Реализация программных мероприятий комплексной программы предполагается за счет средств:

· федерального бюджета 760 млн. руб. (5,2%);

· краевого бюджета 929,13 млн. руб. (6,3%);

· муниципального бюджета 127,58 млн. руб. (0,9%);

· внебюджетных средств 12885,31 млн. руб. (87,6%).

Объемы финансирования комплексной программы за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов ежегодно будет уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

В условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов важными источниками средств для реализации коммерческих проектов станут кредиты коммерческих банков – 11851,2 млн. рублей (80,6%), а также собственные средства предприятий – 872,8 млн. рублей (5,9 %). Государственная поддержка инвесторов при реализации инвестиционных проектов будет осуществляться в виде субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам. В качестве мер государственной поддержки предусматривается также использование гарантий республиканского и муниципального бюджетов.

9.Социально-экономическое положение поселений,

входящих в состав муниципального района.

В районе имеется 15 сельских поселений. Самый крупный – Аскинский сельсовет который включает в себя районный центр село Аскино и 9 населенных пунктов. Имеется как личные подсобные хозяйства так и коллективные хозяйства (СПК, КФХ). Занимаются разведением КРС, лошадей, овец, свиней, пчеловодством, имеется лесопереработка, строительные организации. Имеется развития социальная инфраструктура, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Арбашевский, Евбуляковский, Карткисяковский, Ключевский, Казанчинский, Мутабашевский сельские поселения расположены в юго-западной и западной части района и ориентированы на сельскохозяйственное производство, в основном животноводство, это разведение КРС, овцеводство, пчеловодство, а также свиноводство в личных подсобных хозяйствах. В Петропавловском сельском поселении кроме этого имеется деревообработка, автосервис, и свиноводство в КФХ Любимовка.

В Кшлау-Елгинском сельском поселении располагается санаторий «Танып», имеются лесопильные установки, развито птицеводство в личных подсобных хозяйствах и пчеловодство. Вся сельскохозяйственная продукция реализуется в санаторий.

В Кунгаковском, Султанбековском и Усть-Табаском сельских поселениях развито только лесопиление.

В Кубиязовском, Урмиязовском и Кашкинском сельских поселениях присутствуют все виды экономической деятельности в районе, кроме этого развито рыбоводство. В Кубиязовском сельском поселение занимаются разведением коз и изготовлением Кумыса, а в Кашкинском поселении занимаются добычей и изготовлением фракционного щебня.

Дорожная инфраструктура развита в юго-западной части района, северо-восточная часть района не имеет асфальтобетонного покрытия.

Общие показатели сельских поселений Аскинского района.

Показатели

Площадь, кв. км

Кол-во населенных пунктов

Населе-ние

Чел.

Кв. м жилья на 1 жителя

Доходы населения на 1 жителя

Руб.

Расходы бюджета на1 жителя

Руб.

Доля собственных доходов

%

Сельские поселения

Аскинский

150,0

10

9237

20,9

860

7626

93,1

Арбашевский

7,0

2

54

18,3

1458

4531

36,4

Евбуляковский

39,0

7

1008

18,5

741

4851

29,5

Казанчинский

58,0

8

1197

19,5

1854

4151

72,7

Кашкинский

52,0

5

2168

19,3

579

5181

55,4

Карткисяковский

38,0

1

619

18,7

1485

4918

41,8

Ключевский

28,0

3

519

17,3

2015

4420

45,1

Кубиязовский

52,0

4

1633

20,1

645

5651

48,7

Кунгаковский

19,0

4

655

15,6

1543

5215

98,9

Кшлау-Елгинский

93,0

6

1304

18,8

709

5132

67,8

Мутабашевский

30,0

7

797

19,1

1234

4971

41,0

Петропавловский

76,0

8

1205

18,9

944

4571

36,8

Султанбековский

43,0

3

671

18,7

981

4715

16,7

Урмиязовский

66,0

5

1753

19,2

798

4625

69,0

Усть-Табаский

2,0

1

517

19,1

1501

4451

14,2

ИТОГО

753

74

23337

19,8

954

5181,3

64,0

На период до 2015 года в связи со строительством Верне-Суянской ГЭС лесоперерабатывающей деятельности сельских поселений Усть-Табаский и Султанбековский сельсовет добавятся виды деятельности связанные с энергетикой, туризмом, рыбоводством.

Предполагаем, что строительство ГЭС будет способствовать, при содействии республики Башкортостан и Российской Федерации, строительству автодорог с асфальтовым покрытием, протяженностью 75-100 км.

Кшлау-Елгинский и Мутабашевский сельские поселения будут развиваться с санаторием «Танып» ориентируя свою экономику с потребностями санатория.

Во всех сельских поселениях основными направлениями развития будут развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, в производстве, строительстве и в сфере услуг.

При инвестиционной деятельности Башинформсвязь к 2015 году планируется довести оптико-волоконную связь до крупных населенных пунктов.

Исходя из позиций экономии бюджета, возможно, некоторое укрупнение сельских поселений. Об экономической целесообразности таких мероприятий нет однозначных мнений.

При проведении ежегодного мониторинга в качестве индикаторов изменения социально-экономического положения сельских поселений выбираются:

- увеличение количества малых и средних предприятий;

- увеличение числа вновь созданных и количество сохраненных мест;

-удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг образования, здравоохранения, культуры;

- Обеспеченность населения жильем и услугами ЖКХ;

- увеличение количества новорожденных на 1000 жителей;

- увеличение доли собственных доходов в формировании местного бюджета.

- увеличение доли земель облагаемых земельным налогом и арендной платой за землю.

10.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Принятие программы, сам факт наличия среднесрочной программы у органов местного самоуправления, приносит определенные дивиденды: население понимает приоритеты и характер действий органов власти, организации находят свое место в реализации этой политики, для инвесторов упрощается работа по оценке социально-экономической ситуации и принятию ими инвестиционных решений.

В ходе реализации Программы планируется:

1. Повысить инвестиционную привлекательность территории района в промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры.

2. Улучшить ситуацию в социальной сфере района как за счет модернизации, так и за счет проведения мероприятий по оптимизации бюджетной сферы.

4. Продолжить реализацию федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов.

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) В экономике:

снизить уровень общей безработицы в 1,9 раза. Создать порядка 3000 новых рабочих мест. Повысить уровень средней заработной платы в целом по муниципальному району за 2008 – 2017 годы в 3,9 раза.

увеличить валовую продукцию сельского хозяйства к 2015 году за счет интенсификации производства растениеводческой и животноводческой продукции во всех категориях хозяйств в 1,8 раза;

увеличить объем отгруженных товаров к 2015 году в 1,6 раза в сравнении с 2007 годом за счет внедрения инновационных технологий, расширения ассортимента;

стимулировать развитие сектора услуг на всей территории муниципального района, заполнив пустующие ниши в сфере бытового обслуживания и платных услуг, предоставляемых населению;

увеличить оборот розничной торговли в 2,5 раза, оборот общественного питания – в 2,2 раза;

увеличить объем инвестиций в основной капитал в 7 раз.

2) В инфраструктурных отраслях:

улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия его проживания;

обеспечить увеличение объемов и качества услуг транспорта и связи.

3) В муниципальных финансах:

Повысить в 2015 году бюджетную обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования на 10% к уровню 2010 года.

4) В социальной сфере:

улучшить основные показатели состояния здоровья населения. Увеличить продолжительность жизни, сократить естественную убыль населения за счет роста рождаемости, обеспечить 100 % укомплектование врачами узкой специальности.

повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного;

создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом;

укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры, повысить уровень проведения культурно-досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, привлечь новых пользователей библиотечной сферы;

улучшить условия проживания одиноких престарелых и инвалидов, беспризорных детей. Создать временные рабочие места для подростков из малообеспеченных семей. Увеличить число обслуживаемых граждан через отделения социальной помощи.

5) В управлении:

повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления. Ключевыми факторами, за счет которых будет повышена эффективность, являются: реформирование бюджетного процесса, переход от "управления бюджетными ресурсами (затратами)" на "управление результатами", совершенствование и расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

11.Организация управления Комплексной программы

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации Аскинского района.

Текущее руководство возлагается на начальника отдела экономики. В его функции входит:

контроль за выполнением программных мероприятий;

мониторинг реализации Программы;

ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

координация действий всех участников Программы;

обеспечение представительства программных мероприятий Аскинского района в составе федеральных и региональных целевых программ, приоритетных национальных проектах;

информационное сопровождение реализации программы.

Утвержденная Советом муниципального района Аскинский район. Комплексная программа социально-экономического развития является документом, обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального района. Ответственные должностные лица администрации вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в комплексной программе.

Организационным механизмом реализации комплексной программы является ежегодное формиро­вание администрацией муниципального образования Плана действий по её реализации, включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс формирования включает в себя также и последующее широкое обсуждение с акти­вом муниципального образования.

Главным инструментом управления реализацией программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие района.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются Советом муниципального района Аскинский район.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе реализации программы.

Отчет о реализации комплексной программы, внесение предложений по корректи­ровке программы возлагается на Главу администрации муниципального района.

Таблица №1

План

комплексных программных мероприятий муниципального района

Аскинский район на годы

№ п/п

Наименование

Программного

мероприятия

Основные исполнители и соисполнители

Сроки выполнения

Объемы и источники финансирования ( млн. руб.)

Ожидаемые результаты

Всего

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

Муниципальные финансы

1.

Проведение территориальным органом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, комитетом по управлению собственностью МЗИО РБ по Аскинскому району проверок по вопросу владения и аренды недвижимости ежегодно не менее 10% пользователей.

Охват государственной регистрацией в органах правления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан прав владения недвижимым имуществом 13433 земельных участков

Отдел по Аскинскому району Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан, комитет по управлению собственностью

гг

Увеличение налога:

-единый налог на вмененный доход ежегодно 500 тыс. рублей до 7,9 млн. рублей в 2015 год;

-земельного налога на 100 тыс. рублей с 2,3 млн. рублей в 2011 году до 2,5 млн. рублей в 2015 году;

-на имущество физических лиц на 100 тыс. рублей (2011г-1,3 млн. рублей , 2015 год - 1,7 млн. рублей).

2.

Увеличение заработной работников предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности

Все хозяйствующие субъекты района

236

33

37

44

56

60

Увеличение заработной платы на 6-18% ежегодно.

Увеличение поступлений подоходного налога на 30 млн. рублей.

Инвестиционная деятельность

Жилищное строительство

3.

Индивидуальное жилищное строительство всего 42400 кв. м.

Индивидуальные застройщики

гг

594,4-собст-ср-ва

108,8

108,8

125,6

125,6

125,6

Обеспечение жильем, повышение уровня жизни населения. Ликвидация аварийного и ветхого жилья

4.

Итого

594.4-собст-ср-ва

108,8

108,8

125,6

125,6

125,6

Строительство социальных объектов

5.

Строительство детского сада на 160 мест с. Аскино

КП РБ РУКС Хазинское УНСМ

2011

95,0-РБ

95,0

-

-

-

-

Обеспечение местами детей в дошкольных учреждениях.

6.

Строительство водолечебницы ГУП Санатория «Танып»

КП РБ РУКС Агидельстройсервис»

2011

96,7-РБ

96,7

-

-

-

-

Развитие инфраструктуры, расширение и увеличение объема предоставляемых услуг.

7.

Строительство второй очереди санатория «Танып»

КП РБ РУКС Агидельстройсервис»

гг

96,5-РБ

12,0

84,5

Развитие инфраструктуры, расширение и увеличение объема предоставляемых услуг.

8.

Строительство социально-культурного центра в с. Кубиязы на 108 мест

Министерство образования, Администрация МР Аскинский район

гг

102-РБ

-

30,0

72,0

-

-

Повышение качества жизни населения.

9.

Строительство лечебного корпуса в центральной районной больницы на 60 коек.

Министерство здравоохранения

Администрация МР Аскинский район

гг

80-РБ

-

10,0

30,0

40,0

-

Улучшение качества медицинского обслуживания

10.

Ремонт школы с. Кашкино

Администрация МР Аскинский район

2011г

6,5-РБ

6,5

-

-

-

-

Улучшение условий учебного процесса.

11.

Ремонт школы с. Урмиязы

Администрация МР Аскинский район

2011г

6,8-РБ

6,8

-

-

-

-

Улучшение условий учебного процесса.

12.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с помещениями для центра детского творчества и детско - юнешской

спортивной школы

Министерство образования

Администрация МР Аскинский район

гг

60,0-РБ

3,0

57,00

-

-

-

Повышение качества физического воспитания учащихся

13.

Реконструкция детского сада «Василек»

Администрация МР Аскинский район

2011

9,8-РБ

9,8

-

-

-

-

Улучшение качества дошкольного образования.

14.

Итого

553,3 - РБ

229,8

181,5

102

40

-

Связь

15.

Прокладка ВОЛС на участке:

Башинформсвязь

44,7- РБ

Улучшение качества связи

Аскино-Кубиязы-Утяшино-Урмиязы-Кашкино

8,7

16.

Гумбино-Султанбек-Чураш

10,00

17.

Урмияз-Кугак-Уст-Табасска

8,00

18.

Тюйск –Новая-Бурма_-Тульгузбаш

9,00

19.

Ключи-Степановка-Ново-Мутабаш-Новая-Кара

9,00

20.

Итого

44,7-РБ

8,7

10,00

8,00

9,00

9,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

21.

Реконструкция водопровода:

в районном центре с. Аскино

гг

9,35

1,85

1,85

1,85

1,85

1,85

Устранение утечек, экономия электроэнергии, улучшение качества питьевой воды.

Всего за период реализации программы будет отремонтировано 12,5 км.

3,9-РБ

0,75

0,75

0,77

0,8

0,8

5,45-МБ

1,1

1,05

1,1

1,1

1,1

22.

с. Кашкино

2011г-2,0км 2012г-9,9 км

гг

40,0

5,6

34,4

Устранение утечек, экономия электроэнергии, улучшение качества питьевой воды.

Всего будет отремонтировано 11,9 км.

24,0-ФБ

3,6

20,64

16,0-РБ

2,24

13,76

23.

Д. Новые-Казанчи

2012г-4,5км 2013г-4,5км

гг

27,0-РБ

13,5

13,5

Устранение утечек, экономия электроэнергии, улучшение качества питьевой воды.

Всего за период реализации программы будет отремонтировано 12,5 км.

24.

Строительство водопровода в с. Аскино

2011г-2,7км 2012г-2,0км

2013г-2,0км 2014г-2,0км

2015г-2,0км

гг

11,5-

3,2

2,0

2,0

2,1

2,2

Обеспечение населения питьевой водой.

5,25-РБ

1,5

0,9

0,9

0,95

1,0

6,25-МБ

1,7

1,1

1,1

1,15

1,2

25.

Проектирование и строительство газовых сетей

Улучшение качества жизни населения

26.

Газоснабжение с. Аскино и проектирование газовых сетей 2011г-1,69км, 2012г-3,43км, 2014г-3,45км, 2014г-4,0км, 2015г-4,5км

гг

18,95- РБ

2,4

3,6

3,95

4,5

4,5

27.

с. Кубиязы

2011г-5,783 км

2011г

4,3-РБ

4,3

-

-

-

-

Улучшение качества жизни населения

28.

Д. Карткисяк 2011г-1,793 км

2011г

0,8-РБ

0,8

-

-

-

-

Улучшение качества жизни населения

29.

Д. Упканкуль 2012г-4,5 км

2012г

4,5

-

4,5

Улучшение качества жизни населения

1,6-ФБ

1,6

2,9-РБ

2,9

30.

С. Кашкино 2012г-4,2км

2013г-4,2км

гг

4,3-РБ

-

0,3

4,0

Улучшение качества жизни населения

31.

Д. Кшлау-Елга 2013г-7,0км, 2014г-7,0км, 2015г-7,0 км

гг

7,0

-

-

0,8

3,2

3,0

Улучшение качества жизни населения

2,48-ФБ

-

-

-

1,28

1,2

4,52-РБ

-

-

0,8

1,92

1,8

32.

Строительства межпоселкового газопровода Кигазы-Ключи-Степановка-Кучаново-Арбаш-Чишма-Уракаево

2012г-12,0км, 2013г-12,0км, 2014г-12,0км

гг

13,2-РБ

-

1,2

6,0

6,0

-

Улучшение качества жизни населения

33.

Ремонт котельных

и теплосетей по отделу образования всего -32 ед.

МУП «Тепловые сети»

гг

12,86-РБ

3,45

2,32

2,84

2,71

1,54

Сокращение затрат на топливо.

34.

Реконструкция котельных администрации района и отдела внутренних дел

МУП «Теплове сети»

гг

2,97-

2,37

0,6

-

-

-

Сокращение затрат на топливо.

2,0-РБ

1,4

0,6

-

-

-

0,97-МБ

0,97

-

-

-

-

35.

Ремонт систем энерго и теплоснабжения в зданиях школ района

электрические сети», МУП «Тепловые сети».

гг

17,5 - РБ

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Экономия энергоресурсов.

36.

Ремонт внутренних коммуникаций в многоквартирных домах

МУП «Тепловые сети».

гг

0,6- МБ

0,1

0,1

0,15

0,15

0,1

Экономия энергоресурсов.

37.

Капитальный ремонт линий электропередач ВЛ-0,4; ВЛ-10; подстанций

2011г-с. КУбияз-12 км, с.Аскино-3,4 км

2012г - д. Кунгак-7,5 км.

2013г - с. Урмияз - 15км;

2014г-с. Ст-Казанчи-20км;

2015г-д. Петропавловка-11км

электрические сети»

гг

93,00

16,0

11,5

21,5

26,0

18,0

23,5-ФБ

4,0

2,5

6,0

7,0

4,0

49,5-РБ

9

5,5

12,0

15,0

8,0

20,0-сост. ср-ва

3

3,5

3,5

4,0

6,0

Итого

268,1

43,8

79,3

60,2

50,1

34,7

Федеральный бюджет

51,8

7,6

24,7

6,0

8,3

5,20

Республиканский бюджет

182,9

29,3

48,8

48,3

35,4

21,1

Муниципальный бюджет

13,4

3,9

2,3

2,4

2,4

2,4

Собственные средства

20,0

3,0

3,5

3,5

4,0

6,0

Дорожное хозяйство

38.

Ремонт покрытия и мостовых переходов на автодороге

Явгильдино-Щучье-Озеро

2011г-18,0км, 2013г-5,3км, 2014г-3,0км, 2015г-3,5км.

2011г, гг

51,0-РБ

16,0

-

8,0

12,0

15,0

Обустройство и повышение безопасности дорог

39.

Кашкино-Гумбино

2012г

25,0-РБ

-

25,0

-

-

-

Обустройство и повышение безопасности дорог

40.

Старые Казанчи-Альягиш

2011г - 7км

2011г

12,0-РБ

12,0

-

-

-

-

Обустройство и повышение безопасности дорог

41.

Реконструкция автодороги

Аскино-Кунгак

2011г-0,8км, 2012г-2,0км, 2013г-2,5км, 2015г-3,0км

гг

162 - РБ

12,0

30,0

40,0

40,0

40,0

Обустройство и повышение безопасности дорог

42.

Старые Казанчи-Базанчатово 2012г-1,5км, 2013г-2,0км, 2014г-2,5км, 215г-2,5км

гг

140,0-РБ

-

20

30,

40

50

Обустройство и повышение безопасности дорог

43.

Аскино-Старые Балтачево

2012г-0,5км, 2013г-2,0км, 2014г-2,0км, 2015г-2,0км

гг

60-РБ

-

10

20

15

15

Обустройство и повышение безопасности дорог

44.

Подъезд к д. Новая Кара

2011г-4,0км

2011г

40,0-ФБ

40

-

-

-

-

Обустройство и повышение безопасности дорог

45.

Уршады –Султанбеково

2013г-4,0км, 2014г-6,0, 2015г-3,7км.

гг

90,0-РБ

-

-

30,0

40,0

20,0

Обустройство и повышение безопасности дорог

46.

Ремонт локальных участков автодороги Явгильдино-Щучье Озеро

2011г-2,9км, 2012г-3,0км, 2013г-3,2км, 2014г-3,2км, 2015г-3,5км

гг

43,0-РБ

7,0

8,0

9,0

9,0

10,0

Обустройство и повышение безопасности дорог

47.

Ремонт автодороги

Урмиязы-Кашкино 2012г-5,1км, 2013г-4,0км, 2014г-5,0км, 2015г-6,0км.

гг

64,0-РБ

-

16,0

14,0

16,0

18,0

Обустройство и повышение безопасности дорог

48.

Старые Казанчи-Альягиш

2011г-2,8км.

2011г

8,1-РБ

8,1

49.

Итого

695,1

95,1

109,0

151,0

172,0

168,0

50.

Федеральный бюджет

40

40

51.

Республиканский бюджет

655,1

55,1

109

151,0

172

168,0

Промышленное производство

52.

Строительство завода по производству ДСП

Инвесторы

гг

2,2- млрд. руб. средства инвесторов

-

0,733

млрд. руб

0,733

Млрд. руб

0,733-млрд.

руб

0,733-

Млрд. руб

Объем товарной продукции 1,5 млрд. руб / год.

Фонд оплаты труда 240 млн. руб/год.

Рабочие места 300 человек.

53.

Строительство кондитерского цеха

ИП

2011

5,0-собст-ср-ва

5,0

-

-

--

-

Увеличение производства пищевых продуктов, создание 10 рабочих мест.

54.

Ремонт и модернизация основных средств

ГУП «Аскинский лес»

гг

6,4-РБ

3,2

3,2

-

-

-

Увеличение ассортимента выпускаемой продукции и объемы производства

с 6.6 млн. рублей в 2011 году до 16,8 млн. рублей в 2015 году.

55.

Итого

2211,4

711,2

736,2

733

733

733

56.

Республиканский бюджет

6,4

3,2

3,2

-

-

-

57.

Собственные средства

5,0

5,0

-

-

-

-

58.

Средства инвесторов

2200

733

733

733

733

733

Сельское хозяйство

59.

Сохранение плодородие почвы за счет внедрения травопольных севооборотов

Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности

гг

17,5-собственные средства

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Стабильное валовое производство продукции растениеводства, пополнение белкового баланса в кормах для увеличения производства животноводческой продукции

60.

Внесение минеральных удобрений

Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности

гг

7,5-собственные средства

1,0

1,2

1,5

1,8

2,0

Повышение урожайности 1-2 ц/га

61.

Известкование кислых почв

гг

25,0-РБ

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Повышение плодородия почв

62.

Использование средств защиты растений

Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности

гг

5,0-собственные средства

0,5

0,8

1,0

1,2

1,5

Сохранение урожая

63.

Ежегодно производить сортосмену и сортообновление к 2015 году приобретение элитных семян не менее 10% в год от всех посевных площадей

Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности

гг

16,0-

5,00 –РБ

5.00-собственные ср-ва

6,0-кредиты банка

3,0

3,2

3,2

3,3

3,3

Увеличение урожайности на 1-2 ц/га

64.

Обеспечить поголовье кормами не ниже 25ц. к. ед. на условную голову и довести долю концентратов до 1 тонн на условную голову (молочное стадо)

Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности

гг

227,0-собственные средства

44,2

44,6

45,5

45,9

46,8

Стабильное производство продукции животноводства, снижение себестоимости животноводческой продукции за счет использования собственных концентрированных кормов

65.

Приобретение новой техники ( 10-тракторов;

10-зерноуборочных комбайнов;

5 пресс-подборщика;

10-сеялок;

3-доильных установки;

5-миксера - корморазздатчика

Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности

гг

43,5-кредиты банков

7,5

8,0

9,10

9,5

9,4

Оптимизация сроков и технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

66.

Для обеспечения дойного стада кормами в переходный период на стойловое содержание увеличить посевы козлятника, суданской травы и рапса.

Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители всех форм собственности

гг

5,0

0,5

0,8

1,0

1,2

1,5

Экономия кормов, стабильное производство молока в переходный период

67.

Кредитование владельцев ЛПХ в рамках реализации национального проекта «Развитие ЛПХ»

Личные подсобные хозяйства населения

гг

7,0-кредиты банков

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Увеличение производства животноводческой продукции, рост доходов населения

68.

Обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами специалистов и закрепление их на селе рамках реализации ФЦП программы «Социальное развитие села до 2012 года»

Администрация МР

гг

7,2 –ФБ и РБ

3,2

4,0

-

-

-

Закрепление квалифицированных молодых специалистов на селе

69.

Поддержка мясного скотоводства

Отдел сельского хозяйства

гг

9,0-РБ

1,8

1,3

1,7

2,9

1,3

Увеличение производства мяса

70.

Модернизация животноводческих помещений

Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители

гг

16,5-кредиты банков

2,5

3,0

5,0

3,0

3,0

Увеличение производства молока и мяса, снижение себестоимости

71.

Субсидирование инвестиционных кредитов

Отдел сельского хозяйства

гг

53,5-РБ

10,3

10,2

11,3

11,1

10,6

Удешевление приобретаемой техники

72.

Повышение квалификации руководителей и специалистов

Отдел сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители

гг

5,0-РБ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Повышение образовательного уровня руководителей и специалистов

73.

Оказание государственной поддержки молодым специалистам АПК

Отдел сельского хозяйства

гг

1,0-РБ

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Закрепление высококвалифицированных кадров на селе

74.

Поддержка рыбоводства (субсидии на приобретение рыбопосадочного материала)

Отдел сельского хозяйства

гг

1,0-РБ

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Снижение себестоимости товарной рыбы

75.

Строительство коровника на 100 голов.

КФХ «Шайхулов»

КФХ «Шакиров»,

гг

6,0-кредиты банков

-

-

2,0

2,0

2,0

Ежегодное увеличение производства молока-400тонн, мяса - 20 тонн.

76.

Реконструкция коровника в с. Урмиязы на 200 голов

Индивидуальный предприниматель

гг

10,5 кредиты банков

-

-

3,5

3,5

3,5

Ежегодное увеличение производства молока-600тонн, мяса - 40 тонн.

77.

Приобретение племенного крупного рогатого скота на 300 гол.

КФХ «Шайхулов»

КФХ «Шакиров», индивидуальный предприниматель

гг

12,00-кредиты банков

4,0

4,0

4,0

-

-

Увеличение производство молока и мяса соответственно 1000 и 50 тонн

78.

Реконструкция производственных мощностей по производству и переработке мяса и молока

ГК БДС «Агро»

гг

35,00-кредиты банков

0,5

11

12,5

6,0

5,0

Создание дополнительных 18 рабочих мест, переработка до 25 тонн мяса в месяц.

Лесное хозяйство

79.

Отвод лесосек по главному пользованию, рубкам ухода и санитарным рубкам

ГУ «Аскинское лесничество»

гг

27,5—собственные средства

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Проведение рубок в лесосеке

80.

Подготовка противопожарной техники и инвентаря

ГУ «Аскинское лесничество»

гг

0,275

0,045

0,050

0,055

0,060

0,065

Оперативное реагирование и своевременная ликвидация очагов пожаров

81.

Обучение на курсах повышения квалификации

ГУ «Аскинское лесничество»

гг

0, 115

0,015

0,019

0,023

0,027

0,031

Повышение квалификации работников

Потребительский рынок

82.

Строительство торговых объектов :

Торговый центр в с. Аскино ул. Советская, 19

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предпринимиатель

2011г

4,0-собст. ср-ва

4,0

-

-

-

-

Увеличение объема товарооборота, создание 15 рабочих мест

83.

Строительство комплекса придорожного сервиса в с. Аскино

ИП Каримов

гг

12,0-собст.

ср-ва

8,00

4,00

-

-

-

Увеличение объема платных услуг населению. Создание 7 рабочих мест

84.

Строительство кафе в с. Аскино

ИП Шакиров

гг

8,0-собст-ср-ва

-

-

4,0

2,0

2,0

Развитие общественного питания в районе, создание 6 рабочих мест

85.

Строительство магазина в с. Старые Казанчи

ИП Шакиров

2011г

0,2-собст. ср-ва

0,2

-

-

-

-

Обеспечение населения товарами повседневного спроса, создание рабочих мест.

86.

Строительство бани, сауна и бассейна

ИП Каримов

2011г

10,0-сост. ср-ва

10,0

-

-

-

-

Увеличение объема платных услуг населению. Создание 3 рабочих места

87.

Строительство магазина в д. Кшлау-Елга

ИП Зарипова

2011г

5,0-собст-ср-ва

5,0

-

-

-

-

Обеспечение населения товарами повседневного спроса, создание 3 рабочих места.

Малое и среднее предпринимательство

88.

Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на начальной стадии становления бизнеса

Госкомитет по предпринимательству и туризму, Администрация МР Аскинский район

гг

32,5

5,3

6,8

6,8

6,8

6,8

Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства, создание по 25 рабочих мест ежегодно.

21,00-РБ

3,0

4,5

4,5

4,5

4,50

5,0 - МБ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5-собственные средства

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Природопользование и охрана окружающей среды

89.

Строительство газозаправочной станции в районном центре с. Аскино

Субъекты малого с и среднего предпринимательства

5,0-собственные средства

2,5

2,5

-

-

-

Улучшение состояния воздушного бассейна

90.

Содержание водоохранных зон (прибрежных полос) водных объектов в СП Арбашевский, Аскинский, Кшлау-Елгинский, Перопавловский, Упканкульский, Мутабашский, Урмиязовский с/с

Администрация сельских поселений,

гг

0,250-собст-ср-ва

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Предотвращение деградации водных объектов, защита от загрязнения

91.

Строительство дамбы на р. Тюй, в с. Кубиязы

(ул. Речная)

гг

1,5-РБ

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Предотвращение эрозийный процессов, развития оползней и подпотлений во время паводка.

92.

Обустройство родников в населенных пунктах Кубиязовский, Бурминский, Кашкинский, Ключевский, Султанбековский, Карткисяковский

нтаж»

гг

0,160

0,032

0,032

0,032

0,032

0,032

Предотвращение деградации водных объектов, защита от

загрязнения.

93.

Строительство полигона ТБО в с. Аскино

гг

8,4

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Улучшение экологического и санитарного состояния с. Аскино

Социальная сфера

94.

Обеспечение жильем молодых специалистов, работающих и проживающих в сельской местности в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Администрация МР Аскинский район, отдел сельского хозяйства

гг

20,9

8,0

12,9

Улучшение жилищных условий населения

6,3-собст. ср

2,4-собст. ср-ва

3,9-сост. ср-ва

-ва;

7,3-ФБ;

2,8-ФБ

4,5-ФБ

7,3- РБ.

2,8-РБ

4,5-РБ

95.

Приобретение и строительство жилья для молодых семей в рамках ФЦП «Жилище» на годы

Администрация МР Аскинский район, отдел молодежи

гг

34,6

3,3

4,5

6,7

8,9

11,2

Обеспечение жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий.

20,8-собст. ср-ва

2,0-собст. ср-ва

2,7-собст. ср-ва

4,0-собст.

срва

5,4-собст. ср-ва

6,7собст. ср-ва

6,9-ФБ

0,67-ФБ

0,9-ФБ

1,3-ФБ

1,8-ФБ

2,2-ФБ

6,9-РБ.

0,67-РБ

0,9-РБ

1,3-РБ

1,8-РБ

2,2-РБ.

Занятость населения, регулирование рынка труда

96.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет

Центр занятости населения, РОО

гг

0,650-ФБ

0,130

0,130

0,130

0,130

0,130

Ежегодное трудоустройство 100 несовершеннолетних детей.

97.

Организация общественных работ

Центр занятости населения, работодатели

гг

1,290-ФБ

0,280

0,280

0,250

0,240

0,240

Трудоустройство от100 до 150 безработных граждан

98.

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Центр занятости населения,

работодатели

гг

0,560-ФБ

0,100

0,100

0,120

0,120

0,120

Трудоустройство от 50 до 175 безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы

99.

Организация временного трудоустройства безработных граддан в возрасте 18-20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу в первые.

Центр занятости населения, работодатели

гг

0,430-

ФБ

0,100

0,100

0,080

0,080

0,070

Трудоустройство от 40 до 50 выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

100.

Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда

Центр занятости населения

гг

0,345

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

Возможность самостоятельного поиска работы и трудоустройства

0,045-ФБ

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,300-РБ

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

101.

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

Центр занятости населения

гг

0,046

0,09

0,09

0,09

0,09

0,010

Возможность самостоятельного поиска работы и трудоустройства

102.

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

Центр занятости населения

гг

0,130

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

0,050-ФБ

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,080

0,016

0,016

0,016

0,016

0,016

103.

Организация самозанятости населения

Центр занятости населения

гг

12,0-ФБ

2,0

2,0

2,5

2,5

3,0

Открытие собственного дела безработными гражданами района.

104.

Профессиональное обучение безработных граждан

Центр занятости населения

гг

7,5-ФБ

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Профессиональное обучение безработных граждан от 90 до 135 человек по востребованным профессиям.

105.

Профессиональная ориентация

Центр занятости населения

гг

2,3- ФБ

0,0450

0,0450

0,0450

0,0450

0,0450

450 выпускникам школ района и 60 безработным гражданам будет оказана государственная услуга по профориентации.

106.

Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы

Центр занятости населения

гг

0,750-ФБ

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Трудоустройство от 40 до 50 выпускников образовательных учреждений.

Социальная защита населения

107.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Отдел субсидий администрации МР Аскинский район

гг

32,5-РБ

5,3

5,9

6,5

7,0

7,8

Поддержка уровня жизни малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми.

108.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

Отдел социальной защиты населения

гг

42,5-РБ

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Поддержка уровня жизни малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми.

109.

Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Отдел социальной защиты населения

гг

2,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

Поддержка уровня жизни малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми.

Охрана труда

110.

Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда согласно постановлений Правительства Российской Федерации

Организации и предприятии района

гг

0,5-собственные средства предприятий

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего населения

111.

Организация обучения и проверка знаний по вопросам техники безопасности и охраны труда –руководителей, специалистов и работников

Организации и предприятии

гг

0,5-собственные средства предприятий

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Повышение безопасной производственной грамотности, уменьшение травматизма и заболеваемости

112.

Организация пропаганды охраны труда, распространение передового опыта

Организации и предприятии района

гг

0,05-собственные средства предприятий

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Повышение информированности работников и работодателей по вопросам трудового законодательства и передового опыта

113.

Пропаганда, организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда

Организации и предприятии

гг

0,05-собственные средства предприятий

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Улучшение условий и охраны труда, предотвращение несчастных случаев на производстве

114.

Установка пожарной сигнализации и приобретение оборудования для пожаротушения

Организации и предприятии района

гг

0,5-собственные средства предприятий

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Уменьшение число пожаров

115.

Дополнительная диспансеризация работающего населения

Организации и предприятии района

гг

0,5-собственные средства предприятий

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Профилактика профессиональных заболеваний с временной утратой трудоспособности

116.

Ежегодный углубленный медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами

Организации и предприятии района

гг

0,25-собственные средства предприятий

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Своевременное выявление профессиональных заболеваний

Культура

117.

Ремонт помещений районного дома культуры

МБУ отдел культуры

гг

17,5-МБ

6,5

3,5

3,5

2,0

2,0

Улучшение и укрепление материально - технической базы. Использование современных информационных технологий.

118.

Приобретение компьютерного, звукоусилительного и осветительного оборудования

МБУ отдел культуры

гг

7,5-МБ

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Обновление клубного оборудования, инвентаря

119.

Ремонт сельских клубов

МБУ отдел культуры

гг

7,5-МБ

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Улучшение и укрепление материально-технической базы

120.

Ремонт помещения центральной районной библиотеки

МБУ отдел культуры

гг

12,0-МБ

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Укрепление материально-технической базы

121.

Ремонт помещения библиотек

МБУ отдел культуры

гг

5,0-МБ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Укрепление материально-технической базы

122.

Пополнение библиотечных фондов

МБУ отдел культуры

гг

2,6-МБ

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

Развитие системы библиотечного обслуживания населения

123.

Подготовка и переподготовка кадров работников

МБУ отдел культуры

гг

1,7-МБ

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

Повышение профессионального уровня работников культуры

Образование

124.

Реструктуризация сети образовательных учреждений

Отдел образования

гг

8,5-МБ

1,8

2,1

2,2

2,4

-

Экономия бюджетных средств за 4 года составит 8,3 млн. рублей.

Здравоохранение

125.

Приобретение медицинского оборудования для Аскинской ЦРБ; Кашкинской СУБ; Казанчинской СВА; Урмиязовской СВА; и ФАПов

Центральная районная больница

гг

92,9-ФБ

40

38,9

4

5

6

Квалифицированное оказание медицинской помощи. Своевременное выявление заболеваний.

126.

Ремонт здания Аскинской ЦРБ, Кашкинской СУБ, Казанчинской СВА, Урмиязовской СВА, и ФАПов

Центральная районная больница

гг

1,79 –муниципальный бюджет (МБ)

0,22

0,3

0,4

0,42

0,45

Укрепление материально-технической базы.

127.

Капитальный ремонт и модернизация зданий и коммуникации Аскинской ЦРБ, Кашкинской СУБ, Урмиязовской и Казанчинской СВА, ФАПов.

Центральная районная больница

гг

37,2- ФБ

12,4

11,6

3,2

4,5

5,4

Укрепление материально-технической базы

128.

Ремонт ФАПов

Центральная районная больница

гг

1,66

0,2

0,26

0,35

0,4

0,45

129.

Всего

4992,8

666,20

1198,4

1092,4

1042,1

993,7

130.

Федеральный бюджет

243,3

104,4

83,1

14,3

19,4

22,1

131.

Республиканский бюджет

1428,3

320,0

355,8

303,9

250,6

198,0

132.

Муниципальный бюджет

88,0

22,9

16,6

17,1

15,6

15,8

133.

Собственные средства предприятий и населения

3233,2

218,9

742,9

757,1

756,5

757,8

Показатели

Единица

Отчет

Отчет

Оценка

План

измерения

2008г

2009 г.

2010 г.

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1. Индекс промышленного производства по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по полному кругу предприятий)

в % к предыдущему году

106,1

103,1

101,7

101

101,3

104,8

102,3

140,6

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего

мон. руб.

162,9

402,8

472,6

530,3

578,6

627,3

639,8

655,8

в ценах 2009 года

в % к предыдущему году

141,6

95,8

103,2

102

101,5

101,8

102

102,5

3. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)

млн. руб.

451,4

484,1

519,4

557

593,3

638,4

688,3

749,4

в ценах 2009 года

в % к предыдущему году

119,1

98,2

100,1

100,3

100,4

101,8

102

103

4. Объем реализации платных услуг населению

млн. руб.

87

113,6

136,2

155,1

182,3

210,4

250,9

313,3

в ценах 2009 года

в % к предыдущему году

107,9

101

110,6

115,6

125,2

133,3

110

115,2

5. Оборот общественного питания

25,1

26,3

30,2

34,4

39,2

44,7

50,4

57,9

в ценах 2009 года

в % к предыдущему году

115,1

109,2

101,8

102,2

102,8

103,1

102

104

6. Объем инвестиций за счет

всех источников финансирования

млн. руб.

502

522,6

606,2

526,7

284,7

1033

1035

1035

в ценах 2009 года

в % к предыдущему году

153,2

104,7

114

83

51

3,6 р

100,2

100

7. Ввод жилья за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м общей площади

8

8

8

8

8

8,8

8,8

8,8

8. Продукция сельского хозяйства во всех категориях

хозяйств

млн. руб.

949,8

1300,4

740,0

746,5

756,0

817,9

854,7

907,7

в ценах 2009 года

в % к предыдущему году

106,3

144,8

56,9

100,9

101,3

108,2

104,5

106,2

9. Сальдированный финансовый результат

тыс. руб.

5,7

6,6

7,1

7,3

7,5

7,8

12,8

14

по всем видам экономической деятельности

прибыль прибыльных предприятий

тыс. руб.

11,7

8,8

9,5

9,8

10,1

10,5

12,8

14

убыток убыточных предприятий

тыс. руб.

6

2,2

2,4

2,5

2,6

2,7

0

0

11. Общее количество организаций, зарегистрированных на территории

ед.

598

603

607

620

643

663

675

680

12. Количество зарегистрированный предпринимателелей, без образования юридического лица

чел.

347

355

359

372

395

415

435

457

13. Общее количество организаций муниципальной формы собственности

ед.

79

79

78

78

78

78

78

78

в том числе:

муниципальных предприятий

ед.

2

2

2

2

1

1

1

1

14. Доходы местного бюджета - всего

тыс. руб.

407,4

328,2

329

328

332

340

343

350

в том числе: собственные доходы местного бюджета

тыс. руб.

81,5

72,5

72,5

75,4

77,4

80,9

82,3

87,5

15. Расходы местного бюджета - всего

тыс. руб.

407,4

328,2

329

328

332

340

343

350

16. Удельный вес собственных доходов в общих расходах

местного бюджета

%

20

22

22

23

23,3

23,8

24

25

17. Среднегодовая численность населения - всего

человек

23617

23588

23466

23435

23410

23400

23400

23400

18. Численность занятых в экономике

человек

4253

4075

4101

4118

4144

4205

4705

4905

19. Фонд заработной платы

тыс. руб.

427350

488413

512321

545357

578876

622004

733980

794610

20. Среднемесячная заработная плата

руб.

8371,5

9988

10615

11342

11914

12689

13000

13500

21. Среднемесячные денежные доходы населения в расчете на 1 жителя

руб.

3879,3

4534,4

5181,3

5683,5

6334,5

7033,5

7427

7650

22. Уровень зарегистрированной безработицы от численности экономически активного населения

%

2,48

2,61

2,55

2,6

2,5

2,4

2,3

2,3

Индикаторы социально-экономического развития муниципального района Аскинский район на годы

Приложение

N

Единица измерения

Отчетная информация

План

2008-факт

2009-факт.

2010г-оценка

2011

2012

2013

2014

2015

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1.

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:

капитальный ремонт

процентов

0

0

0

7

7

7,7

8,1

8,9

текущий ремонт

- " -

0

0

0

76

78

80

80,5

81

2.

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

- " -

52

53,9

61

61

61

65

67

70

4.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

процентов

16

5

4

3,7

2

4

4

4

5

Доля расходов на транспорт в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (процентов)

процент

6

Доля расходов на транспорт в части бюджетных инвестиции на увеличение стоимосмти основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на транспорт

процент

7

Доля расходов на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

процент

Развитие малого и среднего предпринимательства

8

Число субъектов малого предпринимательства

единиц на 10000 человек населения

171,5

199,43

206,7

210

217,3

225

232

238

9

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов

10,8

12,13

13,75

14,05

15,7

16

20

25

10.

Доля муницпального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни государственного имущесьва в целях предоставления его во владение и пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерпжки субъектов малого и среднего предпринимательства

процентов

11.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего прпедпринимательства

процентов

12.

Площадь зарегистрированных на территории муниципального образония бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно- технологических центорв и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний (кв. м.)

13.

Доля расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов муниципального образования

процентов

14.

Расходы бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в рсчете на 1 малое и среднее предприятие муниципального образования, на 1 жителя муниципального образования

рублей

Улучшение инвестиционной привлекательности

15

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства-всего

га

6,6

19,12

20

18

19

20

21

22

в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

- " -

6,6

16,12

18

16

17

18

19

20

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

- " -

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)

процентов

5,8

10,89

12,11

13

14

15

16

17

17

Средняя продолжительность периода с даты принятия решения опредоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство

дней

45

36

36

36

36

35

35

35

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

дней

10

10

10

10

10

10

10

10

Отношение объема не завершенного в в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, к общему объему расходов бюджета муниципального района на увеличение стоимости основных средств

процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3лет

га

0

0

0

0

0

0

0

0

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

га

0

0

0

0

0

0

0

0

Сельское хозяйство

19

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов)

процентов

100

87,5

100

100

100

100

100

100

20

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района

- " -

100

56

57

58

59

60

61

62

21

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

процент

90

78,9

77,5

79

80

81

82

83

II. Доходы населения

22

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

процентов

76,2

85

85

85

85

85

85

85

23

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

рублей

8359,9

8620

9980

11140

12500

13200

14000

15000

муниципальных детских дошкольных учреждений

- " -

4683,9

5373

6513

6513

6600

6700

6800

6900

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

- " -

8642

10838

11973

13174

14491

15940

17534

19287

прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

рублей

3498

6765

7438

8182

8900

9900

10900

12000

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

- " -

22800

23866

23890

23915

23920

23940

23965

24115

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

- " -

9650

10678

10685

10693

10695

10700

10710

10715

III. Здоровье

24

Удовлетворенность населения медицинской помощью

процентов числа опрошенных

78

81

81,7

82

82,5

83

83,5

85

25

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

52,8

58,3

62

70

75

75

80

80

26

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

процентов

33,2

35

50

60

65

70

75

80

27

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, в общем числе амбулаторных учреждений

процентов

59,4

91

91

91

91

91

91

91

28

Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами

процентов

89,9

99,8

99,87

99,9

100

100

100

100

29

Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения

единиц

30

Число участковых врачей и врачей общей практике (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения

человек

6,76

6,43

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

31

Число медицинских сестер участковых и медицинских сестер общей практики (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения а рсчете на 10 тыс. человек населения

человек

5,92

6

6,43

6,43

6,43

6,43

6,43

6,43

32

Доля муниципальных медицинских учреждений:

применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи

- " -

100

100

100

100

100

100

100

100

переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности

- " -

100

100

100

100

100

100

100

100

переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат

- " -

100

100

100

100

100

100

100

100

переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

- " -

33

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:

на дому - всего

на 100 тыс. населения

92

94

24

в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта

- " -

22

6

2

в первые сутки в стационаре - всего

- " -

3

2

1

в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта

- " -

1

0

1

34

Число случаев смерти детей до 18 лет:

2

0

0

на дому

- " -

2

0

0

в первые сутки в стационаре

- " -

0

0

0

35

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего

человек

176,78

172,69

172,26

172,26

172,26

172,26

172,26

172,26

в том числе:

число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

человек

14,41

14,57

14,57

15,42

15,85

16,71

17,1

17,5

из них участковых врачей и врачей общей практики

- " -

6,78

6,43

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

- " -

86,48

85,7

86,56

86,56

86,56

86,56

86,56

86,56

из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики

- " -

5,94

6

6,43

6,43

6,43

6,43

6,43

6,43

36

Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения

человек / на 100 человек населения

17,3

14,3

14,32

14,91

15

15

15

15

37

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

дней

10,7

12

11,7

11,7

11,7

11,8

11,8

11,8

38

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

- " -

317

335

335

335

335

335

335

335

39

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения

штук

58,1

53,8

51,8

51,8

51,8

51,8

51,8

51,8

40

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки

рублей

104,06

187,24

190

195

202

215

228

235

41

Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях

- " -

531,41

615,67

665

680

684

690

693

698

42

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

койко-день

1,51

1,44

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

амбулаторная помощь

посещение

8,63

9,02

9,08

9,08

9,08

9,08

9,08

9,08

дневные стационары всех типов

койко-день

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

скорая медицинская помощь

вызов

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

43

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

стационарная медицинская помощь

рублей

635,48

802,92

830

843

850

855

858

865

амбулаторная помощь

- " -

109,45

115

118

123

127

130

134

138

дневные стационары всех типов

- " -

220,2

232,71

245

248

257

261

266

280

скорая медицинская помощь

- " -

705,4

645,58

650

658

664

670

673

680

Доля муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений здравоохранения

процентов

48,6

IV. Дошкольное и дополнительное образование детей

44

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей

процентов числа опрошенных

86

86,5

86,6

87

87,3

87,7

87,9

90

45

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей

- " -

46

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет

процентов

58,12

60,3

59,5

59,6

59,8

59,9

60

61

47

Удельный вес детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

-"-

78

86

89

90

93

96

94

94

48

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов

21,6

21,8

25,6

18,7

18,6

18,6

17,4

17,2

49

Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

50

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги

- " -

71,4

65,5

79,8

79,8

79,9

80

81

82

51

Коэффицинт посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

единиц

0,73

0,75

0,78

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

52

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов

6,25

6,25

6,25

6,25

0

0

0

0

53

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов

29

30

30

43

45

47

50

51

V. Образование (общее)

54

Удовлетворенность населения качеством общего образования

процентов числа опрошенных

71

71

71,5

72

72,5

73

73,5

74

55

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене

процентов

78,5

99,6

99,6

56

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

процентов

74,81

99,6

99,6

57

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку, в численности выпускников, учатвовавших в ЕГЭ по данному предмету

процентов

80,37

99,6

99,6

58

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по математике, в численности выпускников, учатвовавших в ЕГЭ по данному предмету

процентов

94,42

100

99,6

59

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников мунципиальных общеобразовательных учреждений

процентов

0

0

0,4

60

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

12

1,68

2,6

2,7

1,8

1,85

1,86

1,9

61

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов

62

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:

на нормативное подушевое финансирование

- " -

100

100

100

100

100

100

100

100

на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат

-"-

100

100

100

100

100

100

100

100

63

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150человек в городской местности и менее 84человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

88,2

88,2

86,7

85,7

84,6

83,3

81,8

81,8

64

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях – всего

человек

3,1

3,99

4,2

4,3

5

5,6

6,2

7,1

в том числе:

на одного учителя

- " -

6,1

6,96

7,1

7,2

7,9

8,5

9,1

10

на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

человек

6,2

9,61

10,3

10,5

11,2

11,8

12,4

13,3

65

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях:

9,4

10,71

11

11

11,8

12,6

13,5

14

в городских поселениях

- " -

в сельской местности

- " -

9,4

10,71

11

11

11,8

12,6

13,5

14

66

Соотношение численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (среднегодовая) и численности прочего персонала (среднегодовая) (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса

процентов

132,6

132,6

143,9

143,9

156,4

163,2

170,3

185,7

67

Доля учиетлей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

12,9

8,8

8,6

8,4

8,3

8,2

8,1

7,9

68

Средняя стоимость содерждания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях

рублей

24628

27091

29800

32780

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно - правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

процентов

78

86

89

90

93

96

94

94

VI. Физическая культура и спорт

69

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

процентов

23,56

24,76

25,3

26,5

27,3

28,5

29,7

30,1

70

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в МР от нормативной потребности

процентов

54,16

54,16

54,16

54,16

56,83

56,83

56,83

56,83

71

Уровень фактической обеспеченности плавательными бассейнами в МР от нормативной потребности

процентов

14,28

14,28

14,28

14,28

28,56

28,56

28,56

28,56

YII. Жилищно-коммунальное хозяйство

72

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

процентов

73

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

74

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

процентов

93,3

96,25

96,25

94

94

94

94

94

75

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

- " -

1

1,5

1,5

1,5

2,3

2,3

2,3

2,3

76

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

-"-

1,3

0

0

0

0

0

0

0

77

управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы

- " -

0

0

0

0

0

0

0

0

78

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

процентов

4,4

2,25

2,25

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

79

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро - снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа

80

(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25процентов, в общем числе органи-заций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов

25

80

80

80

80

80

80

80

81

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на

82

территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

процентов

75

100

100

100

100

100

100

100

83

Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета

- " -

84

Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

процентов

49

80

80

90

95

100

100

100

85

Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Доля объема отпуска электрической энергии счет за который выставлен по показаниям приборов учета

процентов

100

99

100

100

100

100

100

100

87

Доля объема отпуска тепловой энергии счет за который выставлен по показаниям приборов учета

процентов

0

57

0

0

0

0

0

0

88

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

процентов

89

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

процентов

90

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

-"-

98

98

100

100

100

100

100

100

91

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15ноября отчетного года)

- " -

100

100

100

100

100

100

100

100

92

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

по водоснабжению

- " -

100

100

100

100

100

100

100

100

по водоотведению

- " -

100

100

100

100

100

100

100

100

VIII. Доступность и качество жилья

93

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего

кв.метров

19,3

19,8

19

20,5

21

21,5

21,5

21,5

в том числе

введенная в действие за год

- " -

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

94

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего

единиц

378

380

381,3

383

384,5

385

385

385

в том числе

введенных в действие за год

- " -

3,5

3,5

3,3

3,3

3,3

3

3

3

95

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

общая площадь жилых помещений

кв.метров

9240

8031

8000

8000

8000

8800

8800

8800

число жилых квартир

единиц

106

81

78

78

78

80

80

80

96

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

25

50

100

100

100

100

100

100

97

Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

год

2008

в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района)

- " -

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

- " -

IX.Организация муниципального управления

98

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью

процентов числа опрошенных

89

89,2

89,5

89,7

90

90,1

90,2

90,3

99

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

процентов

0

5

10

100

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования

процентов

12,44

7,1

8,2

101

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления МР

процентов

780

891

900

905

905

905

908

910

102

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в МР от нормативной потребности

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

103

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

- " -

1048

1050

1100

1100

1100

1100

1100

1100

104

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

- " -

84

84

90

90,1

90,2

90,3

90,4

90,4

105

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МР от нормативной потребности

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

106

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в МР от нормативной потребности

процентов

107

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)

процентов

108

Доля просроченной кредиторской задолженности по опалате труда (включая начисления на оплату труда)

процентов

0

0

0

0

0

0

0

0

109

Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

- " -

0

0

0

0

0

0

0

0

110

Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства

- " -

в том числе

111

доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности

процентов

112

Утверждение бюджета на 3года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да (нет)

нет

113

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс.человек

23,6

23,5

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

114

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обративщихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

процентов

30,3

43,6

44,5

45

45,5

46

46,5

47

115

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ( за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета МО (без учета субвенций)

процентов

19,7

16,1

116

Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями , в том числе первоочередных

процентов

117

Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

тыс.рублей

9

3

8

6

6

в том числе:

118

на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс. рублей

65296,5

16376,2

119

на образование (общее, дошкольное)

- " -

153415

7

3

166187

167200

из них:

120

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

- " -

1950,9

2818,4

912,2

258

300

121

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

- " -

135880

5

9

1

140500

122

расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей

26750

28790

31450

123

Доля расходов на оплату труда и начисленной на оплату труда в текущих расходах бюджета муниципального образования на общее образование

процентов

88,5

85

81

84,5

85

123

Расходв бюджета МО на общее образование в расчете на 1 обучающегося в МОУ

рублей

46195

46960

41703

124

Доля расходов на дополнимтельное образование в общем объеме расходов бюджета МО

процентов

2,3

2,4

2,5

125

на здравоохранение

-"-

26900,9

32700,7

33412,1

18158

19000

из них:

126

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

- " -

822,1

299,8

288,4

107,3

150

127

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.рублей

16965,7

21427

22542,6

23460

24500

128

на культуру

- " -

20331,57

20864,2

19564,7

19944,8

201,2

из них:

129

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

- " -

971,73

1282,2

291,7

41,5

100

130

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

- " -

14823,9

14760,9

15655,9

15883,7

15960

131

на физическую культуру и спорт

- " -

1794,5

175,4

190

190

190

190

из них:

132

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

-"-

20

72,2

44,2

133

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

- " -

38,5

30,7

30,4

32

134

на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс.рублей

21748

15688,7

7211,8

2224,7

2300

из них:

135

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

- " -

136

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

- " -

31807,89

511,5

137

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

-"-

138

на содержание работников органов местного самоуправления

- " -

18667,4

34125,9

31979,9

31494

31210

из них:

139

в расчете на одного жителя муниципального образования

тыс.рублей

1,34

1,4

1,4

1,34

1,33

140

на развитие и поддержку малого предпринимательства

- " -

2137,5

999

450

из них:

141

в расчете на одно малое предприятие муниципального образования

- " -

142

в расчете на одного жителя муниципального образования

- " -

143

на транспорт

- " -

из них:

144

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

- " -

145

на дорожное хозяйство

тыс.рублей

16497,7

18856,8

420,9

421,7

109

151

172

153

из них:

146

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

- " -

Дополнительные показатели

147

Площадь озелененных территорий общего пользования к численности проживающего населения

кв. м. на человека

0

0,13

0,13

0,14

0,16

0,18

0,2

0,2

148

Количество выполненных мероприятий в области охраны окружающей среды, дающих экологический эффект

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

149

Состояние пожарной безопасности муниципального района

количество пожаров

единиц на 10 тыс. человек населения

10,15

8,94

8,95

количество погибших на пожарах в расчете на 10 тыс. населения

1,27

1,27

0

количество травмированных при пожарах

единиц на 10 тыс. человек населения

0

0,42

0

152

Закуп молока от населения на 1 корову

кг

195

286

393

400

405

410

412

415

153

Снижение потребления электроэнергии к соответствующему периоду прошлого года

процентов

1

1

1

1

1

1

1

1

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4