III. Перечень, цели и краткое описание подпрограмм,
включенных в Государственную программу
Для достижения цели и решения задач Государственной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
"Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 1);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328)
"Совершенствование управления государственным долгом Самарской области" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 2);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328)
"Внутрирегиональные межбюджетные отношения Самарской области" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 3);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328)
"Организация планирования и исполнения областного бюджета" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 4);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328)
"Создание и развитие единого информационного пространства управления консолидированным бюджетом Самарской области в качестве регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма 5);
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328, от 01.01.2001 N 821)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 821.
Целью подпрограммы 1 является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области. Для достижения цели подпрограммы 1 предусматривается решение следующих задач:
планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области;
создание условий для стимулирования развития налогового потенциала.
Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности управления государственным долгом Самарской области. В рамках подпрограммы 2 планируется решение следующих задач:
достижение приемлемых объема и структуры государственного долга Самарской области;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328)
увеличение сроков заимствований и обеспечение равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328)
поддержание международных и национального кредитных рейтингов Самарской области и создание предпосылок для их роста до уровней BB+/Ba2/AA-(RU).
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 519)
Целью подпрограммы 3 является организация межбюджетных отношений, способствующих стимулированию социально-экономического развития муниципальных образований, повышению качества управления муниципальными финансами, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области. Для достижения цели подпрограммы 3 требуется решение следующих задач:
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 821;
сокращение дифференциации муниципальных образований Самарской области по уровню их бюджетной обеспеченности, сбалансированности местных бюджетов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328)
повышение эффективности управления муниципальными финансами.
Целью подпрограммы 4 является нормативно-методическое обеспечение и оптимизация технологических процессов формирования и исполнения областного бюджета. Для достижения цели подпрограммы 4 планируется решение следующих задач:
соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством;
совершенствование правовой базы Самарской области и технологических процессов исполнения областного бюджета в рамках компетенции министерства, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов;
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 821)
совершенствование операционно-кассового обслуживания юридических лиц, лицевые счета которым открыты в министерстве (далее - клиенты);
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 821)
оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Самарской области;
повышение качества управления ликвидностью областного бюджета;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 821;
повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств областного бюджета.
Целью подпрограммы 5 является создание и развитие единого информационного пространства в сфере управления государственными финансами Самарской области на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области. В рамках подпрограммы 5 планируется решение следующих задач:
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 648;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области;
обеспечение автоматизации бюджетного процесса Самарской области, создание условий для осуществления эффективного финансового менеджмента организаций сектора государственного управления, качественного функционирования и обслуживания программного обеспечения, вычислительной техники, каналов связи, телекоммуникационного и иного оборудования, входящих в единое информационное пространство управления консолидированным бюджетом Самарской области.
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 648, от 01.01.2001 N 821)
Абзацы тридцать первый - тридцать третий утратили силу. - Постановление Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 821.
IV. Сроки и этапы реализации Государственной программы
Государственная Программа реализуется в один этап с 2014 по 2020 год.
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328)
V. Перечень показателей (индикаторов)
Государственной программы
Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации приведен в приложении 1 к Государственной программе. Методика расчета показателей (индикаторов) Государственной программы приведена в приложении 3 к Государственной программе.
VI. Информация о ресурсном обеспечении
Государственной программы
Информация о ресурсном обеспечении мероприятий Государственной программы представлена в приложении 2 к Государственной программе.
VII. Методика комплексной оценки эффективности реализации
Государственной программы
(в ред. Постановления Правительства Самарской области
от 01.01.2001 N 423)
Комплексная оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Государственной программы и оценку эффективности реализации Государственной программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий Государственной программы
Степень выполнения мероприятий Государственной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Государственной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Государственной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации Государственной программы
Показатель эффективности реализации Государственной программы R за отчетный период рассчитывается по формуле
![]()
где Ri - показатель эффективности реализации подпрограммы, содержащей мероприятия, финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного бюджета за отчетный год (период);
Pi - удельный вес фактически произведенных расходов на реализацию подпрограммы, содержащей мероприятия, финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в общем объеме фактически произведенных расходов на реализацию Государственной программы на конец отчетного года (периода);
Rj - показатель эффективности реализации подпрограммы, мероприятия которой не выражены в стоимостной оценке;
Pj - удельный вес подпрограммы, мероприятия которой не выражены в стоимостной оценке, принимается равным 1;
N - количество подпрограмм, содержащих мероприятия, финансируемые за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;
M - количество подпрограмм, мероприятия которых не выражены в стоимостной оценке;
k - коэффициент, рассчитываемый по формуле
![]()
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - | подпрограмма "Долгосрочная финансовая устойчивость" на 2014 - 2020 годы |
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328) | ||
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - | обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Самарской области |
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - | планирование основных параметров областного бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития Самарской области; |
создание условий для стимулирования развития налогового потенциала | ||
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 1 | - | наличие бюджетного прогноза Самарской области на долгосрочный период; |
отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; | ||
наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок | ||
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 423) | ||
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап |
(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 01.01.2001 N 328) | ||
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - | финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства |
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | - | обеспечение социальной и экономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета |
I. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена подпрограмма 1
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |


