохранение культурного потенциала района

68,0

31,7

7,0

7,0

15,0

7,3

Пополнение библиотечного фонда

35,0

6,7

7,0

7,0

7,0

7,3

Муниципальный бюджет

35,0

6,7

7,0

7,0

7,0

7,3

Приобретение оборудования для учреждений сферы культуры (компьютерного, звукоусилительного, осветительного оборудования, видеоаппаратуры)

33,0

25,0

---

---

8,0

---

Приложение 2

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10