Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

-Предоставление (по возможности) документов и справок, подтверждающих выполнение задания.

-Отчет об исполнении задания предоставляется на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью

4.3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания-

Приложение к государственному заданию поГБУК «ГМТ им. РМ

Финансовое обеспечение государственного задания ГБУК «ГМТ им. » Республики Мордовия на 2016 год.

Услуга 1

Показ (организация показа)спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на стационаре

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого год

Показатель объема услуги (число зрителей),человек

4600

4000

4200

4200

2300

3300

3900

4600

31100

Норматив затрат, руб.

1008,86

1008,86

1008,86

1008,86

1008,86

1008,86

1008,86

1008,86

1008,86

Коррект. коэффициент

1,231

1,231

1,231

1,231

1,231

1,231

1,231

1,231

1,231

Объем нормативных затрат (тыс. руб.)

5712,8

4967,6

5216,0

5216,0

2856,4

4098,3

4843,4

5712,8

38623,3

Услуга 2

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на выезде

Показатель объема услуги(число зрит.),человек

200

500

800

200

400

400

600

3100

Норматив затрат, руб.

349,53

349,53

349,53

349,53

349,53

349,53

349,53

349,53

Коррект. коэффициент

2,210

2,210

2,210

2,210

2,210

2,210

2,210

2,210

Объем нормативных затрат(тыс. руб.)

154,5

386,2

618,0

154,5

309,0

309,0

463,4

2394,6

Услуга 3

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм на гастролях

Показатель объема услуги(число зрит.),человек

200

200

400

700

800

600

900

500

4300

Норматив затрат, руб.

671,95

671,95

671,95

671,95

671,95

671,95

671,95

671,95

671,95

Коррект. коэффициент

1,450

1,450

,1450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

1,450

Объем нормативных затрат(тыс. руб.)

194,9

194,9

389,7

682,0

779,5

584,6

876,9

487,1

4189,6

Итого по услугам (тыс. руб.)

5712,8

5122,1

5410,9

5410,9

3632,2

1300,0

934,0

893,6

1185,9

5048,8

4843,4

5712,8

45207,5

Работа 1

Создание спектаклей (Большая форма)

Объем финансирования(тыс. руб.)

335,9

269,7

1744,2

3733,8

3819,0

3761,3

3577,8

640,3

972,4

919,2

19773,6

Работа 2

Создание спектаклей ( малая форма)

Объем финансирования (тыс. руб.)

107,2

86,1

556,9

1192,1

1219,2

1200,9

1142,3

204,4

310,4

293,0

6312,5

Итого по работам(тыс. руб.)

0

0

443,1

355,8

2301,1

4925,9

5038,2

4962,2

4720,1

844,7

1282,8

1212,2

26086,1

Итого объем субсидии на оказание услуг и работ (тыс. руб)

5712,8

5122,1

5854,0

5766,7

5933,3

6225,9

5972,2

5855,8

5906,0

5893,5

6126,2

6925,0

71293,6

Затраты на содержание имущества(тыс. руб.

0

0

117,8

92,2

25,6

30,7

14,0

21,2

15,9

45,1

125,2

86,2

573,8

Затраты на уплату налогов тыс. руб.

639,0

639,1

639,0

639,0

2556,1

Итого объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

6351,8

5122,1

5971,8

6498,0

5958,9

6256,6

6625,2

5877,0

5921,9

6577,6

6251,4

7011,2

74423,5

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры и туризма

Республики Мордовия

_____________________

«____» ______________ 2015г.

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества

АУ «Джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск» на 2016 год

Наименование государственной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Итого нормативные затраты на оказание государственной
услуги

Объем государст-венной услуги

Затраты на содержание имущества государствен. учреждения Республики Мордовия

Сумма финансового обеспечения выполнения государственного задания

тыс. руб. за ед.

тыс. руб. за ед.

тыс. руб. за ед.

чел.

тыс. руб.

тыс. руб.

1

2

3

4=гр.2+гр.3

5

6

7= гр4 хгр.5 + гр. 6

4.3. Услуги по организации зрелищного обслуживания населения учреждениями культуры и искусства

Итого текущий финансовый год

0,08579

0,01371

0,0995

49800

1,68

414,61

Итого первый год планового периода

0,08579

0,01371

0,0995

49800

1,68

414,61

Итого второй год планового периода

0,08579

0,01371

0,0995

49800

1,68

414,61

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5