Об утверждении муниципального бюджета Кишинэу на 2009 год во втором чтении
CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
|
Nr. |
2/7 |
din |
17.02.2009 |
Об утверждении муниципального
бюджета Кишинэу на 2009 год
во втором чтении
На основании ст.43 Закона от 01.01.2001г. «О местном публичном управлении», в соответствии с положениями Закона от 01.01.2001г. «О бюджетной системе и бюджетном процессе», приняв во внимание положения ст.21 Закона от 01.01.2001г. «О местных публичных финансах», муниципальный Совет Кишинэу РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальный бюджет Кишинэу на 2009 год по доходам в сумме 15 тыс. лей и по расходам в сумме 15 тыс. лей, в том числе трансферты из государственного бюджета в сумме 6450,0 тыс. лей.
2. Утвердить:
2.1. Свод муниципального бюджета Кишинэу, согласно приложения №1;
2.2. Свод доходов и расходов муниципального бюджета Кишинэу, согласно приложения №2;
2.3. Сумму трансфертов из государственного бюджета, согласно приложения №3;
2.4. Нормативы отчислений от общегосударственных доходов в бюджеты первого уровня, согласно приложения №4;
2.5. В составе муниципального бюджета Кишинэу, размер трансфертов бюджетам первого уровня для финансовой поддержки территорий, согласно приложения №5;
2.6. Размер трансфертов из бюджетов первого уровня, согласно приложения №6;
2.7. Суммы специальных средств, запланированных к поступлению учреждениями, финансируемыми из муниципального бюджета Кишинэу, от выполнения работ, оказания услуг или прочих платных работ, согласно приложения №7;
2.8. В составе муниципального бюджета Кишинэу, фонд социальной поддержки населения в сумме 17423,7 тыс. лей, согласно приложения №8;
2.9. Лимит штатов публичных учреждений, финансируемых из муниципального бюджета Кишинэу, согласно приложения №9;
2.10. Перечень тарифов на платные услуги, предоставляемые публичными учреждениями, финансируемыми из муниципального бюджета Кишинэу, согласно приложения №10;
2.11. Размер резервного фонда муниципального бюджета Кишинэу в сумме 12214,2 тыс. лей;
2.12. Объем расходов исполнителей бюджета, согласно приложений №11-19;
2.13. Объем расходов предусмотренных по основной группе 20 «Расходы, не отнесенные к другим основным группам» в сумме 85959,7 тыс. лей, согласно приложений № 20, 21;
3. Установить ставки начисления местных сборов, которые поступят в муниципальный бюджет Кишинэу в 2009 году, согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 20/7 от 01.01.2001г. «Об утверждении и применении местных сборов» с последующими изменениями.
4. Оставить в силе в 2009 году решение муниципального Совета Кишинэу №2/13 от 01.01.2001г. «О предоставлении льгот на оплату за проезд в городском пассажирском транспорте некоторым неимущим категориям населения» и решение Примэрии муниципия Кишинэу №26/48 от 01.01.2001г. «О порядке проезда пенсионеров в троллейбусах и автобусах в пределах муниципия Кишинэу в 2002 году», согласно приложений №22, 23.
5. Установить, что финансирование расходов утвержденных в муниципальном бюджете Кишинэу на 2009 год, будет производиться в соответствии со ст. 7(4), ст. 12(4), ст. 21(5) lit. h) Закона от 01.01.2001г. «О местных публичных финансах», в зависимости от исполнения доходной части, учитывая приоритетные расходы на оплату труда работникам учреждений финансируемых из бюджета, питание детей и учащихся, соблюдение сроков оплаты услуг поставщиков термоэнергетического комплекса, на выплату адресных компенсаций на транспорт для инвалидов, текущее содержание учреждений образования, культуры, социального обеспечения и объектов коммунального хозяйства, исполнение судебных решений.
6. Утвердить финансовые планы на 2009 год и штатные расписания, муниципальных театров и газеты «Капитала-Столица», согласно приложений № 24-28.
7. Установить, что финансирование расходов муниципальных театров и газеты «Капитала-Столица» за счет бюджетных средств будет производиться в строгом соответствии с лимитами утвержденными законодательством и исходя из поступления их собственных доходов.
8. Утвердить Программы культурно-спортивных и образовательных мероприятий Главного управления воспитания, молодежи и спорта, Управления культуры и Спортивной специализированной школы для детей и юношества по водному поло „Delfin” на 2009 год, согласно приложений №29-31.
9. В целях оптимизации расходов по содержанию органов местного публичного управления, Примэрии муниципия Кишинэу, руководителям подразделений муниципального Совета Кишинэу, обеспечить соблюдение постановлений Правительства № 000 от 01.01.2001г. «Об утверждении Нормативов количества абонентов служебных телефонов, факсов и мобильных телефонов для сотрудников органов публичного управления (за исключением правительственной телефонной связи)» и № 000 от 01.01.2001г. «О порядке использования органами публичного управления служебного легкового автотранспорта».
10. Обязать представителей муниципального Совета Кишинэу в административных советах акционерных обществ, а также в муниципальных предприятиях, чтобы на общем собрании акционеров и административных советов муниципальных предприятий по результатам их работы в 2008 году, провести решение о распределении чистой прибыли от деятельности в размере не менее 30% от ее общей суммы на выплату дивидендов.
11. «Управление капитального строительства» (г-н Василе Панфил), Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (г-н Петру Гонтя), Главное управление общественного транспорта и путей сообщения (г-н Вячеслав Цернэ), Главное управление архитектуры, граостроительства и земельных отношений (г-н Владимир Модыркэ), М. П. «Управление зеленого хозяйства» (г-н Елиферий Харуца), Главное управление образования, молодежи и спорта (г-жа Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб), Управление культуры (г-жа Анна-Лучия Кулев) предоставить до 25.02.2009 г. на утверждение муниципальному Совету Кишинэу, в пределах утвержденных бюджетных средств, предложения к программам по капитальным вложениям, по капитальному ремонту и содержанию жилого фонда и объектов по благоустройству по типам работ на 2009 год.
12. Обязать Управление здравоохранения (г-н Ион Артени) представить до 25.02.2009 г., на утверждение муниципальному Совету Кишинэу, в пределах утвержденных бюджетных средств, распределение ассигнований предусмотренных на финансирование капитального ремонта медико-санитарных муниципальных учреждений, техническое оснащение, осуществление национальных и муниципальных программ в области здравоохранения.
13. Примэрии муниципия Кишинэу (г-н Дорин Киртоакэ) разработать и представить муниципальному Совету Кишинэу, в трехмесячный срок, комплексный план мероприятий по расширению налоговой базы, увеличению доходов муниципального бюджета, оптимизации бюджетных расходов, сети и штатов публичных учреждений, установлению приоритетов в произведении бюджетных расходов, погашению кредиторской задолженности.
14. Примэрии муниципия Кишинэу (г-н Дорин Киртоакэ) разработать и представить муниципальному Совету Кишинэу, в трехмесячный срок, подробный отчет об администрировании муниципальной собственности (жилой и нежилой недвижимости, прилегающих к улицам земель, сельскохозяйственных земель в черте города, озер, зелёных насаждений и т. д.).
15. Главному управлению экономики, реформ и муниципальной собственности (г-жа Михаела Якоб) подготовить и представить муниципальному Совету Кишинэу проект решения о расторжении контрактов на аренду, несоответствующих положениям Закона от 01.01.2001г. «Об администрировании и деетатизации публичной собственности».
16. Примэрии муниципия Кишинэу (г-н Дорин Киртоакэ) разработать и представить муниципальному Совету Кишинэу, в шестимесячный срок, план мероприятий по внедрению жилищной стратегии, в том числе программу по строительству мансард на следующие три года и политики содержания жилого фонда, поддержки и стимулирования процесса создания системы кондоминимума, восстановления мягких кровель медико-санитарных, дошкольных, доуниверситетских учреждений и жилых домов подведомственных Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
17. Примэрии муниципия Кишинэу (г-н Дорин Киртоакэ) разработать и представить муниципальному Совету Кишинэу, в двухмесячный срок, Положение об организации и функционировании комиссии по связям с гражданским обществом и оценки проектов.
18. Установить, что функции заказчика работ по капитальным вложениям и ремонту объектов, находящихся на территории административно-территориальных единиц муниципия Кишинэу, финансируемых за счет государственного и муниципального бюджетов будут осуществляться соответствующими примэриями городов, сел (коммун).
19. Установить, что в случае, когда изменения смет и помесячного распределения бюджета учреждения сводятся к перераспределению утвержденных средств между статьями или месяцами года, а также между учреждениями в составе одной функциональной группы или основной группы расходов, исполнители бюджета составляют соответствующие формы на основании распоряжения главного и/или второстепенного исполнителя бюджета (за исключением расходов на капитальные вложения и капитальный ремонт, утвержденных муниципальными программами).
20. Муниципальным специализированным службам довести до сведения населения посредством средств массовой информации, об утверждении муниципального бюджета Кишинэу на 2009 год.
21. Генеральному примару, г-ну Дорин Киртоакэ, обеспечить контроль выполнения настоящего решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОНТРАССИГНУЕТ:
СЕКРЕТАРЬ
|
Приложение | ||
|
к решению муниципального | ||
|
Совета Кишинэу | ||
|
№ 2/7 от 01.01.2001 | ||
|
Синтез муниципального бюджета Кишинэу на 2009 год | ||
|
Основные группы расходов |
Раздел/ основная группа |
Сумма (тыс. лей) |
|
1 | ||
|
Доходы, всего |
15 | |
|
Доходы (за исключением трансфертов) |
100 |
11 |
|
Трансферты |
300 |
9337,4 |
|
Расходы, всего |
15 | |
|
Государственные услуги общего назначения |
1 |
31747,0 |
|
Национальная оборона |
3 |
854,9 |
|
Поддержание общественного порядка |
5 |
1 |
|
Образование |
6 |
5 |
|
Культура |
8 |
59726,9 |
|
Здравоохранение |
9 |
67162,1 |
|
Социальное обеспечение и социальная поддержка |
10 |
60882,2 |
|
Сельское хозяйство |
11 |
307,4 |
|
Охрана окружающей среды |
12 |
349,1 |
|
Промышленность и строительство |
13 |
8461,2 |
|
Транспорт, дорожное хозяйство |
14 |
5 |
|
Жилищное и коммунальное хозяйство |
15 |
1 |
|
Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью |
19 |
2016,4 |
|
Расходы, не отнесенные к другим основным группам |
20 |
85959,7 |
|
в том числе | ||
|
трансферты бюджетам I уровня |
49439,3 | |
|
Капитальные вложения (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненые работы в декабре 2008 г. - 18,4 млн. лей) |
89300,0 | |
|
Средства на предоставление социальной помощи, согласно решения муниципального Совета Кишинэу №.15/15 от 01.01.2001 |
4 | |
|
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА | ||
|
Валериу Диденку |
|
Приложение | ||||||
|
к решению муниципального | ||||||
|
Совета | ||||||
|
№ 2/7 от 01.01.2001 | ||||||
|
Свод доходной части | ||||||
|
бюджета муниципия Кишинэу на 2009 год | ||||||
|
тыс. лей | ||||||
|
Наименование показателя |
Код |
Всего |
включая: | |||
|
Раз-дел |
Пара-граф |
Основные доходы |
Специ-альные сред-ства |
Доходы специаль-ных фондов | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. Доходы, всего |
1 ,5 |
1 ,4 |
48 185,3 |
7 391,8 | ||
|
включая: | ||||||
|
I. Cобственные доходы |
1 ,3 |
1 ,3 | ||||
|
Подоходный налог с заработной платы |
111 |
1,9 |
1 ,0 |
1 ,0 | ||
|
Налог на доход причитающийся с операции передачи во владение и/или пользование недвижимого имущества |
111 |
5 |
650,7 |
650,7 | ||
|
Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения, за исключением налога с крестьянских (фермерских) хозяйств |
114 |
1 |
13,3 |
13,3 | ||
|
Земельный налог с земли несельскохозяйственного назначения |
114 |
2 |
6 589,5 |
6 589,5 | ||
|
Земельный налог с физических лиц |
114 |
3 |
47,1 |
47,1 | ||
|
Налог на недвижимое имущество юридических лиц |
114 |
10 |
10 000,0 |
10 000,0 | ||
|
Налог на недвижимое имущество физических лиц |
114 |
11 |
635,0 |
635,0 | ||
|
Налог на недвижимое имущество с жилых помещений в муниципиях и городах, уплачиваемый физическими лицами |
114 |
14 |
23 841,0 |
23 841,0 | ||
|
Приватный налог |
115 |
4 |
520,2 |
520,2 | ||
|
Сбор за оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным, городским и сельским (коммунальным) маршрутам |
115 |
39 |
13 700,0 |
13 700,0 | ||
|
Сбор за размещение рекламы |
115 |
41 |
19 587,9 |
19 587,9 | ||
|
Плата за воду |
115 |
51 |
13 529,3 |
13 529,3 | ||
|
Плата за добычу полезных ископаемых |
115 |
54 |
174,8 |
174,8 | ||
|
Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы |
115 |
56 |
2,5 |
2,5 | ||
|
Плата за градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или ликвидацию строений |
115 |
57 |
3 907,7 |
3 907,7 | ||
|
Дивиденты по долевому участию государства в акционерных обществах |
121 |
2 |
1 000,0 |
1 000,0 | ||
|
Проценты на остатки дененжных средств на банковских счетах государственного казначейства |
121 |
12 |
3 500,0 |
3 500,0 | ||
|
Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения |
121 |
33 |
8 810,6 |
8 810,6 | ||
|
Наем/аренда имущества публичной собственности |
121 |
35 |
9 000,0 |
9 000,0 | ||
|
Плата за предпринимательский патент |
121 |
37 |
9 280,9 |
9 280,9 | ||
|
Рыночный сбор |
122 |
27 |
13 983,3 |
13 983,3 | ||
|
Сбор за благоустройство территории |
122 |
28 |
11 110,7 |
11 110,7 | ||
|
Сбор за временное проживание |
122 |
29 |
7 450,5 |
7 450,5 | ||
|
Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг |
122 |
30 |
37 000,0 |
37 000,0 | ||
|
Сбор за использование местной символики |
122 |
32 |
450,0 |
450,0 | ||
|
Сбор за парковку автотранспорта |
122 |
34 |
3 600,0 |
3 600,0 | ||
|
Сбор за геологическую разведку полезных ископаемых |
122 |
47 |
10,0 |
10,0 | ||
|
Административные штрафы и санкции |
123 |
1 |
2 000,3 |
2 000,3 | ||
|
Штрафы, налагаемые дорожной полицией |
123 |
2 |
4 500,0 |
4 500,0 | ||
|
2.Отчисления от регулирующих доходов |
,5 |
,5 | ||||
|
Подоходный налог с предпринимательской деятельности |
111 |
20,21,22 |
,5 |
,5 | ||
|
Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями зарегистрированными в Республике Молдова |
115 |
44 |
16 882,0 |
16 882,0 | ||
|
3. Специальные средства публичных учреждений |
151 |
|
48 185,3 |
|
48 185,3 |
|
|
4. Доходы специальных фондов |
161 |
|
5 200,0 |
|
|
5 200,0 |
|
5. Трансферты |
300 |
9 337,4 |
7 145,6 |
|
2 191,8 | |
|
Средства, полученные для текущихрасходов из бюджетов сел(коммун),городов(муниципиев) |
331 |
4 |
695,6 |
695,6 | ||
|
Средства, полученные для капитальных расходов из государственного бюджета |
332 |
1 |
6 450,0 |
6 450,0 | ||
|
Трансферты между компонентами государственного бюджета и компонентами бюджетов административно-территорианых единиц |
362 |
2 191,8 |
2 191,8 | |||
|
информационно: | ||||||
|
- местные сборы |
,9 |
,9 | ||||
|
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА | ||||||
|
Валериу Диденку |
|
Продолжение приложения № 2 | ||||||||
|
к решению муниципального | ||||||||
|
Совета Кишинэу | ||||||||
|
|
|
|
|
|
№ 2/7 от 01.01.2001 |
| ||
|
Синтез расходов муниципального бюджета Кишинэу на 2009 год | ||||||||
|
(тыс. лей ) | ||||||||
|
Код |
Расходы, всего |
в том числе | ||||||
|
основная группа расходов |
группа |
бюд- жетные средства |
из которых |
специ-альные сред-ства |
специальные фонды | |||
|
капи-тальные расходы | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Расходы, всего |
15 |
14 |
19 |
5 |
48185,3 |
7391,8 | ||
|
Государственные услуги общего назначения |
1 |
0 |
31747,0 |
29043,0 |
26566,2 |
2476,8 |
2704,0 | |
|
Национальная оборона |
3 |
0 |
854,9 |
854,9 |
854,9 | |||
|
Поддержание общественного порядка |
5 |
0 |
1 |
99534,5 |
99534,5 |
1020,6 | ||
|
Образование |
6 |
0 |
5 |
9 |
9 |
27780,0 |
31774,6 | |
|
в том числе административные органы |
6 |
10 |
5753,2 |
5753,2 |
5753,2 | |||
|
Культура |
8 |
0 |
59726,9 |
57644,2 |
48913,8 |
8730,4 |
2082,7 | |
|
в том числе административные органы |
8 |
10 |
485,9 |
485,9 |
485,9 | |||
|
Здравоохранение |
9 |
0 |
67162,1 |
67156,1 |
15117,8 |
52038,3 |
6,0 | |
|
в том числе административные органы |
9 |
10 |
804,0 |
798,0 |
798,0 |
6,0 | ||
|
Социальное обеспечение и социальная поддержка |
10 |
0 |
60882,2 |
53195,4 |
53195,4 |
295,0 |
7391,8 | |
|
в том числе административные органы |
10 |
10 |
2436,8 |
2436,8 |
2436,8 | |||
|
Сельское хозяйство |
11 |
0 |
307,4 |
307,4 |
307,4 | |||
|
в том числе административные органы |
11 |
10 |
307,4 |
307,4 |
307,4 | |||
|
Охрана окружающей среды |
12 |
0 |
349,1 |
349,1 |
349,1 | |||
|
в том числе административные органы |
12 |
10 |
349,1 |
349,1 |
349,1 | |||
|
Промышленность и строительство |
13 |
0 |
8461,2 |
2861,2 |
2861,2 |
5600,0 | ||
|
в том числе административные органы |
13 |
10 |
8461,2 |
2861,2 |
2861,2 |
5600,0 | ||
|
Транспорт, дорожное хозяйство |
14 |
0 |
5 |
2 |
2 |
600,0 |
832,3 | |
|
в том числе административные органы |
14 |
10 |
3693,5 |
2861,2 |
2861,2 |
832,3 | ||
|
Жилищное и коммунальное хозяйство |
15 |
0 |
1 |
1 |
1 |
22000,0 |
2557,0 | |
|
в том числе административные органы |
15 |
10 |
3695,9 |
1168,9 |
1168,9 |
2527,0 | ||
|
Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью |
19 |
0 |
2016,4 |
1530,4 |
1530,4 |
486,0 | ||
|
в том числе административные органы |
19 |
10 |
2016,4 |
1530,4 |
1530,4 |
486,0 | ||
|
Расходы, не отнесенные к другим основным группам |
20 |
0 |
85959,7 |
85132,6 |
85132,6 |
827,1 | ||
|
в том числе | ||||||||
|
трансферты бюджетам I уровня |
20 |
4 |
49439,3 |
49439,3 |
49439,3 | |||
|
Капитальные вложения (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненые работы в декабре 2008 г,5 тыс. лей: Управление капитального строительства - 10642,9 тыс. лей. Главное управление общественного транспорта и путей сообщения - 6544,6 тыс. лей, Главное управление архитектуры, градостроительства и земельные отношений - 1234,0 тыс. лей. ) |
89300,0 |
89300,0 |
89300,0 | |||||
|
Средства на предоставление социальной помощи, согласно решения муниципального Совета Кишинэу №.15/15 от 01.01.2001 (в том числе погашение задолженности перед А. О. "Termocom" в сумме 6 тыс. лей по состоянию на 01.01.2009) |
4 |
4 |
4 | |||||
|
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА | ||||||||
|
Валериу Диденку |
Приложение
к решению муниципального Совета Кишинэу
№ 2/7 от 01.01.2001
Трансферты из государственного бюджета на 2009 год
(тыс. лей)
|
Наименование объекта |
Основ-ная группа |
Группа |
Всего |
в том числе | |
|
капитальные вложения |
Капита-льный ремонт | ||||
|
Всего |
6450,0 |
3000,0 |
3450,0 | ||
|
Образование |
6 |
|
2450,0 |
1000,0 |
1450,0 |
|
Детский сад № 000, коммуна Бэчой |
6 |
1 |
600,0 |
600,0 | |
|
Школа города Вадул луй Водэ |
6 |
3 |
850,0 |
850,0 | |
|
Школа-садик, коммуна Стэучень |
6 |
3 |
1000,0 |
1000,0 | |
|
Культура |
8 |
|
1000,0 |
|
1000,0 |
|
Библиотека микрорайона Буюканий Векь |
8 |
2 |
1000,0 |
1000,0 | |
|
Здравоохранение |
9 |
|
400,0 |
|
400,0 |
|
Медпункт села Крузешть |
9 |
2 |
400,0 |
400,0 | |
|
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
14 |
|
600,0 |
|
600,0 |
|
Дорога, село Будешть |
14 |
7 |
600,0 |
600,0 | |
|
Жилищное и коммунальное хозяйство |
15 |
|
2000,0 |
2000,0 |
|
|
Строительство системы канализации в городе Вадул луй Водэ |
15 |
2 |
1000,0 |
1000,0 | |
|
Водопровод села Бунец, коммуна Тохатин |
15 |
2 |
400,0 |
400,0 | |
|
Канализационная насосная станция, коммуна Бубуечь (проектные работы) |
15 |
2 |
600,0 |
600,0 |
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Валериу Диденку
Приложение
к решению Муниципального
Совета Кишинэу № 2/7
от 01.01.2001
НОРМAТИВЫ ОТЧИCЛЕНИЙ
от государственных налогов и отчислений в
бюджетам городов, сел (коммун) муниципия
Кишинэу на 2009 год
(в процентах)
|
Наименование городов, сел (коммун) |
Подоходный налог с заработной платы 111 |
Подоходный налог с предприни-мательской деятельности 111.20 111.21,111.22 |
|
Город Вадул луй Водэ |
100 |
50 |
|
Город Ватра |
70 |
50 |
|
Город Дурлешть |
100 |
50 |
|
Город Крикова |
100 |
50 |
|
Город Кодру |
100 |
50 |
|
Город Сынжера |
100 |
50 |
|
Село Колоница |
100 |
50 |
|
Село Кондрица |
100 |
- |
|
Село Гидигич |
100 |
50 |
|
Коммуна Трушень |
100 |
50 |
|
Коммуна Бэчой |
100 |
50 |
|
Коммуна Будешть |
100 |
50 |
|
Коммуна Бубуечь |
100 |
50 |
|
Коммуна Грэтиешть |
100 |
50 |
|
Коммуна Крузешть |
100 |
50 |
|
Коммуна Тогатин |
100 |
50 |
|
Коммуна Чореску |
100 |
50 |
|
Коммуна Стэучень |
100 |
50 |
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Валериу Диденку
Приложение
к решению муниципального
Совета Кишинэу
№ 2/7 от 01.01.2001
Трансферты
из муниципального бюджета Кишинэу
бюджетам городов, сел (коммун) на 2009
|
Административно-территориальная единица |
Размер трансфертов (тыс. лей) |
|
Город Вадул луй Водэ |
3432,9 |
|
Город Дурлешть |
7894,4 |
|
Город Крикова |
2449,3 |
|
Город Сынжера |
2883,9 |
|
Всего по городам |
16660,5 |
|
Коммуна Бубуечь |
5355,1 |
|
Коммуна Бэчой |
5351,8 |
|
Коммуна Будешть |
3091,7 |
|
Коммуна Грэтиешть |
4147,9 |
|
Коммуна Крузешть |
1448,1 |
|
Коммуна Тохатин |
1629,1 |
|
Коммуна Чореску |
5497,9 |
|
Коммуна Трушень |
2042,2 |
|
Коммуна Стэучень |
1047,9 |
|
Село Колоница |
2666,3 |
|
Село Кондрица |
500,8 |
|
Всего по селам (коммунам) |
32778,8 |
|
Всего |
49439,3 |
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Валериу Диденку
Приложение
к решению муниципального
Совета Кишинэу
№ 2/7 от 01.01.2001
Размер трансфертов в фонд финансовой
поддержки территорий муниципального
бюджета Кишинэу на 2009 год
(тыс. лей)
|
Город Ватра |
Город Кодру |
Ceло Гидигич | |
|
1. Численность населения |
3290 |
14414 |
5121 |
|
2. Объем расходов, включенных в расчет трансфертов в соответствии с нормативами (тыс. лей) |
3992,0 |
4965,9 |
3552,6 |
|
3. Объем расходы на одного жителя (лей), (абзац 1: абзац 2 ) |
1213,37 |
344,52 |
693,73 |
|
4. Основные доходы в территории (тыс. лей) |
5486,0 |
5634,1 |
3635,2 |
|
5. Доля основных доходов, приходящихся на одного жителя (лей),( абзац 4-абзац 1) |
1667,48 |
390,88 |
709,86 |
|
6. Разница между суммой основных доходов на одного жителя и суммой расходов на одного жителя (лей), (абзац 5- абзац 3) |
454,13 |
46,36 |
16,13 |
|
7. Доля доходов, превышающих на 20 % средний уровень бюджетных расходов на одного жителя соответствующей территории (лей), (абзац 5- абзац 3 x 120 %)) |
211,44 | ||
|
8. Доля доходов, подлежащих перечислению фонд финансовой поддержки территорий (тыс. лей), (абзац 7 x абзац 1) |
695,6 | ||
|
9. Сумма доходов местного бюджета оставшихся в распоряжения соответствующего бюджета (тыс. лей), (абзац 4 – абзац 2 – абзац 8) |
798,4 |
668,2 |
82,6 |
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Валериу Диденку
|
Приложение | ||||||
|
к решению Муниципального Совета | ||||||
|
Кишинэу | ||||||
|
№. 2/7 от 01.01.2001 | ||||||
|
СВОД | ||||||
|
смет специальных средств учреждений финансируемых из | ||||||
|
муниципального бюджета Кишинэу на 2009год | ||||||
|
(тыс. лей) | ||||||
|
п/н |
Наименование учреждения |
Доходы - всего |
Категория 001 ,,Платные услуги" |
Категория 002 ,,Плата за найм / аренду имущества находящегося в публичной собственности" |
Категория 003 ,,Спон- сорство и дарения" |
Расходы - всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Примэрия муниципия Кишинэу |
835,5 |
75,0 |
760,5 |
835,5 | |
|
2 |
Претура сектора Чентру |
511,7 |
303,6 |
208,1 |
511,7 | |
|
3 |
Претура сектора Чокана |
274,0 |
54,0 |
220,0 |
274,0 | |
|
4 |
Претура сектора Рышкань |
150,0 |
150,0 |
150,0 | ||
|
5 |
Претура сектора Ботаника |
284,4 |
266,0 |
18,4 |
284,4 | |
|
6 |
Претура сектора Буюкань |
250,0 |
250,0 |
250,0 | ||
|
7 |
Главное управление экономики, реформ и муниципальной собственности |
810,0 |
430,0 |
380,0 |
810,0 | |
|
8 |
Главное управление финансов |
60,0 |
60,0 |
60,0 | ||
|
9 |
Главный комиссариат полиции |
600,0 |
600,0 |
600,0 | ||
|
10 |
Комиссариат полиции сектора Чентру |
270,6 |
33,5 |
237,1 |
270,6 | |
|
11 |
Комиссариат полиции сектора Рышкань |
150,0 |
20,0 |
30,0 |
100,0 |
150,0 |
|
12 |
Главное управление образования, науки, молодежи и спорта |
2808,0 |
1368,0 |
1210,0 |
230,0 |
2808,0 |
|
13 |
Управление образования, молодежи и спорта сектора Чентру |
3338,1 |
2926,7 |
361,4 |
50,0 |
3338,1 |
|
14 |
Управление образования, молодежи и спорта сектора Чокана |
6301,1 |
5762,6 |
538,5 |
6301,1 | |
|
15 |
Управление образования, молодежи и спорта сектора Рышкань |
7477,3 |
6660,6 |
816,7 |
7477,3 | |
|
16 |
Управление образования, молодежи и спорта сектора Ботаника |
6453,3 |
5892,2 |
561,1 |
6453,3 | |
|
17 |
Управление образования, молодежи и спорта сектора Буюкань |
4006,4 |
3844,4 |
162,0 |
4006,4 | |
|
18 |
Управление культуры( музы-кальные школы) |
1260,4 |
1139,0 |
121,4 |
1260,4 | |
|
19 |
Школа водного поло "Дельфин" |
130,0 |
130,0 |
130,0 | ||
|
20 |
Управление культуры |
1227,2 |
584,8 |
642,4 |
1227,2 | |
|
21 |
Зоопарк |
800,0 |
800,0 |
800,0 | ||
|
22 |
Управление здравоохранения |
6,0 |
6,0 |
6,0 | ||
|
23 |
Главное управление архитектуры, градостроительсва и земельных отношений |
5600,0 |
5600,0 |
5600,0 | ||
|
24 |
Главное управление общественного транспорта и путей сообщения |
832,3 |
593,5 |
238,8 |
832,3 | |
|
25 |
Главное управление жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства |
3263,0 |
816,0 |
2447 |
3263,0 | |
|
26 |
Главное управление торговли, общественного питания и оказания услуг |
486,0 |
486,0 |
486,0 | ||
|
Всего доходов |
48185,3 |
37828,3 |
9380,5 |
976,5 |
48185,3 | |
|
CЕКРЕТАРЬ СОВЕТА | ||||||
|
Валериу Диденку |
Приложение
к решению Муниципального
Совета Кишинэу № 2/7
от 01.01.2001
О Б Ъ Е М
доходов и расходов Муниципального фонда социальной
поддержки населения, предусмотренных на 2009 год
(тыс. лей)
|
Доходы |
17423,7 |
|
в том числе: Трансферты из бюджетов административно-территориальных единиц |
10031,9 |
|
Трансферты полученные от валютных касс |
5200,0 |
|
Трансферты из Республиканского фонда социальной поддержки населения |
2191,8 |
|
Расходы |
17423,7 |
|
в том числе: Помощь оказанная социально-незащищенным слоям населения |
15912.9 |
|
Расходы на обеспечение текущей деятельности муниципального фонда |
1510.8 |
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Валериу Диденку
ППриложение
к решению Муниципального
Совета Кишинэу
№. 2/7 от 01.01.2001
Лимит
персонала в учреждениях, финансируемых из бюджета
муниципия Кишинэу на 2009 год
|
Исполнитель бюджета |
На начало 2009 года (штатные единицы) |
|
Основная группа «Образование» всего |
20334 |
|
в том числе: - Главное управление воспитания, науки, молодежи и спорта |
3357 |
|
- Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Чокана |
2759 |
|
- Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Ботаника |
4498 |
|
- Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Буюкань |
2615 |
|
- Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Чентру |
2592 |
|
- Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Рышкань |
3636 |
|
- Управление культуры (музыкальные школы) |
645 |
|
- Муниципальное управление по защите прав ребенка |
165 |
|
- Спортивная школа по водному поло «Дельфин» |
27 |
|
- Лингвистический центр |
18 |
|
- Дом румынского языка |
22 |
|
Основная группа «Культура, искусство, и мероприятия для молодежи» - всего |
1090 |
|
в том числе: - Управление культуры |
593 |
|
- Претура сектора Рышкань |
2 |
|
- Претура сектора Ботаника |
4 |
|
- Претура сектора Чентру |
4 |
|
- Претура сектора Буюкань |
4 |
|
- Театр одного актера |
6 |
|
- Муниципальный кукольный театр «Guguţă» |
93 |
|
- Муниципальный театр Сатирикус «» |
114 |
|
- Муниципальный театр Марионеток |
8 |
|
- Национальный центр творчества „Satul Moldovenesc - Buciumul” |
58 |
|
- Научное культурно-просветительское учреждения «Зоопарк» |
204 |
|
Основная группа «Здравоохранение» - всего |
163 |
|
в том числе: - Муниципальное управления по защите прав ребенка (Муниципальный специализированный дом ребенка) |
163 |
|
Основная группа «Социальное обеспечение и социальная поддержка»- всего |
612 |
|
в том числе: - Главное управление социального обеспечения |
387 |
|
* cлужба социальной помощи на дому |
299 |
|
* cлужба ортопедического протезирования |
5 |
|
* coциальные работники |
83 |
|
- Центр по размещению и ориентации лиц без места жительства |
27 |
|
- Дневной центр «START» |
23 |
|
- Муниципальное управление по защите прав ребенка (центры социальной поддержки детей : в том числе - дневные, - центры размещения - coциальные работники |
150 62 68 13 7 |
|
- Муниципальный фонд социальной поддержки населения |
25 |
|
Основная группа «Национальная оборона» - всего |
10 |
|
в том числе: - Муниципальный военный центр Кишинэу |
10 |
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


