7.1. Бюджетные программы
Бюджетная | 001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» | |||||||||||
Описание | Содержание 33 штатных единиц государственных служащих, содержание здания и автотранспорта, обслуживание основных средств, содержание внештатных работников, материально-техническое обеспечение отдела, оплата за услуги, оказываемые юридическими и физическими лицами, выполнение функций местного государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, содержания и ремонта дорог, мостов и путепроводов. | |||||||||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||||
Показатели | ||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | |||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| |||||
Показатели | Содержание аппарата отдела | чел. | 41 | 39 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| ||
Показатели | Эффективное выполнение возложенных функций и задач | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
Показатели эффективности | Содержание 1 единицы в год | тыс. тенге | 933 | 1035,6 | 1315,9 | 1309,8 | 1308,7 | 1308,7 | 1308,7 |
| ||
Показатели качества | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 38271 | 42444 | 44748 | 48660 | 49187 | 49187 | 49187 |
| |||
Бюджетная | 003 000 «Организация сохранения государственного жилищного фонда» | |||||||||||||||
Описание | Аварийное обслуживание, содержание жилых домов государственного жилищного фонда, в том числе ремонт фасадов, кровель жилых домов государственного жилищного фонда и помещений, выявленных как бесхозяйные выморочные, переведенные в коммунальную собственность, работы по подготовке аварийных и ветхих домов к отопительному сезону. – 12950,0 тысяч тенге, погашение пени по налогу на имущество – 57,1 тысяч тенге, капитальный ремонт лифтов - 30 000,0 тысяч тенге. | |||||||||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||||||||
Показатели | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | |||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||||
Показатели | Организация работ по сохранению государственного жилищного фонда: ремонт фасадов ветхих жилых домов, ремонт кровель ветхих жилых домов; работы по аварийному обслуживанию внутридомовых инженерных сетей ветхих и аварийных жилых домов и содержанию их в зимний период времени; капитальный ремонт лифтов с полной заменой лифтового оборудования | домов домов домов лифтов | - 1 52 3 | - 1 52 17 | 1 50 21 | 1 50 - | 1 37 39 | 1 37 42 | 1 37 29 | |||||||
Показатели | Удовлетворительное содержание жилого фонда. | ед. | 52 | 52 | 50 | 50 | 37 | 37 | 37 | |||||||
Показатели эффективности | Обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания имеющегося государственного жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения. | тыс. тенге | ||||||||||||||
Показатели качества | Гарантийный срок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 27 913,2 | 8 | 42950 | 60857 | 11857 | 11857 | 11857 | ||||||||
| ||||||||||||||||
Бюджетная | 015 000 «Освещение улиц в населенных пунктах» | |||||||||||||||
Описание | Оплата за электроэнергию для уличного освещения, содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения и гирлянд – 0 тысяч тенге, праздничное освещение, содержание в новь введенных светоточек – 5400,0 тысяч тенге. | |||||||||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||||||||
Показатели | ||||||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | |||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||||
Показатели | Содержание светоточек Содержание кабельных и воздушных линий наружного освещения Инвентаризация и паспортизация электрических сетей Подстанции Землеустроительные проекты под энергетические объекты Обслуживание светото-чек уличного освещения введенных к проведению VII Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ (Оплата за электроэнергию в зимний период г.) спортивные площадки | шт. км км шт. ед. шт. шт. | 11378 611,47 | 11475 625,27 102,9 9 16 3069 25 | 14544 657,38 | 14544 657,38 | 14544 657,38 | 14620 668,5 | 14850 679,5 | |||||||
Показатели | Показатель выполнения работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Показатели эффективности | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения пешеходов и автотранспорта на городских улицах, надлежащего эстетического вида городской территории. | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Показатели качества | Процент качества выполненных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 268736 | 175205 | 168866 | 191387 | 181400 | 181400 | 181400 | ||||||||
Бюджетная | 016 000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» | |||||||||
Описание | Содержание городской территории в летний период (дневная смена) – 102688 тысяч тенге, содержание и ремонт общественных туалетов -3730,0 тысяч тенге, содержание биотуалетов – 1950,0 тысяч тенге, содержание зон отдыха – 6669 тысяч тенге, проведение месячника по санитарной очистке города – 6405,0 тысяч тенге, очистка урн от мусора – 19303 тысяч тенге. | |||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||
Показатели | ||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | |||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
Показатели | Отлов бродячих животных и подбор их трупов | ед. | 2710 | 743 | - | - | - | - | - | |
Содержание и ремонт общественных туалетов | ед. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||
Содержание биотуалетов | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Содержание зон отдыха | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
Санитарное содержание территории города | км | 384 | 393 | 393 | 393 | 393 | 756 | 756 | ||
Очистка урн от мусора | ед. | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | ||
Показатели | Процент выполнения работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Показатели эффективности | Обеспечение надлежащего санитарного состояния и эстетического вида городской территории. | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | - | |
Показатели качества | Показатель качества выполненных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 7 | 9 | 140745 | 145576 | 115576 | 115576 | 115576 | ||
Бюджетная | 017 000 «Содержание мест захоронений и захоронение безродных» | |||||||||||||||||
Описание | Захоронение безродных и невостребованных тел умерших – 6181,0 тысяч тенге, содержание кладбищ города – 11249,0 тысяч тенге, дежурного катафалка – 2446,0 тысяч тенге. | |||||||||||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||||||||||
Показатели | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | |||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||||||
Показатели | Количество кладбищ на территории города Количество захороненных тел безродных | ед. | 10 198 | 10 198 | 10 198 | 10 198 | 10 198 | 11 200 | 12 200 | |||||||||
Показатели | Процент выполнения работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Показатели эффективности | Улучшение санитарного состояния и эстетического вида городских кладбищ, качества выполняемых работ по захоронению безродных и невостребованных тел умерших. | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Показатели качества | Процент качества выполненных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 20963 | 19 564 | 19 876 | 21267 | 21267 | 21267 | 21267 | ||||||||||
Бюджетная | 018 000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» | |||||||||||||||||
Описание | Содержание зеленых насаждений на городских улицах – 55165,0 тысяч тенге, содержание лесопарковой зоны – 14010,0 тысяч тенге, содержание лесопарковой зоны на подъезде к резиденции – 7700,0 тысяч тенге, содержание действующих и вновь введенных фонтанов – 20443 тысяч тенге, содержание городских парков и скверов – 15000 тысяч тенге, праздничное оформление города (подсветка зданий) – 30000,0 тысяч тенге, проведение новогодних мероприятий – 4257 тысяч тенге, устройство и содержание детских спортивных тренажерных площадок – 8319,0 тысяч тенге, устройство новых однолетних и многолетних цветников – 40000,0 тысяч тенге, изготовление и установка малых архитектурных форм во дворах – 15000,0 тысяч тенге, благоустройство и содержание зон отдыха – 2471,0 тысяч тенге, благоустройство территории левобережной рекреационной зоны города Усть-Каменогорска в районе «Голубых озер» - 54155 тысяч тенге. | |||||||||||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||||||||||
Показатели | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Ед. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | |||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||||||||
Показатели | Содержание зеленых насаждений: деревьев, кустарников, газонов, цветников лесопарковых зон Содержание фонтанов Вырубка пухонесущих тополей Благоустройство территории левобережной рекреационной зоны города Усть-Каменогорска в районе «Голубых озер» Установка элементов благоустройства и благоустройство прилегающей к ней территории Благоустройство и содержание зон отдыха | ед. пог. м тыс. м2 тыс. м2 га ед. шт. ед. ед. ед. | 32985 27420 2435 29 1048 11 | 32985 27420 2435 29 1048 11 773 1 1 | 33498 27420 2435 29 1048 16 1 2 | 33498 27420 2435 29 1048 16 | 33498 27500 2520 37 1050 16 | 33700 27600 2710 48 1052 20 | 33900 27600 2710 48 1052 24 | |||||||||
Показатели | Процент выполненных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Показатели эффективности | Защита и сохранность зеленых насаждений города, лесопарковой зоны, создание благоприятной среды обитания, улучшение экологической ситуации в городе. | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Показатели качества | Процент качества выполненных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 92949 | 447504 | 266520 | 196767 | 156974 | 156974 | 156974 | ||||||||||
Бюджетная | 021 000 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» | ||||||||||
Описание | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах в городе Усть-Каменогорске. | ||||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||||||
текущая/развитие | текущая | ||||||||||
Показатели | |||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
Показатели | Содержание светофорных объектов | ед. | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 58 | 64 | ||
Показатели | Процент выполнения работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Показатели эффективности | Оптимизация режима движения транспортных средств, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на городских улицах | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |||
Показатели качества | Процент качества выполненных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 68585 | 35408 | 30467 | 32600 | 30600 | 30600 | 30600 | |||
Бюджетная | 022 015 «Развитие транспортной инфраструктуры» | ||||||||||
Описание | Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог – 5000,0 тысяч тенге. За счет средств местного бюджета. | ||||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||||||
текущая/развитие | развитие | ||||||||||
Показатели | |||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
Показатели | Разработка проектно сметной документации | проект | 1 | ||||||||
Показатели | Процент выполнения работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Показатели эффективности | Оптимизация режима движения транспортных средств, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на городских улицах | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | |||
Показатели качества | Процент качества выполненных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 5000 | |||||||||
Бюджетная | 023 015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» | ||||||||
Описание | Содержание дорог в зимний период – 209371 тысяч тенге, обеспечение функционирования городских дорог, очистка улиц от снега и вывоз снега – 40000,0 тысяч тенге, содержание, текущий ремонт и обследование мостов и путепроводов – 8000,0 тысяч тенге, уборка снега в частной секторе – 10000,0 тысяч тенге, средний ремонт улиц – 0 тысяч тенге, ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов во дворах – 0 тысяч тенге. За счет средств местного бюджета. | ||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||||
текущая/развитие | текущая | ||||||||
Показатели | |||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | ||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
Показатели | Содержание дорог в зимний период Содержание и осмотр мостов и путепроводов Обследование мостов и путепроводов Инвентаризация автомобильных дорог (улиц) Выполнение неучтенных работ по Дорожной карте 2009 года (поднятие колодцев) | км ед. ед. ед. шт. | 384 35 - | 393 35 2 222 116 | 393 35 2 | 393 35 2 | 393 35 2 | 756 37 3 | 756 39 3 |
Показатели | Процент выполненных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности | Улучшение технических параметров городских дорог и оптимизация режима движения транспортных средств, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на городских улицах, надлежащего санитарного состояния и эстетического вида городской территории. | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - | - |
Показатели качества | Процент качества выполненных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 2 | 7 | 721371 | 784425 | 850252 | 850252 | 850252 | |
Бюджетная | 028011 «Развитие коммунального хозяйства» 028015 «Развитие коммунального хозяйства» | |||||||||||
Описание | Реконструкция канализационных коллекторов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Напорный канализационный коллектор от КНС-14 до КНСнитки). Самотечный коллектор от бульвара Гагарина 90 000, 0 тысяч тенге. За счет трансфертов Республиканского бюджета. Реконструкция канализационных коллекторов г. Усть-Каменогорска. Напорный канализационный коллекторов от КНС – 14 до КНС –нитки). Самотечный коллектор от Бульвара Гагарина до КНС – 17 – 9000,0 тысяч тенге. (Софинансирование). За счет средств местного бюджета | |||||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||||
Показатели | ||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | |||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
Показатели | Обеспеченность населения питьевой водой | ед. | ||||||||||
Показатели | Стабильное надежное водоснабжение | ед. | ||||||||||
Показатели эффективности | Обеспечение качественного бесперебойного питьевого водоснабжения | тыс. тенге | ||||||||||
Показатели качества | Безаварийный срок эксплуатации труб | |||||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 99 000 | ||||||||||
Бюджетная | 029011 «Развитие системы водоснабжения» 029015 «Развитие системы водоснабжения» | |||||||||||
Описание | Развитие системы водоснабжения п. Согра г. Усть-Каменогорска 1-очередь – 90175 тысяч тенге, 2-очередь – 284566 тысяч тенге, п. Левый берег г. Усть-Каменогорска – 176646 тысяч тенге, 23 жилого района г. Усть-Каменогорска – 376384 тысяч тенге, с. Ахмирово г. Усть-Каменогорска – 583692 тысяч тенге, жилого района п. Ульбинский г. Усть-Каменогорска – 174271 тысяч тенге, водовод 2 нитки КШТ-Ахмирово г. Усть-Каменогорск – 279121 тысяч тенге, реконструкция системы водоснабжения с. Самсоновка г. Усть-Каменогорска – 124081 тысяч тенге, п. Бабкина – Мельница – 141864 тысяч тенге, водозабора Элеваторный в г. Усть-Каменогорске – 533577 тысяч тенге, с. Ново-Явленка Восточно-Казахстанской области – 27 000,0 тысяч тенге, строительство сетей водоснабжения п. Меновное Восточно-Казахстанской области – 34715 тысяч тенге. За счет трансфертов из республиканского бюджета. Развитие системы водоснабжения п. Согра г. Усть-Каменогорска 1-очередь – 9018 тысяч тенге, 2 – очередь – 28457 тысяч тенге, п. Левый берег г. Усть-Каменогорска 2-очередь – 17665 тысяч тенге, 23-жилого района г. Усть-Каменогорска 2-очередь – 37638 тысяч тенге, жилого района п. Ульбинский г. Усть-Каменогорска 2-очередь – 17427 тысяч тенге, с. Ахмирово – 58369 тысяч тенге, водовод в две нитки КШТ-Ахмирово – 27912 тысяч тенге, реконструкция водоснабжения п. Бабкина-Мельница – 14186 тысяч тенге, водозабора Элеваторный в г. Усть-Каменогорске – 53358 тысяч тенге, системы водоснабжения с. Самсоновка – 12408 тысяч тенге, сетей водоснабжения п. Меновное – 12857 тысяч тенге, сетей водоснабжения с. Ново-Явленка – 30 000,0 тысяч тенге. (Софинансирование). За счет средств местного бюджета. | |||||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | |||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||||
Показатели | ||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | |||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
Показатели | Обеспеченность населения питьевой водой | ед. | ||||||||||
Показатели | Стабильное надежное водоснабжение | ед. | ||||||||||
Показатели эффективности | Обеспечение качественного бесперебойного питьевого водоснабжения | тыс. тенге | ||||||||||
Показатели качества | Безаварийный срок эксплуатации труб | 20 | ||||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 12320 | 227966 | 3145387 | 294791 | |||||||
Бюджетная | 004 015 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» за счет средств местного бюджета | ||||||||||||
Описание | Будут обеспечены жильем 100 % инвалидов и участников ВОВ, состоящих в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по состоянию на 1 января 2010 г. 240 498,6 тысяч тенге. | ||||||||||||
Вил бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||||
в зависимости от способа реализации | |||||||||||||
текущая/развитие | текущая | ||||||||||||
Показатели | |||||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | ||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||
Показатели | Количество человек обеспеченных жильем | ед. | 58 | ||||||||||
Показатели | Обеспечение жильем участников и инвалидов ВОВ, снижение количества очередников, состоящих в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда | ед. | |||||||||||
Показатели эффективности | Уменьшение очередности | % | 3,1 | ||||||||||
Показатели качества | Предусмотрены условия для проживания в выделенных для них квартирах | ||||||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 6 | |||||||||||
Бюджетная | 008027 Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет трансфертов из республиканского бюджета. 008029 Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет средств бюджета района (города областного значения) | ||||||||||
Описание | Текущий и средний ремонт городских улиц и тротуаров, в том числе технический надзор. За счет трансфертов из республиканского бюджета − 0 тысяч тенге, за счет средств бюджета района (города областного значения) − 0 тысяч тенге. | ||||||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||
в зависимости от способа реализации |
| ||||||||||
текущая/развитие | текущая | ||||||||||
Показатели | |||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Проектируемый год | Проектируемый год | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
Показатели | Средний ремонт | км. | 6,44 | 3,45 | |||||||
Показатели | Улучшение технических параметров городских дорог, улиц, тротуаров, дорог районного значения и оптимизация режима движения транспортных средств, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на дорогах районного значения, городских улицах, надлежащего санитарного состояния и эстетического вида городской территории, создание рабочих мест. | км | 6,44 | 3,45 | |||||||
Показатели эффективности | Улучшение технических параметров городских дорог и оптимизация режима движения транспортных средств, обеспечение безопасного и бесперебойного движения улицах | тыс. тенге | |||||||||
Показатели качества | Процент качества выполненных работ | % | 100 | 100 | |||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 2226775 | 630649 | ||||||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


