Единая форма раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами на территории Усть-Катавского городского округа
Раздел1. Общая информация об управляющей организации.
Фирменное наименование юридического лица | Муниципальное унитарное предприятие «Строительно-монтажное предприятие-1» | МУП «СМУ-1» | |
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | |||
Отчетный год: | 2010 | Отчетный квартал: | 1кв. 2011 |
Является ли данное юридическое лицо подразделением(филиалом) другой организации | НЕТ | Тип предоставляемых данных: | |
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН, дата его присвоения, наименование органа, принявшего решение о регистрации) | Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (наименование органа, принявшего решение о регистрации) | ||
серия 74 № от 01.01.2001г. МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №7 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
Режим работы управляющей организации, в том числе часы личного приёма граждан сотрудниками управляющей организации | Номер телефона и часы работы диспетчерских служб | ||
Администрация: с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ : с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 ПАСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ (коммунальный сектор) : Понедельник с 8.00 до 13.00 Вторник с 8.00 до 13.00 Среда с 14.00 до 17.00 Четверг с 8.00 до 13.00 Пятница с 14.00 до 17.00 Выдача справок о зарегистрированных лицах в частном секторе: Понедельник с 9.30 до 12.00 Среда с 9.30 до 12.00 Пятница с 9.30 до 12.00 Отдел по приватизации : Понедельник с 9.30 до 12.00 Среда с 9.30 до 12.00 Пятница с 9.30 до 12.00 Слесарный участок: С 7.30-16.30 Перерыв с 11.30 до 16.30 | (8-3КРУГЛОСУТОЧНО | ||
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году | Дата расторжения договора управления | Основание расторжения договора управления | |
__________ | ________ | ||
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации | Общая площадь помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации | ||
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 34 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 36 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 43 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 49 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 4 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 31А 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 41 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 43 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 45 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 49 ЛЕНИНА 30 ЛЕНИНА 31 ЛЕНИНА 32 ЛЕНИНА 33 ЛЕНИНА 34 ЛЕНИНА 36 ЛЕНИНА 37 ЛЕНИНА 39 ЛЕНИНА 41 ЛЕНИНА 42 ЛЕНИНА 43 ЛЕНИНА 44 ЛЕНИНА 45 ЛЕНИНА 46 ЛЕНИНА 48 ЛЕНИНА 49 ЛЕНИНА 51 ЛЕНИНА 53 ЛЕНИНА 55 ЛЕНИНА 59 ЛЕНИНА 60 ЛЕНИНА 61 РАБОЧАЯ 26 РАБОЧАЯ 27 РАБОЧАЯ 28 РАБОЧАЯ 30 РАБОЧАЯ 33 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 25 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 27 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 29 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 31 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 32 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 38 КОМСОМОЛЬСКАЯ 34 КОМСОМОЛЬСКАЯ 36 КОМСОМОЛЬСКАЯ 42 КОМСОМОЛЬСКАЯ 44 КОМСОМОЛЬСКАЯ 46 КОМСОМОЛЬСКАЯ 48 КОМСОМОЛЬСКАЯ 50 ЧАПАЕВА 13 ПАРАНИНО 4 ПАРАНИНО 6 ПАРАНИНО 7 ПАРАНИНО 9 ПАРАНИНО 10 ПАРАНИНО 11 ПАРАНИНО 12 ПАРАНИНО 14 ПАРАНИНО 15 ПАРАНИНО 16 ПАРАНИНО 17 ПАРАНИНО 18 ПАРАНИНО 19 ПАРАНИНО 20 ПАРАНИНО 21 ПАРАНИНО 22 ПАРАНИНО 23 ПАРАНИНО 24 ПАРАНИНО 25 ПАРАНИНО 26 ПАРАНИНО 27 ПАРАНИНО 28 ПАРАНИНО 29 ВЕСЕННЯЯ 21 ВЕСЕННЯЯ 23 ВЕСЕННЯЯ 25 ПЕРВОМАЙСКАЯ 4 ПЕРВОМАЙСКАЯ 5 ПЕРВОМАЙСКАЯ 7 ПЕРВОМАЙСКАЯ 9 ПЕРВОМАЙСКАЯ 20 ПЕРВОМАЙСКАЯ 25 ПЕРВОМАЙСКАЯ 26 ПЕРВОМАЙСКАЯ 32 ПЕРВОМАЙСКАЯ 34 ПЕРВОМАЙСКАЯ 41 ПОСТ-ЗАВОД 36 | |||
кв. м. | |||
Юридический адрес: | Официальный сайт в сети Интернет | ||
Почтовый адрес: 456040 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, | Адрес электронной почты | ||
Руководитель | Фамилия, имя, отчество | БУГЛАЕВ АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ | |
Контактный телефон | 2-55-93 | ||
Главный бухгалтер | Фамилия, имя, отчество | БУГЛАЕВА ГАЛИНА НЕСТЕРОВНА | |
Контактный телефон | 2-54-94 | ||
Должностное лицо, ответственное за составление формы | Фамилия, имя, отчество | БУГЛАЕВА ГАЛИНА НЕСТЕРОВНА | |
Должность | ГЛ. БУХГАЛТЕР | ||
Контактный телефон | 2-54-94 | ||
mupsmu -1 @ ***** | |||
Раздел 2. Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 декабря 2010 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К О Д Ы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | МУП "СМУ-1" | по ОКПО |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | управление жилым фондом | по ОКВЭД | 70.32.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 42 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усть-Катав, Центральная, дом № 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения | 31.12.2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата отправки / принятия | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Внеоборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 1 108 | 1 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 190 | 1 108 | 1 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Оборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 132 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 132 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
покупатели и заказчики | 231 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2 543 | 4 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
покупатели и заказчики | 241 | 2 439 | 3 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 665 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 290 | 3 340 | 4 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4 448 | 5 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Капитал и резервы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1 539 | 2 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 490 | 1 639 | 2 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 590 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 2 725 | 2 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 1 368 | 1 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 345 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 275 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 522 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие кредиторы | 625 | 215 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 690 | 2 809 | 2 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 4 448 | 5 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по лизингу | 911 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Износ жилищного фонда | 970 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за Январь - Декабрь 2010г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К О Д Ы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма №2 по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | МУП "СМУ-1" | по ОКПО |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | управление жилым фондом | по ОКВЭД | 70.32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 42 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 16 545 | 18 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (13 018) | (15 325) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 029 | 3 527 | 3 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 030 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | (3 495) | (3 507) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 32 | (262) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 060 | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 070 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 090 | 1 314 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 100 | (653) | (512) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 693 | (204) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | 150 | (163) | (205) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 180.1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 530 | (409) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы полученные по ст. «Содержание и текущий ремонт жилого фонда» за 2010г. -11 805тыс. руб.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


