Бюджетная программа | 039 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам | |||||||
Описание | Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам | |||||||
вид бюджетной | в зависимости | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | ||||||
в зависимости | индивидуальная | |||||||
текущая/ | текущая | |||||||
Наименование | ед. | Отчетный | План | плановый период | 2014 | проектируемый | ||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
показатели прямого | ||||||||
Системы | кол-во | |||||||
групповые | 34 | 34 | 46 | |||||
канал К. Сатпаева | 1 | 1 | 1 | |||||
локальные | 13 | 101 | 228 | |||||
Охват населения, | чел. | 1 | 1 981 | 2 047 | ||||
Количество сельских | ед. | 398 | 511 | 741 | ||||
Объем подаваемой | тыс. | 44 761,6 | 56 738,3 | 64 | ||||
показатели конечного | ||||||||
Снижение стоимости | % | 10-94 | 6-95 | 7-95 | ||||
показатели качества | ||||||||
показатели | ||||||||
Размер субсидии за | тенге | 9,6-554,2 | 14,2- | 3,12- | ||||
объем бюджетных | тыс. | 2 176 | 3 019 | 4 302 |
Бюджетные программы | 090 «Исследование в области строительства и жилищно-коммунального | |||||||
описание | Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | осуществление государственных функций, | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | текущая | |||||||
Наименование | ед. | отчетный период | плановый период | 2014 | проектируемый год | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели прямого | ||||||||
Утверждение | ед. | - | 1 | |||||
показатель | ||||||||
Степень охвата | % | - | 100 | |||||
показатели качества | ||||||||
показатели | ||||||||
объем бюджетных | тыс. | - | 20 000 |
Бюджетные программы | 008 «Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и | |||||||
описание | Выделение средств из Республиканского бюджета на возвратной | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | предоставление бюджетных кредитов | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый год | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели прямого | ||||||||
Строительство и | тыс. | 405,1 | 269,2 | 45,7 | 313,0 | 312,5 | 105,1 | |
Строительство и | тыс. | - | 143,8 | 91,2 | 0 | - | ||
показатели | ||||||||
Обеспечение | к-во | 4737 | 4840 | 570 | 3900 | 3900 | 1300 | |
Доля обеспеченности | % | 15,8 | 25 | 45 | 85 | 100 | ||
Обеспечение жильем | к-во | 1418 | 800 | 0 | ||||
Доля обеспеченности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
показатели качества | ||||||||
Качество | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели | ||||||||
Стоимость 1-го | тыс. | - | - | 90- | 90- | 90- | 90- | |
объем бюджетных | тыс. | 16 | 32 168 | 45 480 | 42 | 9 652 |
Бюджетные | 009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам | |||||||
описание | Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей, | |||||||
Вид бюджетной программы | В зависимости от | предоставление трансфертов и бюджетных | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели прямого | ||||||||
Строительство | км | 2157,8 | 1550,5 | 1134,5 | 2000 | 1500 | 1500 | |
Строительство и | ед./ | 6 | 3 | 4 | 3 | - | ||
Строительство | км | 29 | 163,2 | 250 | - | - | ||
Строительство | км | 48,3 | 22,3 | 46,59 | 16,4 | - | ||
Развитие | км | - | 220,8 | 288,6 | 0 | - | - | |
Строительство | к-во | - | 5 | 8 | ||||
показатели | ||||||||
Обеспеченность | % | - | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
Обеспеченность | % | - | - | 100 | ||||
Обеспеченность | % | - | - | 80 | ||||
Обеспеченность | % | - | - | 100 | ||||
Обеспеченность | % | - | - | 60 | ||||
показатели | ||||||||
Качество | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели | ||||||||
Стоимость одного | млн. | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
объем бюджетных | тыс. | 50 439 | 55 | 52 | 49 | 32 654 | 30 |
Бюджетные | 010 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам | |||||||
описание | Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | предоставление трансфертов и бюджетных | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый год | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели прямого | ||||||||
Строительство и | коли- | 2 | 2 | 82 | 102 | 21 | 4 | |
Сети водоснабжения | коли- | 91 | 19 | 3 | ||||
Очистные и | коли- | 11 | 2 | 1 | ||||
Протяженность | км | 1 147 | 1704 | 886 | 746 | |||
Снижение | ||||||||
водоснабжения | кол- | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
водоотведения | кол- | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |||
Ввод в | коли- | 54 | 84 | 19 | 2 | |||
показатели | ||||||||
Охват населения | % | 82 | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 | |
Доступ к | % | 73 | 73 | 73 | 75 | 78 | 81 | |
показатели | ||||||||
Качество | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
показатели | ||||||||
Средние затраты на | тыс. | 411 | ||||||
сети водоснабжения | Тыс. | 374 | ||||||
очистные и | Тыс. | 827 | ||||||
Стоимость | тыс. | 18000 | 200 | 20000 | 20000 | |||
объем бюджетных | тыс. | 32 387 | 32 | 33 | 43 | 17 726 | 14 |
Бюджетные | 011 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам | |||||||
описание | Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей, | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | Развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый год | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели прямого | ||||||||
Строительство и | тыс. | 200 | 181,1 | 138,6 | 136,0 | 134,8 | 135,3 | |
Строительство двух | тыс. | - | 19,2 | - | 17,7 | - | - | |
Приобретение | тыс. | 17,3 | 0 | |||||
Строительство | тыс. | 50,0 | 103,0 | |||||
показатели | ||||||||
Обеспечение жильем | к-во | 2530 | 2478 | 2500 | 3180 | 1685 | 1690 | |
Доля | % | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | |||
показатели | ||||||||
Качество | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
показатели | ||||||||
Стоимость 1-го кв. | тыс. | - | - | 70- | 70- | 70- | 70-88,9 | |
объем бюджетных | тыс. | 30 | 19 | 24 | 10 | 10 | 10 |
Бюджетные | 012 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам | |||||||
описание | Надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | предоставление трансфертов и бюджетных | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. изм. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели | ||||||||
Количество | коли- | 9 | 7 | 65 | 63 | 29 | 6 | |
32 | 16 | 3 | ||||||
электроснабжения | 20 | 8 | ||||||
11 | 5 | 3 | ||||||
Протяженность | км | - | - | - | 6,1 | 6,3 | 7,2 | |
Ввод в | коли- | 27 | 44 | 23 | 5 | |||
показатели | ||||||||
Доля сетей | ||||||||
теплоснабжения | км | 11,7 | 61 | 63 | 61 | 58 | 55 | |
электроснабжения | км | 199,5 | 71 | 73 | 71 | 70 | 68 | |
газоснабжения | км | 27,3 | 53 | 54 | 53 | 52 | 51 | |
показатели | ||||||||
Качество | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели | ||||||||
Средние затраты | ||||||||
теплоснабжения | млн. | 200 | 459 |
| ||||
электроснабжения | млн. | 107 | 132 | |||||
газоснабжения | млн. |
|
|
| ||||
Стоимость 1 км | Тыс. | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |||
объем бюджетных | тыс. | 5 377 | 10 692 | 28 965 | 10 | 10 153 | 2 444 |
Бюджетные | 013 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам | |||||||
описание | Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | предоставление трансфертов и бюджетных | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели | ||||||||
Количество | коли- | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
показатели | Ед. | |||||||
Протяженность | м | 5825 | ||||||
Площадь | Га | 15, | ||||||
Средняя высота | м | 2,30 | ||||||
показатели | ||||||||
Качество | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
показатели | ||||||||
объем бюджетных | тыс. | 1 532 | 8 330 | 7 527 | 3 | 5 100 | 1 895 |
Бюджетные | 015 «Целевые трансферты на развитие бюджету Алматинской области | |||||||
описание | Выделение средств из Республиканского бюджета на развитие бюджету | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | предоставление трансфертов и бюджетных | ||||||
В зависимости от способа | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели прямого | ||||||||
Формирование | ед. | 1 | ||||||
Объем ввода в | км | 39,2 | 44,8 | - | - | |||
Строительство и | ед. | 2 | - | - | - | |||
Разработка ПСД на | к-во | 3 | ||||||
Объем ввода в | тыс. | - | - | 219,3 | - | |||
показатели | ||||||||
Уровень | % | 100 | ||||||
Доля | % | 100 | ||||||
показатели | ||||||||
Качество | % | 100 | 100 | |||||
показатели | ||||||||
объем бюджетных | тыс. | 6 583 | 4 983 | 17 154 | 0 | 0 |
Бюджетные | 016 «Формирование уставного капитала акционерного общества | |||||||
описание | Формирование уставного капитала акционерного общества | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | Осуществление бюджетных инвестиции | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный период | плановый период | 2014 | проектируемый год | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели прямого | ||||||||
Создание | ед. | 1 | - | - | - | |||
показатели | ||||||||
показатели | ||||||||
показатели | ||||||||
объем бюджетных | тыс. | 300 | 0 | 0 | - |
Бюджетные | 024 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на | |||||||
описание | Выделение средств из республиканского бюджета на капитализацию | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | предоставление трансфертов и бюджетных | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели прямого | ||||||||
Объем ввода в | тыс. | 0/290 | 290/0 | 94,8 | 157,0 | - | ||
показатели | ||||||||
Доля | % | 56 | 100 | 78 | 100 | |||
Решение проблем | к-во | - | - | 935 | 1617 | |||
показатели | ||||||||
Качество | % | - | - | 100 | 100 | |||
показатели | ||||||||
Стоимость 1-го кв. | тыс. | - | - | 115 | 115 | |||
объем бюджетных | тыс. | 18 200 | 7 000 | 8 400 | 0 | - |
Бюджетные программы | 031 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам | |||||||
описание | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | предоставление трансфертов и бюджетных | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный период | плановый период | 2014 | проектируемый | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели прямого | ||||||||
Проведение | Коли- | 106 | 214 | 428 | 535 | |||
показатели конечного | ||||||||
Доля объектов | % | 32 | 30 | 25 | 22 | |||
Площадь домов | тыс. | 50 | 47 | 39 430 | 34 698 | |||
показатели качества | ||||||||
Соответствие | % | 100 | 100 | 100 | ||||
показатели | ||||||||
Средняя стоимость | Тенге | 9 380 | 9 380 | 9 380 | ||||
объем бюджетных | тыс. | 5 000 | 10 000 | 13 000 |
Бюджетные | 032 «Создание центров энергоэффективности жилищно-коммунального | |||||||
описание | Развитие и внедрение энергоэффективных технологий, пропаганда | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | Осуществление бюджетных инвестиции | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый год | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели прямого | ||||||||
Разработка рабочих | ед. | 3 | ||||||
показатели | ||||||||
Получение | ед. | 3 | ||||||
Строительство | ед. | 3 | ||||||
показатели | ||||||||
показатели | ||||||||
Затраты на единицу | тыс. | |||||||
в городе Астана | 17 | |||||||
в городе Алматы | 21 | |||||||
в городе Актобе | 15 514 | |||||||
по строительству | ||||||||
в городе Астана | 1 | |||||||
в городе Алматы | 1 | |||||||
в городе Актобе | 869 | |||||||
объем бюджетных | тыс. | 54 000 | 3 |
Бюджетные | 035 «Увеличение уставного капитала АО «Жилищный строительный | |||||||
описание | АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» создано в | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | Осуществление бюджетных инвестиций | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели | ||||||||
Увеличение | тыс. | 57 | ||||||
Увеличение | шт. | 5 700 | ||||||
показатели | ||||||||
Размещение | % | 100 | ||||||
показатели | ||||||||
показатели | ||||||||
объем бюджетных | тыс. | 57 |
Бюджетные программы | 036 «Кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк | |||||||
описание | АО «Жилстройсбербанк Казахстана» создано в соответствии с | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | представление бюджетных кредитов | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели | ||||||||
Снижение | на | 2 | 2 | 2 | ||||
Снижение | на | 1 | 1 | 1 | ||||
показатели | ||||||||
Среднее | человек | 1093 | 1093 | 1094 | ||||
показатели | ||||||||
показатели | ||||||||
объем бюджетных | тыс. | 12 |
Бюджетные | 038 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам | |||||||
описание | Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и | |||||||
Вид бюджетной | В зависимости от | предоставление трансфертов и бюджетных | ||||||
В зависимости от | индивидуальная | |||||||
Текущая/развитие | развитие | |||||||
Наименование | ед. | отчетный | плановый период | 2014 | проектируемый | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
показатели | ||||||||
Строительство и | коли- | 151 | 68 | 60 | ||||
Ввод в | коли- | 120 | 40 | 30 | ||||
показатели | ||||||||
Охват населения | % | 42,5 | 43 | 46 | ||||
показатели | ||||||||
Качество | % | 100 | 100 | 100 | ||||
показатели | ||||||||
Средние затраты | тыс. | 224 | 347 | 415 | ||||
объем бюджетных | тыс. | 33 | 23 600 | 24 900 |
7.2 Свод бюджетных расходов
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |


