Валериу Диденку

Приложение

к решению муниципального

Совета Кишинэу № 2/7

от 01.01.2001

Номенклатура

тарифов на услуги оказываемые публичными

учреждениями финансируемые из муниципального

бюджета Кишинэу на 2009 год

Наименование учреждения

Тип специальных средств

Наименование услуг

Стоимость услуги

Главное управление экономики, реформ и отношений собственности

Категория 001 Платные услуги

Категория 002 Арендная плата

Подготовка документов к контракту по аренде

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 4/11 от 01.01.2001, № 54/1 от 01.01.2001

Главное финансовое управление

Категория 001 Платные услуги

Реализация путевок на базу отдыха

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 28/4 от 01.01.2001

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения

Категория 001 Платные услуги

Категория 002 Арендная плата

Согласно регламента утвержденного решением муниципального Совета Кишинэу № 11/32 от 01.01.2001

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу №16/39 от 01.01.2001

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Категория 001 Платные услуги

Согласно регламента утвержденного решением муниципального Совета Кишинэу № 22/49 от 01.01.2001

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 22/48 от 01.01.2001

Главное управление торговли, общественного питания и оказания услуг

Категория 001 Платные услуги

Услуги по подготовке разрешений на размещение объектов торговли

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 28/12 от 01.01.2001

Научное культурно - просветительное учреждение Зоопарк

Категория 001 Платные услуги

Реализация входных билетов

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 15/10 от 01.01.2001

Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений

Категория 001 Платные услуги

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 9/4 от 01.01.2001

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 9/4 от 01.01.2001

Муниципальные учреждения образования

Категория 001 Платные услуги

Категория 002 Арендная плата

Категория 003 Спонсорство

Согласно регламента утвержденного решением муниципального Совета Кишинэу № 53/9 от 01.01.2001

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 53/9 от 01.01.2001

Подразделения муниципальной полиции

Категория 001 Платные услуги

Категория 002 Арендная плата

Категория 003 Спонсорство

Согласно регламента утвержденного решением муниципального Совета Кишинэу № 2/22 от 01.01.2001

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 2/22 от 01.01.2001

Управление культуры

Категория 001 Платные услуги

Категория 002 Арендная плата

Согласно регламента утвержденного решением муниципального Совета Кишинэу № 5/5 от 01.01.2001

Согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 5/5 от 01.01.2001

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Валериу Диденку

Приложение №.11

к решению муниципального Совета Кишинэу

№ 2/7 от 01.01.2001

Обьем

расходов предусмотренный на содержание

публичных административных органов на 2009 год

( финансируемых за счет муниципального бюджета )

п/н

Наименование учреждения

Лимит численности (единицы)

Всего расходы

(тыс. лей)

1

2

3

Группа 1.02 ”Органы исполнительной власти” - всего

319

21498,6

1.

Аппарат Председателя муниципального совета Кишинэу

7

378,0

2.

Примэрия муниципия Кишинэу

134

8640,8

3.

Претура сектора Чентру

35

2599,2

4.

Претура сектора Чокана

33

2265,8

5.

Претура сектора Рышкань

36

2497,5

6.

Претура сектора Ботаника

39

2625,9

7.

Претура сектора Буюкань

35

2491,4

Группа 1.10 „Органы управления” - всего

131

7544,4

8.

Главное финансовое управление

79

4539,8

9.

Главное управление экономики, реформ и муниципальной собственности

52

3004,6

Всего группа 1.00”Государственные услуги общего назначения”

450

29043,0

Группа 6.10 „Образование – органы управления” – всего

99

5753,2

10.

Главное управление образования, молодежи и спорта

40

2459,1

11.

Управление образования, молодежи и спорта сектора Чентру

2

129,1

12.

Управление образования, молодежи и спорта сектора Чокана

2

125,9

13.

Управление образования, молодежи и спорта сектора Рышкань

2

134,4

14.

Управление образования, молодежи и спорта сектора Ботаника

2

139,7

15.

Управление образования, молодежи и спорта сектора Буюкань

2

133,5

16.

Муниципальное управление по защите прав ребенка

49

2631,5

Группа 8.10 „Культура – органы управления” - всего

9

485,9

17.

Управление культуры

9

485,9

Группа 9.10 „Здравоохранение – органы управления” - всего

14

798,0

18.

Управление здравоохранения

14

798,0

Группа 10.10 „Социальное обеспечение и социальная поддержка – органы управления” - всего

40

2436,8

19.

Главное управление социального обеспечения

40

2436,8

Группа 11.10 „Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство – органы управления” – всего

5

307,4

20.

Управление сельского хозяйства и питания

5

307,4

Группа 12.10 „ Защита окружающей среды – органы управления” – всего

6,5

349,1

21.

Управление экологии

6,5

349,1

Группа 13.10 „Промышленность и строительство – органы управления” - всего

53

2861,2

22.

Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений

53

2861,2

Группа14.10 „Транспорт, дорожное хозяйство – органы управления” - всего

53

2861,2

23.

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения

53

2861,2

Группа 15.10 „Жилищное и коммунальное хозяйство – органы управления” - всего

20

1168,9

24.

Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

20

1168,9

Группа 19.10 „Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью – органы управления” - всего

25

1530,4

25.

Главное управление торговли, общественного питания и оказания услуг

25

1530,4

Всего

774,5

47595,1

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

к решению муниципального

Совета Кишинэу

№ 2/7 от 01.01.2001

Объем расходов предусмотренный

по основной группе 3.00 ,, Национальная оборона

Наименование учреждения

Количество единиц содержащихся за счет муниципального бюджета

Объем расходов всего

Военный центр муниципия Кишинэу

10

591,5

Управление здравоохранения - на расходы связанные с медицинским осмотром рекрутов не обеспеченных медицинской страховкой

263,4

Всего

10

854,9

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

к решению муниципального

Совета Кишинэу

№ 2/7 от 01.01.2001

Объем расходов

предусмотренный на содержание муниципальной полиции

на 2009 год Основная группа 5.00

,,Поддержание общественного порядка

тыс. лей

п/н

Наименование учреждения

Количество единиц содержа-щихcя за счет муници-пального бюджета

Объем расходов всего

Расходы за счет бюджетных средств

Расходы за счет специаль- ных средств

1

2

3

4

5

1

Главный комиссариат полиции муниципия Кишинэу

550

31229,3

30629,3

600,0

2

Комиссариат полиции сектора Чентру

118

6220,6

5950,0

270,6

3

Комиссариат полиции сектора Чокана

103

5331,1

5331,1

4

Комиссариат полиции сектора Рышкань

129

6668,9

6518,9

150,0

5

Комиссариат полиции сектора Ботаника

120

6082,4

6082,4

6

Комиссариат полиции сектора Буюкань

101

5185,7

5185,7

7

Полк патрульно – постовой службы,,Scut”

740

38666,0

38666,0

8

Центр временного содержания подростков

25

1171,1

1171,1

Всего

1886

1

99534,5

1020,6

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

к решению муниципального

Совета Кишинэу № 2/7

от 01.01.2001

О Б Ъ Е М

расходов бюджетных учреждений, предусмотренных в муниципальном бюджете Кишинэу на 2009

год для отрасли "Образование"

(тыс. лей)

Наименование расходов

Всего расходов

в том числе лимитированные и приоритетные статьи

Прочие статьи расходов

111.00 ,,Оплата труда"

112.00 ,,Взносы обязательного государственного социального страхования"

116.00 ,,Взносы обязательного медицинского страхования выплаченные работодателями"

113.01 ,,Электроэнергия"

113.02 "Газ"

113.04 ,,Термоэнергия"

113.09 ,,Питание"

113.34 ,,Вода и канализация"

113.35 "Санитарная очистка"

135.00 ,,Прочие трансферты населению"

243.00 ,,Капитальный ремонт"

1. Главное управление воспитания, молодежи и спорта, в том числе целевые средства:

97412,4

48555,0

11026,2

1699,4

3234,0

137,7

9852,0

5224,1

4330,8

227,9

46,0

13079,3

Выкорчевывание и обрезка деревьев

90,0

90,0

Приобретение технологического оборудования

190,0

190,0

Приобретение и установка противопожарных систем

150,0

150,0

Открытие общежития для учащихся спортивного лицея

650,0

650,0

Приобрeтение инвентаря и спортивного обмундирования для доуниверситетских учреждений образования

412,0

412,0

2. Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Чентру, в том числе целевые средства:

80683,5

38040,5

8749,7

1331,4

2993,8

119,3

7090,0

10684,4

3170,0

280,0

36,0

8188,4

Выкорчевывание и обрезка деревьев

90,0

90,0

Приобретение технологического оборудования

200,0

200,0

Приобретение и установка противопожарных систем

150,0

150,0

Открытие детского сада № 000

1000,0

3,0

997,0

Репрофилирование школы №39 в лицей "Н. Сулак"

400,0

400,0

Приобрeтение инвентаря и спортивного обмундирования для доуниверситетских учрeждений образования

338,0

338,0

3. Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Ботаника, в том числе целевые средства:

1

62462,6

14298,7

2186,2

5091,2

254,1

12800,3

17033,0

4765,0

540,0

33,0

8951,0

Выкорчевывание и обрезка деревьев

120,0

120,0

Приобретение технологического оборудования

250,0

250,0

Приобретение и установка противопожарных систем

200,0

200,0

Перепрофилирование, открытие новых учреждений, групп

650,0

650,0

Приобрeтение инвентаря и спортивного обмундирования для доуниверситетских учрeждений образования

765,0

765,0

4. Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Рышкань, в том числе целевые средства:

8

52336,7

12053,9

1825,0

4938,1

11124,9

14680,4

4765,0

481,4

30,0

7721,4

Выкорчевывание и обрезка деревьев

120,0

120,0

Приобретение технологического оборудования

250,0

250,0

Приобретение и установка противопожарных систем

160,0

160,0

Перепрофилирование, открытие новых учреждений, групп

686,0

686,0

Приобрeтение инвентаря и спортивного обмундирования для доуниверситетских учрeждений образования

603,0

603,0

5. Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Чокана, в том числе целевые средства

83931,2

39952,9

8517,6

1276,1

3247,2

7881,6

11533,7

4398,6

410,0

20,0

500,0

6193,5

Выкорчевывание и обрезка деревьев

80,0

80,0

Приобретение технологического оборудования

200,0

200,0

Приобретение и установка противопожарных систем

150,0

150,0

Открытие детского сада № 000

1100,0

500,0

600,0

Приобрeтение инвентаря и спортивного обмундирования для доуниверситетских учрeждений образования

371,0

371,0

6. Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Буюкань, в том числе целевые средства

81866,1

38633,8

8848,7

1325,7

3550,9

8220,2

10036,0

4603,2

223,0

10,0

6414,6

Выкорчевывание и обрезка деревьев

100,0

100,0

Приобретение технологического оборудования

210,0

210,0

Приобретение и установка противопожарных систем

150,0

150,0

Открытие детского сада № 16 и новых груп в детских садах

626,0

626,0

Приобрeтение инвентаря и спортивного обмундирования для доуниверситетских учрeждений образования

511,0

511,0

7. Специализированная детско-юношеская школа олимпийских резервов по водному поло "Delfin"

2401,6

682,6

145,4

23,9

7,5

0,3

1541,9

8. Управление культуры (музыкальные школы)

12992,0

9065,4

1940,4

295,2

230,0

835,0

75,0

39,0

512,0

9.Муниципальное управление по защите прав ребенка

3975,0

1756,1

378,5

61,5

97,2

13,0

480,7

80,0

1108,0

10. Лингвистический центр

622,0

284,2

65,4

10,0

40,0

222,4

11. Дом Румынского Языка

388,0

166,2

37,1

5,8

7,0

24,0

2,0

145,9

12. Целевые средства, всего

55798,0

215,3

45,7

7,0

22330,0

33200,0

в том числе: - подготовка и организация летнего отдыха детей

30200,0

30200,0

- средства, предусмотренные для капитального ремонта учебных учреждений

22330,0

22330,0

- Cодержание Центра для детей и молодежи UDO "Iurgens"

268,0

215,3

45,7

7,0

Приобрeтение инвентаря и спортивного обмундирования для доуниверситетских учриждений образования

3000,0

3000,0

Всего муниципальный бюджет (без административных органов)

7

3

66107,3

10047,2

23396,9

548,1

58324,7

69191,6

26189,9

2201,3

175,0

22830,0

84278,4

Примечание: Бюджетные средства на капитальный ремонт и составление смет на капитальный ремонт будут выделяться согласно титульного листа по капитальному ремонту зданий учреждений образования, проектной документации и смет расходов по данному разделу.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валерий Диденку


Приложение

к решению муниципального

Совета Кишинэу

№ 2/7 от 01.01.2001

О Б Ъ Е М

расходов бюджетныхъ организаций, предусмотренных в проекте муниципального бюджета Кишинэу

на 2009 год по основной группе "Культура"

(тыс. лей)

Расходы, всего

111 "Оплата труда" *

112 "Взносы в бюджет социального страхования"

116 "Взносы обязательного медицинского страхования"

113.00 "Оплата товаров и оказания услуг"

113.01 "Электроэнергия"

113.04 "Термоэнергия"

113.34 "Вода и канализация"

113.06 "Киниги и периодические издания"

113.15 "Питание"

113.17 "Текущий ремонт"

113.45 "Культурные мероприятия"

114 "Командировки в служебных целях"

134.09 "Другие трансферты"

242 "Приобретение оборудования"

243.03 "Капитальный ремонт"

8.5.85 "Спортивные мероприятия"

8.5.92 "Мероприятия для молодежи"

8.5.125 "Спортивные учреждения"

1. Научное культурно-просветительское учреждение "Зоопарк"

9600,0

2612,3

600,8

91,4

5645,5

600,0

250,0

10,0

4000,0

200,0

200,0

50,0

300,0

300,0

2. Главное управление воспитания, молодежи и спорта

2139,9

765,1

1374,8

3. Управление культуры

28989,4

8016,7

1709,2

260,1

16796,0

1000,0

1776,2

215,0

4800,0

1000,0

5000,0

77,0

1130,4

1000,0

4. Муниицпальный кукольный театр "Guguţă"

1083,0

1083,0

5. Муниципальный театр "Satiricus "I. L.Caragiale"

2112,8

2112,8

6. Театр одного актера

73,5

73,5

7. Муниципальный театр марионеток

68,0

68,0

8. Национальный центр творчества "Satul Moldovenesc Buciumul"

303,4

303,4

9. Претура сектора Рышкань

148,0

14,3

3,2

0,5

130,0

130,0

10. Претура сектора Ботаника

164,4

27,2

6,3

0,9

130,0

130,0

11. Претура сектора Буюкань

181,0

40,3

9,3

1,4

130,0

130,0

12. Претура сектора Чентру

167,0

29,3

6,7

1,0

130,0

130,0

13. Претура сектора Чокана

130,0

130,0

130,0

14. МП Муниципальная газета "Capitala-Stoliţa"

1205,9

1205,9

15. Средствыа на капитальный ремонт учреждений культуры

5000,0

5000,0

16. Средства на культурные проекты

2738,0

2992,0

2992,0

17. Примэрия муиципия Кишинэу (культурные мероприятия)

1800,0

1800,0

1800,0

Итого расходов муниципального бюджета

56158,3

10740,1

2335,5

355,3

27883,5

1600,0

1776,2

465,0

4810,0

4000,0

1200,0

10642,0

127,0

4846,6

1430,4

6300,0

765,1

1374,8

Расходы за счет специальных средств

2082,7

18. Научное культурно-просветительское учреждение "Зоопарк"

800,0

19. Управление культуры

1227,2

20. Претуры секторов

55,5

Расходы всего

58241,0

Управление культуры: аппарат

485,9

Всего

58726,9

*) Ассигнования на оплату труда рассчитаны исходя из условий оплаты труда, действительных на 2008 год.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валерий Диденку


Приложение

к решению муниципального

Совета Кишинэу № 2/7

от 01.01.2001

О Б Ъ Е М

расходов, предусмотренных в муниципальном бюджете

Кишинэу на 2009 год по отрасли Здравоохранение

(тыс. лей)

Наименование статей расходов

Расходы на 2009 год

в том числе:

Муници-

пальный специали-зированный дом ребенка

Бюджетные финансовые средства, предназ-наченные для отрасли „Здраво-охранение”

1

2

3

4

Расходы – всего

65958,1

5216,4

60741,7

в том числе:

Муниципальный специализированный дом ребенка – всего

5216,4

5216,4

в том числе:

Оплата труда

2571,9

2571,9

Взносы обязательного государственного социального страхования

568,5

568,5

Оплата товаров и оказания услуг – всего

1934,7

1934,7

из них:

· электроэнергия

230,0

230,0

· газ

284,7

284,7

· питание и молочные смеси для детей

740,9

740,9

· медикаменты и перевязочные материалы

288,4

288,4

· вода и канализация

193,7

193,7

· санитарная очистка

9,3

9,3

Взносы обязательного медицинского страхования

86,5

86,5

Приобретение основных средств

54,8

54,8

Расходы, связанные с проведением капитального ремонта медицинских учреждений – всего

18483,5

18483,5

Расходы, связанные с техническим оснащением медицинских учреждений – всего

33100,0

33100,0

Национальная муниципальная программа по обеспечению некоторых категорий больных бесплатными медикаментами – всего

5032,1

5032,1

Расходы на бесплатный отпуск молочных смесей детям первого года жизни - всего

766,1

766,1

Расходы на бесплатное протезированиевсего

3000,0

3000,0

Расходы связанные с перевозкой труппов

360,0

360,0

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валерий Диденку

Приложение

к решению муниципального Совета

Кишинэу № 2/7 от 01.01.2001

О Б Ъ Е М

расходов на содержание бюджетных организаций,

предусмотренных в бюджете муниципия Кишинэу на 2009 год

Основная группа "Социальное обеспечение и социальная поддержка"

(тыс. лей)

Наименование учреждений, назначение расходов

Всего по основной группе 10

в том числе:

Ст.111.00 "Оплата труда"

Ст.112.00 "Взносы в бюджет государственного социального страхования"

Ст.116.00 "Взносы обязательного медицинского страхования"

Ст.113.00 "Оплата товаров и оказания услуг"

из них:

Ст.242.00 "Приобретение основных фондов"

"Текущие трансферты "

Ст.113.01 "Электроэнергия"

Ст.113.02 "Газ"

Ст.113.04 "Термоэнергия"

Ст.113.09 "Питание"

Ст.113.10 "Медикаменты"

Ст.113.34 "Вода и канализация"

1. Главное управление социального обеспечения - всего

24236,0

4260,6

921,8

140,4

3631,8

99,8

159,0

97,4

727,9

98,7

97,4

395,0

14886,4

в том числе: - Служба протезирования

110,7

70,4

15,6

2,4

22,3

- Служба социальной помощи на дому

4853,8

2801,5

598,4

91,1

1262,8

27,8

16,4

39,0

12,1

100,0

- Специализированная служба социальной помощи

1776,0

819,0

181,1

27,6

548,3

35,3

24,0

58,4

13,3

200,0

- Центр размещения лиц без постоянного места жительства

1677,4

326,0

75,0

11,4

1195,0

36,7

118,6

485,5

92,2

72,0

70,0

- Дневной центр "Start"

931,7

243,7

51,7

7,9

603,4

242,4

6,5

25,0

- Адресные компенсации

11452,0

11452,0

- Услуги по бесплатному питанию (столовые социальной помощи)

3175,0

3175,0

- Компенсация расходов по организации похорон ветеранов

41,4

41,4

- Компенсация на приобретение бензина для инвалидов

218,0

218,0

2. Муниципальное управление по защите прав ребенка - всего

10269,3

1719,2

372,4

56,6

2264,4

190,9

356,2

65,0

479,6

68,5

164,5

152,6

6704,1

в том числе: - Центры социальной поддержки детей (дневные)

1953,1

704,8

151,8

23,1

940,8

91,9

140,0

65,0

12,0

69,5

132,6

- Центры социальной поддержки детей (центры размещения)

2291,7

804,9

175,6

26,7

1284,5

99,0

216,2

479,6

56,5

95,0

- Услуги социального обеспечения

212,2

122,7

26,4

4,0

39,1

20,0

- Прочие трансферты населению (опека)

6300,0

6300,0

- Детские дома

512,3

86,8

18,6

2,8

404,1

3. Социальный фонд поддержки населения муниципия Кишинэу - всего

10031,9

10031,9

в том числе: - трансферты в местные фрнды социальной поддержки населения

10031,9

10031,9

4. Примэрия муниципия Кишинэу

- погашение льготных кредитов - всего

4527,5

4527,5

в том числе: - льготные кредиты

3500,0

3500,0

- ипотечные кредиты

1027,5

1027,5

5. Главное финансовое управление - услуги социального обеспечения

693,9

693,9

Всего

50758,6

5979,8

1294,2

197,0

5896,2

290,7

515,2

162,4

1207,5

167,2

261,9

547,6

36843,8

Примечание: Оплата услуг по бесплатному питанию (приготовление и

предоставление 500 обедов ежедневно неимущим

гражданам муниципия Кишинэу) будет производиться посредством

Главного управления социального обеспечения,

в сумме 3175,0 тыс. лей.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5