Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

4. Продолжить опыты по испытанию сортов, сроков созревания и сева, в разных почвенно-климатических зонах района.

5. Продолжить работу по борьбе с сорной растительностью, особенно овсюгом, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.

6. Для обновления машинотракторного парка СХТП приобретать новую технику в лизинг.

Прогноз использования посевных площадей основных сельскохозяйственных культур

Культуры

года

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Зерновые и зернобобовые, тыс. га

310

305,5

309,9

311,5

315

315,7

в т. ч.: пшеница

301,4

290,0

293,5

294,0

294,5

295,0

ячмень

4,4

9,2

9,6

10,0

12,0

12,1

овес

2,2

4,3

4,8

5,5

6,5

6,6

нут

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Масличные

4,9

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

в т. ч. подсолнечник

0,15

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Картофель

0,062

0,081

0,082

0,083

0,084

0,085

Овощи, всего

0,016

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

Кормовые культуры (однолет)

14,6

12,9

12,9

12,9

12,9

13,0

Прогноз ожидаемых результатов от растениеводческой
продукции

Наименование культур

Валовой сбор, тонн по годам

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Зерновые и зернобобовые

0

0

0

0

0

0

в т. ч.: пшеница

0

0

0

0

0

0

Картофель (с частным сектором)

496

648

656

664

672

680

Овощи, всего

(с частным сектором)

337,6

530

530

530

530

530

Наименование культур

Урожайность, ц/га по годам

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Зерновые и зернобобовые

11

9,7

9,9

9,9

9,9

9,9

в т. ч.: пшеница

11

9,7

9,9

9,9

9,9

9,9

Картофель (с частным сектором)

80

80

80

80

80

80

Овощи, всего (с частным сектором)

211

212

212

212

212

212

Для развития отрасли животноводства
, с целью увеличения производства продукции необходимо:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.Организация специализированных хозяйств со средне и крупно - товарным производством и создание на их базе племенных хозяйств

2. Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птиц.

Довести поголовье к 2016 году: КРС-18443 голов, овец 11010 голов, лошадей 2281 голов, свиней 11634 голов, птиц всех видов 88080 голов;

Прогноз поголовья скота и птицы:

Наименование

Ед. изм.

Прогноз по годам

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Крупный рогатый скот

гол.

17120

17377

17637

17902

18171

18443

в т. ч. коровы

гол.

6273

6367

6463

6560

6658

6758

Свиньи

гол.

10799

10961

11125

11292

11462

11634

Лошади

гол.

2117

2149

2181

2214

2247

2281

Овцы и козы

гол.

10220

10373

10529

10687

10847

11010

Птицы

гол.

81761

82987

84232

85496

86778

88080

3.Обеспечить население района продуктами животноводства в полном ассортименте

4.Расширение охвата искусственным осеменением маточного поголовья.

Имеется 6 пунктов искусственного осеменения: 3 пункта в сельских округах, 3 в ТОО. За 2010 год завезено 800 доз семени, осеменено 683 головы из них 430 в ТОО и 253 в личных подворьях.

Планируется возобновление работы пункта искусственного осеменения в с. Ливановка.

Перспективным направлением развития животноводства является создание современных высокотехнологических молочных комплексов, с усовершенствованием технологии содержания и кормления животных.

ТОО «Алтынсарино» продолжает реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция молочно-товарной фермы» в с. Арка, для содержания 1000 голов маточного поголовья. В 2012 году планирует строительство откормочной площадки на 2000 голов КРС в с. Алтынсарино.

Подано заявок на приобретение племенного молодняка:

ТОО «Коныспай - Агро» - 50 голов телок и 5 бычков (частично произведена предварительная оплата):ТОО «Аккол» - 50 телок, ТОО «Алтынсарино» - 200 голов телок.

4. Прогноз бюджетных параметров Камыстинского района:

4.1 Основные направления расходования местных бюджетов на 20годы.

Бюджетная политика на 2012 год будет основана на решении стратегических задач, определенных Стратегическим планом развития Камыстинского района, и одновременно выполнении текущих обязательств.

Среднесрочная политика района будет направлена на:

дальнейшее развитие образования;

углубление социальных реформ;

повышение качества предоставляемых государственных услуг.

На предстоящий среднесрочный период политика расходов, в рамках программ развития, нацелена на повышение эффективности использования государственных инвестиций, строгое соблюдение положений бюджетного законодательства, социально-экономической значимости и эффективности применения средств, выделяемых из государственного бюджета.

Политика расходов в среднесрочном периоде определена на основе прогноза расходов бюджетных средств по функциональным признакам.

По функциональной группе «Государственные услуги общего характера» расходы на органы управления будут направлены исходя из оценки экономической эффективности, качества реализации и результативности бюджетных программ и на дальнейшее совершенствование качества предоставляемых государственных услуг.

В целях реализации единой государственной кадровой политики по удовлетворению потребности государственных органов в переподготовке и повышении квалификации государственных служащих, обеспечению местных органов управления профессиональными кадрами будет продолжена работа по повышению профессионального уровня государственных служащих.

По функциональной группе «Образование» В сфере образования планируется решение следующих задач:

·  укрепление материально-технической базы организаций образования, путем оснащения и создания современного оборудования для учебных кабинетов (физики, химии);

·  капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений;

·  функционирование организаций дополнительного образования для детей и юношества;

·  переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров; и др.

По функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение»

Затраты по социальному обеспечению и социальной помощи населению на годы будут направлены на:

·  программу занятости;

·  государственную адресную социальную помощь;

·  социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов;

·  оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;

·  государственные пособия на детей до 18 лет.

·  поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

·  «оказание мер государственной поддержки участникам программы занятости 2020»

Для достижения поставленных целей и решения задач разрабатываются следующие региональные программы:

районная программа занятости населения Камыстинского района на 2012 – 2014 годы;

районная программа реабилитации инвалидов в Камыстинском районе на 2012 – 2014 годы.

По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»

Обеспечение государственной поддержки развития физической культуры и спорта, создание условий для беспрепятственного и широкого доступа к ресурсам туризма, физической культуры и спорта населения региона. Создание необходимых условий для обеспечения сохранности историко–культурного наследия, расширение использования социально-информационных технологий в социально-значимых сферах деятельности государства, обеспечению разнообразия культурно досуговой деятельности. В сфере «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» планируется решение следующих задач:

-техническое оснащения сельских клубов современным звуковым и световым оборудованием

-Модернизации сферы культуры

-Внедрение инновационных технологий

-Повышение уровня профессионализма работников культур

-Развития национальных видов спорта, как составной части культурного наследия

- создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов по видам спорта

4.2 Прогноз Камыстинского районного бюджета

Доходы Камыстинского бюджета на годы определены на базе прогнозных параметров макроэкономических показателей
на среднесрочный период с учетом положений нового Налогового кодекса, предусматривающего снижение налоговой нагрузки на не сырьевой сектор экономики.

НАИМЕНОВАНИЕ

Отчет за 2010 год

Оценка 2011 г.

2012 г

2013 г

2014 г

1

2

3

Доходы + трансферты

Доходы

1241358

1397829

10

1386222

2489112

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

363469

383747

0

493068

500270

ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ

522 

-

-

-

-


Приоритеты деятельности в годах обозначены в соответствии с основными направлениями Стратегии «Казахстан – 2030».

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6