Наиболее критическими рисками являются коммерческие риски градообразующих предприятий и риски инфраструктуры (зависимость от конъюнктуры цен на мировом рынке цветных металлов и износ элементов инфраструктуры); технико-производственные риски (риски невыполнения производственных планов).

Перевод рисков градообразующего предприятия и инфраструктуры (ввиду крайнего устаревания ее объектов) в категорию управляемых возможен только путем модернизации производства и реконструкции существующей инфраструктуры.

Таким образом, для эффективной реализации Программы развития моногородов на 2012–2020 годы первоочередными мероприятиями должны стать мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса, подготовка кадров для поддержания оптимальной численности занятого населения и реализация инфраструктурных проектов в городе.

КПР города Сатпаев обеспечит рост конкурентоспособности, диверсификацию структуры экономики, развитие предпринимательства и деловой активности, социальной и инженерной инфраструктуры, повышение качества жизни населения и, в целом, устойчивое развитие города в средне– и долгосрочной перспективе.

6.  Корректировка генерального плана моногорода

Разработка генерального плана города Сатпаев выполнена ТОО Проектный институт «Казгипроград» в 2010 году. Генеральный план является основным документом, определяющим комплексное планирование развития города, включающего планировочную организацию территории города, его градостроительное зонирование, формирование системы общественного обслуживания, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройство и резервирование территорий на долгосрочный прогнозный период.

Генеральный план города Сатпаев будет утвержден маслихатом Карагандинской области в текущем году. Необходимости в корректировке Генерального плана города нет.

Целевые индикаторы

к Комплексному плану развития города Сатпаев на годы

№ п/п

Наименование индикаторов

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017г.

2018г

2019г.

2020г.

Общие показатели

1.  

Численность населения

70005

70555

71155

71805

72505

73305

74155

75055

76005

77000

2.  

Сальдо миграции

-505

-215

-180

-100

15

60

105

150

200

250

Уровень развития промышленности

3. производства

Объем промышленной продукции, млн. тенге,

в том числе по основным видам продукции:

5087

5155

5352

5586

5837

6427

6702

6996

7288

7590

Производства хлеба и хлебобулочных изделий, млн. тг.

115

111

113

115

117

118

119

120

121

122

Восстановление крупногабаритных шин, млн. тг.

677

1184

1190

1200

1210

1217

1220

1230

1240

1250

Производства технического биобутанола и барды, млн. тг.

-

-

-

-

-

400

415

430

450

470

Промышленные услуги, млн. тг.

3915

3440

3610

3806

4018

4225

4445

4682

4936

5200

Объем руды, тыс. тн.*

17070

17500

17450

17450

17450

17450

17450

17450

17450

17450

Медный концентрат, тн.*

3165

3180

3180

3180

3180

3180

3180

3180

3180

3180

4.  

Реальный рост промышленной продукции, %

154,7

101,3

103,8

104,4

104,5

110,1

104,2

104,4

104,2

104,1

5.  

Реальный рост продукции обрабатывающей промышленности, %

154,7

101,3

103,8

104,4

104,5

110,1

104,2

104,4

104,2

104,1

6.  

Наличие сырьевой базы на перспективу (ед. измерения согласно виду продукции)

На сегодняшний день часть запасов Жиландинской группы отработаны открытом способом. В последующих годах будет построено подземные рудники.

Начало подземной добычи руды предусмотрены: Итауз – 2013г.; Восточный и Западный Сарыоба – 2016 г.; Карашошак – 2017г. и Кипшакбай – 2018 году. Обеспеченность запасами руды предположительно составят 25 лет.

А также в мероприятиях рассмотренные в комплексном плане развития Жезказганского региона по проведению геологоразведочных работ на территории горных отводов Жезказганского месторождения позволит определить перспективных запасов руды.

Диверсификация производства и развитие МСБ

7.  

Количество инновационно-активных предприятий

5

6

7

7

7

8

8

8

8

9

8.  

Инвестиции в основной капитал,

в том числе в

12127

13906

14100

16200

16800

16500

16500

16950

17500

18000

обрабатывающую промышленность, млн. тенге

10470

11133

10200

10250

10000

10150

10400

10800

11300

11900

9.  

Доля действующих (активных) субъектов МСБ от зарегистрированных субъектов МСБ, %

60,1

63,3

65,2

67,8

70,3

73,4

75,7

77,6

79,4

80,9

10.   

Объем поступлений в бюджет от субъектов МСБ

868,0

898,3

928,8

960,4

993,1

1026,8

1061,7

1097,9

1135,2

1173,8

11.   

Производительность труда в обрабатывающей промышленности по видам продукции:

Производства хлеба и хлебобулочных изделий, млн. тг.

1,402

1,354

1,378

1,402

1,427

1,439

1,451

1,463

1,476

1,488

Восстановление крупногабаритных шин, млн. тг.

10,578

13,929

14,000

14,118

14,235

14,317

14,353

14,471

14,588

14,706

Производства технического спирта и барды, млн. тг.

2,666

2,766

2,866

3,000

3,133

Промышленные услуги, млн. тг.

7,909

6,950

7,293

7,689

8,117

8,535

8,980

9,459

9,971

10,505

12.   

ИФО розничного товарооборота, % к предыдущему году

113,1

113,3

113,5

113,9

114,2

114,6

114,9

115,3

115,7

116,2

13.   

Наличие организаций ТиПО

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Уровень жизни населения

14.   

Среднемесячная заработная плата, тенге.

92771

99265

105220

111534

117668

124140

130347

136864

143707

150893

15.   

Количество постоянных рабочих мест вне градообразующего предприятия (доминирующей отрасли)

7171

7230

7290

7380

7490

7740

7850

7965

8115

8700

16.   

Доля занятого населения в градообразующем предприятии от общей численности занятости

28,2

28

27,7

27

26,8

26,4

26,1

25,8

25,5

25,1

17.   

Доля экономически активного населения, в %

58,8

58,9

58,9

60

60

60,1

60,1

60,2

60,2

60,3

18.   

Уровень безработицы, %

4,4

4,4

4,4

4,3

4,3

4,2

4,2

4,2

4,1

4,0

Доля трудоустроенных, от числа лиц, обратившихся за содействием в трудоустройстве, %

98,5

98,6

98,7

99

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

99,3

19.   

Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня, %

1,2

0,91

0,9

0,89

0,87

0,86

0,85

0,85

0,84

0,83

Социально и инженерная инфраструктура

20.   

Обеспеченность населения услугами жилищно-коммунальной сферы:

- водоснабжение, в %;

- теплоснабжение, в %;

- энергоснабжение, в %

98

96

100

98

96

100

98

96

100

99

98

100

99

98

100

99

99

100

99

99

100

99

99

100

100

100

100

100

100

100

21.   

Износ инженерных сетей в км, общая протяженность:

- водоснабжения, 511,3 км

- теплоснабжения, 432,0 км

- энергоснабжения, 247 в км

357,9

302,4

185,3

332,3

280,8

123,5

281,2

259,2

111,2

230,1

233,3

98,8

184,1

190,1

86,5

138,1

142,6

74,1

92,0

95,0

61,8

76,7

64,8

49,4

51,1

43,2

37,1

25,6

21,6

14,8

22.   

Износ инженерных сетей:

- водоснабжения, в %

- теплоснабжения, в %

- энергоснабжения, в %

70

70

75

65

65

50

55

60

45

45

54

40

36

44

35

27

33

30

18

22

25

15

15

20

10

10

15

5

5

6

23.   

Состояние автомобильных дорог) км:

- хорошие;

- удовлетворительные;

- неудовлетворительные;

32

24

16

33

26

16

34

29

16

39

32

16

41

31

13

47

25

9

52

20

1

54

18

-

62

10

-

72

-

-

24.   

Доля аварийных домов в жилом фонде

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.   

Ввод жилья, тыс. кв. м.

7,9

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

Экология и природопользование

25.

Снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, в %

16

15

15

14

14

13

12

11

11

11

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4