По состоянию на 05 ноября 2009 года численность зарегистрированных безработных граждан в Няганском центре занятости по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 20 человек и составила 1 563 человек. Всего за текущую неделю безработными признано 89 человек (предыдущая неделя 95 человек). Уровень регистрируемой безработицы составляет 3,87%.
Трудоустроено на сегодняшний день с начала года 1057 человек, за текущую неделю трудоустроено 29 человек, из них 18 человека на постоянное место работы и 11 человека на временные рабочие места.
По состоянию на 05 ноября 2009 года получателями минимальных пособий по безработице являются 749 человек или 49,9% от общего количества получателей пособий. Еженедельно возрастает численность граждан, не работающих длительное время (более одного года) и стремящих возобновить работу.
№ п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего | За текущую неделю признано безработными | ||
Состоит на учете на 09.01.2009 | Состоит на учете на 02.11.2009 | Трудо-устроено c 01.01. 2009 | ||||
1. | Численность зарегистрированных безработных | Человек | 955 | 1563 | 1057 | 89 |
2. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,42 | 3,87 | Х | Х |
Из стр.1: | ||||||
1.1 | Впервые ищущие работу | Человек | 113 | 201 | 117 | 13 |
1.2 | Уволенные по сокращению штатов | Человек | 148 | 256 | 137 | 6 |
3. | Из общей численности безработных: | |||||
3.1 | Мужчины | Человек | 339 | 696 | 470 | 42 |
3.2 | Женщины | Человек | 616 | 867 | 587 | 47 |
4. | Количество заявленных вакансий постоянных рабочих мест | Единиц | 118 | 103 | Х | 11 |
5. | Количество заявленных вакансий временного трудоустройства и общественных работ | Единиц | 74 | Х | 4 | |
6. | Напряженность | Человек/ вакансия | 8,1 | 8 | ||
7. | Планируемое количество рабочих мест до конца года | Единиц | 236 | 212 (фактически создано) | ||
8. | Количество предприятий, предоставивших сведения о сокращении численности или штата работников за период с 01.01.2009 года | Единиц | 43 | х | 0 | |
8.1 | Количество высвобожденных работников за период с 01.01.2009 года (по сведениям, предоставленным предприятиями), из них: | Человек | 456 | х | 0 | |
8.2 | Количество работников, обратившихся в ЦЗН для постановки на учет | Человек | 491 | 6 |
4. НАПОЛНЯЕМОСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
По сравнению с представленной информацией по состоянию на 27.10.2009 года дополнительно поступило в бюджет налоговых и неналоговых доходов в сумме 31 190,9 тыс. рублей, том числе: налог на доходы физических лиц 4 834,6 тыс. рублей.
Наполняемость местного бюджета по состоянию на 01 ноября текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом 2008 года складывается следующим образом:
- по налоговым доходам поступление составило 763 409,3 тыс. рублей, в соответствующем периоде прошлого года – 765 997,7 тыс. рублей, темп поступления доходов снижен на 0,3 %.
В прошлом году поступление в местный бюджет налога на доходы физических лиц составило 531 274,4 тыс. рублей при нормативе отчислений 51,9 %, в текущем финансовом году поступление данного налога составило 511 355,2 тыс. рублей при нормативе отчислений 57,3%. Если фактически перевести поступление налога на доходы физических лиц в сопоставимые условия, то городской бюджет за истекший период этого года не получил порядка 75 196,3 тыс. рублей к уровню прошлого года, или темп снижения составил 12,8 %.
- по неналоговым доходам поступление составило 164 663,2 тыс. рублей. В соответствующем периоде прошлого года исполнение составило 239 326,4 тыс. рублей. Темп поступления доходов снижен на 31,2 %.
По безвозмездным поступлениям (дотации, субсидии, субвенции и прочие) исполнение составило 82,3 % или 1 269 589,2 тыс. рублей при уточненном плане по состоянию на 01.11.2009 года 1 542 028,0 тыс. рублей в том числе:
1. Дотации бюджетам городских округов установлены на год и распределены поквартально департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При плане на 2009 год в сумме 524 991,1 тыс. рублей исполнено 463 448,7 тыс. рублей или 88,3 %.
2. Безвозмездные поступления в 2009 году имеют следующие источники финансирования: региональный фонд софинансирования расходов и региональный фонд компенсаций.
В результате по состоянию на 01.11.2009 года профинансировано из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- региональный фонд софинансирования расходов (субсидии): при плане на 2009 год в сумме ,3 тыс. рублей поступило в бюджет города 295 463,3 тыс. рублей или 83,7 %;
- региональный фонд компенсаций (субвенции на выполнение госполномочий): при годовом плане в размере 619 609,2 тыс. рублей поступило в бюджет города 474 899,9 тыс. рублей, или 76,6 %.
3. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления исполнены на 75,6 %: при плане на год в сумме 34 591,0 тыс. рублей поступило в бюджет города 26 142,0 тыс. рублей.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнены на 70,4 % или в сумме 254 043,9 тыс. рублей при уточненном плане на год 361 052,3 тыс. рублей.
Удельный вес поступивших доходов в 2009 году по сравнению с соответствующим периодом 2008 года составляет соответственно:
- налоговые и неналоговые – 37,9 % и 26,3 %;
- безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции) – 51,8 % и 60,7 %;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -
10,4 % и 13,0 %.
По имеющимся данным размер недоимки по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.10.2009 года составил 343,2 млн. рублей, в том числе:
- по налоговым доходам в сумме 134,8 млн. рублей;
- по неналоговым доходам в сумме 208,4 млн. рублей.
По сравнению с данными на 01.09.2009 произошло увеличение недоимки
- по налоговым доходам - на 15,3 млн. рублей, в том числе в наибольшем размере по транспортному налогу с физических лиц, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;
- по неналоговым доходам - на 20,4 млн. рублей, в том числе наибольший рост недоимки наблюдается по доходам в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом.
Наименование | Уточненный план 2009 год на 01.11.09 | Ожидаемое исполнение за 2009 | Отклонение ожидаемого от уточненного плана 2009 | Исполнено по 30.10.2009 | % исполнения к плану на 2009 год | Размер недоимки по состоянию на 01.10.2009 | Исполнение за соответствующий период 2008 | Темп роста исполнения 2009 к 2008 в % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6 : 3 *100) | 8 | 9 | 10 (6 : 9*100) |
10 000 | налоговые и неналоговые доходы | 1 | 1 | - | ,27 | 71,7 | ,81 | 1 ,33 | 92,3 |
10 000 | налоги на прибыль, доходы | - | ,36 | 60,6 | 42 ,00 | ,88 | 96,3 | ||
10 000 | налоги на совокупный доход | ,17 | 80,7 | 15 ,00 | ,98 | 91,1 | |||
10 000 | налоги на имущество | 3 | ,38 | 104,7 | 63 ,00 | ,54 | 119,7 | ||
10 000 | 9 | 9 | 0 | 7 ,39 | 82,8 | 0,00 | 6 ,24 | 120,8 | |
10 000 | задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 8 | 9 | 1 | 9 ,59 | 110,2 | 14 ,00 | 5 ,55 | 181,6 |
налоговые | 1 | - | ,89 | 68,4 | ,00 | ,19 | 99,7 | ||
10 000 | доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 85 | 86 ,21 | 78,9 | ,58 | ,49 | 81,5 | ||
10 000 | платежи при пользовании природными ресурсами | 2 | 2 | 60 000 | 1 ,38 | 79,9 | 0,0 | 2 ,54 | 76,4 |
10 000 | доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 | 7 | 4 | 7 ,79 | 308,7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
10 000 | доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 48 | 48 | 0 | 53 ,50 | 111,1 | 26 ,23 | ,89 | 47,8 |
10 000 | административные платежи и сборы | 60 000 | 62 716,53 | 62,7 | 48 131,52 | 130,3 | |||
10 000 | штрафы, санкции, возмещение ущерба | 14 | 14 | 0 | 13 ,33 | 93,9 | 1 ,00 | 14 ,36 | 90,6 |
10 000 | прочие неналоговые доходы | 2 | 1 | - | 1 ,93 | 93,8 | 3 ,34 | 51,4 | |
неналоговые | ,38 | 91,9 | ,81 | ,14 | 68,8 | ||||
20 000 | безвозмездные поступления | 1 542 027 986,12 | 1 542 027 986,12 | 0 | 1 269 589 238,12 | 82,3 | Х | 2 ,05 | 54,8 |
30 000 | доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | ,00 | ,00 | 0 | ,35 | 70,4 | Х | ,01 | 51,1 |
итого доходов | 3 197 695 251,12 | 2 942 683 251,12 | - | 2 451 705 627,74 | 76,7 | ,8 | 3 ,39 | 64,2 |
5. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ, ЗАЧИСЛЯЕМЫМ В БЮДЖЕТ ГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ НЕДОИМКИ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


