Гражданский бюджет на города Кызылорды 20годы.

(уточнен 30.10.2014 года)

I. Основные показатели социально - экономического развития города Кызылорды на 2014 – 2018 годы.

Прогноз социально - экономического развития города Кызылорды на 2годы разработан и утвержден в соответствии с Правилами разработки прогноза социально - экономического развития, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000.

Основными направлениями экономической политики региона будут обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.

Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет инвестиционной активности и стимулирования потребления государственного и частного секторов. Это будет обеспечивать рост накопления основного капитала, позволяющего проводить активную технологическую модернизацию.

Показатели

2013 г. оценка

Прогноз

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Объем промышленной продукции, % к предидущему году

101,0

101,0

101,5

101,7

101,9

101,9

Объем горнодобывающей продукции и разработки карьеров, % к предидущему году

100,1

100,2

100,3

100,5

100,0

100,0

Объем обрабатывающей продукции, % к предидущему году

129,0

116,0

120,0

123,0

124,0

124,6

2013 год оценка

В рамках карты индустриализации на годы будут реализованы 3 проекта, общая стоимость проектов составляет 17 млрд. 497 млн. тенге:

1. ТОО «Жан Арай». Строительство комбикормового завода. Стоимость проекта 280 млн. тенге. Будут открыты 18 новых рабочих мест.

2. ТОО «KAZPAMP». Организация производства сборки электронасосов. Стоимость проекта 374 млн. тенге. Будут открыты 61 новых рабочих мест.

3. ТОО «Самрук-Казна Инвест». Строительство стекольного завода. Стоимость проекта 16 млрд. 843 млн. теңге. Будут открыты 362 новых рабочих мест.

Согласно Закона Республики казахстан от 3 декабря 2013 года № 000 –V «О республиканском бюджете на 20годы» определены показатели на 2014 год:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1) минимальный размер заработной платы – 19 966 тенге;

2) размер базовой пенсионной выплаты – 9 983 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 20 782 тенге;

4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 852 тенге;

4) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 19 966 тыс. тенге.

Поступления и расходы городского бюджета.

Бюджетное законодательство Республики Казахстан действует на всей территории Республики Казахстан и распространяется на всех физических и юридических лиц.

Городской бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет налоговых и неналоговых поступлений, определенных Бюджетным Кодексом Республики Казахстан и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов областного уровня, подведомственных им государственных учреждений.

Городской бюджет на годы сформирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, прогнозом социально-экономического развития и бюджетных параметров города Кызылорды на годы и ежегодных посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана.

В целях совершенствования системы планирования и управления направленной на развитие экономической политики, повышение на качественно новый уровень конкурентноспособности и устойчивое экономическое развитие при формировании бюджета города Кызылорды на годы учтены поручения Президента по экономии бюджетных средств и повышению эффективности бюджетных расходов.

Бюджет города утвержден решеним очередной XXV сессии городского маслихата от 01.01.01 года № 25/2 « О городском бюджете на годы», уточнен решением от 01.01.01 года № 26/1, решением от 01.01.01 года № 29/1, решением от 8 августа 2014 года № 33/1, решением от 01.01.01 года № 35/1.

Основные параметры городского бюджета на 2014 – 2016 годы.

тыс. тенге

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

отчет

Утвержденный план

Уточненный план

Утвержденный план

Утвержденный план

Поступления

36 912 741,3

26 

38 126 557,9

18 

21 

1. Доходы, в том числе:

35 447 464,8

24 

34 260 403

18 

21

Налоговые поступления

9 387 538,8

15 

13 

17 

19 

Неналоговые поступления

219 301,5

Поступления от продажи основного капитала

902 943,3

 

Поступления трансфертов, в том числе:

24 937 681,2

19 

0

0

Субвенция

0

0

0

0

Погашение бюджетных кредитов

4 099,2

4 337

4 337

4 337

4 337

Поступления от продажи финансовых активов государства

-

-

-

-

-

Поступления займов

1

-

-

Используемые остатки бюджетных средств

-208 371,7

-

1 085 189,9

-

-

Расходы

36 912 741,3

26 

38 126 557,9

18 

21 

Расходы, в том числе:

34 889 526,6

25 

35 287 713,6

18 

20 

Государственные услуги общего характера

446 760,4

530 244

Оборона

20 229

5 702

5 810

5 833

5 971

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

42 331

91 401

45 294

48 464

Образование

9 835 032,2

11 

12 

Здравоохранение

0

207

207

221

236

Социальная помощь и социальное обеспечение

1 290 078,4

1

Жилищно-коммунальное хозяйство

13 245 389,7

10 

14 084 336,1

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

587 464,8

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

39 938

40 774

41 436

-

-

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

135 334,7

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

68 642,8

43 779

80 578

41 169

41 746

Транспорт и коммуникации

Прочие

3 350 555,2

Обслуживание долга

856

736

887

736

736

Трансферты

220 647,4

0

523 993,5

Бюджетные кредиты

25 809,7

31 158

31 313,3

-

-

Приобретение финансовых активов

-

2

-

-

Погашение займов

Доходы

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4