Прогноз поступлений городского бюджета на годы прогнозирован в соответствии с методикой прогнозирования поступлений бюджета, макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города, Налоговому и Бюджетному кодексам Республики Казахстан и иным нормативно правовым актам.

При прогнозировании доходов городского бюджета учтено исполнение по доходам бюджета за 2012 год, оценка фактического поступления доходов за 5 месяцев текущего года и сведения уполномоченных органов.

Доходы городского бюджета на годы (без учета трансфертов) определены в следующем объеме:

2014 год – 16 253 445 тыс. тенге;

2015 год – 18 тыс. тенге;

2016 год – 21 215 704 тыс. тенге.

Наибольший объем налоговых поступлений составляют индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты и социальный налог.

На трехлетний период взаимоотношения между городским и вышестоящим бюджетом прогнозированы исходя из норматива распределения по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты и социальному налогу.

Поступление в городской бюджет по индивидуальному подоходному налогу определено в размере 77,6 процентов, по социальному налогу 70 процентов, соответственно в областной бюджет 22,4 и 30 процентов.

Решением сессии городского маслихата от 01.01.01 года доходы городского бюджета увеличены на сумму целевых текущих трансфертов выделенных из республиканского и областного бюджетов в размере 2 547 992 тыс. тенге, целевых трансфертов на развитие из областного бюджета в сумме 3 012 823 тыс. тенге, всего на сумму 5 560 815 тыс. тенге.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Решением сессии городского маслихата от 01.01.01 года доходы городского бюджета увеличены на сумму целевых текущих трансфертов выделенных из республиканского и областного бюджетов в размере 1 095 076 тыс. тенге, целевых трансфертов на развитие в сумме 1 тыс. тенге и бюджетных кредитов в сумме 200 000 тыс. тенге, всего на сумму 3 192 351 тыс. тенге.

Решением сессии городского маслихата от 8 августа 2014 года доходы городского бюджета планируются увеличить на сумму целевых текущих трансфертов выделенных из областного бюджета в размере тыс. тенге, целевых трансфертов на развитие из республиканского и областного бюджетов в сумме 1 214 822 тыс. тенге и бюджетных кредитов в сумме 365 470 тыс. тенге, всего на сумму 2 078 285 тыс. тенге.

Решением сессии городского маслихата от 01.01.01 года доходы городского бюджета уменьшены на сумму целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие выделенных из областного бюджета в размере 783 933 тыс. тенге, увеличить на сумму целевых текущих трансфертов 1 843 893 тыс. тенге и увеличить по коду 201 706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета банкам - заемщикам» на 149 тыс. тенге и коду 201 713 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам» на 2 тыс. тенге, всего на сумму 151 тыс. тенге.

Трансферты общего характера (субвенции)

Бюджетными субвенциями являются трансферты, передаваемые из вышестоящих бюджетов в нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в республиканском или областном бюджете.

Трансферты общего характера (субвенции) направлены на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов и обеспечение равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг в соответствии с направлениями расходов, закрепленными Бюджетным кодексом Республики Казахстан за каждым уровнем бюджета, и определяются как разница между прогнозными объемами доходов (за минусом трансфертов) и затрат соответствующего местного бюджета.

При определении трансфертов общего характера учитываются налоговый потенциал региона, численность потребителей государственных услуг в регионе, утвержденные стандарты государственных услуг и факторы, влияющие на расходы по предоставлению государственных услуг в зависимости от специфики того или иного региона.

Расходы городского бюджета

Планируемый объем расходов городского бюджета (с учетом трансфертов, бюджетного кредита и погашения долга) составит в 2014 году 25 634 150 тыс. тенге, 2015 году 18 792 602 тыс. тенге, 2016 году 21 220 041 тыс. тенге.

Объем расходов бюджета на 2014 год увеличился по сравнению с утвержденным бюджетом 2013 года на сумму 4 400 059 тыс. тенге. Бюджет на 2014 год будет направлен на реализацию мероприятий по посланию Президента Республики Казахстан к народу Казахстана, на повышение благосостояния населения и уменьшению уровня безработицы.

Объем расходов городского бюджета утвержден в сумме 16 257 782 тыс. тенге. В связи с выделением целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов объем городского бюджета вырос до 25 634 150 тыс. тенге.

Решением сессии городского маслихата от 01.01.01 года сложившаяся за счет перевыполнения доходной части бюджета города, экономии средств администраторов бюджетных программ в сумме 779 144 тыс. тенге и образовавшуюся на 1 января 2014 года дебиторская задолженность в сумме 216 тыс. тенге, всего 779 360 тыс. тенге направлены другие расходы и расходы городского бюджета составили 33 247 664,7 тыс. тенге.

Решением сессии городского маслихата от 01.01.01 года уменьшены и направлены на другие необходимые расходы сумму экономии и неиспользованные средства некоторых администраторов бюджетных программ в размере 514 829 тыс. тенге.

Решением сессии городского маслихата от 8 августа 2014 года уменьшены и направлены на другие необходимые расходы сумму экономии и неиспользованные средства некоторых администраторов бюджетных программ в размере 362 263 тыс. тенге.

Решением сессии городского маслихата от 8 августа 2014 года уменьшены и направлены на другие необходимые расходы сумму экономии и неиспользованные средства некоторых администраторов бюджетных программ в размере 68 395 тыс. тенге.

 

 

ф/г

Наименование

Утвержденный план

Уточненный план

разница

%

Расходы

26 

38 126 557,9

11 807 943,9

144,9

II. Расходы

25 

35 287 713,6

9 595 178,6

137,3

01

Государственные услуги общего характера

530 244

129,9

02

Оборона

5 702

5 810

108

101,9

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

42 331

91 401

49 070

215,9

04

Образование

11 

12 

1

109,7

05

Здравоохранение

207

207

0

0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

108,7

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

10 

14 084 336,1

4 047 891,1

140,3

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

223,5

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

40 774

41 436

662

101,6

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

210,4

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

43 779

80 578

36 799

184,1

12

Транспорт и коммуникации

295,6

13

Прочие

-

52,1

14

Обслуживание долга

736

887

151

1,2

15

Трансферты

0

523 993,5

523 993,5

0

16

Бюджетные кредиты

31 158

31 313,3

155,3

100,5

17

Приобретение финансовых активов

0

2

0

17

Погашение займов

594 921

1,3

2014 год уточненный план расходы 35 287 713,6 в том числе, тыс. тенге;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4