Бухгалтерский баланс
на 1 января 2005 г.
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| Дата (год, месяц, число) | 2005 | 03 | 22 |
Организация: КИСЛОРОДНЫЙ ЗАВОД | по ОКПО |
| ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| ||
Вид деятельности: ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ | по ОКВЭД | 24.11 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности:
| по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||
Местонахождение (адрес): 9А | ||||
Дата | утверждения | 22/03/2005 | ||
Дата отправки | (принятия) | |||
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| |||
Нематериальные активы | 110 | 34 | 79 |
Основные средства | 120 | 36439 | 40298 |
Незавершенное строительство | 130 | 2842 | 2676 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 25 | 10 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 39340 | 43063 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| |||
Запасы | 210 | 4860 | 9964 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2240 | 6072 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 484 | 133 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1342 | 2151 |
товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
расходы будущих периодов | 216 | 794 | 1608 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2028 | 3420 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 15859 | 17508 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 3584 | 2422 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 185 | 353 |
Денежные средства | 260 | 1658 | 2060 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 24590 | 33305 |
БАЛАНС | 300 | 63930 | 76368 |
Форма 0710001 с.2
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
| |||
Уставный капитал | 410 | 468 | 468 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|
Добавочный капитал | 420 | 29806 | 29806 |
|
Резервный капитал | 430 | 175 | 175 |
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 175 | 175 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
|
Нераспределенная прибыль, в т. ч. | 470 | 23022 | 33161 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 471 | х | 15288 |
|
Непокрытый убыток отчетного года | 472 | х | ( 309 ) |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (прошлых лет) | 473 | 11303 | 6463 |
|
Использованная прибыль | 474 | 11719 | 11719 |
|
ИТОГО по разделу III | 490 | 53471 | 63610 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| |
Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 |
|
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 69 | 133 |
|
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
|
ИТОГО по разделу IV | 590 | 69 | 133 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| |
Займы и кредиты | 610 | 505 | 0 |
|
Кредиторская задолженность | 620 | 9884 | 12613 |
|
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 1379 | 1649 |
|
задолженность перед персоналом организации | 622 | 1365 | 1950 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 220 | 27 |
|
задолженность по налогам и сборам | 624 | 156 | 349 |
|
прочие кредиторы (в т. ч. авансы полученные) | 625 | 6764 | 8638 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 1 | 12 |
|
Доходы будущих периодов (целевое финансирование) | 640 | 0 | 0 |
|
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
|
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
|
ИТОГО по разделу V | 690 | 10390 | 12625 |
|
БАЛАНС | 700 | 63930 | 76368 |
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||
Арендованные основные средства | 910 | 4226 | 4226 | |
в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 | |
Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 0 | 0 | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | |||
Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 | |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 | |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 | |
Руководитель ___________ Главный бухгалтер __________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) «22» марта 2005 г
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


