к постановлению акимата

от «__»_________20__года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ

код и наименование администратора бюджетной программы 455 государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков акимата Аулиекольского района»

код и наименование бюджетной программы 007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

руководитель бюджетной программы Журкабаева С.Ж. главный специалист отдела культуры и развития языков

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год №95 - IV

Описание (обоснование) бюджетной программы

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Создание приемлемых условий для реализации современной политики государства для бесплатного и свободного овладению государственным языком.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

Районная, утверждаемая в составе бюджета района

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная

текущая/развитие

Текущая

Цель бюджетной программы

Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Задачи бюджетной программы

1. Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка;

2. Сохранение лингвистического капитала казахстанцев

Мероприятия по реализации программы

срок реализации в плановом периоде

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

Разработка, издание и выпуск методических материалов

В течение года

В течение года

В течение года

Проведение разноформатных мероприятий по актуальным вопросам обучения государственному языку.

В течение года

В течение года

В течение года

Проведение мастер-классов, тренингов и других мероприятий по использованию современных инновационных методов обучения среди взрослого населения

В течение года

В течение года

В течение года

Проведение социологических исследований языковой ситуации в районе

В течение года

В течение года

В течение года

Взаимодействие с образовательными учреждениями района в целях совершенствования учебных программ

В течение года

В течение года

В течение года

Взаимодействие со СМИ в целях обеспечения выпуска обучающих государственному языку

В течение года

В течение года

В течение года

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год (2012 год)

план текущего года (2013 год)

плановый период

2014 год

2015 год

2016год

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата:

Количество работников

ед

7

7

10

10

10

Количество групп

ед

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

Показатели конечного результата:

Доля взрослого населения района, владеющего государственным языком

%

46

52

56

58

60

Показатели качества:

Повышение степени востребованности государственного языка в основных сферах общественной жизни

%

45

60

65

70

75

Показатели эффективности:

Средние расходы на содержание 1 работника

Тыс. тенге

529,7

863,3

690,8

643,4

643,4

Объем бюджетных средств

Тыс. тенге

3708

6043

6908

6434

6434

Приложение 4

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

к постановлению акимата

от «__»_________20__года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

администратора бюджетных программ

код и наименование администратора бюджетной программы 455 государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков акимата Аулиекольского района»

код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

руководитель бюджетной программы Журкабаева С.Ж. главный специалист отдела культуры и развития языков

на годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Статья 39 Закона Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статья 56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 год №95 - IV

Описание (обоснование) бюджетной программы

Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области культуры, содержание аппарата культуры численностью 5 штатных единиц, повышение квалификации государственного служащего

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

Районная, утверждаемая в составе бюджета района

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

Индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Дальнейшая реализация Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»;

Задачи бюджетной программы

Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия

Мероприятия по реализации программы

срок реализации в плановом периоде

2014 год

2015год

2016 год

1

2

3

4

Воссоздание и сохранение историко-культурных, архитектурных, археологических и других памятников культуры

В течение года

В течение года

В течение года

Проведение исследований по вопросам историко-культурного наследия

В течение года

В течение года

В течение года

Проведение археологических работ на памятниках истории и культуры

В течение года

В течение года

В течение года

Показ документальных фильмов в целях популяризации историко-культурного наследия

В течение года

В течение года

В течение года

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

отчетный год (2012 год)

план текущего года (2013 год)

плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата:

Количество сотрудников в аппарате отдела

ед.

5

5

4

4

4

Количество государственных служащих, повысивших квалификацию

чел.

1

1

1

1

1

Показатели конечного результата:

Уровень сотрудников аппарата отдела, повысивших квалификацию, в общем количестве сотрудников аппарата

%

20

20

20

20

20

Показатели качества:

Качественное и своевременное выполнение в полном объеме сотрудниками возложенных на отдел функций и задач

%

100

100

100

100

100

Показатели эффективности:

Средние расходы на содержание 1 государственного служащего аппарата отдела

тыс. тенге

1685,8

1655,8

2082

2097,0

2097,0

Объем бюджетных средств

тыс. тенге

8429

8279

8328

8388

8388

Приложение 5

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4