Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

2) «Производство хлеба и хлебобулочных изделий» в ТОО «Кайрат», объём производства в натуральном выражении составит 500 тонн хлебобулочных изделий в год. Стоимость проекта 10,0 млн. тенге, открытие 15 раб. мест.

3) «Производство колбасных изделий» в ТОО «Акколь». Объём производства в натуральном выражении 50-100 кг колбасных изделий в сутки. Стоимость проекта 2,0 млн. тенге, планируется открытие 2-х рабочих мест.

Прочие

1)Переоборудование части магазина под кафе ИП Искалиев с. Фрунзе. Реализация проекта в сумме 3500,0 тыс. тенге планируется на 2012год. Создание 2 раб. места.

2) Строительство АЗС ТОО «Альфа-Z».Период реализации проекта гг на общую сумму 140,0 млн. тенге. В 2012году запланировано строительство в с. Камысты-1 АЗС на сумму 35000,0 тыс. тенге. В 2013году строительство 1 АЗС в Камысты на сумму 35000,0 тыс. тенге. В 2013г строительство 1 АЗС в с. Адаевка на сумму 35000,0 тыс. тенге. В2014году строительство 1 АЗС в с. Жаильма -35000,0 тыс. тенге.

3)Реконструкция здания под кафе - бар в с. Арка (ТОО Алтынсарино» на 120 посадочных места, планируется открытие 5 рабочих мест. Период реализации проекта 2012год на сумму 5000,0 тыс. тенге.

4)Открытие придорожного сервиса кафе-бар в с. Бестобе ИП Доскалиев. Реализация проекта запланирована на 2012год на сумму 10000,0 тыс. тенге. Общая площадь – 120 м2, на 25 посадочных мест, планируется 3 раб. места.

5)Открытие придорожного сервиса Гостиничный комплекс в с. Бестобе ИП Доскалиев. Реализация проекта запланирована на 2013год на сумму 10000,0 тыс. тенге. Общая площадь - 200 м2, планируется открытие 2 раб. мест.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

6)приобретение оборудования: холодильные камеры, плиты электрические для столовой ИП Акбасова, на сумму 1,0 млн. тенге

3.2. Переход к устойчивому развитию, повышение качества жизни населения и развитие человеческого капитала.

Обеспечение перехода к устойчивому развитию.

Обеспечение перехода к устойчивому развитию возможно при тесном взаимодействии государственных и частных структур, когда проблемы населения не «висят на шее» у государства, а решаются сообща.

Стабилизация демографической и миграционной ситуации.

Основными задачами демографической политики на годы будут: снижение уровня смертности, повышение уровня рождаемости.

Основным направлением миграционной политики будет снижение числа выбывающего населения.

Совершенствование системы социальной защиты населения.

В центре внимания современной социальной политики - создание рабочих мест и вовлечение трудоспособного населения в экономику страны. Основной целью в области снижения бедности и безработицы является обеспечение эффективной занятости, выравнивание баланса спроса и предложения рабочей силы, снижение уровня безработицы, уровня бедности.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

сокращение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы;

сохранение и создание новых рабочих мест, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства;

развитие оплачиваемых общественных работ для безработных, организация социальных рабочих мест, достижение их качественных характеристик;

расширение и совершенствование профессиональной подготовки и переподготовки безработных;

содействие занятости целевых групп населения, неконкурентных на рынке труда;

защита внутреннего рынка труда;

создание условий для самозанятости сельского населения, содействие развитию подсобного хозяйства и огородничества.

Будет продолжена адресная поддержка многодетных, малообеспеченных семей, инвалидов. В результате реализации мероприятий по занятости населения и снижению бедности в районе в гг. количество малообеспеченных граждан сократится со 192 человек до 150 человек. В числе малообеспеченных останется нетрудоспособная часть – дети, многодетные матери, маргинальные группы.

В области социального обеспечения населения будут производиться выплаты: государственной адресной социальной помощи (в 2011г. –217 чел., в 2012г. -217 чел., в 2013г. – 217 чел., в 2014 г. – 217 чел., в 2015 г. – 217 чел., в 2016 г. – 217 чел.), претендовать на данный вид пособия будут граждане доход которых, ниже черты бедности или 40% от уровня прожиточного минимума; пособий семьям, имеющим детей до 18 лет (в 2011г. – 1139 чел., в 2012г. – 1139 чел., в 2013г. – 1139 чел., в 2014г. – 1139 чел., в 2015г. – 1139 чел., в 2016г. – 1139 чел.,). К 2014 году общий уровень безработицы к экономически активному населению составит 4,5 %, официальный уровень безработицы по району предполагается 0,3%.

Из средств местного бюджета на 2011 год на программу занятости выделены денежные средства на сумму 12711,0т. т.

На общественные работы выделено 9732,0 тыс. тенге, на социальные рабочие места – 1543,0 тыс. тенге, на профессиональное обучение -1436,0 тыс. тенге.

Из республиканского бюджета выделено 780,0 т. т., в т. ч. молодежная практика-780,0т. т.

Улучшение состояния здоровья населения.

Продолжится реализация мероприятий по оздоровлению населения района и пропаганде здорового образа жизни. Необходимо снизить уровень смертности, как общей, так и младенческой, повысить уровень рождаемости.. Продолжится оснащение лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием.

На годы предполагается сохранить имеющуюся сеть медицинских организаций. Продолжится укомплектация всех лечебно-профилактических организаций района медицинскими кадрами. Планируется дальнейшее проведение скринингового осмотра по возрастному населению. Улучшить работу по оздоровлению диспансерных больных. Будет совершенствоваться первичная медико-санитарная помощь. Продолжиться реализация мероприятий по оздоровлению населения района и пропаганде здорового образа жизни, оснащение лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом.

Согласно постановления правительства РК от 01.01.01г. № 000 выплачиваются лечебные пособия на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску (согласно п.3 п.1) с 01.01.2008г.

С г. г. инвестиции в строительство и реконструкцию объектов за счет областного, республиканского бюджета и привлеченных средств не планируется.

Развитие образования и повышение качества подготовки кадров.

1.Увеличение сети организаций дошкольного образования:

·  реконструкция детского сада с государственным языком воспитания и обучения на 160 мест в селе Камысты

·  реконструкция детского сада на 70 мест в селе Бестобе

·  реконструкция детского сада на 160 мест в селе Арка

·  реконструкция и ремонт пустующих классных помещений в школах для создания спальных, игровых, гигиенических и бытовых комнат дошкольных мини-центров.

2. Развитие сети школ:

·  сокращение доли школ, требующих капитального ремонта

·  сокращение доли школ, расположенных в приспособленных зданиях

3.Увеличение классов с государственным языком обучения при общеобразовательных школах

4.Оснащение школ лингафонными, мультимедийными кабинетами, кабинетами физики, биологии, химии, интерактивным оборудованием

5.Повышение квалификации педагогических работников

·  увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации по технологии 12- летнего образования

·  увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профильному обучению

6.Содействие здоровому образу жизни, укрепление здоровья учащихся, формирование культуры здоровья

·  обеспечение спортивным инвентарем школ, имеющих спортивные залы

·  лицензирование медицинских кабинетов

·  открытие мини-стадионов при школах

7.Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии

·  открытие логопедических пунктов

·  увеличение сети коррекционных классов при общеобразовательных школах

·  функционирование кабинетов коррекции

·  создание без барьерных условий для обучения детей-инвалидов (устройство пандусов, обустройство лестниц и т. д.)

8.Повышение качества школьного образования

·  увеличение среднего балла ЕНТ

·  увеличение среднего балла ПГК

9.Совершенствование системы обеспечения всеобуча и школьного питания

·  100% охват учащихся, обеспеченных качественным и сбалансированным питанием

·  обеспечение школьных столовых, необходимым технологическим оборудование

·  оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей

10.Обеспечение качественного и комфортного подвоза детей к школе и из школы домой

·  увеличение количества комфортабельных автобусов

11.Материально-техническая база школ

·  обновление школьной мебели

·  приобретение медицинского оборудования

12.Обеспечение доступности дополнительного образования

·  открытие дворовых клубов

·  увеличение количества кружков

·  увеличить долю детей, охваченных дополнительным образованием

Развитие культуры и спорта.

Восстановление сети культурно-просветительских учреждений (клубы, Дома культуры, библиотеки, национальные центры) на территории района являются одной из перспективных задач социальной сферы региона. Открытие данных объектов позволит населению района иметь возможность участвовать в культурной жизни региона, воспитывать духовно – этические навыки у подрастающего поколения.

Приоритеты развития культуры на период с 2012 по 2016 годы:

В 2012 году на содержание и развитие сферы культуры Камыстинского района планируется финансирование в сумме 63249,0 тыс. тенге.

Планируется укрепление материально – технической базы объектов культуры (приобретение оборудования, музыкальных инструментов, музыкальной звуковой и световой аппаратуры, компьютерной и офисной техники, мебели, пополнение библиотечных фондов, пошив сценических костюмов) на общую сумму 5813,0 тыс. тенге.

По программе развития языков расходы на обучение государственных и гражданских служащих государственному и английскому языкам останутся на уровне 2011 года. На проведение мероприятий (конкурсов, смотров, круглых столов и семинаров) планируются средства в сумме 577,8 тыс. тенге.

Расходы по содержанию сферы культуры будут составлять 63249,0 тыс. тенге.

Существует потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере.

Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.

В целях решения системных проблем культуры требуется дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе внедрение минимальных норм о стандартах сети государственных учреждений культуры и типовых штатах, паспортизация отрасли.

3. Целевые индикаторы и прогноз социально – экономического развития сферы культуры на годы.

Социально-экономическое развитие сферы культуры в 2012–2016 годах будет содействовать достижению к 2016 году целевых индикаторов социально-экономического развития, определенных в Стратегическом плане развития сферы культуры до 2016 года.

В целях обеспечения роста развития сферы культуры, предполагается достигнуть следующие целевые индикаторы:

1) Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуг сферы культуры (2010 год – 40%) к 2014 году 60%, к 2016 году 68%

Показатели прямых результатов:

-Доля населения, охваченного культурно – досуговыми мероприятиями (2010 год – 46%), к 2014 году 61%, к 2016 году 68%;

2)Доля взрослого населения региона, владеющего государственным языком (2010 год – 55%) к 2014 году 60%, к 2016 году - 65%;

3)Удельный объем делопроизводства на государственном языке в местных государственных органах в общем объеме документооборота (2010 год – 65%) к 2014 году 85%, к 2016 году - 95%

Показатели прямых результатов:

-  Доля населения района, владеющего государственным языком (2010 год – 55%) к 2014 году 60%, к 2016 году 65%;

-  Доля населения района, владеющего русским языком (2010 год – 97%) к 2014 году 97%, к 2016 году 97%;

-  Доля населения района, владеющего английский языком (2010 год – 0,2%) к 2014 году 0,4%, к 2016 году 0,5%.

Для достижения целевых индикаторов будут проведены следующие меры:

-  проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий, смотров народного творчества, конкурсов и фестивалей, таких как «Волшебный микрофон», «Домбыра дастан», фестиваль здоровья, «Мисс Камысты», «Маленькие звезды», смотр-конкурсы художественной самодеятельности и другие;

-  участие самодеятельных творческих коллективов в международных, республиканских, региональных, областных, районных фестивалях, конкурсах, смотрах;

-  выявление и обеспечение участия молодых талантов в творческих международных конкурсах;

-  обеспечение систематического комплектования библиотечных фондов новой литературой и подписки на печатные издания и издания на электронных носителях;

-  обеспечение постоянного широкополосного доступа библиотек к сети Интернет;

-  укрепление материально-технической базы государственных библиотек. приобретение компьютерной и оргтехники, мебели, замена книжных стеллажей;

-  укрепление материально-технической базы досуговых объектов (пошив сценических костюмов, приобретение музыкальных инструментов для коллективов художественной самодеятельности, приобретение музыкальной, световой, звуковой аппаратуры, компьютерной и оргтехники, мебели, замена кресел в зрительных залах, пошив одежды сцены);

-  ежегодно обучение английскому языку 1 группа (15 человек) и государственному языку 2 группы (30 человек).

-  проведение районных конкурсов, круглых столов, семинаров по развитию государственного языка.

Данные меры, будут реализовываться в течение всего периода гг.

Обеспечение строительства, реконструкции и капитального ремонта спортивных сооружений первая задача достижения целевых индикаторов.

Обеспечение отрасли физической культуры и спорта квалифицированными кадрами.

Организация и проведение физкультурно спортивных мероприятий в районе на 10% больше ежегодно.

Для повышения спортивного мастерства необходима организация работы секций по видам спорта в каждом сельском округе.

Провести капитальный ремонт спортивного зала размером 24 * 12 в с. Клочково.

Строительство хоккейного корда в с. Камысты.

Проведение капитального ремонта стадиона «Юность» с. Камысты

Ежегодное приобретение спортивного инвентаря.

Обеспечение доступности жилья населению.

На сегодняшний день в районе сложилась ситуация, при которой приобрести жилье на вторичном рынке намного выгоднее, чем заниматься индивидуальным строительством. Банковская сеть, представляет собой широкий выбор ипотечных кредитов, при этом значительная часть населения в состоянии их оформить.

Не без внимания остается и такой фактор как строительство и реконструкция жилья на территории Камыстинского района

Строительство объемов жилья будет увеличено незначительно: в 2011 году - 600 кв. м. в кв. м. Это реконструкция многоквартирных жилых домов за счет целевых трансфертов.

На годы возможен ввод, строительство либо реконструкции коммунального жилья.

Для внедрения программы «Создание автоматизированной информационно-графической системы Государственного градостроительного кадастра Костанайской области (местный уровень)» на годы и далее необходимо выделение средств из республиканского либо областного бюджета.

Ведется внедрение информационной системы «Адресный регистр». Специалист адресного регистра содержится за счет экономии по заработной плате. В районном бюджете необходимо предусмотреть соответствующую единицу для дальнейшего функционирования программы на дальнейшие годы.

Целевые индикаторы развития региона (прогноз)

Целевые индикаторы

Ед.

изм.

Плановый период

2012

2013

2014

2015

2016

Объемы строительства жилья

тыс.

кв. м.

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Ввод жилья на 1 человека в год

кв. м/ на чел.

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Стоимость одного квадратного метра жилья

тенге

49 500

49 500

49 500

49 500

49 500

Выдача АПЗ

ед.

32

30

30

30

30

Регистрация проектируемых и строящихся объектов

ед.

12

12

12

12

12

Ввод в эксплуатацию объектов малого и среднего бизнеса

ед.

6

6

7

7

7

Наполнение базы данных ИСАР

%

100

100

100

100

100

Обеспечение гендерного равенства.

Основными задачами развития гендерной политики являются:

1)формирование в соответствии с приоритетами и рекомендациями Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан комплексных региональных (областных) программ в отношении семьи и гендерного равенства в контексте Стратегии развития Казахстана до 2030 года;

2)взаимодействие с местными исполнительными органами и институтами гражданского общества по вопросам защиты интересов семьи и реализации Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на годы;

3)анализ гендерной ситуации в районе, выработка предложений и
рекомендаций по основным направлениям гендерной политики в Республике Казахстан;

4)рассмотрение предложений государственных органов, общественных объединений и граждан по проблемам, входящим в компетенцию комиссии, и подготовка рекомендаций акиму района;

5)содействие: выдвижению женщин на руководящие должности, депутатами маслихатов, 30-ти процентной представленности женщин на уровне принятия решений;

гендерному образованию и просвещению населения, взаимодействию со средствами массовой информации, просвещению родителей по вопросам тендерного равенства, привлечению девушек к обучению техническим специальностям;

достижению гендерного равенства в экономической сфере, развитию предпринимательства, вовлечению женщин в малый и средний бизнес, развитию семейного бизнеса;

развитию занятости женщин в сельском хозяйстве, в том числе в сфере переработки сельхозпродукции;

укреплению института семьи, достижению гендерного равенства в семейных отношениях;

совершенствованию системы социального обслуживания: выявление детей с ограниченными возможностями и оказание помощи семьям, воспитывающих детей-инвалидов;

искоренению насилия в семье и на рабочем месте, борьбе с трафиком женщин и детей;

6)  изучение проблемы и внесение предложений по сохранению и укреплению здоровья, в том числе репродуктивного, мужчин, женщин и детей, повышению качества жизни;

7)  проведение социологических исследований о положении семьи в районе с определением перспектив и направлений развития института семьи и брака, с учетом национальных традиций и менталитета народа;

8)  участие в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам семьи и гендерного равенства;

9)  рассмотрение предложений исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, территориальных подразделений центральных государственных органов, юридических лиц, граждан, средств массовой информации и неправительственных организаций по проблемам, входящим в компетенцию комиссии.

Улучшение экологической ситуации. Развитие возобновляемых ресурсов и источников энергии.

Основными составляющими улучшения экологической ситуации являются:

1)сохранение биоразнообразия и предотвращение опустынивания и деградации земель; применение минимальной и нулевой технологий обработки почвы,

2) озеленение территорий,

3) приведение в соответствие санитарным требованиям территорий,

4) предупреждение истощения и загрязнения водных ресурсов;

5) сокращение объемов накоплений, ликвидация и переработка промышленных и бытовых отходов,

6) экологическое просвещение и пропаганда.

3.3. Развитие инфраструктуры

Развитие автомобильного транспорта.

Планируется ежегодно увеличивать пассажирооборот на 1%.

В 2гг. планируется капитальный ремонт дороги областного значения «Адаевка-Уркаш – Аралколь» протяженностью 35 км объем работ запланирован на сумму 3350,0 млн. тенге. В 2014 году на общую сумму 900,0 млн. тенге и в 2015 году на сумму 2450, 0 млн. тенге.

Также в г. г. планируется средний ремонт дороги областного значения «Житикара–Камысты-Ливановка» 25,3-48 км и 56-62,3км на общую сумму 192,0 млн. тенге, в том числе в 2012 году -50,0 млн. тенге, 2013 году -85,9 млн. тенге, 2014 году - на 56,1 млн. тенге.

Так же с 2015 года планируется капитальный ремонт автомобильной дороги «Житикара-Камысты-Ливановка» протяженностью 71,9 км на общую сумму 5033,0 млн. тенге.

Планируется ежегодно проводить мероприятия по текущему ремонту, озеленению, содержанию автомобильных дорог районного значения.

Развитие телекоммуникаций и почтовой связи.

Планируется увеличить продолжительность телефонных разговоров. Для содействия индустриально инновационному развитию экономики Казахстана Обществом в 2012 – 2016 годах планируется продолжить процесс модернизации и автоматизации технологических процессов, которые обеспечат доступ к единому информационному пространству и послужат базовой платформой технологического развития.

С целью расширения доступности и ассортимента почтово-сберегательных услуг в сельской местности предполагается осуществить мероприятия по «Развитию почтово – сберегательной системы в сельской местности в рамках реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2годы». В связи с этим на территории Камыстинского района в течение 2012 – 2016 годы будут оснащены перспективные СОПС современным почтовым оборудованием. Транспортными средствами. Планируется проведение капитального ремонта и технической укрепленности зданий и сооружений. А также их оснащение современной офисной мебелью.

В целях обеспечения расширения охвата банковскими услугами Общества будет проводиться работа по расширению ассортимента финансовых услуг, включая агентские услуги путем подключения к востребованным услугам банков, а также к услугам фондов микро кредитования населения и субъектов малого бизнеса.

В рамках развития услуги обслуживания платежных карточек Обществом планируется увеличить выпуск микропроцессорных карточек. Внедрить механизм безналичной оплаты розничных банковских услуг на базе сети банкоматов и РОS - терминалов. Перспективным представляется доступ к Интернет – услугам сельскому населению.

3.4.Модернизация и диверсификация экономики.

Обрабатывающая промышленность

За счёт развития обрабатывающей промышленности ожидается рост ИФО производства промышленной продукции в стоимостном выражении 2011 года к 2010 году на 101,0% (2010год - 245,6 млн. тенге 2011год - 248,0 млн. тенге). Рост ИФО 2012 года к 2011году - 101,2% (2012г - 251,0 млн, тенге). Рост ИФО 2013года к 2012году 100,8% (2013г - 253,0 млн. тенге). Рост ИФО 2014года к 2013 году - 101,2% (2014г - 256,0 млн. тенге).Рост ИФО 2015 года к 2014году - 100,8% (2015г - 258,0 млн. тенге). Рост ИФО 2016года к 2015году- 101,2% (2016г - 261,0 млн. тенге).

В гг ожидается рост производства переработки обрабатывающей продукции. Основными предприятиями, занимающимися переработкой сельскохозяйственной продукции являются: ТОО «Акколь», ТОО им. «Алтынсарина», ТОО «Коныспай_агро», ТОО АФ «Карабатыр», ПКФ «Кайрат»,ТОО «Бестобе-2», ТОО «Содружество», ТОО «Камышное-1». В связи с вложением инвестиций в обрабатывающую промышленность планируется 2 инвестпроекта(2011г) и 3 (), на общую сумму 637,2 млн. тенге. Рост ИФО с 2011г по 2016гг составит 101%.

Торговая деятельность и прочие отрасли сферы обслуживания

В годах ожидается рост в торговой деятельности и прочих отраслях сферы обслуживания, планируется в 2011году 8 бизнес - проектов на сумму 39,350 млн. тенге и на года 6 бизнес - проектов на сумму 169,5 млн. тенге. Всего: 208,850 млн. тенге.

Развитие агропромышленного комплекса.

Результатом усиления государственной поддержки в последние годы является стабилизация сельскохозяйственного производства, повышение его эффективности и обеспечение продовольственной безопасности.

На первый план выдвигается задача обеспечения устойчивости агропромышленного производства на основе роста его конкурентоспособности

Для дальнейшего развития сельского хозяйства и увеличения производства продукции необходимо:

1.Внедрять и осваивать севообороты с короткой ротацией на всей площади зерновых культур.

2.Продолжать работу по проведению в сельхозформированиях сортосмены и сортообновления семян. Расширить площади под раннеспелыми сортами пшеницы как минимум до 25%, среднеспелыми до 5%, под твердыми сортами до 7%.

3.Уделять особое внимание качеству семенного материала. Производить посев кондиционными и проверенными семенами.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6