По состоянию на 05 ноября 2009 года численность зарегистрированных безработных граждан в Няганском центре занятости по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 20 человек и составила 1 563 человек. Всего за текущую неделю безработными признано 89 человек (предыдущая неделя 95 человек). Уровень регистрируемой безработицы составляет 3,87%.

Трудоустроено на сегодняшний день с начала года 1057 человек, за текущую неделю трудоустроено 29 человек, из них 18 человека на постоянное место работы и 11 человека на временные рабочие места.

По состоянию на 05 ноября 2009 года получателями минимальных пособий по безработице являются 749 человек или 49,9% от общего количества получателей пособий. Еженедельно возрастает численность граждан, не работающих длительное время (более одного года) и стремящих возобновить работу.

№ п\п

Наименование показателей

Единица измерения

Всего

За текущую неделю признано безработными

Состоит на учете

на 09.01.2009

Состоит на учете

на 02.11.2009

Трудо-устроено

c 01.01.

2009

1.

Численность зарегистрированных безработных

Человек

955

1563

1057

89

2.

Уровень регистрируемой безработицы

%

2,42

3,87

Х

Х

Из стр.1:

1.1

Впервые ищущие работу

Человек

113

201

117

13

1.2

Уволенные по сокращению штатов

Человек

148

256

137

6

3.

Из общей численности безработных:

3.1

Мужчины

Человек

339

696

470

42

3.2

Женщины

Человек

616

867

587

47

4.

Количество заявленных вакансий постоянных рабочих мест

Единиц

118

103

Х

11

5.

Количество заявленных вакансий временного трудоустройства и общественных работ

Единиц

74

Х

4

6.

Напряженность

Человек/

вакансия

8,1

8

7.

Планируемое количество рабочих мест до конца года

Единиц

236

212 (фактически создано)

8.

Количество предприятий, предоставивших сведения о сокращении численности или штата работников за период с 01.01.2009 года

Единиц

43

х

0

8.1

Количество высвобожденных работников за период с 01.01.2009 года (по сведениям, предоставленным предприятиями), из них:

Человек

456

х

0

8.2

Количество работников, обратившихся в ЦЗН для постановки на учет

Человек

491

6

4. НАПОЛНЯЕМОСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

По сравнению с представленной информацией по состоянию на 27.10.2009 года дополнительно поступило в бюджет налоговых и неналоговых доходов в сумме 31 190,9 тыс. рублей, том числе: налог на доходы физических лиц 4 834,6 тыс. рублей.

Наполняемость местного бюджета по состоянию на 01 ноября текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом 2008 года складывается следующим образом:

- по налоговым доходам поступление составило 763 409,3 тыс. рублей, в соответствующем периоде прошлого года – 765 997,7 тыс. рублей, темп поступления доходов снижен на 0,3 %.

В прошлом году поступление в местный бюджет налога на доходы физических лиц составило 531 274,4 тыс. рублей при нормативе отчислений 51,9 %, в текущем финансовом году поступление данного налога составило 511 355,2 тыс. рублей при нормативе отчислений 57,3%. Если фактически перевести поступление налога на доходы физических лиц в сопоставимые условия, то городской бюджет за истекший период этого года не получил порядка 75 196,3 тыс. рублей к уровню прошлого года, или темп снижения составил 12,8 %.

- по неналоговым доходам поступление составило 164 663,2 тыс. рублей. В соответствующем периоде прошлого года исполнение составило 239 326,4 тыс. рублей. Темп поступления доходов снижен на 31,2 %.

По безвозмездным поступлениям (дотации, субсидии, субвенции и прочие) исполнение составило 82,3 % или 1 269 589,2 тыс. рублей при уточненном плане по состоянию на 01.11.2009 года 1 542 028,0 тыс. рублей в том числе:

1. Дотации бюджетам городских округов установлены на год и распределены поквартально департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При плане на 2009 год в сумме 524 991,1 тыс. рублей исполнено 463 448,7 тыс. рублей или 88,3 %.

2. Безвозмездные поступления в 2009 году имеют следующие источники финансирования: региональный фонд софинансирования расходов и региональный фонд компенсаций.

В результате по состоянию на 01.11.2009 года профинансировано из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- региональный фонд софинансирования расходов (субсидии): при плане на 2009 год в сумме ,3 тыс. рублей поступило в бюджет города 295 463,3 тыс. рублей или 83,7 %;

- региональный фонд компенсаций (субвенции на выполнение госполномочий): при годовом плане в размере 619 609,2 тыс. рублей поступило в бюджет города 474 899,9 тыс. рублей, или 76,6 %.

3. Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления исполнены на 75,6 %: при плане на год в сумме 34 591,0 тыс. рублей поступило в бюджет города 26 142,0 тыс. рублей.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнены на 70,4 % или в сумме 254 043,9 тыс. рублей при уточненном плане на год 361 052,3 тыс. рублей.

Удельный вес поступивших доходов в 2009 году по сравнению с соответствующим периодом 2008 года составляет соответственно:

- налоговые и неналоговые – 37,9 % и 26,3 %;

- безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции) – 51,8 % и 60,7 %;

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -

10,4 % и 13,0 %.

По имеющимся данным размер недоимки по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.10.2009 года составил 343,2 млн. рублей, в том числе:

- по налоговым доходам в сумме 134,8 млн. рублей;

- по неналоговым доходам в сумме 208,4 млн. рублей.

По сравнению с данными на 01.09.2009 произошло увеличение недоимки

- по налоговым доходам - на 15,3 млн. рублей, в том числе в наибольшем размере по транспортному налогу с физических лиц, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;

- по неналоговым доходам - на 20,4 млн. рублей, в том числе наибольший рост недоимки наблюдается по доходам в виде арендной платы за пользование муниципальным имуществом.

Код бюджетной классификации

Наименование

Уточненный план 2009 год на 01.11.09

Ожидаемое исполнение за 2009

Отклонение ожидаемого от уточненного плана 2009

Исполнено по 30.10.2009

% исполнения к плану на 2009 год

Размер недоимки по состоянию на 01.10.2009

Исполнение за соответствующий период 2008

Темп роста исполнения 2009 к 2008 в %

1

2

3

4

5

6

7 (6 : 3 *100)

8

9

10 (6 : 9*100)

10 000

налоговые и неналоговые доходы

1

1

-

,27

71,7

,81

1 ,33

92,3

10 000

налоги на прибыль, доходы

-

,36

60,6

42 ,00

,88

96,3

10 000

налоги на совокупный доход

,17

80,7

15 ,00

,98

91,1

10 000

налоги на имущество

3

,38

104,7

63 ,00

,54

119,7

10 000

государственная пошлина

9

9

0

7 ,39

82,8

0,00

6 ,24

120,8

10 000

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

8

9

1

9 ,59

110,2

14 ,00

5 ,55

181,6

налоговые

1

-

,89

68,4

,00

,19

99,7

10 000

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

85

86 ,21

78,9

,58

,49

81,5

10 000

платежи при пользовании природными ресурсами

2

2

60 000

1 ,38

79,9

0,0

2 ,54

76,4

10 000

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2

7

4

7 ,79

308,7

0,0

0,00

0,0

10 000

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

48

48

0

53 ,50

111,1

26 ,23

,89

47,8

10 000

административные платежи и сборы

60 000

62 716,53

62,7

48 131,52

130,3

10 000

штрафы, санкции, возмещение ущерба

14

14

0

13 ,33

93,9

1 ,00

14 ,36

90,6

10 000

прочие неналоговые доходы

2

1

-

1 ,93

93,8

3 ,34

51,4

неналоговые

,38

91,9

,81

,14

68,8

20 000

безвозмездные поступления

1 542 027 986,12

1 542 027 986,12

0

1 269 589 238,12

82,3

Х

2 ,05

54,8

30 000

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

,00

,00

0

,35

70,4

Х

,01

51,1

итого доходов

3 197 695 251,12

2 942 683 251,12

-

2 451 705 627,74

76,7

,8

3 ,39

64,2

5. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ, ЗАЧИСЛЯЕМЫМ В БЮДЖЕТ ГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ НЕДОИМКИ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4