(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________________ ____ г.
Приложение 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма N 2
за _________ 200_ г.
Организация _______________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности __________________________
Организационно - правовая форма / форма
собственности ______________________________
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(ненужное зачеркнуть)
Наименование показателя | Код | За | За аналогичный |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | 010 | ||
в том числе от продажи: | 011 | ||
012 | |||
013 | |||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ||
в том числе проданных: | 021 | ||
022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
023 | |||
Валовая прибыль | 029 | ||
Коммерческие расходы | 030 | 18 299 | 401 |
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж (строки - 040) | 050 | 98 869 | 87 752 |
II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 21 426 | 14 228 |
Прочие операционные расходы | 100 | 28 205 | 52 821 |
III. Внереализационные доходы и расходы | 120 | 406 | 6864 |
Внереализационные расходы | 130 | 9728 | 2649 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 60 335 | |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 5496 | 1291 |
Отвлеченные средства | 160 | 58 679 | 59 044 |
IV. Чрезвычайные доходы и расходы | 170 | ||
Чрезвычайные расходы | 180 | ||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160 + | 190 | 55436 | - |
СПРАВОЧНО. | 201 | ||
по обычным | 202 | ||
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию : по привилегированным | 203 | ||
по обычным | 204 |
Приложение 3
Программа проведения аудиторской проверки
1. Счет 50 «Касса»
Проверяемая организация _________________________________________________________
Период аудита ___________________________________________________________________
Количество человеко-часов ________________________________________________________
Руководитель аудиторской группы _________________________________________________
Состав аудиторской группы _______________________________________________________
Планируемый аудиторский риск ___________________________________________________
Планируемый уровень существенности _____________________________________________
№ п/п | Перечень аудиторских процедур по разделам аудита, рабочая документация | Период проведения | Исполнитель | Рабочая документация |
1. | Проверка наличия акта инвентаризации денежных средств | |||
2. | Проверка правильности ведения кассовых операций | |||
3. | Проверка правильности оформления приходных и расходных кассовых ордеров, кассовой книги, журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров | |||
4. | Проверка наличия подписей в получении денег | |||
5. | Проверка наличия договора с кассиром о материальной ответственности | |||
6. | Проверка соблюдения лимита хранения наличных денег в кассе | |||
7. | Проверка соблюдения порядка расчета наличными деньгами с юридическими лицами | |||
8. | Проверка соблюдения Закона РФ от 18.06.93 № 5215-1 «О применении ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением» | |||
9. | Проверка правильности составления бухгалтерских проводок | |||
10. | Проверка правильности записей в кассовой книге и их соответствия записям в журнале-ордере № 1, ведомости № 1 по счету 50 «Касса» и главной книге за соответствующий период. |
2. Счет 51 «Расчетный счет»
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


