7.1. Бюджетные программы

Бюджетная
программа (подпрограмма)

001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Описание

Содержание 33 штатных единиц государственных служащих, содержание здания и автотранспорта, обслуживание основных средств, содержание внештатных работников, материально-техническое обеспечение отдела, оплата за услуги, оказываемые юридическими и физическими лицами, выполнение функций местного государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, содержания и ремонта дорог, мостов и путепроводов.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 

Показатели
количества

Содержание аппарата отдела

чел.

41

39

33

33

33

33

33

 

Показатели
результата

Эффективное выполнение возложенных функций и задач

%

100

100

100

100

100

100

100

 

Показатели эффективности

Содержание 1 единицы в год

тыс. тенге

933

1035,6

1315,9

1309,8

1308,7

1308,7

1308,7

 

Показатели качества

-

-

-

-

-

-

-

 

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

38271

42444

44748

48660

49187

49187

49187

 

Бюджетная
программа (подпрограмма)

003 000 «Организация сохранения государственного жилищного фонда»

Описание

Аварийное обслуживание, содержание жилых домов государственного жилищного фонда, в том числе ремонт фасадов, кровель жилых домов государственного жилищного фонда и помещений, выявленных как бесхозяйные выморочные, переведенные в коммунальную собственность, работы по подготовке аварийных и ветхих домов к отопительному сезону. – 12950,0 тысяч тенге, погашение пени по налогу на имущество – 57,1 тысяч тенге, капитальный ремонт лифтов - 30 000,0 тысяч тенге.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Организация работ по сохранению государственного жилищного фонда:

ремонт фасадов ветхих жилых домов,

ремонт кровель ветхих жилых домов;

работы по аварийному обслуживанию внутридомовых инженерных сетей ветхих и аварийных жилых домов и содержанию их в зимний период времени;

капитальный ремонт лифтов с полной заменой лифтового оборудования

домов

домов

домов

лифтов

-

1

52

3

-

1

52

17

1

50

21

1

50

-

1

37

39

1

37

42

1

37

29

Показатели
результата

Удовлетворительное содержание жилого фонда.

ед.

52

52

50

50

37

37

37

Показатели эффективности

Обеспечение надлежащей эксплуатации и содержания имеющегося государственного жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения.

тыс. тенге

Показатели качества

Гарантийный срок

3

3

3

3

3

3

3

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

27 913,2

8

42950

60857

11857

11857

11857

 

Бюджетная
программа (подпрограмма)

015 000 «Освещение улиц в населенных пунктах»

Описание

Оплата за электроэнергию для уличного освещения, содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения и гирлянд – 0 тысяч тенге, праздничное освещение, содержание в новь введенных светоточек – 5400,0 тысяч тенге.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Содержание светоточек Содержание кабельных и воздушных линий наружного освещения

Инвентаризация и паспортизация электрических сетей

Подстанции

Землеустроительные проекты под энергетические объекты

Обслуживание светото-чек уличного освещения введенных к проведению VII Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ

(Оплата за электроэнергию в зимний период г.) спортивные площадки

шт.

км

км

шт.

ед.

шт.

шт.

11378

611,47

11475

625,27

102,9

9

16

3069

25

14544

657,38

14544

657,38

14544

657,38

14620

668,5

14850

679,5

Показатели
результата

Показатель выполнения работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения пешеходов и автотранспорта на городских улицах, надлежащего эстетического вида городской территории.

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-

-

Показатели качества

Процент качества выполненных работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

268736

175205

168866

191387

181400

181400

181400

Бюджетная
программа (подпрограмма)

016 000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Описание

Содержание городской территории в летний период (дневная смена) – 102688 тысяч тенге, содержание и ремонт общественных туалетов -3730,0 тысяч тенге, содержание биотуалетов – 1950,0 тысяч тенге, содержание зон отдыха – 6669 тысяч тенге, проведение месячника по санитарной очистке города – 6405,0 тысяч тенге, очистка урн от мусора – 19303 тысяч тенге.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Отлов бродячих животных и подбор их трупов

ед.

2710

743

-

-

-

-

-

Содержание и ремонт общественных туалетов

ед.

4

4

3

3

3

5

7

Содержание биотуалетов

шт.

15

15

15

15

15

15

15

Содержание зон отдыха

ед.

2

2

2

2

2

3

4

Санитарное содержание территории города

км

384

393

393

393

393

756

756

Очистка урн от мусора

ед.

1115

1115

1115

1115

1115

1115

1115

Показатели
результата

Процент выполнения работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Обеспечение надлежащего санитарного состояния и эстетического вида городской территории.

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-

-

Показатели качества

Показатель качества выполненных работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

7

9

140745

145576

115576

115576

115576

Бюджетная
программа (подпрограмма)

017 000 «Содержание мест захоронений и захоронение безродных»

Описание

Захоронение безродных и невостребованных тел умерших – 6181,0 тысяч тенге, содержание кладбищ города – 11249,0 тысяч тенге, дежурного катафалка – 2446,0 тысяч тенге.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Количество кладбищ на территории города

Количество захороненных тел безродных

ед.

10

198

10

198

10

198

10

198

10

198

11

200

12

200

Показатели
результата

Процент выполнения работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Улучшение санитарного состояния и эстетического вида городских кладбищ, качества выполняемых работ по захоронению безродных и невостребованных тел умерших.

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-

-

Показатели качества

Процент качества выполненных работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

20963

19 564

19 876

21267

21267

21267

21267

Бюджетная
программа (подпрограмма)

018 000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

Описание

Содержание зеленых насаждений на городских улицах – 55165,0 тысяч тенге, содержание лесопарковой зоны – 14010,0 тысяч тенге, содержание лесопарковой зоны на подъезде к резиденции – 7700,0 тысяч тенге, содержание действующих и вновь введенных фонтанов – 20443 тысяч тенге, содержание городских парков и скверов – 15000 тысяч тенге, праздничное оформление города (подсветка зданий) – 30000,0 тысяч тенге, проведение новогодних мероприятий – 4257 тысяч тенге, устройство и содержание детских спортивных тренажерных площадок – 8319,0 тысяч тенге, устройство новых однолетних и многолетних цветников – 40000,0 тысяч тенге, изготовление и установка малых архитектурных форм во дворах – 15000,0 тысяч тенге, благоустройство и содержание зон отдыха – 2471,0 тысяч тенге, благоустройство территории левобережной рекреационной зоны города Усть-Каменогорска в районе «Голубых озер» - 54155 тысяч тенге.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Содержание зеленых насаждений: деревьев,

кустарников,

газонов,

цветников

лесопарковых зон

Содержание фонтанов

Вырубка пухонесущих тополей

Благоустройство территории левобережной рекреационной зоны города Усть-Каменогорска в районе «Голубых озер»

Установка элементов благоустройства и благоустройство прилегающей к ней территории

Благоустройство и содержание зон отдыха

ед.

пог. м

тыс. м2

тыс. м2

га

ед.

шт.

ед.

ед.

ед.

32985

27420

2435

29

1048

11

32985

27420

2435

29

1048

11

773

1

1

33498

27420

2435

29

1048

16

1

2

33498

27420

2435

29

1048

16

33498

27500

2520

37

1050

16

33700

27600

2710

48

1052

20

33900

27600

2710

48

1052

24

Показатели
результата

Процент выполненных работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Защита и сохранность зеленых насаждений города, лесопарковой зоны, создание благоприятной среды обитания, улучшение экологической ситуации в городе.

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-

-

Показатели качества

Процент качества выполненных работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

92949

447504

266520

196767

156974

156974

156974

Бюджетная
программа (подпрограмма)

021 000 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах»

Описание

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах в городе Усть-Каменогорске.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Содержание светофорных объектов

ед.

50

51

51

51

51

58

64

Показатели
результата

Процент выполнения работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Оптимизация режима движения транспортных средств, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на городских улицах

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-

Показатели качества

Процент качества выполненных работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

68585

35408

30467

32600

30600

30600

30600

Бюджетная
программа (подпрограмма)

022 015 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Описание

Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог – 5000,0 тысяч тенге. За счет средств местного бюджета.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Разработка проектно сметной документации

проект

1

Показатели
результата

Процент выполнения работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Оптимизация режима движения транспортных средств, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на городских улицах

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-

Показатели качества

Процент качества выполненных работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

5000

Бюджетная
программа (подпрограмма)

023 015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

Описание

Содержание дорог в зимний период – 209371 тысяч тенге, обеспечение функционирования городских дорог, очистка улиц от снега и вывоз снега – 40000,0 тысяч тенге, содержание, текущий ремонт и обследование мостов и путепроводов – 8000,0 тысяч тенге, уборка снега в частной секторе – 10000,0 тысяч тенге, средний ремонт улиц – 0 тысяч тенге, ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов во дворах – 0 тысяч тенге. За счет средств местного бюджета.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Содержание дорог в зимний период

Содержание и осмотр мостов и путепроводов

Обследование мостов и путепроводов

Инвентаризация автомобильных дорог (улиц)

Выполнение неучтенных работ по Дорожной карте 2009 года (поднятие колодцев)

км

ед.

ед.

ед.

шт.

384

35

-

393

35

2

222

116

393

35

2

393

35

2

393

35

2

756

37

3

756

39

3

Показатели
результата

Процент выполненных работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Улучшение технических параметров городских дорог и оптимизация режима движения транспортных средств, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на городских улицах, надлежащего санитарного состояния и эстетического вида городской территории.

тыс. тенге

-

-

-

-

-

-

-

Показатели качества

Процент качества выполненных работ

%

100

100

100

100

100

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

2

7

721371

784425

850252

850252

850252

Бюджетная
программа (подпрограмма)

028011 «Развитие коммунального хозяйства»

028015 «Развитие коммунального хозяйства»

Описание

Реконструкция канализационных коллекторов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Напорный канализационный коллектор от КНС-14 до КНСнитки). Самотечный коллектор от бульвара Гагарина 90 000, 0 тысяч тенге. За счет трансфертов Республиканского бюджета.

Реконструкция канализационных коллекторов г. Усть-Каменогорска. Напорный канализационный коллекторов от КНС – 14 до КНС –нитки). Самотечный коллектор от Бульвара Гагарина до КНС – 17 – 9000,0 тысяч тенге. (Софинансирование). За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Обеспеченность населения питьевой водой

ед.

Показатели
результата

Стабильное надежное водоснабжение

ед.

Показатели эффективности

Обеспечение качественного бесперебойного питьевого водоснабжения

тыс. тенге

Показатели качества

Безаварийный срок эксплуатации труб

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

99 000

Бюджетная
программа (подпрограмма)

029011 «Развитие системы водоснабжения»

029015 «Развитие системы водоснабжения»

Описание

Развитие системы водоснабжения п. Согра г. Усть-Каменогорска 1-очередь – 90175 тысяч тенге, 2-очередь – 284566 тысяч тенге, п. Левый берег г. Усть-Каменогорска – 176646 тысяч тенге, 23 жилого района г. Усть-Каменогорска – 376384 тысяч тенге, с. Ахмирово г. Усть-Каменогорска – 583692 тысяч тенге, жилого района п. Ульбинский г. Усть-Каменогорска – 174271 тысяч тенге, водовод 2 нитки КШТ-Ахмирово г. Усть-Каменогорск – 279121 тысяч тенге, реконструкция системы водоснабжения с. Самсоновка г. Усть-Каменогорска – 124081 тысяч тенге, п. Бабкина – Мельница – 141864 тысяч тенге, водозабора Элеваторный в г. Усть-Каменогорске – 533577 тысяч тенге, с. Ново-Явленка Восточно-Казахстанской области – 27 000,0 тысяч тенге, строительство сетей водоснабжения п. Меновное Восточно-Казахстанской области – 34715 тысяч тенге. За счет трансфертов из республиканского бюджета.

Развитие системы водоснабжения п. Согра г. Усть-Каменогорска 1-очередь – 9018 тысяч тенге, 2 – очередь – 28457 тысяч тенге, п. Левый берег г. Усть-Каменогорска 2-очередь – 17665 тысяч тенге, 23-жилого района г. Усть-Каменогорска 2-очередь – 37638 тысяч тенге, жилого района п. Ульбинский г. Усть-Каменогорска 2-очередь – 17427 тысяч тенге, с. Ахмирово – 58369 тысяч тенге, водовод в две нитки КШТ-Ахмирово – 27912 тысяч тенге, реконструкция водоснабжения п. Бабкина-Мельница – 14186 тысяч тенге, водозабора Элеваторный в г. Усть-Каменогорске – 53358 тысяч тенге, системы водоснабжения с. Самсоновка – 12408 тысяч тенге, сетей водоснабжения п. Меновное – 12857 тысяч тенге, сетей водоснабжения с. Ново-Явленка – 30 000,0 тысяч тенге. (Софинансирование). За счет средств местного бюджета.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Обеспеченность населения питьевой водой

ед.

Показатели
результата

Стабильное надежное водоснабжение

ед.

Показатели эффективности

Обеспечение качественного бесперебойного питьевого водоснабжения

тыс. тенге

Показатели качества

Безаварийный срок эксплуатации труб

20

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

12320

227966

3145387

294791

Бюджетная
программа (подпрограмма)

004 015 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» за счет средств местного бюджета

Описание

Будут обеспечены жильем 100 % инвалидов и участников ВОВ, состоящих в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по состоянию на 1 января 2010 г. 240 498,6 тысяч тенге.

Вил бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Количество человек обеспеченных жильем

ед.

58

Показатели
результата

Обеспечение жильем участников и инвалидов ВОВ, снижение количества очередников, состоящих в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда

ед.

Показатели эффективности

Уменьшение очередности

%

3,1

Показатели качества

Предусмотрены условия для проживания в выделенных для них квартирах

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

6

Бюджетная
программа (подпрограмма)

008027 Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет трансфертов из республиканского бюджета.

008029 Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров. За счет средств бюджета района (города областного значения)

Описание

Текущий и средний ремонт городских улиц и тротуаров, в том числе технический надзор. За счет трансфертов из республиканского бюджета − 0 тысяч тенге, за счет средств бюджета района (города областного значения) − 0 тысяч тенге.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

текущая/развитие

текущая

Показатели

Наименование показателя

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

Проектируемый год

Проектируемый год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Показатели
количества

Средний ремонт

км.

6,44

3,45

Показатели
результата

Улучшение технических параметров городских дорог, улиц, тротуаров, дорог районного значения и оптимизация режима движения транспортных средств, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на дорогах районного значения, городских улицах, надлежащего санитарного состояния и эстетического вида городской территории, создание рабочих мест.

км

6,44

3,45

Показатели эффективности

Улучшение технических параметров городских дорог и оптимизация режима движения транспортных средств, обеспечение безопасного и бесперебойного движения улицах

тыс. тенге

Показатели качества

Процент качества выполненных работ

%

100

100

Расходы на реализацию программы

тыс. тенге

2226775

630649

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5