Таблица 8
Обновление материально-технической базы объектов
(млн. рублей)
№ п. | Показатель | 2007 год (отчет) | 2008 год (оценка) | 2009 год (план) | 2010 год (план)[9] | 2011 год (план) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Капитальные вложения (бюджет города) | 3331,9 | 6742,3 | 6994,6 | 5426,5 | 8656,5 |
1.1 | Жилищное строительство | 1115,0 | 1637,7 | 1378,6 | 746,3 | 1392,3 |
1.2 | Строительство объектов образования | 294,6 | 1348,1 | 1231,6 | 1357,1 | 1500,4 |
1.3 | Строительство объектов здравоохранения | 389,2 | 494,8 | 689,6 | 823,0 | 742,5 |
1.4 | Строительство объектов культуры | 83,3 | 41,4 | 120,0 | - | 4,0 |
1.5 | Строительство объектов физической культуры и спорта | 188,6 | 810,8 | 550,6 | 257,2 | 672,7 |
1.6 | Строительство дорог и объектов транспортной инфраструктуры | 671,4 | 1471,0 | 2183,3 | 1863,9 | 3882,9 |
1.7 | Коммунальное строительство | 527,9 | 793,5 | 592,1 | 309,0 | 356,7 |
1.8 | Строительство объектов молодежной политики | 1,5 | 29,2 | 43,8 | - | 5,0 |
1.9 | Прочие | 60,4 | 115,8 | 205,0 | 70,0 | 100,0 |
2 | Капитальный и текущий ремонт | |||||
2.1 | Жилищного фонда | 725,3 | 1001,4 | 1007,2 | 1051,0 | 1174,0 |
в том числе: | ||||||
бюджет города | 725,3 | 894,4 | 885,9 | 890,9 | 1006,7 | |
областной бюджет | - | 107,0 | 121,3 | 160,1[10] | 167,3 10 | |
2.2 | Объектов образования (бюджет города) | 599,1 | 890,3 | 660,9 | 683,2 | 737,4 |
2.3 | Объектов здравоохранения (бюджет города) | 227,5 | 308,7 | 353,4 | 360,1 | 386,7 |
2.4 | Объектов культуры (бюджет города) | 33,5 | 84,3 | 91,8 | 98,2 | 105,0 |
2.5 | Объектов физической культуры и спорта (бюджет города) | 59,4 | 70,7 | 40,3 | 38,6 | 45,4 |
2.6 | Объектов социальной поддержки населения | 16,5 | 23,6 | 52,7 | 24,6 | 60,3 |
в том числе: | ||||||
бюджет города | 15,7 | 21,3 | 52,5 | 24,5 | 60,2 | |
привлеченные средства | 0,8 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
2.7 | Объектов молодежной политики (бюджет города) | 21,8 | 76,9 | 83,7 | 93,4 | 104,0 |
2.8 | Дорог и объектов транспортной инфраструктуры | 966,8 | 1087,2 | 1215,6 | 1314,4 | 1402,7 |
в том числе: | ||||||
бюджет города | 898,0 | 997,2 | 1115,6 | 1204,4 | 1282,7 | |
областной бюджет | - | - | - | - | - | |
собственные средства МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | 68,8 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | |
3 | Приобретение оборудования | |||||
3.1 | Образование (бюджет города) | 130,2 | 172,9 | 193,9 | 206,4 | 254,3 |
3.2 | Здравоохранение | 458,1 | 332,5 | 299,8 | 267,8 | 378,3 |
в том числе: | ||||||
бюджет города | 278,7 | 332,5 | 299,8 | 267,8 | 378,3 | |
179,4 | - | - | - | - | ||
3.3 | Культура (бюджет города) | 32,1 | 43,9 | 42,8 | 43,1 | 49,1 |
3.4 | Физическая культура и спорт (бюджет города) | 45,0 | 27,8 | 43,9 | 34,2 | 36,0 |
3.5 | Социальная поддержка населения | 10,1 | 7,9 | 7,5 | 7,8 | 8,5 |
в том числе: | ||||||
бюджет города | 9,0 | 6,7 | 5,9 | 6,1 | 6,7 | |
привлеченные средства | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
3.6 | Молодежная политика (бюджет города) | 9,7 | 26,6 | 51,2 | 57,3 | 61,0 |
3.7 | Транспорт и дорожно-благоустроительный комплекс | 389,0 | 108,8 | 122,7 | 139,1 | 143,7 |
в том числе: | ||||||
бюджет города | 362,0 | 58,8 | 87,0 | 101,1 | 103,5 | |
собственные средства МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» | 27,0 | 50,0 | 35,7 | 38,0 | 40,2 |
5. ОСНОВНЫЕ направления деятельности МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2008 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ[11]
5.1. Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска
Деятельность департамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов будет направлена на решение следующих основных задач:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
Основные порталы (построено редакторами)
