Именно поэтому 1 февраля 2006 года постановлением Правительства Пензенской области от 01.01.2001 года №37-пП было создано Управление информатизации Пензенской области.
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования – Управление информатизации Пензенской области.
Основными направлениями деятельности Управления информатизации Пензенской области являются:
- осуществление государственной политики Пензенской области в сфере информатизации;
- координация деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам информатизации и информационного обеспечения, в том числе по вопросам формирования, использования и защиты региональных информационных ресурсов, а также организации доступа к ним;
- развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Пензенской области и организация единого информационного пространства Пензенской области;
- информационно-аналитическое обеспечение деятельности Правительства Пензенской области и органов исполнительной власти Пензенской области, направленное на принятие эффективных управленческих решений в вопросах информатизации Пензенской области.
Управление информатизации области разрабатывает проекты региональных нормативно-правовых актов в сфере использования и развития ИКТ, проводит конкурсы на поставку программно-технических решений, комплексов для исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления Пензенской области с целью реализации поставленных Программой целей.
Структура Управления информатизации включает в себя три подразделения, полномочия между которыми распределены в соответствии с основными направлениями реализации программных мероприятий, а именно:
Мероприятие | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия |
Координация деятельности органов исполнительной власти Пензенской области и взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам информатизации | отдел информационно-методологического обеспечения и внедрения |
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти, органов местного самоуправления, организация единого информационного пространства | отдел администрирования |
Создание межведомственной системы информационной безопасности единой мультисервисной сети передачи данных органов исполнительной власти Пензенской области | отдел администрирования |
Информационно-техническое обеспечение деятельности Правительства Пензенской области, органов исполнительной власти, направленное на принятие эффективных управленческих решений | отдел информационно-методологического обеспечения и внедрения, отдел администрирования |
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением информатизации Пензенской области, а также Правительством Пензенской области, Управлением экономики Пензенской области и Министерством финансов Пензенской области. Отчет о выполнении Программы, включающего оценку результативности реализации мероприятий Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикаторов результативности от запланированных, предложения по корректировке плановых значений показателей результативности Программы, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, представляется субъектом бюджетного планирования – Управлением информатизации Пензенской области ежегодно не позднее 1 марта Министерству экономики Пензенской области и Министерству финансов Пензенской области.
Приложение
Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы «Обеспечение создания электронного правительства Пензенской области и выполнения мероприятий соответствующих целевых программ по информатизации исполнительных органов государственной власти Пензенской области и органов местного самоуправления Пензенской области ( годы)»
Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области | Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.) | в том числе по годам | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП – всего | 45442,6 | 14744,2 | 15349,2 | 15349,2 |
в том числе: | ||||
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот) – всего, из них: | ||||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 41477,0 | 13462,6 | 14007,2 | 14007,2 |
211 Заработная плата | 26803,8 | 8698,6 | 9052,6 | 9052,6 |
212 Прочие выплаты | 5108,9 | 1660,1 | 1724,4 | 1724,4 |
213 Начисления на оплату труда | 9564,3 | 3103,9 | 3230,2 | 3230,2 |
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (РКУ) – всего, из них: | ||||
223 Коммунальные услуги | ||||
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц) – всего, из них: | ||||
221 Услуги связи | 897,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 |
222 Транспортные услуги | 422,8 | 122,8 | 150,0 | 150,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 86,9 | 26,9 | 30,0 | 30,0 |
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв) – всего, из них: | ||||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||
262 Пособия по социальной помощи населению | ||||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр) – всего, из них: | ||||
224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
225 Услуги по содержанию имущества | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
226 Прочие услуги | 660,2 | 200,0 | 230,1 | 230,1 |
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств | ||||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | ||||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | ||||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | ||||
290 Прочие расходы | 1748,7 | 582,9 | 582,90 | 582,9 |
500 Поступление финансовых активов | ||||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||
600 Выбытие финансовых активов |
Начальник
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


