Об утверждении муниципального бюджета Кишинэу на 2009 год во втором чтении

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

DECIZIE

Nr.

2/7

din

17.02.2009

Об утверждении муниципального

бюджета Кишинэу на 2009 год

во втором чтении

На основании ст.43 Закона от 01.01.2001г. «О местном публичном управлении», в соответствии с положениями Закона от 01.01.2001г. «О бюджетной системе и бюджетном процессе», приняв во внимание положения ст.21 Закона от 01.01.2001г. «О местных публичных финансах», муниципальный Совет Кишинэу РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальный бюджет Кишинэу на 2009 год по доходам в сумме 15 тыс. лей и по расходам в сумме 15 тыс. лей, в том числе трансферты из государственного бюджета в сумме 6450,0 тыс. лей.

2. Утвердить:

2.1. Свод муниципального бюджета Кишинэу, согласно приложения №1;

2.2. Свод доходов и расходов муниципального бюджета Кишинэу, согласно приложения №2;

2.3. Сумму трансфертов из государственного бюджета, согласно приложения №3;

2.4. Нормативы отчислений от общегосударственных доходов в бюджеты первого уровня, согласно приложения №4;

2.5. В составе муниципального бюджета Кишинэу, размер трансфертов бюджетам первого уровня для финансовой поддержки территорий, согласно приложения №5;

2.6. Размер трансфертов из бюджетов первого уровня, согласно приложения №6;

2.7. Суммы специальных средств, запланированных к поступлению учреждениями, финансируемыми из муниципального бюджета Кишинэу, от выполнения работ, оказания услуг или прочих платных работ, согласно приложения №7;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2.8. В составе муниципального бюджета Кишинэу, фонд социальной поддержки населения в сумме 17423,7 тыс. лей, согласно приложения №8;

2.9. Лимит штатов публичных учреждений, финансируемых из муниципального бюджета Кишинэу, согласно приложения №9;

2.10. Перечень тарифов на платные услуги, предоставляемые публичными учреждениями, финансируемыми из муниципального бюджета Кишинэу, согласно приложения №10;

2.11. Размер резервного фонда муниципального бюджета Кишинэу в сумме 12214,2 тыс. лей;

2.12. Объем расходов исполнителей бюджета, согласно приложений №11-19;

2.13. Объем расходов предусмотренных по основной группе 20 «Расходы, не отнесенные к другим основным группам» в сумме 85959,7 тыс. лей, согласно приложений № 20, 21;

3. Установить ставки начисления местных сборов, которые поступят в муниципальный бюджет Кишинэу в 2009 году, согласно решения муниципального Совета Кишинэу № 20/7 от 01.01.2001г. «Об утверждении и применении местных сборов» с последующими изменениями.

4. Оставить в силе в 2009 году решение муниципального Совета Кишинэу №2/13 от 01.01.2001г. «О предоставлении льгот на оплату за проезд в городском пассажирском транспорте некоторым неимущим категориям населения» и решение Примэрии муниципия Кишинэу №26/48 от 01.01.2001г. «О порядке проезда пенсионеров в троллейбусах и автобусах в пределах муниципия Кишинэу в 2002 году», согласно приложений №22, 23.

5. Установить, что финансирование расходов утвержденных в муниципальном бюджете Кишинэу на 2009 год, будет производиться в соответствии со ст. 7(4), ст. 12(4), ст. 21(5) lit. h) Закона от 01.01.2001г. «О местных публичных финансах», в зависимости от исполнения доходной части, учитывая приоритетные расходы на оплату труда работникам учреждений финансируемых из бюджета, питание детей и учащихся, соблюдение сроков оплаты услуг поставщиков термоэнергетического комплекса, на выплату адресных компенсаций на транспорт для инвалидов, текущее содержание учреждений образования, культуры, социального обеспечения и объектов коммунального хозяйства, исполнение судебных решений.

6. Утвердить финансовые планы на 2009 год и штатные расписания, муниципальных театров и газеты «Капитала-Столица», согласно приложений № 24-28.

7. Установить, что финансирование расходов муниципальных театров и газеты «Капитала-Столица» за счет бюджетных средств будет производиться в строгом соответствии с лимитами утвержденными законодательством и исходя из поступления их собственных доходов.

8. Утвердить Программы культурно-спортивных и образовательных мероприятий Главного управления воспитания, молодежи и спорта, Управления культуры и Спортивной специализированной школы для детей и юношества по водному поло „Delfin” на 2009 год, согласно приложений №29-31.

9. В целях оптимизации расходов по содержанию органов местного публичного управления, Примэрии муниципия Кишинэу, руководителям подразделений муниципального Совета Кишинэу, обеспечить соблюдение постановлений Правительства № 000 от 01.01.2001г. «Об утверждении Нормативов количества абонентов служебных телефонов, факсов и мобильных телефонов для сотрудников органов публичного управления (за исключением правительственной телефонной связи)» и № 000 от 01.01.2001г. «О порядке использования органами публичного управления служебного легкового автотранспорта».

10. Обязать представителей муниципального Совета Кишинэу в административных советах акционерных обществ, а также в муниципальных предприятиях, чтобы на общем собрании акционеров и административных советов муниципальных предприятий по результатам их работы в 2008 году, провести решение о распределении чистой прибыли от деятельности в размере не менее 30% от ее общей суммы на выплату дивидендов.

11. «Управление капитального строительства» (г-н Василе Панфил), Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (г-н Петру Гонтя), Главное управление общественного транспорта и путей сообщения (г-н Вячеслав Цернэ), Главное управление архитектуры, граостроительства и земельных отношений (г-н Владимир Модыркэ), М. П. «Управление зеленого хозяйства» (г-н Елиферий Харуца), Главное управление образования, молодежи и спорта (г-жа Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб), Управление культуры (г-жа Анна-Лучия Кулев) предоставить до 25.02.2009 г. на утверждение муниципальному Совету Кишинэу, в пределах утвержденных бюджетных средств, предложения к программам по капитальным вложениям, по капитальному ремонту и содержанию жилого фонда и объектов по благоустройству по типам работ на 2009 год.

12. Обязать Управление здравоохранения (г-н Ион Артени) представить до 25.02.2009 г., на утверждение муниципальному Совету Кишинэу, в пределах утвержденных бюджетных средств, распределение ассигнований предусмотренных на финансирование капитального ремонта медико-санитарных муниципальных учреждений, техническое оснащение, осуществление национальных и муниципальных программ в области здравоохранения.

13. Примэрии муниципия Кишинэу (г-н Дорин Киртоакэ) разработать и представить муниципальному Совету Кишинэу, в трехмесячный срок, комплексный план мероприятий по расширению налоговой базы, увеличению доходов муниципального бюджета, оптимизации бюджетных расходов, сети и штатов публичных учреждений, установлению приоритетов в произведении бюджетных расходов, погашению кредиторской задолженности.

14. Примэрии муниципия Кишинэу (г-н Дорин Киртоакэ) разработать и представить муниципальному Совету Кишинэу, в трехмесячный срок, подробный отчет об администрировании муниципальной собственности (жилой и нежилой недвижимости, прилегающих к улицам земель, сельскохозяйственных земель в черте города, озер, зелёных насаждений и т. д.).

15. Главному управлению экономики, реформ и муниципальной собственности (г-жа Михаела Якоб) подготовить и представить муниципальному Совету Кишинэу проект решения о расторжении контрактов на аренду, несоответствующих положениям Закона от 01.01.2001г. «Об администрировании и деетатизации публичной собственности».

16. Примэрии муниципия Кишинэу (г-н Дорин Киртоакэ) разработать и представить муниципальному Совету Кишинэу, в шестимесячный срок, план мероприятий по внедрению жилищной стратегии, в том числе программу по строительству мансард на следующие три года и политики содержания жилого фонда, поддержки и стимулирования процесса создания системы кондоминимума, восстановления мягких кровель медико-санитарных, дошкольных, доуниверситетских учреждений и жилых домов подведомственных Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

17. Примэрии муниципия Кишинэу (г-н Дорин Киртоакэ) разработать и представить муниципальному Совету Кишинэу, в двухмесячный срок, Положение об организации и функционировании комиссии по связям с гражданским обществом и оценки проектов.

18. Установить, что функции заказчика работ по капитальным вложениям и ремонту объектов, находящихся на территории административно-территориальных единиц муниципия Кишинэу, финансируемых за счет государственного и муниципального бюджетов будут осуществляться соответствующими примэриями городов, сел (коммун).

19. Установить, что в случае, когда изменения смет и помесячного распределения бюджета учреждения сводятся к перераспределению утвержденных средств между статьями или месяцами года, а также между учреждениями в составе одной функциональной группы или основной группы расходов, исполнители бюджета составляют соответствующие формы на основании распоряжения главного и/или второстепенного исполнителя бюджета (за исключением расходов на капитальные вложения и капитальный ремонт, утвержденных муниципальными программами).

20. Муниципальным специализированным службам довести до сведения населения посредством средств массовой информации, об утверждении муниципального бюджета Кишинэу на 2009 год.

21. Генеральному примару, г-ну Дорин Киртоакэ, обеспечить контроль выполнения настоящего решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

КОНТРАССИГНУЕТ:

СЕКРЕТАРЬ

Приложение

к решению муниципального

Совета Кишинэу

№ 2/7 от 01.01.2001

Синтез муниципального бюджета Кишинэу на 2009 год

Основные группы расходов

Раздел/ основная группа

Сумма (тыс. лей)

1

Доходы, всего

15

Доходы (за исключением трансфертов)

100

11

Трансферты

300

9337,4

Расходы, всего

15

Государственные услуги общего назначения

1

31747,0

Национальная оборона

3

854,9

Поддержание общественного порядка

5

1

Образование

6

5

Культура

8

59726,9

Здравоохранение

9

67162,1

Социальное обеспечение и социальная поддержка

10

60882,2

Сельское хозяйство

11

307,4

Охрана окружающей среды

12

349,1

Промышленность и строительство

13

8461,2

Транспорт, дорожное хозяйство

14

5

Жилищное и коммунальное хозяйство

15

1

Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью

19

2016,4

Расходы, не отнесенные к другим основным группам

20

85959,7

в том числе

трансферты бюджетам I уровня

49439,3

Капитальные вложения (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненые работы в декабре 2008 г. - 18,4 млн. лей)

89300,0

Средства на предоставление социальной помощи, согласно решения муниципального Совета Кишинэу №.15/15 от 01.01.2001

4

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

к решению муниципального

Совета

№ 2/7 от 01.01.2001

Свод доходной части

бюджета муниципия Кишинэу на 2009 год

тыс. лей

Наименование показателя

Код

Всего

включая:

Раз-дел

Пара-граф

Основные доходы

Специ-альные сред-ства

Доходы специаль-ных фондов

1

2

3

4

5

6

7

I. Доходы, всего

1 ,5

1 ,4

48 185,3

7 391,8

включая:

I. Cобственные доходы

1 ,3

1 ,3

Подоходный налог с заработной платы

111

1,9

1 ,0

1 ,0

Налог на доход причитающийся с операции передачи во владение и/или пользование недвижимого имущества

111

5

650,7

650,7

Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения, за исключением налога с крестьянских (фермерских) хозяйств

114

1

13,3

13,3

Земельный налог с земли несельскохозяйственного назначения

114

2

6 589,5

6 589,5

Земельный налог с физических лиц

114

3

47,1

47,1

Налог на недвижимое имущество юридических лиц

114

10

10 000,0

10 000,0

Налог на недвижимое имущество физических лиц

114

11

635,0

635,0

Налог на недвижимое имущество с жилых помещений в муниципиях и городах, уплачиваемый физическими лицами

114

14

23 841,0

23 841,0

Приватный налог

115

4

520,2

520,2

Сбор за оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным, городским и сельским (коммунальным) маршрутам

115

39

13 700,0

13 700,0

Сбор за размещение рекламы

115

41

19 587,9

19 587,9

Плата за воду

115

51

13 529,3

13 529,3

Плата за добычу полезных ископаемых

115

54

174,8

174,8

Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы

115

56

2,5

2,5

Плата за градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или ликвидацию строений

115

57

3 907,7

3 907,7

Дивиденты по долевому участию государства в акционерных обществах

121

2

1 000,0

1 000,0

Проценты на остатки дененжных средств на банковских счетах государственного казначейства

121

12

3 500,0

3 500,0

Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения

121

33

8 810,6

8 810,6

Наем/аренда имущества публичной собственности

121

35

9 000,0

9 000,0

Плата за предпринимательский патент

121

37

9 280,9

9 280,9

Рыночный сбор

122

27

13 983,3

13 983,3

Сбор за благоустройство территории

122

28

11 110,7

11 110,7

Сбор за временное проживание

122

29

7 450,5

7 450,5

Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг

122

30

37 000,0

37 000,0

Сбор за использование местной символики

122

32

450,0

450,0

Сбор за парковку автотранспорта

122

34

3 600,0

3 600,0

Сбор за геологическую разведку полезных ископаемых

122

47

10,0

10,0

Административные штрафы и санкции

123

1

2 000,3

2 000,3

Штрафы, налагаемые дорожной полицией

123

2

4 500,0

4 500,0

2.Отчисления от регулирующих доходов

,5

,5

Подоходный налог с предпринимательской деятельности

111

20,21,22

,5

,5

Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями зарегистрированными в Республике Молдова

115

44

16 882,0

16 882,0

3. Специальные средства публичных учреждений

151

48 185,3

48 185,3

4. Доходы специальных фондов

161

5 200,0

5 200,0

5. Трансферты

300

9 337,4

7 145,6

2 191,8

Средства, полученные для текущихрасходов из бюджетов сел(коммун),городов(муниципиев)

331

4

695,6

695,6

Средства, полученные для капитальных расходов из государственного бюджета

332

1

6 450,0

6 450,0

Трансферты между компонентами государственного бюджета и компонентами бюджетов административно-территорианых единиц

362

2 191,8

2 191,8

информационно:

- местные сборы

,9

,9

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Продолжение приложения № 2

к решению муниципального

Совета Кишинэу

№ 2/7 от 01.01.2001

Синтез расходов муниципального бюджета Кишинэу на 2009 год

(тыс. лей )

Код

Расходы, всего

в том числе

основная группа расходов

группа

бюд-

жетные средства

из которых

специ-альные сред-ства

специальные фонды

текущие расходы

капи-тальные расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Расходы, всего

15

14

19

5

48185,3

7391,8

Государственные услуги общего назначения

1

0

31747,0

29043,0

26566,2

2476,8

2704,0

Национальная оборона

3

0

854,9

854,9

854,9

Поддержание общественного порядка

5

0

1

99534,5

99534,5

1020,6

Образование

6

0

5

9

9

27780,0

31774,6

в том числе административные органы

6

10

5753,2

5753,2

5753,2

Культура

8

0

59726,9

57644,2

48913,8

8730,4

2082,7

в том числе административные органы

8

10

485,9

485,9

485,9

Здравоохранение

9

0

67162,1

67156,1

15117,8

52038,3

6,0

в том числе административные органы

9

10

804,0

798,0

798,0

6,0

Социальное обеспечение и социальная поддержка

10

0

60882,2

53195,4

53195,4

295,0

7391,8

в том числе административные органы

10

10

2436,8

2436,8

2436,8

Сельское хозяйство

11

0

307,4

307,4

307,4

в том числе административные органы

11

10

307,4

307,4

307,4

Охрана окружающей среды

12

0

349,1

349,1

349,1

в том числе административные органы

12

10

349,1

349,1

349,1

Промышленность и строительство

13

0

8461,2

2861,2

2861,2

5600,0

в том числе административные органы

13

10

8461,2

2861,2

2861,2

5600,0

Транспорт, дорожное хозяйство

14

0

5

2

2

600,0

832,3

в том числе административные органы

14

10

3693,5

2861,2

2861,2

832,3

Жилищное и коммунальное хозяйство

15

0

1

1

1

22000,0

2557,0

в том числе административные органы

15

10

3695,9

1168,9

1168,9

2527,0

Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью

19

0

2016,4

1530,4

1530,4

486,0

в том числе административные органы

19

10

2016,4

1530,4

1530,4

486,0

Расходы, не отнесенные к другим основным группам

20

0

85959,7

85132,6

85132,6

827,1

в том числе

трансферты бюджетам I уровня

20

4

49439,3

49439,3

49439,3

Капитальные вложения (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненые работы в декабре 2008 г,5 тыс. лей: Управление капитального строительства - 10642,9 тыс. лей. Главное управление общественного транспорта и путей сообщения - 6544,6 тыс. лей, Главное управление архитектуры, градостроительства и земельные отношений - 1234,0 тыс. лей. )

89300,0

89300,0

89300,0

Средства на предоставление социальной помощи, согласно решения муниципального Совета Кишинэу №.15/15 от 01.01.2001 (в том числе погашение задолженности перед А. О. "Termocom" в сумме 6 тыс. лей по состоянию на 01.01.2009)

4

4

4

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

к решению муниципального Совета Кишинэу

№­­­­­ 2/7 от 01.01.2001

Трансферты из государственного бюджета на 2009 год

(тыс. лей)

Наименование объекта

Основ-ная группа

Группа

Всего

в том числе

капитальные вложения

Капита-льный ремонт

Всего

6450,0

3000,0

3450,0

Образование

6

2450,0

1000,0

1450,0

Детский сад № 000, коммуна Бэчой

6

1

600,0

600,0

Школа города Вадул луй Водэ

6

3

850,0

850,0

Школа-садик, коммуна Стэучень

6

3

1000,0

1000,0

Культура

8

1000,0

1000,0

Библиотека микрорайона Буюканий Векь

8

2

1000,0

1000,0

Здравоохранение

9

400,0

400,0

Медпункт села Крузешть

9

2

400,0

400,0

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

14

600,0

600,0

Дорога, село Будешть

14

7

600,0

600,0

Жилищное и коммунальное хозяйство

15

2000,0

2000,0

Строительство системы канализации в городе Вадул луй Водэ

15

2

1000,0

1000,0

Водопровод села Бунец, коммуна Тохатин

15

2

400,0

400,0

Канализационная насосная станция, коммуна Бубуечь (проектные работы)

15

2

600,0

600,0

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

к решению Муниципального

Совета Кишинэу № 2/7

от 01.01.2001

НОРМAТИВЫ ОТЧИCЛЕНИЙ

от государственных налогов и отчислений в

бюджетам городов, сел (коммун) муниципия

Кишинэу на 2009 год

(в процентах)

Наименование городов, сел (коммун)

Подоходный налог с заработной платы 111

Подоходный налог с предприни-мательской деятельности 111.20

111.21,111.22

Город Вадул луй Водэ

100

50

Город Ватра

70

50

Город Дурлешть

100

50

Город Крикова

100

50

Город Кодру

100

50

Город Сынжера

100

50

Село Колоница

100

50

Село Кондрица

100

-

Село Гидигич

100

50

Коммуна Трушень

100

50

Коммуна Бэчой

100

50

Коммуна Будешть

100

50

Коммуна Бубуечь

100

50

Коммуна Грэтиешть

100

50

Коммуна Крузешть

100

50

Коммуна Тогатин

100

50

Коммуна Чореску

100

50

Коммуна Стэучень

100

50

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

к решению муниципального

Совета Кишинэу

№ 2/7 от 01.01.2001

Трансферты

из муниципального бюджета Кишинэу

бюджетам городов, сел (коммун) на 2009

Административно-территориальная

единица

Размер трансфертов (тыс. лей)

Город Вадул луй Водэ

3432,9

Город Дурлешть

7894,4

Город Крикова

2449,3

Город Сынжера

2883,9

Всего по городам

16660,5

Коммуна Бубуечь

5355,1

Коммуна Бэчой

5351,8

Коммуна Будешть

3091,7

Коммуна Грэтиешть

4147,9

Коммуна Крузешть

1448,1

Коммуна Тохатин

1629,1

Коммуна Чореску

5497,9

Коммуна Трушень

2042,2

Коммуна Стэучень

1047,9

Село Колоница

2666,3

Село Кондрица

500,8

Всего по селам (коммунам)

32778,8

Всего

49439,3

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

к решению муниципального

Совета Кишинэу

№ 2/7 от 01.01.2001

Размер трансфертов в фонд финансовой

поддержки территорий муниципального

бюджета Кишинэу на 2009 год

(тыс. лей)

Город Ватра

Город Кодру

Ceло Гидигич

1. Численность населения

3290

14414

5121

2. Объем расходов, включенных в расчет трансфертов в соответствии с нормативами (тыс. лей)

3992,0

4965,9

3552,6

3. Объем расходы на одного жителя (лей), (абзац 1: абзац 2 )

1213,37

344,52

693,73

4. Основные доходы в территории (тыс. лей)

5486,0

5634,1

3635,2

5. Доля основных доходов, приходящихся на одного жителя (лей),( абзац 4-абзац 1)

1667,48

390,88

709,86

6. Разница между суммой основных доходов на одного жителя и суммой расходов на одного жителя (лей), (абзац 5- абзац 3)

454,13

46,36

16,13

7. Доля доходов, превышающих на 20 % средний уровень бюджетных расходов на одного жителя соответствующей территории (лей), (абзац 5- абзац 3 x 120 %))

211,44

8. Доля доходов, подлежащих перечислению фонд финансовой поддержки территорий (тыс. лей), (абзац 7 x абзац 1)

695,6

9. Сумма доходов местного бюджета оставшихся в распоряжения соответствующего бюджета (тыс. лей), (абзац 4 – абзац 2 – абзац 8)

798,4

668,2

82,6

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

к решению Муниципального Совета

Кишинэу

№. 2/7 от 01.01.2001

СВОД

смет специальных средств учреждений финансируемых из

муниципального бюджета Кишинэу на 2009год

(тыс. лей)

п/н

Наименование учреждения

Доходы - всего

Категория 001 ,,Платные услуги"

Категория 002 ,,Плата за найм / аренду имущества находящегося в публичной собственности"

Категория 003 ,,Спон-

сорство и дарения"

Расходы - всего

1

2

3

4

5

6

7

1

Примэрия муниципия Кишинэу

835,5

75,0

760,5

835,5

2

Претура сектора Чентру

511,7

303,6

208,1

511,7

3

Претура сектора Чокана

274,0

54,0

220,0

274,0

4

Претура сектора Рышкань

150,0

150,0

150,0

5

Претура сектора Ботаника

284,4

266,0

18,4

284,4

6

Претура сектора Буюкань

250,0

250,0

250,0

7

Главное управление экономики, реформ и муниципальной собственности

810,0

430,0

380,0

810,0

8

Главное управление финансов

60,0

60,0

60,0

9

Главный комиссариат полиции

600,0

600,0

600,0

10

Комиссариат полиции сектора Чентру

270,6

33,5

237,1

270,6

11

Комиссариат полиции сектора Рышкань

150,0

20,0

30,0

100,0

150,0

12

Главное управление образования, науки, молодежи и спорта

2808,0

1368,0

1210,0

230,0

2808,0

13

Управление образования, молодежи и спорта сектора Чентру

3338,1

2926,7

361,4

50,0

3338,1

14

Управление образования, молодежи и спорта сектора Чокана

6301,1

5762,6

538,5

6301,1

15

Управление образования, молодежи и спорта сектора Рышкань

7477,3

6660,6

816,7

7477,3

16

Управление образования, молодежи и спорта сектора Ботаника

6453,3

5892,2

561,1

6453,3

17

Управление образования, молодежи и спорта сектора Буюкань

4006,4

3844,4

162,0

4006,4

18

Управление культуры( музы-кальные школы)

1260,4

1139,0

121,4

1260,4

19

Школа водного поло "Дельфин"

130,0

130,0

130,0

20

Управление культуры

1227,2

584,8

642,4

1227,2

21

Зоопарк

800,0

800,0

800,0

22

Управление здравоохранения

6,0

6,0

6,0

23

Главное управление архитектуры, градостроительсва и земельных отношений

5600,0

5600,0

5600,0

24

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения

832,3

593,5

238,8

832,3

25

Главное управление жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства

3263,0

816,0

2447

3263,0

26

Главное управление торговли, общественного питания и оказания услуг

486,0

486,0

486,0

Всего доходов

48185,3

37828,3

9380,5

976,5

48185,3

CЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

Приложение

к решению Муниципального

Совета Кишинэу № 2/7

от 01.01.2001

О Б Ъ Е М

доходов и расходов Муниципального фонда социальной

поддержки населения, предусмотренных на 2009 год

(тыс. лей)

Доходы

17423,7

в том числе:

Трансферты из бюджетов административно-территориальных единиц

10031,9

Трансферты полученные от валютных касс

5200,0

Трансферты из Республиканского фонда социальной поддержки населения

2191,8

Расходы

17423,7

в том числе:

Помощь оказанная социально-незащищенным слоям населения

15912.9

Расходы на обеспечение текущей деятельности муниципального фонда

1510.8

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Валериу Диденку

ППриложение

к решению Муниципального

Совета Кишинэу

№. 2/7 от 01.01.2001

Лимит

персонала в учреждениях, финансируемых из бюджета

муниципия Кишинэу на 2009 год

Исполнитель бюджета

На начало 2009 года (штатные единицы)

Основная группа «Образование» всего

20334

в том числе:

- Главное управление воспитания, науки, молодежи и спорта

3357

- Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Чокана

2759

- Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Ботаника

4498

- Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Буюкань

2615

- Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Чентру

2592

- Управление воспитания, молодежи и спорта сектора Рышкань

3636

- Управление культуры (музыкальные школы)

645

- Муниципальное управление по защите прав ребенка

165

- Спортивная школа по водному поло «Дельфин»

27

- Лингвистический центр

18

- Дом румынского языка

22

Основная группа «Культура, искусство, и мероприятия для молодежи» - всего

1090

в том числе:

- Управление культуры

593

- Претура сектора Рышкань

2

- Претура сектора Ботаника

4

- Претура сектора Чентру

4

- Претура сектора Буюкань

4

- Театр одного актера

6

- Муниципальный кукольный театр «Guguţă»

93

- Муниципальный театр Сатирикус «»

114

- Муниципальный театр Марионеток

8

- Национальный центр творчества „Satul Moldovenesc - Buciumul”

58

- Научное культурно-просветительское учреждения «Зоопарк»

204

Основная группа «Здравоохранение» - всего

163

в том числе:

- Муниципальное управления по защите прав ребенка (Муниципальный специализированный дом ребенка)

163

Основная группа «Социальное обеспечение и социальная поддержка»- всего

612

в том числе:

- Главное управление социального обеспечения

387

* cлужба социальной помощи на дому

299

* cлужба ортопедического протезирования

5

* coциальные работники

83

- Центр по размещению и ориентации лиц без места жительства

27

- Дневной центр «START»

23

- Муниципальное управление по защите прав ребенка (центры социальной поддержки детей : в том числе

- дневные,

- центры размещения

- coциальные работники

- детские дома

150

62

68

13

7

- Муниципальный фонд социальной поддержки населения

25

Основная группа «Национальная оборона» - всего

10

в том числе:

- Муниципальный военный центр Кишинэу

10

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5