Приложение

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от  25 декабря 2015 года

№ 000


Бюджетные программы

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

на 2016-2018 годы


Код и наименование бюджетной программы

001 «Формирование и реализация политики государства в сфере стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, связи, информатизации и информации, координации и контроля космической деятельности»

Руководитель бюджетной программы

Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 01.01.01 года № 000; Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об автомобильных дорогах»; Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000  «О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»; Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан от 29 октября  2015 года ; Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы»; Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 000 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития  «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы

Достижение высокого уровня качества жизни населения через диверсификацию минерально-ресурсно зависимой экономики путем создания конкурентоспособной и инновационной индустрий.

Конечные результаты бюджетной программы

Содержание центрального аппарата, комитетов и территориальных органов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в целях качественного и своевременного выполнения возложенных задач и функций.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программапредусматриваетсодержание центрального аппарата, комитетов, территориальных органов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, согласно утвержденной штатной численности, в том числе обновление материально-технической базы соответствующей требованиям времени.

Увеличение расходов связано с введениемс 1 января 2016 года новой системы оплаты труда гражданских служащих и повышением оплаты труда государственных служащих корпуса «Б» на 30%.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, связи, информатизации и информации, координации и контроля космической деятельности

тыс. тенге

9 511 447

9 444 091

9 474 686

Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг

тыс. тенге

176 500

Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов

тыс. тенге

427 078

425 019

425 019

Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

тыс. тенге

414 000

414 000

414 000

Капитальные расходы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

тыс. тенге

70 641

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

10 599 666

10 283 110

10 313 705


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, связи, информатизации и информации, координации и контроля космической деятельности»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан согласно утвержденной штатной численности, а также на следующие затраты:

    приобретение запасов; приобретение услуг и работ (коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, повышение квалификации государственных служащих, изготовление полиграфической продукции и т. д.); другие текущие затраты (командировочные расходы внутри страны и т. д.).

Увеличение расходов связано с введением с 1 января 2016 года новой системы оплаты труда гражданских служащих и повышением оплаты труда государственных служащих корпуса «Б» на 30%.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество штатной численности центрального аппарата и территориальных подразделений

ед.

2 376

2 376

2 376

Количество изготовляемых бланков строгой отчетности (разрешительные документы Комитета транспорта)

ед.

261 700

467600

517 600

Количество изготовляемых бланков строгой отчетности (сертификат о признании утверждения типа средства измерения, допуск стандартного образца зарубежного выпуска)

ед.

1 250

1 250

1 250

Количество изготовляемых бланков строгой отчетности (разрешительные документы Комитета гражданской авиации)

ед.

4 635

4 635

4 635

Количество приобретаемых образцов товаров

ед.

5 760

5 760

5 760

Количество приобретаемых фасованных товаров в упаковке

ед.

768

768

768

Количество организуемой и проводимой единой выставки индустриально-инновационных проектов

ед.

1

1

1

Количество организуемого и проводимого пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

1

Количество организуемого и проводимого промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

ед.

1

1

1

Количество организуемых и проводимых международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и зарубежом с участием официальных лиц

ед.

14

14

14

Количество изготовленных (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Республику Казахстан

ед.

15 000

15 000

15 000

Количество изготовленных (разработка и печать) информационных справочника «Investor`s Guide»

ед.

2 000

2 000

2 000

Количество организованных и проведенных видеоконференцсвязи

ед.

20

20

20

Количество дел подлежащих научно-технической обработке документов

ед.

1 000

900

800

Повышение квалификации государственных авиационных инспекторов

ед.

51

51

51

Количество сотрудников участвующих на проводимых семинарах, круглых столах по развитию государственного языка

ед.

80

70

85


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, туристской индустрии, формирования индустриальной политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка, транспорта и коммуникаций, связи, информатизации и информации, координации и контроля космической деятельности

тыс. тенге

9 511 447

9 444 091

9 474 686

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

9 511 447

9 444 091

9 474 686


Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается проведение работ по защите государственных интересов в вопросах недропользования и по подготовке объектов недропользования для выставления на открытый конкурс.

Главой Государства поставлена задача по улучшению инвестиционного климата в сфере недропользования.

В этой связи, проведена большая работа по улучшению действующего законодательства в сфере недропользования, в том числеразработан и принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования»,

После изучения международного опыта было принято решение начать работу по кодификации законодательства Республики Казахстанв сфере недропользования, в том числе:

2015-2016 годы – разработка проекта Кодекса «О недрах и недропользовании»;

2017-2018 годы – согласование и принятие проекта Кодекса «О недрах и недропользовании».

Вместе с тем, в целях привлечения крупных инвесторов в рискованные проекты в сфере недропользования (геологоразведка) будут привлечены консультанты для проведения качественного конкурса/аукциона объектов недропользования, что позволит многократно компенсировать затраты государства на данное мероприятие (в виде крупных размеров подписных бонусов, и платы за геологическую информацию).


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество оказанных консультационных услуг по представлению интересов Государства в вопросах недропользования, из расчета на одного консультанта за год

чел/час

1960

Количество объектов недропользования для выставления на открытый конкурс

ед

20


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Представление интересов Государства в вопросах недропользования

тыс.

тенге

76 500

Услуги по подготовке объектов недропользования для выставления на открытый конкурс

тыс.

тенге

100 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

176 500


Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается обеспечениефункционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество приобретаемых комплектующих и запасных частей к рабочим станциям

ед.

519

519

519

Количество изготовляемых удостоверений личности моряка

ед.

2 000

1 000

1 000

Количество заявок по системно-техническому обслуживанию программно-аппаратных средств

ед.

3 000

3 360

3 720


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов

тыс. тенге

427 078

425 019

425 019

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

427 078

425 019

425 019


Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваетсятехническое и хозяйственное обслуживание здания с целью создания необходимых социально-бытовых условий сотрудникам Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Основные направления расходования средств на 2016 – 2018 годы:

- оплата коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, горячая, холодная вода, канализация);

- страхование здания;

- герметизация швов витражей;

- частичная гидроизоляция поверхности кровли, ограждений крыш;

- прочие (общехозяйственные) расходы, связанные с содержанием административного здания.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количествообщей обслуживаемойплощади здания АТК «Transport tower»

кв. м

32 294

32 294

32 294

Количество площадигерметизации швов витражей

пог. м

1 675,8

1 675,8

1 675,8

Количество площадичастичной гидролизации поверхности кровли, ограждения крыш

кв. м.

320

320

320


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower»

тыс. тенге

414 000

414 000

414 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

414 000

414 000

414 000


Код и наименование бюджетной подпрограммы

111 «Капитальные расходы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается приобретение коммутационного оборудованияи лицензионных продуктов (программное обеспечение).

На сегодняшний день установленное коммутационное оборудование устарело, не соответствуют современным требованиям и не подлежит комплексной модернизации, так как используется со времени ввода в эксплуатацию здания АТК «Transport tower» (2002-2005 годы).


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество приобретаемых центральных коммутаторов

ед.

1

Количество приобретаемых 48 портовых этажных коммутаторов

ед.

14

Количество приобретаемых 24 портовых этажных коммутаторов

ед.

9

Количество приобретаемых антивирусных программ

ед.

1 801


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Капитальные расходы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

тыс. тенге

70 641

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч
тенге

70 641



Код и наименование бюджетной программы

002 «Создание информационной системы экстренного вызова при авариях  и катастрофах»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О дорожном движении»; Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Государственной программы развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года»; Меморандум между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 01.01.01 года; Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 об утверждении Технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011); Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от  9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы»; Поручение Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан от 01.01.01 года №12-59/И-906.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

развитие

Цель бюджетной программы

Повышение уровня удовлетворенности населения услугами пассажирских перевозок всеми видами транспорта.

Конечные результаты бюджетной программы

Снижение времени оповещения экстренных служб при ДТП в  2016 году – 12 минут, в 2017 году – 10,8 минут, в 2018 году – 9,6 минут.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает работы по реализации системы экстренного вызова при авариях и катастрофах (далее – ЭВАК), которые ведутся в рамках утвержденного технико-экономического обоснования системы ЭВАК, в том числе:

в 2016 году - разработка программного обеспечение, которое будет интегрировано с ЕДДС-112;

в 2017 году - создание ядра системы и разработка программного обеспечения для интеграции системы с государственными информационными системами и базами данных;

в 2018 году - осуществление мероприятий по интеграции с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» (Российская Федерация) и системой «ЭРА-РБ» (Республика Беларусь).


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество разработанного программного обеспечения для интеграции с ЕДДС 112

ед.

1

Количество разработанного ядра

ед.

1

Количество разработанного программного обеспечения для интеграциис государственными информационными системами и базами данных

ед.

1

Количество введенных систем ЭВАК в эксплуатацию

ед.

1


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах

тыс. тенге

791 923

2 347 277

610 030

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

791 923

2 347 277

610 030



Код и наименование бюджетной программы

003 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об автомобильных дорогах»; Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года № 000 «Об утверждении Государственной программы инфраструктурного развития  «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Государственной программы развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан  от 9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Цель бюджетной программы

Привлечение инвестиций, включая внешние займы на развитие и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры

Конечные результаты бюджетной программы

1. Увеличение удельного веса дорог в хорошем состоянии в 2016 году - 40 %, в 2017 году - 42%, в 2018 году –44%от общей протяженности дорог;

2. Повышение позиции Казахстана в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество дорог»: в 2016 году – 106 место, в 2017 году – 104 место, в 2018 году – 102 место;

3. Протяженность основных дорог республиканского значения, соответствующих I или II технической категории в 2016 году –7 724 км, в 2017 году –8 002 км, в 2018 году – 8 200 км;

4. Объем инвестиций, включая внешние займы на развитие и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры в 2016 году –  235 млрд. тенге, в 2017 году – 360 млрд. тенге, в 2018 году – 405 млрд. тенге.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог, в том числе, за счет:

- внешних займов и софинансирования внешних займов из республиканского бюджета;

- средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан;

- внутренних источников (РБ).

Планируется реализация следующих проектов:

- коридорЗападная Европа – Западный Китай;

- Бейнеу – Актау;

- коридорЦентр-Юг;

-коридорЦентр-Восток;

- коридорЦентр-Запад;

- Алматы – Усть-Каменогорск, Астана – Петропавловск – гр. РФ;

- Уральск – Каменка;

- Актобе – Атырау – Астрахань;

- мостчерез р. Тобол.

За счет внешних займов планируется финансированиепроектов: «Западная Европа - Западный Китай»и«Бейнеу-Актау», с полным завершением работ в 2016 году и открытием движения по дорожным коридорам.

Также с 2017 года планируется начать реализацию 5 проектов (Актобе-Атырау - Астрахань, Караганды – Бурылбайтал-Курты, Жетыбай-Жанаозен, Узынагаш – Отар, Центр-Запад), по которым проведены переговоры с Международными финансовыми институтами (далее - МФИ). Для этого планируется привлечь новые займы МФИ в размере 5,5 млрд. долларов США, из них Европейского банка реконструкции и развития - 942 млн. долларов США, Всемирного Банка - 3 183 млн. долларов США, Азиатского банка развития - 550 млн. долларов США, Исламского банка развития - 908 млн. долларов США. По данным проектам в 2015 году будут разработаны технико-экономические обоснования.

Кроме того, АО «НК «КазАвтожол» планирует привлечь дополнительные источники финансирования в виде негосударственных займов ЭксимБанка(Китайская Народная Республика)в сумме 2,8 млрд. долларов США. Средства будут направлены на реконструкцию участков Талдыкорган–Калбатау-Усть-Каменогорск, Калбатау-Майкапшагай, Мерке-Бурылбайтал, Ушарал-Достык общей протяженностью 1 713 км. Полномасштабные работы по всем проектам будут проводиться в 2017 году.

Помимо привлечения внешних займов, планируется реализация проектов финансируемых за счет внутренних источников.

По проекту Западная Европа - Западный Китай с начала реализации проекта завершены работы на 1 884 км и открыто движение на участке от Шымкента до границы РФ и по Жамбылской области. В 2016 году запланировано полное завершение работ по участкам Шымкент-Ташкент и Алматы-Хоргос и будет полностью открыто движение по транзитному коридору.

Также, в 2016 году в связи с курсовой разницей на реализацию проектов Западная Европа – Западный Китай и Бейнеу-Актау реализуемых за счет внешних займов дополнительно выделены 64 млрд. тенге которые обеспечат полное завершение данных проектов.

По проектам Бейнеу – Актау и Центр-Юг (на участках Астана-Темиртау и Алматы–Капшагай) планируется также завершение в 2016 году.

Вместе с тем, в 2016 году, завершаетсяреконструкция автомобильного моста через р. Тобол в рамках коридора «Граница РФ(на Екатеринбург) - Алматы».

В период 2016-2018 годыпо проекту Центр-Восток будут продолжены работы на участках Астана-Павлодар и Павлодар-Семей.

За счет средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан будут продолжены финансирование проектов:Центр-Юг; Центр-Восток; Центр-Запад; на участке Кокшетау – Петропавловск автомобильной дороги Астана – Петропавловск; Уральск - Каменка - гр. РФ (на Озинки); Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - Гр. РФ (на Астрахань); Алматы - Усть-Каменогорск.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

За счет внешних займов

тыс.
тенге

152 383 044

149 911 930

178 938 374

За счет внутренних источников

тыс.
тенге

5 063 511

За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета

тыс.
тенге

23 918 312

17 396 916

7 082 506

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

тыс.
тенге

123 300 000

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.
тенге

304 664 867

167 308 846

186 020 880


Код и наименование бюджетной подпрограммы

004«За счет внешних займов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается завершение проектов «Западная Европа - Западный Китай» и «Бейнеу-Актау» финансируемых за счет внешних займов.

Также с 2017 года предполагается реализация 5 проектов, по которым проведены переговоры с МФИ и планируется подписать соглашение о привлечении займа.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Протяженность реконструированных дорог республиканского значения

км

274

419

654


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет внешних займов

тыс. тенге

152 383 044

149 911 930

178 938 374

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

152 383 044

149 911 930

178 938 374


Код и наименование бюджетной подпрограммы

005«За счет внутренних источников»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается завершение реконструкции автомобильного моста через р. Тобол в рамках реконструкции и проектно-изыскательских работ автомобильной дороги «Граница РФ(на Екатеринбург) - Алматы» и реконструкции автомобильной дороги «Бейнеу - Актау».


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Протяженность реконструированных дорог республиканского значения

км

15


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет внутренних источников

тыс.
тенге

5 063 511

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

5 063 511


Код и наименование бюджетной подпрограммы

016«За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается завершение проектов «Западная Европа - Западный Китай» и «Бейнеу-Актау».


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Протяженность реконструированных дорог республиканского значения

км

274

419

654


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета

тыс.
тенге

23 918 312

17 396 916

7 082 506

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

23 918 312

17 396 916

7 082 506


Код и наименование бюджетной подпрограммы

032«За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения в рамках программы «Нұрлы жол»:Центр-Юг; Центр-Восток; Центр-Запад; завершение на участке Кокшетау - Петропавловск автомобильной дороги Астана – Петропавловск; Уральск - Каменка - гр. РФ (на Озинки); Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - Гр. РФ (на Астрахань); Алматы - Усть-Каменогорск.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Протяженность реконструированных дорог республиканского значения

км

252


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Строительство и реконструкция автомобильных дорог республиканского значения за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

тыс.
тенге

123 300 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

123 300 000



Код и наименование бюджетной программы

013 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000  «О Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года»; Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 000  «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2014-2016 годы (II этап)»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан  от 9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014-2018 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы

Повышение уровня удовлетворенности населения услугами внутренних авиаперевозок.

Конечные результаты бюджетной программы

Достижение коэффициента авиационной подвижности населения: в 2016 году – 0,35; в 2017 году – 0,38; в 2018 году – 0,42.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Предусматривается субсидирование авиаперевозок (регулярные внутренние авиаперевозки) по маршрутам, не обеспечивающие уровень дохода, тем самым обеспечивая доступность услуг авиатранспорта для среднестатистического потребителя, путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость, что окажет благотворное влияние на экономику страны в целом.

Субсидируются следующие авиамаршруты:

- Кокшетау – Актау – Кокшетау;

- Кокшетау – Атырау – Кокшетау;

- Алматы – Кокшетау – Алматы;

- Караганды – Кызылорда – Караганда;

- Караганда – Оскемен – Караганда;

- Астана – Петропавловск – Астана;

- Алматы – Петропавловск – Алматы;

- Алматы – Урджар – Алматы (6 мес.);

- Астана-Балхаш-Астана(6 мес.);

- Алматы-Балхаш-Алматы(6 мес.).

Обоснование вышеуказанных авиамаршрутов:

- обеспечение авиасообщения областного центра Петропавловск со столицей г. Астана и с г. Алматы;

- обеспечение авиасообщения между областными центрами Республики Казахстан (Алматы-Кокшетау-Алматы, Караганды – Кызылорда – Караганда; Караганда – Оскемен – Караганда);

- обеспечение авиационного сообщения Акмолинской обл., а также Боровской курортной зоны с г. Алматы;

- в рамках развития туристских кластеров Астана и Алматы, предлагается субсидировать авиарейсы по направлению «Астана-Балхаш-Астана» и «Алматы-Балхаш-Алматы»;

- во исполнение пункта 3.65 Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2014 – 2016 годы (II этап), предлагается субсидировать авиарейсы:

- Кокшетау – Актау – Кокшетау;

- Кокшетау – Атырау – Кокшетау.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество субсидируемых авиамаршрутов

ед

10

10

10

Количество перевезенных пассажиров

тыс. чел

55

55

55


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок

тыс. тенге

1 169 886

1 169 886

1 169 886

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 169 886

1 169 886

1 169 886



Код и наименование бюджетной программы

015 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан – M.

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года № 000  «О железнодорожном транспорте»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы»; Приказ и. о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Методики определения объемов субсидирования убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям страны в целях повышения качества железнодорожных пассажирских перевозок.

Конечные результаты бюджетной программы

Объем пассажирооборота по социально значимым межобластным сообщениям: в 2016 году – 14,9 млрд. пкм., в 2017 году –15,0 млрд. пкм., в 2018 году – 15,0 млрд. пкм.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает субсидирование социально значимых межобластных сообщений, создание сопутствующих условия для обновления парка пассажирских вагонов в целях повышение качества услуг железнодорожных пассажирских перевозок, путем приобретения вагонов за счет увеличения арендной ставки.

Определение объемов субсидий осуществляется на основании Методики определения объемов субсидирования убытков перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров по социально значимым сообщениям.

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям основывается на принципах стратегической и социальной значимости пассажирских перевозок, повышения эффективности пассажирских перевозок, экономической целесообразности маршрутов и выявления резервов в повышении доходности от перевозок пассажиров, обеспечения равных экономических условий участникам перевозочного процесса.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество субсидируемых маршрутов

ед

60

60

63

Количествоприобретенных вагонов за счет увеличения арендной ставки

ед

74

26

26


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям

тыс.

тенге

22 100 000

22 100 000

22 100 000

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

22 100 000

22 100 000

22 100 000



Код и наименование бюджетной программы

043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы»; Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000; Республиканская карта индустриализации, утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; План мероприятий по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан № 000 от 01.01.01 года; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 000 «Об утверждении Стратегического плана Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

развитие

Цель бюджетной программы

Создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса с целью создания полноценной космической отрасли как наукоемкого и высокотехнологического сектора экономики, способствующего ускорению индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, укреплению национальной безопасности и обороны, развитию науки и высоких технологий.

Конечные результаты бюджетной программы

Количество высокотехнологичных предприятий для разработки, сборки и испытания космических аппаратов в 2017 – 1, в 2018 году – 1.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает реализацию проекта по созданию целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса.

Сроки реализации проекта: 2008–2017 годы.

Стоимость финансирования: 47 922,8 млн. тенге.

Основными целями проекта являются:

- создание и развитие производственной и материально-технической базы сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов;

- создание специального конструкторско-технологического бюро космической техники с опытным производством;

- формирование высококвалифицированного кадрового состава в области проектирования, сборки и испытания космических аппаратов;

- создание и изготовление комплектующих к космическим аппаратам.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество действующих космических аппаратов космической системы ДЗЗ

ед.

2

2

2

Количество действующих наземных комплексов космической системы ДЗЗ

ед.

2

2

2

Количество действующих объектов наземной космической инфраструктуры

ед.

1

3

3


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

Увеличение уставного капитала АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» на создание целевых космических систем, технологий и их использование, а также строительство Сборочно-испытательного комплекса

тыс. тенге

2 410 272

6 208 391

1 398 597

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

2 410 272

6 208 391

1 398 597


Код и наименование бюджетной программы

048 «Переподготовка и повышение квалификации кадров в области технического регулирования и метрологии»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 000; Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года N 53-II; Закон Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия» от 5 июля 2008 года N 61-IV; Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве»от 01.01.01 года № 000; Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года ; Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Переподготовка и повышение квалификации кадров в области технического регулирования и метрологии в целях повышения уровня соответствия национальной системы технического регулирования и метрологии с международной системой.

Конечные результаты бюджетной программы

Сохранение доли квалифицированных кадров в области технического регулирования и метрологии: в 2016 году – 100%, в 2017 году –100%, в 2018 году – 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает повышение профессионального уровня специалистов (государственных инспекторов) в области технического регулирования и единства измерений, который является одним из рычагов развития системы планирования проверок и эффективности государственного контроля.


Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии

ед.

100

100

100


Расходы по бюджетной программе

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Переподготовка и повышение квалификации кадров в области технического регулирования и метрологии

тыс. тенге

11 803

11 803

11 803

Итого расходы по бюджетной программе:

тыс.

тенге

11 803

11 803

11 803



Код и наименование бюджетной программы

056 «Обеспечение повышения энергоэффективности отраслей экономики»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31марта 2015 года № 000 «Об определении Оператора ГЭР»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31марта 2015 года № 000 «Об утверждении Правил формирования Государственного энергетического реестра»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О некоторых вопросах акционерного общества Казахэнергоэкспертиза»; Комплексный план повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012-2015 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Программы «Энергосбережение – 2020».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Создание условий для снижения энергоемкости ВВП Республики Казахстан и повышение энергоэффективности путем снижения энергопотребления и сокращения неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Энергоемкость обрабатывающей промышленности в 2016 году – 96%, в 2017 году–95%, в 2018 году – 93%;

2. Количество реализуемых планов энергосбережения субъектов государственного энергетического реестра (ГЭР) в 2016 году – 150 ед, в 2017 году– 250 ед, в 2018 году – 350 ед.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Энергосбережение и повышение энергоэффективности всех отраслей Казахстана является в настоящее время приоритетной задачей, которая позволит решить комплекс актуальных вопросов, таких как энергетических, экологических и экономических.

Программа предусматривает:

- формирование и ведение ГЭР в целях сбора информации об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, в том числе государственные учреждения и квазигосударственный сектор, потребляющих энергетические в объеме эквивалентном тысяче пятьсот и более тон условного топлива в год;

- обеспечение развития рынка энергосервисных услуг проводимый в рамках реализации Плана первоочередных действий Правительства Республики Казахстан «100 конкретных шагов»(59 шаг).


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество субъектов ГЭР

ед.

14 566

7 546

6 000

6 500

7 500

Количество проведенныхэнергоаудитовсубъектами ГЭР

ед.

212

163

500

800

1 000

Количество анализов  эффективности планов мероприятий субъектов ГЭР

ед.

212

163

100

150

250

Количество формирования перечня ГЭР на интернет ресурсе в год

ед.

1

1

1

1

1

Количество анализов заключения по энергоаудиту

ед

100

100

100

Количество создания и ведения Карты энергоэффективности

ед.

1

1

1

Количество отобранных и включенных проектов в Карту энергоэффективности

ед.

10

20

25


Расходы по бюджетнойпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Формирование и введение ГЭР

тыс. тенге

258 223

258 223

258 223

Обеспечение развития рынка энергосервисных услуг

тыс. тенге

162 953

162 953

162 953

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.

тенге

421 176

421 176

421 176



Код и наименование бюджетной программы

057 «Прикладные научные исследования технологического характера в области промышленности»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000;

2. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 000 «Об утверждении Стратегического плана Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на  2014 – 2018 годы»;

3. Решение ВНТК от 01.01.01 года №1.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Проведение прикладных научных исследований технологического характера в области промышленностидля развития внедрение новых технологий, создания инновационных производств и снижения рисков чрезвычайных ситуации на производстве.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Количество патентов по противоинфекционному препарату ФС-1 в 2016 году – 1шт., в 2017 году – 1шт., в 2018 году – 1шт;

2. Количество технической, технологической и конструкторской документации технологий переработки минерального и техногенного сырья Казахстана в 2016 году – 5 документов, в 2017 году – 5 документов, в 2018 году – 5 документов;

3. Апробация и внедрение практических результатов промышленной безопасности на объектах горнодобывающей отрасли, в том числе на шахтах Карагандинского угольного бассейна, ТОО «Корпорация Казахмыс» и АО «ENRC».

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает:

- разработку технологий для горно-металлургического комплекса Республики Казахстан;

- проведение опытно-промышленной проверки и внедрение этих технологий;

- разработку новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных, актуальных для Республики Казахстан (в результате исследований будут разработаны новые отечественные противоинфекционные лекарственные средства и новые терапевтические схемы лечения инфекционных заболеваний с применением разрабатываемых препаратов);

- изучение механизмов реверсии антибиотикочувствительности штаммов и изолятов резистентных патогенных микроорганизмов разрабатываемыми лекарственными средствами на молекулярно-биологическом уровне;

- разработку методов оценки риска аварий на основе многофакторного анализа и моделирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера для производственных объектов нефтегазодобывающей отрасли Республики Казахстан.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество разрабатываемых технологий переработки минерального и техногенного сырья Казахстана

ед.

3

3

3

Количество проводимых опытно-промышленных испытаний новых технологий переработки минерального и техногенного сырья Казахстана

ед.

3

6

6

Количество заявок на изобретения

ед.

5

5

5

Количество лекарственных препаратов по которым проводятся и завершаются клинические исследования

ед.

1

1

1

Количество проводимых испытаний синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС) способных вызывать реверсию

ед.

2

2

2

Количество методик анализа и оценки риска аварий опасных производственных объектов нефтегазодобывающей отрасли

Ед.

1


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Инновационные технологии для развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан

тыс. тенге

300 000

300 000

300 000

Разработка новых противоинфекционных препаратов

тыс.
тенге

337 000

337 000

337 000

Исследование реверсии антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов на 2016-2018 годы

тыс.

тенге

222 195

248 195

248 195

Разработка методов прогнозирования и оценки параметров опасных зон в массивах горных пород и грунтов для предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

тыс.

тенге

26 000

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

885 195

885 195

885 195



Код и наименование бюджетной программы

058 «Обеспечение хранения информации»

Руководитель бюджетной программы

Секретно

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Секретно

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Секретно

Конечные результаты бюджетной программы

Секретно

Описание (обоснование) бюджетной программы

Секретно


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Секретно


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение хранения информации

тыс. тенге

386 724

384 604

447 876

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

386 724

384 604

447 876



Код и наименование бюджетной программы

061 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитиюРеспублики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 000; Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года ; Закон Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия» от 5 июля 2008 года ; Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года ; Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Проведение работ в сфере государственного технического регулирования и метрологии, в целях обеспечения безопасности продукции для жизни и здоровья человека и окружающей среды, национальной безопасности, снижения давления на бизнес, а также устранение технических барьеров в экономике страны

Конечные результаты бюджетной программы

1. Уровень гармонизации стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и национальных стандартов иностранных государств:2016 год – 30%, 2017 год – 35%, 2018 год – 40%;

2. Уровень эквивалентности государственных эталонов: 2016 год – 62,5%, 2017 год – 75%, 2018 год – 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Техническое регулирование является одним из ключевых факторов создания эффективных условий для формирования и реализации государственной промышленной и социально-экономической политики, включая создание активной конкурентной среды, внедрение инноваций, устранение барьеров во внутренней и внешней торговле.

Программа предусматриваетразработку и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, аккредитацию, модернизацию эталонной базыРеспублики Казахстан, обеспечение функционирования деятельности информационного центра по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам, обеспечение развития и сопровождения информационных систем в области технического регулирования, проведение конкурса «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» и участие Республики Казахстан в международных организациях по аккредитации.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество взаимодействий с Секретариатом ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества, международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год

ед.

2

2

2

Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций  и государственных органов  о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным  и фитосанитарным мерам

шт.

3100

3100

3100

Сопровождение и развитие информационных систем в области технического регулирования для поддержания информационной инфраструктуры

шт.

8

8

8

Содержание эталонного центра в  г. Астана

ед.

1

1

1

Количество конкурсов в области качества

ед.

2

2

2

Количество разработанных нормативных документов в области стандартизации

ед.

747

500

500

Количество проведенных региональных (отраслевых) семинаров по внедрению систем менеджмента на предприятиях

ед.

16

16

16

Количество проведенных семинаров по подготовке и повышение квалификации работников в области технического регулирования, метрологии и систем менеджмента.

Ед.

15

15

15

Ведение Депозитария САПК ЕНСИ Республики Казахстан (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно – справочной информации Республики Казахстан)

ед.

1

1

1

Обеспечение функционирования Единого государственного фонда нормативных технических документов

ед.

1

1

1

Количество нормативных документов Единого государственного фонда нормативных документов

ед.

69 500

70 500

71 500

Количество обслуживаемых государственных эталонов и эталонного оборудования

ед.

101

101

101

Количество государственных эталонов и эталонного оборудования, прошедших модернизацию (дооснащение)

ед.

4

5

5

Формирование и мониторинг реестра государственной системы обеспечения единства измерений

ед.

1

1

1

Формирование, ведение и мониторинг Национальных частей Единых реестров органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме таможенного союза

ед.

2

2

2

Количество отчетов по переоценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС

ед.

0

1

2

Повышение квалификации экспертов аудиторов по аккредитации на международном уровне

ед.

3

3

3

Обеспечение функционирования системы каталогизации продукции

ед.

1

1

1

Сопровождение технического секретариата и ведению реестра одобрения\ типа транспортного средства

ед.

1

1

1

Количество выплат членских взносов для участия в деятельности СЕN, CENELEC

ед.

2

2

2


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги в сфере технического регулирования и метрологии

тыс.

тенге

2 263 587

1 890 437

2 265 117

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.

тенге

2 263 587

1 890 437

2 265 117



Код и наименование бюджетной программы

076 «Прикладные научные исследования в области космической деятельности»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы; Стратегический план Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014-2018 годы, утвержденный приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 000; Протокол заседания Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан № 1 от 01.01.01 года.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Развитие научной базы для создания полноценной космической отрасли как наукоемкого и высокотехнологического сектора экономики, способствующего ускорению индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, укреплению национальной безопасности и обороны, развитию науки и высоких технологий.

Конечные результаты бюджетной программы

Количество разработанных и внедренных наукоемких технологий, в том числе экспериментальных образцов космической техники и материалов в 2016 году – 5 единиц, в 2017 году – 5 единиц, в 2018 году – 3 единицы.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает реализацию 26 прикладных научных исследований в области космической деятельности, в том числе по следующим направлениям:

- разработка новых образцов космической техники и технологий в Республике Казахстан;

- развитие современных информационных технологий для исследований космического пространства;

- создание системы наземно-космического мониторинга геодинамических процессов земной коры территории Казахстана;

- создание казахстанской многоуровневой системы мониторинга и прогноза космической погоды;

- развитие технологий оперативного приема и тематической обработки данных дистанционного зондирования Земли;

- развитие системы экологического нормирования космической деятельности.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проводимых научно-исследовательских работ в космической отрасли:

Начатые

ед.

Продолжающие

ед.

26

Завершенные

ед.

26

Количество научных разработок внедренных в практику

ед.

5

10

Количество организаций и учреждений, использующие наукоемкие космические технологии и услуги

ед.

14

15


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Прикладные научные исследования в области космической деятельности

тыс. тенге

395 000

395 000

395 000

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

395 000

395 000

395 000



Код и наименование бюджетной программы

083 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» для реализации механизма гарантирования долевых вкладов»

Руководитель бюджетной программы

Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Послание Президента Республики Казахстан– Лидера Назарбаева народу Казахстана «Нурлы Жол – Путь в будущее» (11 ноября 2014 года).

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Цель бюджетной программы

Поддержка жилищного строительства путем привлечения частных инвестиций, развитие строительной индустрии и обеспечение дальнейшего повышения доступности жилья для широких слоев населения Республики Казахстан.

Конечные результаты бюджетной программы

Объем вводимого жилья с участием средств дольщиков в 2016 году – 1 560 тыс. м2.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Основная цель внедрения механизма гарантирования долевого строительства – это поддержка жилищного строительства путем привлечения частных инвестиций, развитие строительной индустрии и обеспечение дальнейшего повышения доступности жилья для широких слоев населения Республики Казахстан.

Данный объем инвестиций будет выступать, как обеспечение по выданным гарантиям и не будет направлен на покрытие расходов текущей деятельности, задолженности, обновление и оснащениеАО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов».


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

тыс. тенге

10 000 000

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

10 000 000


Код и наименование бюджетной подпрограммы

032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается направить бюджетные средства на соблюдение нормативного значения соотношения объема принятых обязательств к размеру капитала в соответствии с Законом Республики Казахстан  «О долевом участии в жилищном строительстве».


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Соблюдение норматива достаточности капитала

коэф

0,05

Прогнозный объем гарантийных обязательств

млрд.

тенге

67


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

тыс. тенге

10 000 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

10 000 000



Код и наименование бюджетной программы

086«Переподготовка и повышение квалификации кадров в космической отрасли»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Развитие кадрового потенциала для создания полноценной космической отрасли Республики Казахстан.

Конечные результаты бюджетной программы

Доля казахстанских квалифицированных специалистов космической отрасли по отношению к общему числу работников космической отрасли: в 2016 году – 95%, в 2017 году – 97%, в 2018 году – 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает развитие отечественной системы инженерного образования, в частности будут созданы условия для:

- повышения конкурентоспособности системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерных кадров Казахстана;

- снижения расходов республиканского бюджета на переподготовку и повышение квалификации научных и инженерных кадров для космической отрасли за рубежом.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации по приоритетным направлениям формирования космической отрасли

ед.

60

60

60

Количество специалистов космической отрасли, прошедших стажировку в ведущих зарубежных космических центрах

ед.

20

20

20


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

услуги по повышению квалификации специалистов (семинары)

тыс. тенге

13 404

13 404

13 404

услуги по повышению квалификации специалистов (курсы за рубежом)

тыс. тенге

20 000

20 000

20 000

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

33 404

33 404

33 404



Код и наименование бюджетной программы

087 «Проведение государственной информационной политики»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан–

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О средствах массовой информации»; Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года   «О телерадиовещании»; Указ Президента Республики Казахстан от 8 января 2013 года № 000 «О Государственной программе «Информационный Казахстан – 2020»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2013 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы «Информационный Казахстан – 2020» на 2013-2017 годы»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Отраслевой программы борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республики Казахстан на 2012-2016 годы»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан  от 9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы

Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства и роста производства отечественной телепродукции

Конечные результаты бюджетной программы

Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции в  2016 г. – 64%, 2017 г. – 65%, 2018 г. – 66%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программой предусматривается проведение государственной информационной политики, увеличение роста конкурентоспособности отечественного информационного пространства, стимулирование творческой активности и инициативности СМИ, повышения статуса государственного языка, повышение качества производства отечественной продукции, а также на пропаганду борьбы с наркоманией и наркобизнесом.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Размещение государственного информационного заказа

тыс. тенге

41 397 060

41 002 313

40 499 853

Стимулирование деятелей в сфере информации

тыс. тенге

8 589

9 276

9 918

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

тыс. тенге

11 980

11 980

11 980

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

41 417629

41 023 569

40 521 751


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Размещение государственного информационного заказа»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается реализация государственной информационной политики для информационно-пропагандистского обеспечения приоритетных направлений государственной политики, укрепления внутриполитической стабильности, роста конкурентоспособности отечественного информационного пространства, повышение статуса государственного языка, повышение качества производства отечественной продукции.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа и задания (газеты) формата А-2

полоса

11 100

11 100

11 100

Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках государственного заказа и задания (журналы)

ед.

966

966

966

Объем размещенных материалов на Интернет-ресурсах, выпущенных в рамках госзаказа формата А-2

ед.

2 450

2 450

2 450

Объем телевизионных передач и радиопередач, выпущенных в рамках государственного заказа и задания

час

113 819

113 819

113 819

Количество публикуемых информационно-аналитических материалов на государственном и русском языках через интернет портал формат А-2

ед.

1 183

1 183

1 183

Количество проводимых онлайн-конференции на государственном и русском языкахчерез интернет портал

ед.

70

80

90

Количество представленных интернет-страниц для казахоязычных региональных средств массовой информации через интернет портал

ед.

5

5

5

Количество предоставленных интернет-страниц для казахстанских культурных центров на

ед.

42

54

55

Количество разработанных социальных онлайн-игр с национальным колоритомчерез интернет портал

ед.

5

5

5

Количество редакций, для которых оказана поддержка (разработка/редизайн интернет-ресурса)

ед.

200

200

200

Количество страниц переведенных и размещенных литературных произведений, переведенных на 5 мировых (английский, испанский, китайский, турецкий, французский) языков через литературный портал

ед.

5 000

12 000

12 000

Количество загруженного отечественного контента, без нарушения законодательства в области авторских прав на видео - портале

час

90

95

97

Количество публикуемых информационно-аналитических материалов на государственном и русском языках ()

знаки без пробела

2 560 000

3 200 000

3 520 000

Количество публикуемых текстовых и мультимедийных материаловчерез

ед.

12 305

12 305

12 305

Количество публикуемых информационных и биографических материалов на государственном, русском и английском языках на web-портале «История Казахстана»

Материал (без пробелов, не менее 2000 знаков)

1 869,5

1 872,1

1 873,4

Количество публикуемых информационно-аналитических материалов на государственном, русском и английском языках на Интернет портале strategy2050.Kz формат А-2

ед.

432,85

432,85

432,85

Объём арендуемого спутникового ресурса и распространение государственных и негосударственных телерадиоканалов на сетях Национального оператора телерадиовещания (аналоговая, цифровая эфирная и спутниковая сеть)

среднемесячное

кол-во МГц

181,11

181,11

109,11

Количество конференции и семинаров реализованных в рамках государственного социального заказа

ед.

21

21

21

Объём распространения отечественных теле-, радиоканалов в сети Интернет не менее (Интернет-вещание)

среднемесячное

кол-во

10

10

10

Объём распространения информации, публикуемой в периодических печатных изданиях, а также в сети Интернет-ресурсов собственников периодических печатных изданий, через сеть телерадиовещания (Телегазета)

ед.

2

2

2

Количество материалов печатных СМИ, проанализированных по тематическим направлениям государственной информационной политики

ед.

250 000

252 000

255 000

Количество материалов интернет-ресурсов, проанализированных по тематическим направлениям государственной информационной политики

ед.

300 000

310 000

320 000

Количество материалов электронных СМИ, проанализированных по тематическим направлениям государственной информационной политики

ед.

210 000

212 000

215 000

Объем охваченной правовым мониторингом продукции электронных СМИ, с территорией распространения Республика Казахстан

час

110 000

110 000

110 000

Объем охваченной правовым мониторингом продукции печатных СМИ, с территорией распространения Республика Казахстан

полоса

55 000

55 000

55 000

Количество материалов Интернет-ресурсов (ссылок), охваченных мониторингом

ед.

15 000

15 000

15 000


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Размещение государственного информационного заказа

тыс. тенге

41 397 060

41 002 313

40 499 853

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

41 397 060

41 002 313

40 499 853


Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Стимулирование деятелей в сфере информации»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются выплаты государственных премий талантливым журналистам, внесших вклад в развитие медиа пространства и творческим коллективам средств массовой информации (печатные СМИ, теле - и радиоканалы, редакции, интернет-ресурсы, программы, а также организации, работающие в сфере масс-медиа и способствующие развитию журналистской деятельности).


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество деятелей, удостоенных премии и грантов в области средств массовой информации

ед.

4

4

4


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Стимулирование деятелей в сфере информации

тыс. тенге

8 589

9 276

9 918

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

8 589

9 276

9 918


Код и наименование бюджетной подпрограммы

104«Борьба с наркоманией и наркобизнесом»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются мероприятия по пропаганде борьбы с наркоманией и наркобизнесом, доведения до населения информационных материалов по антинаркотической тематике путем размещения их в электронных средствах массовой информации и проведения общественных мероприятий.

Также, осуществляется производство и прокат видео и аудиороликов, проведение семинаров с привлечением широких слоев общественности, организация и производство творческих конкурсов, производство и трансляция документальных, анимационных и художественных фильмов, посвященных антинаркотической тематике.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Объем произведенной аудиовизуальной продукции, выпущенной в рамках реализации государственного заказа

минут

25

25

25

Количество проведенных семинаров с привлечением широких слоев общественности

шт.

2

2

2


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Борьба с наркоманией и наркобизнесом

тыс. тенге

11 980

11 980

11 980

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

11 980

11 980

11 980



Код и наименование бюджетной программы

088 «Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице – министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности в Республике Казахстан» от 01.01.01 года № 000; Послание Главы государства народу Казахстана от 01.01.01 года «Социально-экономическая модернизация-главный вектор развития Казахстана»; Постановление Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение развития индустрии туризма в целях увеличения рабочих мест в индустрии туризма и сопутствующих отраслях экономики и вклада туристской деятельности в экономику страны.

Конечные результаты бюджетной программы

Обслуженные посетители местами размещения по внутреннему туризму (резиденты) в % к 2012 году составит в: 2016 году – 121,7%, 2017 году – 127,5%, 2018 году – 131,6%; Обслуженные посетители местами размещения по въездному туризму (нерезиденты) в % к 2012 году составит в: 2016 году до 113,2%, 2017 году – 113,4%, 2018 году – 113,6%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает проведение 7 международных выставок, 3 внутренних мероприятий, производство рекламно-имиджевой продукции и сопровождение туристского Интернет-ресурса Казахстана.

Данные меры будут способствовать продвижению туристского имиджа страны на международной арене.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Формирование туристского имиджа Казахстана

тыс. тенге

219 114

219 114

219 114

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

219 114

219 114

219 114


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Формирование туристского имиджа Казахстана»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Программа предусматривает проведение 7 международных выставок, 3 внутренних мероприятий, производство рекламно-имиджевой продукции и сопровождение туристского Интернет-ресурса Казахстана.

Международные выставки отражают развитие и статус государства-участника, являются средством повышения информированности в целом о государстве за рубежом. Сопровождение и своевременная актуализация республиканского туристского Интернет-ресурса Казахстана достоверной информацией в полном объеме позволит расширить аудиторию пользователей не только нашей страны, но и других государств, в том числе и стран СНГ, и проявить их интерес к туристскому потенциалу страны, что в свою очередь будет сопутствовать увеличению инвестиций в туристскую отрасль.

Реализация программы позволит продвижению страны, как страны проведения EXPO – 2017 и ее национального туристского продукта на внешний рынок.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество международных туристских выставок, в которых Казахстан принимает участие

ед.

7

7

7

Количество туристских мероприятий по внутреннему туризму

ед.

4

4

4

Количество обслуживаемых и поддерживаемых туристических порталов (webсайты)

ед.

1

1

1

Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях

шт.

9500

9500

9500


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Формирование туристского имиджа Казахстана

тыс. тенге

219 114

219 114

219 114

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

219 114

219 114

219 114



Код и наименование бюджетной программы

089«Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»от 01.01.01 года № 000; Правила осуществления государственного мониторинга недр, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от  20 декабря 2010 года № 000; Программа геологоразведочных работ в Республике Казахстан на 2015 – 2019 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Концепция развития геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2017 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 000; Поручение Президента Республики Казахстан по итогам расширенного заседания Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года по вопросу ликвидации саморазливающихся и затопленных нефтяных скважин; Протокол межведомственной комиссии Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам экологической безопасности от 01.01.01 года; Протокольное поручение Премьер-Министра Республики Казахстан от  24 декабря 2012 года № 17-5/07-90; Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления от 01.01.01 г. , в части организации и проведении поисково-разведочных работ на подземные воды для населенных пунктов переданы в местные исполнительные органы.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы

Повышение геологической изученности территории Республики Казахстан, в целях прироста прогнозных ресурсов полезных ископаемых в стране для обеспечения экономики сырьевыми ресурсами.

Конечные результаты бюджетной программы

Объем прогнозных ресурсов приоритетных видов твердых полезных ископаемых:

в 2016 году – золота 40 тонн, меди 0,4 млн. тонн, полиметаллов 1,7 млн. тонн,

в 2017 году – золота 60 тонн, меди 0,8 млн. тонн, полиметаллов 2,5 млн. тонн.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает:

- реализацию инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан способствующий обеспечению прозрачности доходов от нефтегазовой и горнодобывающей отраслей промышленности;

- формирование геологической информации для анализа состояния минерально-сырьевого комплекса, геоинформационное обеспечение, статистический учет результатов деятельности недропользователей, сбор, хранение и представление информации о недрах, создание и ведение государственного компьютерного банка данных о недрах;

- региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочныеи поисково-разведочные работы для выявления прогнозных ресурсов по приоритетным видам твердых полезных ископаемых (золото, медь, полиметаллы), что в свою очередь повлияет на привлечение дополнительных инвестиций в сферу недропользования;

- мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов для выявления потенциала минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан, повышение возможности его интеграции в мировой рынок, что будет в значительной степени содействовать долгосрочному экономическому и социальному развитию республики;

- ликвидацию и консервацию нефтегазовых скважин в целях ликвидации саморазливающихся и затопленных нефтяных скважин;

- организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды 480 сельских населенных пунктов.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан

тыс. тенге

12 992

12 992

12 992

Формирование геологической информации

тыс. тенге

212 029

212 029

212 029

Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы

тыс. тенге

3 222 540

9 183 100

9 183 100

Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов

тыс. тенге

710 186

605 157

600 733

Ликвидация и консервация нефтегазовых скважин

тыс. тенге

422 609

865 500

805 000

Целевые текущие трансферты областным бюджетам на организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов

тыс. тенге

6 863 404

6 322 549

6 488 948

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

11 443 760

17 201 327

17 302 802


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

ИПДО имеет высокий статус международного, политического и антикоррупционного характера и направлена на обеспечение прозрачности доходов компаний и правительства в добывающем секторе,  доступная населению.

На законодательном уровне закреплена нормативная база, обязывающая недропользователей соблюдать условия Меморандума о взаимопонимании Инициативы и предоставлять отчетность по налогам и другим платежам в бюджет страны, подтвержденную аудитом в соответствии с международными стандартами.

В целях успешной реализации ИПДО в Казахстане проводятся встречи, национальные конференции, круглые столы с участием представителей Национального Совета, государственных органов, международных организаций и средств массовой информации.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество подготавливаемых отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями ПравительствуРеспублики Казахстан

ед.

1

1

1


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан

тыс.
тенге

12 992

12 992

12 992

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

12 992

12 992

12 992


Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Формирование геологической информации»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Основной целью бюджетной подпрограммы является формирование геологической информации о состоянии минерально-сырьевогокомплексаРеспублики Казахстан.

Предусматривается проведение следующих мероприятий:

- ведение государственного учета извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и попутно с ним залегающих полезных ископаемых, отходов переработки минерального сырья и отходов производств при разработке месторождений (подготовка государственных балансов запасов полезных ископаемых, государственных кадастров месторождений и проявлений полезных ископаемых и техногенных минеральных образований);

- геоинформационное обеспечение мониторинга недропользования по разведке, добыче, совмещенной разведке и добыче, свод и обработка по территории Республики Казахстан информационных данных по выполнению недропользователями контрактных условий, статистический анализ результатов недропользования для представления в Комитет геологии и недропользования;

- сбор, хранение и предоставлениегеологической информации, находящейся в государственной собственности, ведение государственного компьютерного банка данных о недрах, компьютерная архивация геолого-геофизических материалов, государственный учет геологической, геофизической и другой изученности территории Республики Казахстан.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество компьютерноархивированных графических приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам

ед.

150 000

150 000

150 000

Количество компьютерноархивированныхтекстовых приложений к геологическим отчетам по республиканским и территориальным фондам

ед.

1 130 000

1 130 000

1 130 000


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Формирование геологической информации

тыс.
тенге

212 029

212 029

212 029

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

212 029

212 029

212 029


Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Региональные, геолого-съемочные, поисковые, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Основной целью бюджетной подпрограммы является повышение геологической изученности территории Республики Казахстан и увеличение инвестиционной привлекательности Республики Казахстан для иностранных инвесторов.

Предусматривает проведение геолого-съемочных, поисковых, поисково-оценочных и поисково-разведочных работ по выявлению перспективных участков недр с увеличением объема прогнозных ресурсов по приоритетным видам твердых полезных ископаемых (золото, медь, полиметаллы) для активного развития отраслей промышленности.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество объектов по проведению региональных и геолого-съемочных работ

ед.

0

30

30

Количество объектов по проведению поисковых, поисково-оценочных работ

ед.

19

35

35

Количество объектов по проведению поисково-разведочных работ

ед.

1

1

1

Количество объектов по проведению поисковых работ на углеводородное сырье

ед.

1

12

12


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы

тыс.
тенге

3 222 540

9 183 100

9 183 100

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

3 222 540

9 183 100

9 183 100


Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Основной целью бюджетной подпрограммы – это показать место Республики Казахстан в мировом минерально-сырьевом комплексе, ее роль на сырьевых рынках и влияние мировой конъюнктуры рынков минерального сырья на экономику страны, оценка изменения состояния подземных вод, проявлений опасных геологических процессов под воздействием природных и техногенных факторов.

Подпрограмма предусматриваетпроведение мониторинга:

- минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан и повышения возможности его интеграции в мировой рынок.

- подземных вод и опасных геологических процессов, для обеспечения местных исполнительных и всех заинтересованных государственных органов информацией по оценке изменения состояния подземных вод, проявлений опасных геологических процессов под воздействием природных и техногенных факторов.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проектов по ведению мониторинга минерально-сырьевой базы и недропользования Республики Казахстан

ед.

3

3

2

Количество пунктов мониторинга подземных вод

ед.

5000

5000

5000

Количество постов сейсмо-мониторинга

ед.

12

12

12

Количество полигонов техногенных загрязнений подземных вод

ед.

5

5

5

Количество постов опасных геологических процессов

ед.

39

39

39

Количество полигонов опасных геологических процессов

ед.

2

2

2


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов

тыс.
тенге

710 186

605 157

600 733

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

710 186

605 157

600 733


Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Ликвидация и консервация нефтегазовых скважин»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается ликвидация и консервация нефтяных и газовых скважин в первую очередь в зоне затопления, возможного подтопления (прибрежная зона) Каспийским морем, и скважин, требующих оперативных действий, по причине высокой степени аварийности на суше.

Основными целями бюджетной подпрограммы являются:

- ликвидация источников нефтяного загрязнения в результате изоляции нефтегазовых пластов на скважинах, что исключит риск катастрофического загрязнения Казахстанской части акватории Каспийского моря и района интенсивной нефтедобычи;

- предотвращение радиоактивного нефтяного и химического загрязнения пресных подземных, поверхностных вод, почво-грунтов, реабилитации земель.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество бесхозных нефтегазовых скважин по которым планируется разработать ПСД

ед

40

46

Количество скважин по которым планируется проведение работ по ликвидации и консервации бесхозных нефтегазовых скважин

ед

22

40

46


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Ликвидация и консервация нефтегазовых скважин

тыс.
тенге

422 609

865 500

805 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

422 609

865 500

805 000


Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваетсяутверждение и переоценка запасов подземных вод для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов, городов и крупных населенных пунктов и выявление перспективных участков для проведения комплекса специальных работ по поискам и разведке подземных вод.

В этой связи местными исполнительными органами проводятся поисково-разведочные работы с целью оценки и обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов, а также доразведка с целью переоценки запасов ранее разведанных месторождений подземных вод с истекшими сроками эксплуатации.

Данные работы имеют 2-х годичный цикл по итогам, которых местными исполнительными органами составляются отчеты по утверждению и переоценке запасов подземных вод.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество населенных пунктов для проведения поисково-разведочных работ

ед.

480

480

480

Количество месторождений для переоценки запасов подземных вод

ед.

35

35

8


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам на организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов

тыс.
тенге

6 863 404

6 322 549

6 488 948

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

6 863 404

6 322 549

6 488 948



Код и наименование бюджетной программы

090 «Содействие развитию отраслей промышленности и обеспечение промышленной безопасности»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000; Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О некоторых вопросах местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, приобретаемых организациями и государственными органами»; Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 01.01.01 года «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»; План мероприятий по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 (пункты 25-32, 41-44); Программа «Производительность 2020», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Стратегический план Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 000; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Дорожной карты по реализации приоритетных задач Государственной программы индустриально – инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг 

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение развития отраслей промышленности и промышленной безопасности, в целях устойчивого развития и создания условий для диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности

Конечные результаты бюджетной программы

Количество предприятий, повысивших производительность труда в 2016 году – 3 предприятия, в 2017 году – 3 предприятия, в 2018 году – 3 предприятия; Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки в 2016 году – 160 млн. долл. США, 2017 году – 160 млн. долл. США, 2018 году – 160 млн. долл. США; Количество новых экспортеров в 2016 году – 20 экспортеров, в  2017 году – 20 экспортеров, в 2018 году – 20 экспортеров; Доля местного содержания в закупках товаров в государственных органах в 2016 году-43%, в 2017 году-43%, в 2018 году-43%; Доля местного содержания в закупках работ/услуг в государственных органах в 2016 году-87%, в 2017 году-87%, 2018 году-87%; Доля местного содержания в закупках товаров в национальных компаниях в 2016 году-49%, в 2017 году-49%, в 2018 году-49%; Доля местного содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях в 2016 году-78% в 2017 году-78%, в2018 году-78%; Доля местного содержания в закупках товаров системообразующих предприятий в 2016 году-15%, в 2017 году-15%,в 2018 году-15%; Доля местного содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий в 2016 году-68%, в 2017 году-68%, в 2018 году-68%; Доля местного содержания в закупках товаров недропользователей в 2016 году-12%, 2017 году-12%, 2018 году-12%; Доля местного содержания в закупках работ/услуг недропользователей в 2016 году-74%, 2017 году-74%, 2018 году-74%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает:

- поддержку создания новых, модернизацию и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020» с целью повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда, будут предоставлены меры государственной поддержки субъектам предпринимательства;

- проведение исследований в области индустриального развития Республики Казахстан, включающие: исследования в области индустриального развития Республики Казахстан для экономической эффективности государственной политики в области индустриальной деятельности, исследования по оценке влияния на отрасли промышленности перспектив и последствий от вступления Казахстана во ВТО, системный анализ отраслей промышленности, исследования в области наднациональной промышленной политики Республики Казахстан, мониторинг реализации принятых решений в рамках Единого Экономического Пространства, по поддержке кластерного развития и по мониторингу и оценкой развития секторов экономики в рамках реализации ГПИИР Республики Казахстан на 2015-2019 годы;

- содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки путем анализа потенциальных возможностей для экспорта казахстанской обработанной продукции в разрезе регионов, проведения отраслевых обзоров по товарам и услугам по потенциальным экспортным нишам на основе мирового спроса;

- проведение Телемостов с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации;

- содействие развитию местного содержаниядля устойчивого развития отечественного производства конкурентоспособных товаров, работ и услуг, а также продвижения их на внутреннем рынке.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020»

тыс.
тенге

627 793

274 145

477 050

Исследования в области индустриального развития Республики Казахстан

тыс.
тенге

1 169 521

970 555

970 555

Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки

тыс.
тенге

1 074 089

1 331 673

1 331 673

Проведение телемостов с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации

тыс.
тенге

196 212

196 212

196 212

Содействие развитию местного содержания

тыс.
тенге

681 262

681 262

681 262

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

3 748 877

3 453 847

3 656 752


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность 2020»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Будет обеспечена реализация Программы«Производительность 2020» и предоставление мер государственной поддержки субъектам предпринимательства с целью повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда.

Предусматривается:

- реализация функций оператора Программы в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000;

- оказание мер государственной поддержки участникам Программы в виде оплаты за разработку и/или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта;

- оказание мер государственной поддержки участникам Программы в виде возмещения затрат за повышение компетенции предприятия;

- оказание мер государственной поддержки участникам Программы в виде возмещения затрат за совершенствование технологических процессов;

- оказание мер государственной поддержки участникам Программы в виде возмещения затрат за повышение эффективности организации производства.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество предприятий получивших меры государственной поддержки

ед.

29

14

27


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Оказание услуг оператора Программы «Производительность 2020»

тыс.
тенге

103 706

132 224

132 224

Меры государственной поддержки Программы «Производительность 2020»

тыс.
тенге

524 087

141 921

344 826

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

627 793

274 145

477 050


Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Исследования в области индустриального развития Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг 

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Подпрограмма предусматривает проведениеисследований в области индустриального развития Республики Казахстан для экономической эффективности государственной политики в области индустриальной деятельности.

Исследования будут сфокусированы на приоритетных отраслевых секторах:

1) черная металлургия;

2) цветная металлургия;

3) нефтепереработка;

4) нефте-газохимия;

5) производство продуктов питания;

6) агрохимия;

7) производство химикатов для промышленности;

8) производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей;

9) производство электрических машин и электрооборудования;

10) производство сельскохозяйственной техники;

11) производство железнодорожной техники;

12) производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности;

13) производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности;

14) производство строительных материалов.

Также, будет проведен мониторинг, оценка реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годыи консультационные услуги в приоритетных секторах экономики по поддержке кластерного развития.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество исследований в области развития приоритетных секторов промышленности

ед.

5

3

3

Количество исследований по мониторингу и оценке развития приоритетных секторов экономики в рамках реализации  Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 г. г.

ед.

1

1

1

Количество исследований в области развития приоритетных секторов экономики по поддержке кластерного развития

ед.

1

1

1


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по разработке и актуализации единой карты приоритетных товаров и услуг

тыс.
тенге

128 059

128 059

128 059

Информационно-аналитические услуги в приоритетных секторах экономики по анализу отраслей обрабатывающей промышленности на предмет повышения конкурентоспособности

тыс.
тенге

110 000

0

0

Информационно-аналитические услуги в области развития приоритетных секторов экономики по стратегии интеграционного сотрудничества Казахстана

тыс.
тенге

88 966

0

0

Информационно-аналитические и консультационные услуги в приоритетных секторах экономики по поддержке индустриального развития страны

тыс.
тенге

350 375

350 375

350 375

Формирование государственной системы обеспечения межотраслевой аналитически-экспертной информаций по передовым технологиям и производствам в Республики Казахстан на основе специализированных материалов

тыс.
тенге

118 932

118 932

118 932

Информационно –аналитические исследованияв области развития приоритетных секторов экономики, связанных с мониторингом и оценкой развития этих секторов в рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 г. г.

тыс.
тенге

338 167

338 167

338 167

Информационно-аналитические исследования и консультационные услуги в приоритетных секторах экономики по поддержке кластерного развития

тыс.
тенге

35 022

35 022

35 022

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

1 169 521

970 555

970 555


Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается общенациональный подход к системе развития и продвижения экспорта, путем реализации инструментов сервисной и финансовой поддержки экспортеров.

Основным направлением экспорта Республики Казахстан станут приграничные регионы России, страны Таможенного Союза, Центральной Азии, Афганистан, Иран, Страны Кавказа.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество предоставляемой аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/бриф-анализы по товарным позициям)

ед.

7; 16

7; 16

7; 16

Количество подготавливаемых и издаваемых справочников «Экспортная продукция Казахстана»

шт. печат./электр.

2000/3500

2000/3500

2000/3500

Количество обучаемых предпринимателей экспортной деятельности

ед

30

30

30

Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок

ед

10

10

10

Сопровождение/модернизация национального интерактивного информационного ресурса (НИИР) для экспортеров и иностранных покупателей

ед

15

15

15

Количество телевизионных выпусков

ед

60

60

60

Количество освещений в республиканских СМИ зарубежных мероприятий по продвижению экспорта

ед

10

10

10

Количество изготовляемых журнала «EXPORTER» (4 номера)

ед

2000

2000

2000

Количество организовываемых и проводимых торговых миссий за рубежом

ед

10

10

10

Количество рекламно-презентационных мероприятий по продвижению казахстанских товарных знаков (товаров/услуг) на зарубежные рынки

ед

14

14

14

Количество организовываемых к участию предприятий в зарубежных профильных выставках

ед

40

40

40

Количество презентаций экспортного потенциала казахстанских производителей на международных выставках в формате единого национального стенда

ед

7

7

7


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки

тыс.
тенге

1 074 089

1 331 673

1 331 673

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

1 074 089

1 331 673

1 331 673


Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Проведение телемостов с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается проведение Телемостов с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количествопроведенных общенациональныхтелемостов по презентации проектов Карты индустриализации Казахстана по итогам первого и второго полугодий

ед.

2

2

2


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проведение телемостов с участием Главы государства по презентации проектов Карты индустриализации

тыс.
тенге

196 212

196 212

196 212

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

196 212

196 212

196 212


Код и наименование бюджетной подпрограммы

105 «Содействие развитию местного содержания»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается содействие в развитии местного содержания, путем формирования внутреннего спроса за счет повышения эффективности государственных закупок и увеличения местного содержания в закупках недропользователей и квазигосударственного сектора, посредством содействия казахстанским предприятиям и организациям в создании новых производств с привлечением производителей и обеспечением в установленном законодательством порядке соблюдения их интересов в конкурсах на приобретение товаров, работ и услуг.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведенныхвыставок-форумов

ед.

1

1

1

Количество рекомендации в виде отчетов

ед.

16

16

16

Количество использований информационных систем «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» и Интернет-портала «Казахстанское содержание»

ед.

21100

21100

21100

Количество содействий в заключении долгосрочных гарантированных договоров

ед.

40

40

40

Количество содействий в освоении производства перспективной и конкурентоспособной продукции

ед.

10

10

10

Количество проведенных экспертиз на местное содержание

ед.

10

10

10

Количество возмещений части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по сертификации товаров, работ и услуг

ед.

23

18

16

Количество проведенных конференций, форумов, круглых столов и диалоговых площадок с участием государственных органов, местных исполнительных органов, отечественных производителей, недропользователей и иных заинтересованных сторон по вопросам развития местного содержания

ед.

8

8

8


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Содействие развитию местного содержания

тыс.
тенге

681 262

681 262

681 262

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

681 262

681 262

681 262


Код и наименование бюджетной программы

091 «Ремонт и организация содержания направленная на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования»

Руководитель бюджетной программы:

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об автомобильных дорогах»; Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астана, до 2020 года»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы:

Развитие инфраструктуры автодорожной отрасли.

Конечные результаты бюджетной программы

1. Протяженность платных автомобильных дорог республиканского значения в 2016 году – 655 км, в 2017 году – 3 772 км, в 2018 году –4 878 км;

2. Количество объектов придорожного сервиса на основных коридорах в 2016 году – 32 ед., в 2017 году – 38 ед., в 2018 году – 51 ед.;

3. Автомобильные дороги областного и районного значениянаходящиеся в удовлетворительном состоянии в 2016 году – 47%, в 2017 году – 47 %, в 2018 году – 47%;

4. Автомобильные дороги областного и районного значениянаходящиеся в хорошем состоянии в 2016 году – 18 %, в 2017 году – 19 %, в 2018 году – 20 %.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает мероприятия по обеспечению качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах и мостах республиканского значения и местной сети.

Реализация данных мероприятий позволит избежать снижения качества выполняемых работ, ухудшения технического состояния автомобильных дорог и мостов республиканского значения и отразится на улучшении состояния опорной сети. Из-за низкого технического состояния автодорог, аварийности мостов, перегрузки дорог на подходах к городам не реализуются скоростные возможности автомобилей, расходуется в 1,3-1,5 раза больше горючего. Затраты на ремонт и обслуживание транспорта повышены в 2,5-3,4 раза, срок службы автомобилей сокращается на 20-30%, увеличивается выброс вредных веществ в атмосферу, что оказывает крайне неблагоприятное воздействие на окружающую среду. В итоге даже более короткое расстояние маршрута не является определяющим фактором в выборе перевозчиками маршрута следования. Дальнейшее откладывание решения проблем местной сети чревато потерями транзитного потенциала страны в данном регионе. Вместе с тем, развитие автодорог областного и районного значения повышает потенциал и конкурентоспособность маршрутов, проходящих по территории Республики, повышая безопасность дорожного движения автотранспортных средств.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения

тыс.
тенге

41 000 000

41 000 000

41 000 000

Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ

тыс.
тенге

444 119

444 119

444 117

Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог

тыс.
тенге

1 745 084

1 745 084

1 745 084

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры

тыс.
тенге

49 250 565

31 959 234

30 089 035

Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

тыс.
тенге

4 500 000

6 735 932

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

96 939 768

81 884 369

73 278 236


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается мероприятия по организации работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и инструментальному обследованию автомобильных дорог республиканского значения, а также планируется реализация приоритетных проектов по дорожно-строительным и дорожно-ремонтным работам на автомобильных дорогах республиканского значения, способствуя увеличению удельного веса дорог в хорошем состоянии.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Протяженность находящихся в содержании автомобильных дорог

км

21 351

21 450

21 450

Протяженность участков со средним ремонтом автодороги

км

1 147

1 002

1 002

Протяженность участков с капитальным ремонтом автодороги

км

101

350

134


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения

тыс.
тенге

41 000 000

41 000 000

41 000 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

41 000 000

41 000 000

41 000 000


Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается содержание 14-ти территориальных государственных учреждений «Облжоллаборатория» штатной численностью 112 человек в целях обеспечения качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах и мостах республиканского значения.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущегогода

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Протяженность участка проведения контроля над качеством дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

1 782

1 771

1 790

Протяженность участка проведения контроля за качеством содержания дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения

км

21 351

21 450

21 450

Количество выездов на объект

ед.

5 881

5 844

5 907


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ

тыс.
тенге

444 119

444 119

444 117

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

444 119

444 119

444 117


Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются услуги по выполнению функций заказчика по автомобильным дорогам республиканского значения, кроме платных автомобильных дорог.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Штатная численность работников, задействованных на оказании услуг по реализации проектов, ремонтных работ и содержании автодорог  республиканского значения

чел.

393

393

393

Организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог

км

1 293

1 367

1 437

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог

тыс.
тенге

1 745 084

1 745 084

1 745 084

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 745 084

1 745 084

1 745 084


Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются целевые трансферты (на основании предложений местных исполнительных органов) на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог областного и районного значений в целях повышения потенциала и конкурентоспособности маршрутов, проходящих по территории республики, а также повышения безопасности дорожного движения автотранспортных средств.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Протяженность построенных  и реконструированных дорог местного значения

км

70

75

74


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры

тыс.
тенге

49 250 565

31 959 234

30 089 035

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

49 250 565

31 959 234

30 089 035

Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие

текущие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются целевые текущие трансферты на капитальный ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Протяженность отремонтированных дорог местного значения

км

95

133


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

тыс.
тенге

4 500 000

6 735 932

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

4 500 000

6 735 932



Код и наименование бюджетной программы

092 «Развитие, содержание водного транспорта и водной инфраструктуры»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года № 000 «О внутреннем водном транспорте»; Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 000 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»; Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан  на 2015 – 2019 годы»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года № 000 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан  от 9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканская

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы

Обеспечение динамичного развития водного транспорта, удовлетворяющего потребности перспективного грузопотока.

Конечные результаты бюджетной программы

Доведение объемов грузоперевозок речным транспортом: в 2016 году – до 1,3млн. тонн, в 2017 году – до 1,4 млн. тонн, в 2018 году – до 1,4 млн. тонн.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает мероприятия по обеспечению безопасности судоходства в целях создания благоприятных условий судоходства, в том числе и посредством реализации инвестиционных проектов.

Для обеспечения безопасности судоходства по внутренним водным путям проводятся комплекс мероприятий по поддержанию гарантированных габаритов судового хода и содержанию навигационных знаков и оборудования на судоходных участках внутренних водных путей Иртышского, Урало-Каспийского и Или-Балхашского бассейнов общей протяженностью  4 040,5 км.

Также, предусматривается реализация мероприятий по соблюдению судовладельцами требований технической безопасности судов, осуществляющих судоходство, проведение строительных работ по обеспечению безопасной эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений.

Кроме того, для развития перевозок морским транспортом, в соответствии Планом мероприятий по очистке Урало-Каспийского бассейна от затонувших судов, с 2017 года планируется реализация мероприятий по подъему затонувшего имущества в казахстанской части Каспийского моря.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов

тыс.
тенге

5 325 770

5 365 893

5 450 343

Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море»

тыс.
тенге

118 470

118 470

118 470

Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта

тыс.
тенге

158 246

Обеспечение безопасности судоходства

тыс.
тенге

358 513

953 141

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

5 602 486

5 842 876

6 521 954


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается реализация комплекса мероприятий по обеспечению судоходных участков внутренних водных путей Иртышского, Урало-Каспийского и Или-Балхашского бассейнов в судоходном состоянии, посредством выставления (снятия) навигационных знаков и оборудования, проведения выправительных, дноуглубительных и дноочистительных работ, русловых проектных изысканий, содержания и ремонта судоходных шлюзов, судов технического флота, знаков навигационного инвентаря и оборудования, обновления судов технического флота.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Выставление (снятие) и обслуживание знаков навигационного оборудования, на судоходных участках водных путей общей протяженностью 4040,5 км

км/сут

792 355

792 355

792 355

Дноуглубление

тыс. м3

2 745

2 745

2 745

Выправительные работы

тыс. м3

55

55

55

Дноочищение

тыс.

тонн

10,7

10,7

10,7

Русловые проектные изыскания

км

575

575

575

Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов

ед.

3

3

3

Ремонт флота (текущий, средний, капитальный)

ед.

153

156

157

Обновление и модернизация государственного технического речного флота

ед.

3

1


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов

тыс.
тенге

5 325 770

5 365 893

5 450 343

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

5 325 770

5 365 893

5 450 343


Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются мероприятия по обеспечению требований  технической безопасности судов и других инженерных сооружений, участвующих в перевозочном процессе по внутренним водным путям.

В частности:

- техническое освидетельствование судов внутреннего плавания, а также морских судов с выездами на места дислокации судов;

- техническое наблюдение за ремонтом, модернизацией и строительством судов;

- присвоение, аннулирование и приостановление класса судна;

- ведение технического учета судов, классифицированных Регистром судоходства;

- рассмотрение и согласование технической документации на постройку, обновление, переоборудование, модернизацию и ремонт судов, на изготовление и ремонт изделий и материалов, предназначенных для судов, используемых для целей проектирования и при эксплуатации судов;

- повышение квалификации специалистов, внедрение международного опыта.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Классификация и освидетельствование судов

ед.

515

518

520


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море»

тыс.
тенге

118 470

118 470

118 470

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

118 470

118 470

118 470


Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается мероприятия по строительству защитного судоходного гидротехнического сооружения Шульбинского шлюза для снижения вероятности возникновения аварий техногенного характера, создающих угрозу жизни людей и окружающей среде в паводковый период.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Реализация проекта «Строительство защитного судоходного гидротехнического сооружения Шульбинского шлюза»

ед.

1


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта

тыс.
тенге

158 246

0

0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

158 246

0

0


Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Обеспечение безопасности судоходства»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается проведение работ по подъему затонувших объектов в казахстанском секторе Каспийского моря.

Предусмотрены мероприятия по подъему, в том числе:

в 2017 году – 3 понтонов;

в 2018 году – 1 плавучей насосной станции.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество поднятых судов, затонувших в казахстанском секторе Каспийского моря

ед.

3

1


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение безопасности судоходства

тыс.
тенге

358 513

953 141

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

358 513

953 141



Код и наименование бюджетной программы

093 «Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Государственной программы развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстандо 2020 года»; Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 000  «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан  от 9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

индивидуальная бюджетная программа

в зависимости от способа реализации

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Цель бюджетной программы

Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта в целях обеспечения безопасности полетов.

Конечные результаты бюджетной программы

Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта для обеспечения соответствия гражданской авиации требованиям ИКАО по безопасности полетов.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает мероприятия по подготовке, переподготовке и поддержанию профессионального уровня авиационного персонала в области применения легких сверхлегких воздушных судов для гражданской авиации и первоначальную подготовку летного и технического состава для гражданской авиации Республики Казахстан, а именно на обучение первоначальной летной подготовки пилотов и техников – механиков сверхлегкой авиации.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение первоначальной подготовки пилотов

тыс. тенге

144 868

144 868

144 868

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

144 868

144 868

144 868


Код и наименование бюджетной подпрограммы

102«Обеспечение первоначальной подготовки пилотов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются мероприятия по первоначальной подготовке пилотов для гражданской авиации Республики Казахстан.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Выдача свидетельств по специальности «Управление движением и эксплуатация воздушного транспорт» по квалификации «Пилот»

чел

30

30

30

Выдача свидетельств по специальности «Управление движением и эксплуатация воздушного транспорт» по квалификации «Техник-механик»

чел

45

45

45


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение первоначальной подготовки пилотов

тыс. тенге

144 868

144 868

144 868

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

144 868

144 868

144 868



Код и наименование бюджетной программы

095 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на строительство метрополитена»

Руководитель бюджетной программы

Первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 21 сентябpя 1994 года № 000 «О транспорте в Республики Казахстан»; Распоряжение Премьер-министра Республики Казахстан от 01.01.01 г. «О строительстве метрополитена»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан  от 9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

развитие

Цель бюджетной программы:

Строительство метрополитена г. Алматы для повышения уровня удовлетворенности населения услугами пассажирских перевозок.

Конечные результаты бюджетной программы

Увеличение объема пассажироперевозок с 42223 человек в сутки до 85907 чел в сутки на планируемый период;

Общая продолжительность строительства второго пускового комплекса метрополитена – 42 месяца (II полугодие 2015-2018):

- объем планируемых работ: 2015г. – 9%; 2016г. – 31%; 2017г. – 36%; 2018г. – 24%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает строительство второго пускового комплекса второй очереди метрополитена г. Алматы.

Трасса 2-го пускового комплекса второй очереди метрополитена представляет собой линию, расположенную под проезжей частью проспекта Абая в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи с двумя станциями – ст. Сарыарка (глубокого заложения) и  ст. Достык (мелкого заложения).

Строительная длина в двухпутном исчислении – 3,1 км; эксплуатационная длина – 2,7 км. Протяженность перегонных тоннелей в двухпутном исчислении – 2,4км; длина оборотного съезда с отстойными тупиками ст. Достык – 264м. Среднее расстояние между станциями – 1,4 км.

В 2016 – 2018 гг. запланированы строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы, маркшейдерско-геодезические изыскания, технический и авторский надзоры, а также расходы на ввод в эксплуатацию второй очереди второго пускового комплекса.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Строительство второго пускового комплекса второй очереди метрополитена г. Алматы от ст. Сарыарка до ст. Достык

ед.

1

1

1

Количество приобретаемых вагонов для метрополитена г. Алматы

ед.

16


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на строительство метрополитена

тыс. тенге

5 000 000

10 000 000

15 000 000

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

5 000 000

10 000 000

15 000 000



Код и наименование бюджетной программы

096 «Развитие научно-технологической и опытно-экспериментальной базы»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 год № 000 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы; Стратегический план Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, утвержденный приказом от 9 декабря 2014 года № 000.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Цель бюджетной программы

Развитие научно-технологической и опытно-экспериментальной базы для создания полноценной космической отрасли как наукоемкого и высокотехнологического сектора экономики, способствующего ускорению индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, укреплению национальной безопасности и обороны, развитию науки и высоких технологий.

Конечные результаты бюджетной программы

Создание космической системы научно-технологического назначения в 2016 году - 98%, в 2017 году - 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматриваетреализацию проекта «Создание космической системы научно-технологического назначения».

Общая стоимость проекта - 6 076 404 тыс. тенге.

Целью проекта является создание Космической системы научно-технологического назначения, состоящей из космического сегмента и наземного комплекса, для отработки технологий проектирования, сборки и испытаний космического аппарата, проведения научных исследований ионосферы Земли, получение летной истории для технологической нагрузки (подсистемы собственной разработки).


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Создание космической системы научно-технологического назначения

тыс. тенге

1 209 072

100 000

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 209 072

100 000


Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Создание космической системы научно-технологического назначения»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

текущая/развития

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

В результате реализации проекта «Создание космической системы научно-технологического назначения»будут созданы космические аппараты технологического и научного назначения, также будет осуществлен трансферт современных технологий создания космических систем, позволяющих создавать космические аппараты наименьшие по габаритам и наилучшие по критерию эффективности  и стоимости.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество запущенных космических аппаратов

шт

2

Количество действующих космических аппаратов

шт

2


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Создание космической системы научно-технологического назначения

тыс.
тенге

1 209 072

100 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 209 072

100 000



Код и наименование бюджетной программы

097 «Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы; Стратегический план министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, утвержденный приказом от 9 декабря 2014 года № 000.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение сохранности и расширения использования космической инфраструктуры с целью создания полноценной космической отрасли как наукоемкого и высокотехнологического сектора экономики, способствующего ускорению индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, укреплению национальной безопасности и обороны, развитию науки и высоких технологий.

Конечные результаты бюджетной программы

Удовлетворение потребностей страны в продуктах и услугах космических систем:

связи в 2016 году - 100%, 2017 году - 100%, в 2018 году - 100%;

дистанционного зондирования Земли в 2016 году - 50%, 2017 году - 50%, в 2018 году - 60%;

высокоточной спутниковой навигации в 2016 году - 55%, в 2017 году - 63%, в 2018 году - 70%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает:

- обеспечение управления космическими аппаратамидля страхования космических аппаратов, наземной космической инфраструктуры космических систем «KazSat», ДЗЗ и технической поддержки космической системы ДЗЗ, в том числе его наземного сегмента;

- организацию утилизации, рекультивации и ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией на территории автопарков №1, 2, 3, автозаправочной станции и казарменно-жилищного городка, больничного комплекса, объектов незавершенного строительства и УНР;

- обеспечение сохранности 131 объекта комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерации и исключенных из него 15 охранными постами;

- предоставление12 государственным органам космических снимков, получаемые от космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан;

- оплатукомиссионного вознагражденияАО «Банк развития Казахстана» по обслуживанию бюджетного кредита в соответствии с Кредитным договором от 01.01.01 года № 6БРК003К, заключенным между Министерством финансов Республики Казахстан, Министерством образования и науки Республики Казахстан, АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек».


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение управления космическими аппаратами

тыс. тенге

2 718 116

2 718 116

2 718 116

Организация утилизации, рекультивации и ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией

тыс. тенге

198 948

164 481

164 481

Услуги по предоставлению космических снимков  государственным органам и организациям, получаемые от космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан

тыс. тенге

226 238

226 238

226 238

Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерации и исключенных из него

тыс. тенге

64 111

64 111

64 111

Оплата услуг банкам-агентам  по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения

тыс. тенге

12 722

12 839

12 839

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

3 220 135

3 185 785

3 185 785


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение управления космическими аппаратами»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается страхование космических систем «KazSat» и ДЗЗ, в том числе наземного сегмента и техническая поддержка КС ДЗЗ.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество договоров страхования КА и наземной инфраструктуры космической системы «KazSat»

ед.

3

3

3

Количество договоров страхования гражданско-правовой ответственности за нанесение ущерба в результате космической деятельности и ответственности за загрязнение окружающей среды

ед.

3

3

3

Количество договоров страхования КА ДЗЗ

ед.

2

2

2

Количество договоров страхования наземного сегмента КС ДЗЗ

ед.

1

1

1

Количество договоров технической поддержки КС ДЗЗ

ед.

1

1

1


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по обеспечению страхования спутника и наземной инфраструктуры космической системы «KazSat-2»

тыс. тенге

583 351

583 351

583 351

Услуги по обеспечению страхования спутника и наземной инфраструктуры космической системы «KazSat-3»

тыс. тенге

781 702

781 702

781 702

Услуги по обеспечению страхования космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения

тыс. тенге

715 937

715 937

715 937

Услуги по обеспечению страхования космического аппарата дистанционного зондирования Земли среднего разрешения

тыс. тенге

224 400

224 400

224 400

Услуги по обеспечению страхования наземного сегмента космических аппаратов дистанционного зондирования Земли

тыс. тенге

6 206

6 206

6 206

Услуги по технической поддержки космической системы дистанционного зондирования Земли

тыс. тенге

406 520

406 520

406 520

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

2 718 116

2 718 116

2 718 116


Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Организация утилизации, рекультивации и ремонта объектов комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается проведение работ по утилизации, рекультивации и ремонту объектов на площадке 118 комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией, в том числе на территории:

- автопарков №1, 2, 3, автозаправочной станции и казарменно-жилищного городка (заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области /13 от 01.01.01 года);

- больничного комплекса, объектов незавершенного строительства и УНР (заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области государственной экспертизы /13 от24 мая 2013 года.).


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество утилизированных объектов, не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией

шт

2

1

1


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по организации утилизации, рекультивации и ремонта объектов на площадке 118 комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией (территории автопарков №№1, 2, 3, автозаправочной станции и казарменно-жилищного городка)

тыс. тенге

198 948

Услуги по организации утилизации, рекультивации и ремонта объектов на площадке 118 комплекса «Байконур», не входящих в состав арендуемых Российской Федерацией (территории больничного комплекса, объектов незавершенного строительства и УНР)

тыс. тенге

164 481

164 481

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

198 948

164 481

164 481


Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Услуги по предоставлению космических снимков  государственным органам и организациям, получаемые от космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается предоставление космических снимков 12 государственным органам Республики Казахстан получаемые с космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество государственных органовдля предоставления космических снимков Республики Казахстан с космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан

ед.

12

12

12


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по предоставлению космических снимков государственным органам Республики Казахстан с космической системы дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан

тыс. тенге

226 238

226 238

226 238

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

226 238

226 238

226 238


Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Обеспечение сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерации и исключенных из него»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается обеспечение сохранности 131 объекта комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него путем обеспечения функционирования охранного подразделения в количестве 15 постов.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество постов обеспечения охраны объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него

ед.

15

15

15

Количество объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерацией и исключенных из него

ед.

131

131

131


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по обеспечению сохранности объектов комплекса «Байконур», не вошедших в состав аренды Российской Федерации и исключенных из него

тыс. тенге

64 111

64 111

64 111

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

64 111

64 111

64 111


Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Оплата услуг банкам-агентам по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается оплата банку-агенту АО «Банк Развития Казахстана» комиссионного вознаграждения в соответствии с Кредитным договором от 01.01.01 года № 6БРК003К в размере 0,1 % годовых.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество банков-агентов оказывающие услуги по обслуживанию бюджетного кредита

ед.

1

1

1


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по оплате услуг банку - агенту по обслуживанию бюджетного кредита в рамках межправительственного соглашения

тыс. тенге

12 722

12 839

12 839

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

12 722

12 839

12 839



Код и наименование бюджетной программы

099«Развитие электронного правительства, инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 000 «О связи»; Закон Республики Казахстан от 24ноября 2015 года   «Об информатизации»; Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года   «О государственных услугах»; Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года «О разрешениях и уведомлениях»; Указ Президента Республики Казахстан от 8 января 2013 года № 000 «О Государственной программе «Информационный Казахстан – 2020»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2013 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы «Информационный Казахстан – 2020» на 2013-2017 годы»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении перечня универсальных услуг телекоммуникаций и правил субсидирования стоимости универсальных услуг телекоммуникаций»; Указ Президента Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000  «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан  от 9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

Цель бюджетной программы

Улучшение инфокоммуникационной инфраструктуры и совершенствование доступности государственных услуг

Конечные результаты бюджетной программы

1. Улучшить позицию Казахстана по индексу «электронного правительства» по рейтингу ООН (2016 год. – 27 место, 2018 год – 26 место);

2. Обеспечить удовлетворённость граждан качеством обслуживания ЦОН (2016 год – 82,4%, 2017 год – 82,5%, 2018 год – 82,6%);

3. Увеличить долю оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в бумажной и электронной формах (2016 год – 67%, 2017 год – 70%, 2018 год – 73%);

4. Сократить время устранения простоя информационных систем государственных органов, из-за проблем информационной безопасности
(2016 год – 19 минут, 2017 год – 18 минут, 2018 год – 17 минут).

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программой предусматриваются мероприятия по обеспечению функционирования и развития информационной инфраструктуры «электронного правительства» Республики Казахстан, сопровождение, администрирование и системно-техническое обслуживание информационных систем и информационных ресурсов, операционных систем и баз данных, также проводится оценка эффективности деятельности ГО по применению информационных технологий и по оказанию государственных услуг в электронном формате ЦГО и МИО.

Вместе с тем, ведется работа по организации и развитию деятельности центров обслуживания населения, ведется работа по  повышению общего уровня грамотности и культуры населения Республики Казахстан в области информационной безопасности, сопровождается система мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств, информационно-коммуникационных сетей, осуществляется международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан.

Кроме того, осуществляется субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи, сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем

тыс.

тенге

27 395 759

29 253 510

29 553 223

Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий

тыс.

тенге

53 800

53 800

53 800

Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства

тыс.

тенге

99 910

0

0

Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна»

тыс.

тенге

17 408 806

17 408 806

17 408 806

Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан

тыс.

тенге

77 795

77 795

77 795

Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи

тыс.

тенге

6 423 905

6 320 279

6 182 468

Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей

тыс.

тенге

229 683

229 683

229 683

Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств

тыс.

тенге

401 550

401 550

401 550

Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи

тыс.

тенге

3 858 575

3 858 575

3 858 575

Итого расходы по бюджетной программе:

тыс.

тенге

55 949 783

57 603 998

57 765 900


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются мероприятия по обеспечению функционирования информационной инфраструктуры «электронного правительства» Республики Казахстан, сопровождению и системно-техническому обслуживанию информационных систем, услуг по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры «электронного правительства», приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения, а также по мониторингу обеспечения защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем, информационно-коммуникационных сетей государственных органов, а также негосударственных систем, интегрируемых с государственными информационными системами, и техническому сопровождению Единого шлюза доступа к сети Интернет.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Объем сопровождаемых/ подключаемых к ЕСЭДО территориальных подразделений ГО

ед.

1300/0

1300/0

1300/0

Количество сопровождаемых информационных систем и ресурсов

ед.

15

15

15

Количество выпущенных (перевыпущенных) электронных цифровых подписей

ед.

1 700 000

2 000 000

2 000 000

Количество сканируемых информационных систем

ед.

29

29

29

Количество аттестуемых информационных систем

ед.

1

0

0

Количество разработанных архитектур государственных органов

ед.

4

Рассматриваемые технические документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание) на информационные ресурсы и информационные системы

ед.

75

75

75

Количество государственных органов, подключенных к Единому шлюзу доступа к сети Интернет

ед.

37

37

37

Ежегодный прирост количества оказанных услуг в электронной форме

млн.

ед.

2

1

1

Рост обращений пользователей к сервисам интранет-портала государственных органов

ед.

7 000 000

8 000 000

9 000 000

Количество зарегистрированных пользователей ИПГО

ед.

80 000

80 000

80 000

Количество принятых запросов в Единый контакт-центр (не менее)

млн. ед.

4

4

4

Удовлетворенность граждан качеством консультирования операторами Единого Контакт-центра, по 5 бальной шкале

балл

4,7

4,75

4,8

Сумма транзакций платежного шлюза

тыс.

тенге

10 000 000

10 500 000

11 000 000


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем

тыс. тенге

27 395 759

29 253 510

29 553 223

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

27 395 759

29 253 510

29 553 223


Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается проведение оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий финансирование направлено на проведение ежегодной оценки эффективности центральных государственных (за исключением МИР), комитетов центральных исполнительных органов и местных исполнительных органов.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество оцениваемых государственных органов

шт.

27

27

27


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий

тыс. тенге

53 800

53 800

53 800

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

53 800

53 800

53 800


Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается ведение работы по популяризации проекта «электронного правительства» путем продвижения в сети Интернет и производства полиграфической продукции.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество рекламной полиграфической продукции (не менее)

шт.

900 000

Количество спецпроектов  Продвижение в сети Интернет

ед.

1

Увеличение количества посещений портала электронного правительства, за счет компаний по продвижению в сети Интернет

млн.

2,0


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства»

тыс. тенге

99 910

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

99 910


Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются мероприятия по содержанию и организацию деятельности ЦОН по предоставлению государственных услуг населению по принципу «одного окна».


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество оказанных государственных услуг населению через ЦОН

млн.

ед

33

34

35


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна»

тыс. тенге

17 408 806

17 408 806

17 408 806

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

17 408 806

17 408 806

17 408 806


Код и наименование бюджетной подпрограммы

106 «Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются работы по координации и регистрации частотно-орбитальных ресурсов Республики Казахстан.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество экспертиз на зарубежные спутниковые сети с целью защиты спутниковых сетей системы «KazSat» и космической системы Дистанционного Зондирования Земли

ед.

24

24

24

Количество опубликованных частотных присвоений спутниковых сетей системы «KazSat» и космической системы Дистанционного Зондирования Земли в Международном Союзе Электросвязи

ед.

1

1

1

Техническое сопровождение по международно-правовой защите орбитально-частотного ресурса спутниковых сетей Республики Казахстан.

ед.

10

10

10

Количество протоколов/писем по итогам проведенных координационных работ с зарубежными администрациями связи с целью улучшения технических характеристик заявленных спутниковых сетей Республики Казахстан

ед.

8

8

8


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан

тыс. тенге

77 795

77 795

77 795

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

77 795

77 795

77 795


Код и наименование бюджетной подпрограммы

107 «Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются выплаты субсидий, на компенсацию убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество абонентов в СНП, обеспеченных услугами местной телефонной связи

ед.

952 729

925 454

895 711

Количество абонентов в СНП, обеспеченных индивидуальным беспроводным доступом к сети Интернет

ед.

51 457

51 457

51 457

Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам телекоммуникаций во всех сельских населенных пунктах и достижение телефонной плотности на селе

абон. на 100 жителей

12

11,5

11


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи

тыс. тенге

6 423 905

6 320 279

6 182 468

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

6 423 905

6 320 279

6 182 468


Код и наименование бюджетной подпрограммы

109 «Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваются мероприятия по сопровождению системы, создающей условия для осуществления профилактики, выявления, нейтрализации атак на критические узлы и ресурсы национальной ИТ-инфраструктуры, повышению общего уровня грамотности и культуры населения Республики Казахстан в области информационной безопасности также по работы по проведению технического сопровождения системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество отработанных инцидентов

шт.

14 000

14 500

15 000

Количество заключаемых меморандумов в сфере противодействия компьютерным инцидентам

шт.

1

1

1

Количество интернет-ресурсов, сканированных на наличие уязвимостей

шт.

100

100

100

Количество Интернет-ресурсов национального сегмента сети Интернет, находящихся на мониторинге с целью обнаружения инцидентов

шт.

100 000

110 000

110 000


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей

тыс. тенге

229 683

229 683

229 683

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

229 683

229 683

229 683


Код и наименование бюджетной подпрограммы

110 «Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Финансовые средства будут направлены на сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра, проведение мероприятий по контролю качества беспроводной связи, а также на проведение мероприятий по оценке качества цифрового телерадиовещания.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество измерительных комплексов, обеспеченных техническим сопровождением

Ед.

35

35

35


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств

тыс. тенге

401 550

401 550

401 550

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

401 550

401 550

401 550


Код и наименование бюджетной подпрограммы

112«Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

ДСП


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

ДСП

шт


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи

тыс. тенге

3 858 575

3 858 575

3 858 575

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

3 858 575

3 858 575

3 858 575



Код и наименование бюджетной программы

200 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» для развития и внедрения цифрового телерадиовещания»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан–

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 000 «О связи»; Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000  «О телерадиовещании»; Указ Президента Республики Казахстан от 8 января 2013 года № 000 «О Государственной программе «Информационный Казахстан – 2020»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2013 года № 000 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы «Информационный Казахстан – 2020» на 2013-2017 годы»; Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 000 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»; Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан  от 9 декабря 2014 года № 000 «О Стратегическом плане Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы».

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развития

развитие

Цель бюджетной программы

Повышение конкурентоспособности и безопасности отечественного информационного пространства Республики Казахстан.

Конечные результаты бюджетной программы

Обеспечить охват цифровым эфирным телерадиовещанием населения Казахстана в 2016 году – 77%, 2017 году – 87%, 2018 году – 95%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программой предусматривается внедрение и развитие цифрового эфирного телерадиовещания Республики Казахстан, в том числе:

- проведение работ по строительству и реконструкции (строительство новых и реконструкция существующих антенно-мачтовых сооружений, приобретение и монтаж технологических контейнеров, организация систем жизнеобеспечения объектов) 166 радиотелевизионных станций (далее - РТС);

- проведение капитального ремонта технологических помещений цифровых РТС;

- закуп технологического оборудования цифрового телевещания для 166 РТС, монтаж и инсталляция с обеспечением тестовых и испытательных мероприятий;

- проведение авторского и технадзора.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество радиотелевизионных станций для цифрового эфирного телерадиовещания

ед.

166

187

138

Количество населения, охваченного эфирным цифровым вещанием

млн.

чел.

12,3

13,9

15,2


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Увеличение уставного капитала АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» для развития и внедрения цифрового телерадиовещания

тыс. тенге

9 297 072

10 074 731

6 318 963

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

9 297 072

10 074 731

6 318 963



Код и наименование бюджетной программы

204«Создание условий для привлечения инвестиций»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

1. Подпункт 5) пункта 2 статьи 3, пункт 5 статьи 10, статья 25 Закона Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» от 9 января 2012 года ;

2. подпункт 2) пункта 2 статьи 3, статья 18-5 Закона Республики Казахстан «Об инвестициях» от 8 января 2003 года № 000;

3. статья 5 Закона Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» от 01.01.01 года ;

4. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000;

5. Стратегический план Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы, утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 000.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы

Обеспечение привлечения прямых инвестиций, в том числе иностранных, в целях индустриального развития Республики Казахстан

Конечные результаты бюджетной программы

Инвестиции в основной капитал несырьевого сектора (за исключением инвестиций из государственного бюджета) к 2012 году  составит: в 2016 году – 119,9%, в 2017 году – 121,6%, в 2018 году – 122,4 %;

Количество заключенных инвестиционных контрактов на реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных преференций составит в 2016 году-26, 2017 году-26, 2018 году-27;

Количество привлеченных целевых инвесторовиз списка компаний, включенных в Global-2000/ТНК составит: в 2016 году -5, 2017 году - 6,2018 году - 6;

Рост объема инвестиций в основной капитал предприятий на территориях СЭЗ (без учета СЭЗ «НИНТ», «Химпарк Тараз», «Хоргос-Восточные ворота») по отношению к 2012 году с нарастающим итогом: в 2016 году – 134,4 %, в 2017 году-139,9 %, в 2018 году-142,7%;

Рост объема производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ (без учета СЭЗ «НИНТ», «Химпарк Тараз», «Хоргос-Восточные ворота») по отношению к 2012 году с нарастающим итогом составит в 2016 году – 227,3 %, в 2017 году-260,1 %, в 2018 году-295,3%;

Вступление Казахстана в Комитет по инвестициям ОЭСР в 2017 году.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Формирование и продвижение инвестиционного имиджа Республики Казахстан - важнейший фактор в деле привлечения инвестиций. На основе лучшего международного опыта ведется постоянная работа по улучшению инвестиционного имиджа страны за рубежом.

С 2010 года по 2014 год валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 125.5 млрд. долл. США.

В обрабатывающую промышленность за этот же период было привлечено более 20,2 млрд. долл. США. В указанный период порядке 30 иностранных инвесторов, такие как Toyota, Peugeot, LG Electronics, Flowserve International B. V., Pfizer, Sanofi и др приняли решение инвестировать в Республику Казахстан в такие отрасли, как машиностроение, фармацевтика, производство строительных материалов, химическая и т. д.

Также, будет продолжена реализация проекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы».

Кроме того, в целях реализации норм статьи 18-5 Закона Республики Казахстан от 8 января 2003 года № 000 «Об инвестициях», предусматривающие возмещения до 30 процентов фактических затрат инвесторов по приоритетным проектам, предусмотрены средства в сумме 589 885 тыс. тенге ежегодно.

Реализация мероприятий программы обеспечит повышение инвестиционной конкурентоспособности и конкурентоспособности экономики Казахстана в целом.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан

тыс. тенге

2 035 933

1 845 263

1 858 004

Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития инфраструктуры специальных экономических зон,  индустриальных зон,  индустриальных парков

тыс. тенге

2 524 822

Инвестиционные субсидии для инвестиционных приоритетных проектов

тыс. тенге

589 885

589 885

589 885

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.
тенге

5 150640

2 435 148

2 447 889


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается информационно-презентационное сопровождение деятельности по привлечению инвестиций, сопровождение национального инвестиционного интерактивного интернет-ресурса Республики Казахстан и базы данных инвестиционных проектов и иностранных инвесторов, проведение роуд-шоу по презентации инвестиционных возможностей Казахстана, оказание сервисных услуг по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, привлечение иностранных инвесторов в СЭЗ.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проводимых роуд-шоу по презентации инвестиционных возможностей Казахстана за рубежом и в Республике Казахстан

ед.

5

5

5

Количество трансляции 30 сек видеоролика на международных телеканалах об инвестиционных возможностях Казахстана

ед.

720

720

720

Количество бортовых журналов, в которых размещен рекламный модуль об инвестиционных возможностях Казахстана

ед.

3

3

3

Количество буклетов на инвестиционную тематику

ед.

10000

10000

10000

Количество публикаций рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан  в международных периодических изданиях

ед.

4

4

4

Количество делегаций, которым оказаны услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов

ед.

24

24

24

Количество иностранных компаний и инвестиционных проектов включенных в базы данных инвестиционных проектов и инвесторов

ед.

400

400

400

Количество обработанных заявок (жалоб)  инвесторов Центром поддержки инвесторов (омбудсмен)

ед.

20

20

20

Количество функционируемых международных представительств национального оператора по привлечению инвестиций

ед.

5

5

5

Количество внедренной единой модели управления в Управляющие компании СЭЗ (организационная структура, бизнес-процессы и процедуры)

ед.

6


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Информационно-презентационное сопровождение деятельности по привлечению инвестиций

тыс. тенге

691 139

691 139

691 139

Сопровождение и модернизация национального инвестиционного интерактивного интернет-ресурса www. invest. и базы данных иностранных инвесторов и инвестиционных проектов www.

тыс. тенге

28 101

18 919

28 101

Проведение роуд-шоу по презентации инвестиционных возможностей Казахстана

тыс. тенге

36 832

36 832

36 832

Оказание сервисных услуг по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов

тыс. тенге

535 376

535 376

535 376

Услуги по привлечению ПИИ через представительства Национального оператора по привлечению инвестиций за рубежом

тыс. тенге

460 938

460 938

460 938

Привлечение иностранных инвесторов в СЭЗ

тыс. тенге

283 547

102 059

105 618

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

2 035 933

1 845 263

1 858 004


Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваетсядальнейшая реализация проекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы».

Проектом намечено строительство и ввод в эксплуатацию инфраструктурного обустройства Индустриальной зоны, магистральных сетей и головных сооружений, это улично-дорожная сеть, ж/д распределительная станция, линии ЛРТ, инженерное оборудование системами теплоэнергетики, газоснабжения, водоснабжения, канализации, ливневой канализации, слаботочных устройств, благоустройство, озеленение и вертикальная планировка.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Выполнение работ по строительству выставочных путей распределительной станции

км

3,5

Выполнение работ по строительству улично-дорожной сети

км

4


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры Индустриальной зоны в Алатауском районе г. Алматы

тыс. тенге

2 524 822

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

2 524 822


Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Инвестиционные субсидии для инвестиционных приоритетных проектов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Инвестиционная субсидия предоставляется путем возмещения до 30 процентов фактических затрат на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования без учета налога на добавленную стоимость и акцизов на основании подтверждающих документов, но не превышающих стоимость затрат, предусмотренных предпроектной документацией, имеющей заключение государственной экспертизы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

На сегодняшний день заключен инвестиционный контракт с ТОО «Kaz Kioti» на сумму 6 088, 2 млн. тенге. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2 полугодие 2015 года.

Согласно Закону «Об инвестициях» инвестиционная субсидия выплачивается после ввода производства в эксплуатацию и до прекращения действия инвестиционного контракта.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество инвестиционных приоритетных проектов получившихинвестиционные субсидий

ед.

1

1

1


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Инвестиционные субсидий для инвестиционных приоритетных проектов

тыс. тенге

589 885

589 885

589 885

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

589 885

589 885

589 885


Код и наименование бюджетной программы

205 «Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан»

Руководитель бюджетной программы

Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года ЗРК «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий»; Предпринимательский Кодекс Республики Казахстанот 01.01.01 года ЗРК; Стратегический план Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы, утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 000; Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 000; Концепция инновационного развития Республики Казахстан до  2020 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от  4 июня 2013 года № 000.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

Цель бюджетной программы

Обеспечение инновационного развития Республики Казахстан, в целях повышения конкурентоспособности экономики страны

Конечные результаты бюджетной программы

Увеличение доли инновационной продукции в общем объеме ВВП в 2016 году до 1,9 %, в 2017 году до 2,1%, в 2018 году до 2,3%.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программа предусматривает стимулирование разработки и внедрения собственных технологий в производство, в том числе коммерциализацию технологий, трансферт передовых технологий с целью вывода казахстанских предприятий в число мировых лидеров - 30 самых развитых стран, проведение аналитических исследований технологического состояния Республики Казахстан для определения эффективной политики и планирование результативных мер, дальнейшее наполнение реестра Карты инноваций, предназначенной для построения качественного инструмента принятия решения и реагирования на риски, возникающих в ходе реализации технологической и инновационной политики.

Также, будут профинансированы ряд мероприятий по развитию инновационного кластера «Парк инновационных технологий».

На сегодняшний день число участников Инновационного кластера составляет 153 компания, реализуются проекты в области инфокоммуникационных технологий, приборостроения, нефтегазового сектора, энергоэффективности и НИОКР.

Кроме того, с 2013 года акиматом города Алматы реализуется проект по развитию инфраструктуры второй очереди специальной экономическойзоны «Парк инновационных технологий».


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Оплата услуг институтов национальной инновационной системы

тыс. тенге

1 129 121

988 859

988 859

Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности

тыс. тенге

255 349

255 349

255 349

Предоставление инновационных грантов

тыс. тенге

276 000

276 000

276 000

Услуги по функционированию и развитию автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий»

тыс. тенге

350 048

350 048

350 048

Целевые трансферты на развитие бюджета г. Алматы на развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

тыс. тенге

3 797 248

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

5 807 766

1 870 256

1 870 256


Код и наименование бюджетной подпрограммы

100 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается мероприятия, направленные на реализацию государственной политики технологического и инновационного развития, в том числе проведение аналитических исследований, направленных на выявление технологий, освоение которых является необходимым условием для устойчивого индустриально-инновационного развития государства, оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в организации производства новых или усовершенствованных товаров, поиске потенциальных инвесторов, поиске и продвижении совместных проектов по трансферту технологий, коммерциализации технологий, в рамках международного сотрудничества создание тесного взаимодействия, как с ученными и НИИ иностранных государств, так и между предприятиями для получения конкретных результатов в виде реализованных проектов.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Определение проектов, направленных на развитие ключевых технологий для реализации через грантовое финансирование (в период второго этапа), в том числе по видам гранта:

- коммерциализация технологий;

ед.

2

3

4

- технологическое развитие отраслей;

ед.

2

3

4

- технологическое развитие предприятий.

ед.

2

3

4

Количество проектов прошедших стартап акселерацию

ед.

5

6

7

Количество функционируемых международных центров трансферта технологий

ед.

5

5

5

Количествореализованных проектов НИОКР и/или по трансферту технологий при содействии международных центров трансферта технологии

ед.

12

12

12

Количество разработанной технической документации для отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро

ед.

41

41

41

Количество разработанной и изготовленной модельно-стержневой оснастки (промоделей) с использованием систем быстрого прототипирования

ед.

86

86

86

Количество предоставленных услуг по материально-технической поддержки и предоставлению инфраструктуры для участников инновационного кластера «Парк инновационных технологий»

ед.

1

Количество технологических запросов и/или предложений, по которым были оказаны услуги международных центров трансферта технологий

ед.

60

60

60

Количество привлеченных  казахстанских ученых и инноваторов к участию в рамочных программах Европейского Союза

ед.

10

15

20


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по организации технологического прогнозирования, информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития инновации

тыс. тенге

162 000

162 000

162 000

Услуги по реализации механизмов государственной поддержки коммерциализации технологий

тыс. тенге

171 300

171 300

171 300

Услуги по управлению и координации технопарков, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансфертов технологии

тыс. тенге

749 283

609 021

609 021

Мероприятие по международному сотрудничеству в рамках реализации Концепции инновационного развития Казахстана до 2020 года

тыс. тенге

46 538

46 538

46 538

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 129 121

988 859

988 859


Код и наименование бюджетной подпрограммы

101 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается проведение широкой пропагандистской деятельности по инновациям, охватывающей максимальное количество людей среди различных слоев населения.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведения инновационного конгресса и выставки инновационных проектов

ед.

1

1

1

Количество проведения национального конкурса инноваций

ед.

1

1

1

Количество серийтелевизионных передач на инновационную тематику

ед.

28

28

28

Количество серийвидеороликов о видах инноваций

ед.

4

4

4

Разработка системы оповещения (рассылки) и обратной связи

ед.

1

1

1

Количество семинаров и лекций по инновациям для инноваторов

ед.

5

5

5

Количество тренингов по повышению компетенции среди журналистов

ед.

2

2

2


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проведение инновационного конгресса и выставки инновационных проектов

тыс. тенге

65 049

65 049

65 049

Проведение национального конкурса инноваций

тыс. тенге

55 000

55 000

55 000

Серия телевизионной передачина инновационную тематику

тыс. тенге

73 500

73 500

73 500

Серия видеороликов о видах инноваций

тыс. тенге

35 200

35 200

35 200

Разработка системы оповещения (рассылки) и обратной связи

тыс. тенге

10 300

10 300

10 300

Семинары и лекции по инновациям для инноваторов

тыс. тенге

10 500

10 500

10 500

Тренинги по повышению компетенции среди журналистов

тыс. тенге

5 800

5 800

5 800

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

255 349

255 349

255 349


Код и наименование бюджетной подпрограммы

102 «Предоставление инновационных грантов»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается предоставлениесубъектам индустриально-инновационной деятельности 3 видов инновационных грантовв рамках Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество заявок на предоставление инновационных грантов

ед.

402

482

578

Количество подписанных договоров о создании консорциумов для реализации ЦТП

ед.

2

3

4

Количество профинансированных проектов на коммерциализацию технологий в рамках предоставления инновационных грантов

ед.

2

3

4

Количество профинансироованных проектов на приобретение технологий в рамках предоставления инновационных грантов

ед.

2

3

4


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Организационные работы по сопровождению инновационных грантов

тыс. тенге

276 000

276 000

276 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

276 000

276 000

276 000


Код и наименование бюджетной подпрограммы

103 «Услуги по функционированию и развитию автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развитие

текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматривается обеспечение деятельности автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий», направленного на ускоренное развитие новых технологий, дальнейшее совершенствование организационных, экономических и социальных условий, разработку новых технологий, оказание содействия в их коммерциализации.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество проведения Попечительского совета инновационного кластера «Парк инновационных технологий»

ед.

1

1

1

Количество проведенныхмероприятий «Almaty Tech Garden»

ед.

1

1

1

Количество проведенных конкурсов инновационных проектов «Стартап дэй»

ед.

4

4

4

Количество привлекаемых участников инновационного кластера «Парк инновационных технологий»

ед.

20

20

20

Количество привлеченных средств от 1% СГД недропользователей для финансирования проектов инновационного кластера «ПИТ»

млн. тенге

500

1 000

1 400

Количество новых технологических компаний, инкубированных в кластере для включения в участники СЭЗ «ПИТ»

ед.

7

11

14


Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Услуги по организации и проведению Попечительского совета АКФ ПИТ

тыс. тенге

10 894

10 894

10 894

Услуги по организации проведения «Start up day»

тыс. тенге

40 212

40 212

40 212

Сопровождение «Сoworking center»

тыс. тенге

109 557

109 557

109 557

Услуги по проведению «Almaty Tech Garden»

тыс. тенге

11 201

11 201

11 201

Услуги по обеспечению функционирования и развития Автономного кластерного фонда СЭЗ «ПИТ»

тыс. тенге

77 018

77 018

77 018

Услуги по организации проведения конкурса «Tech garden cup» с привлечением крупных казахстанских национальных компаний

тыс. тенге

23 330

23 330

23 330

Услуги по организации проведения выставки «Умная индустрия»

тыс. тенге

12 893

12 893

12 893

Услуги по привлечению 1% от СГД недропользователей в АКФ

тыс. тенге

64 943

64 943

64 943

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

350 048

350 048

350 048


Код и наименование бюджетной подпрограммы

104 «Целевые трансферты на развитие бюджета г. Алматы на развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

Вид бюджетной подпрограммы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развитие

развитие

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Предусматриваетсядальнейшаяреализация проекта по строительству инфраструктуры второй очереди специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий».

Проектом намечено строительствоавтодорог, инженерно-транспортных коммуникации, магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, газопровода, электрических сетей, водозаборных сооруженийи т. д.


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

ед.

1

Строительство внеплощадочных водопроводных и канализационных сетей и сооружений специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

ед.

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

тыс. тенге

2 435 272

Строительство внеплощадочных водопроводных и канализационных сетей и сооружений специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»

тыс. тенге

1 361 976

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

3 797 248

0

0



Код и наименование бюджетной программы

206 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания» на строительство арендного жилья»

Руководитель бюджетной программы

Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан –

Нормативная правовая основа бюджетной программы

Послание Президента Республики Казахстан - Лидера Назарбаева народу Казахстана «Нурлы Жол - Путь в будущее»; Решение Совета по управлению Национальным Фондом Республики Казахстан о выделении целевого трансферта в 2016 году; Протокол заседания Правительства Республики Казахстанс учетом мер экономической политики «особого периода»№ 10 от 01.01.01 года.

Вид бюджетной программы

в зависимости от уровня государственного управления

республиканский

в зависимости от содержания

предоставление бюджетных кредитов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа

текущая/развитие

развитие

Цель бюджетной программы

Создание условий для развития социально-экономического потенциала регионов через формирование рациональной территориальной организации страны, стимулирование концентрации населения и капитала в центрах экономического роста.

Конечные результаты бюджетной программы

Количество человек улучшивших жилищные условия(из расчета 3 человека в семье)в 2016 году – 8 778 человек.

Описание (обоснование) бюджетной программы

Программапредусматривает строительство и приобретение арендного жильяреализуемое АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – АО «ИО «КИК»), являющейся дочерней организацией АО «Национальный управляющий холдинг«Байтерек».

Будет обеспечено увеличение объемов строительства арендного жилья для различных категорий населенияс целью его предоставления без посредников в долгосрочную аренду с правом выкупа и без права выкупа под низкие проценты путем строительства и приобретения 1483 тыс. кв. метров до 2020 года.

Для данных целей предусмотрено финансирование АО «ИО «КИК» за счет средств Национального Фонда Республики Казахстан в 2015 году в сумме 92 500 000 тыс. тенге, в 2016 году в сумме 52 500 000 тыс. тенге.

Всего за счет всех источников планируется направить порядка  250 млрд. тенге.


Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для финансирования строительства арендного жилья

тыс. тенге

19 092 292

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

19 092 292


Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество вводимого нового жилья в эксплуатацию

тыс. м2

58 530

квартира

975